You are on page 1of 2

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN SKPD SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Organisasi : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Halaman : 1

Jumlah (Rp.)
Kode Uraian % Prognosis Keterangan
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

1 2 3 4 5=3-4 6=4/3 7 8

PENDAPATAN DAERAH 841.142.135.958,00 438.209.462.585,00 402.932.673.373,00 52,10 402.932.673.373,00

PENDAPATAN TRANSFER 755.977.047.564,00 386.117.352.833,00 369.859.694.731,00 51,08 369.859.694.731,00


1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 637.832.338.000,00 357.825.526.833,00 280.006.811.167,00 56,10 280.006.811.167,00
1.2.2. Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya 102.841.909.564,00 28.291.826.000,00 74.550.083.564,00 27,51 74.550.083.564,00
1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 15.302.800.000,00 - 15.302.800.000,00 - 15.302.800.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 85.165.088.394,00 52.092.109.752,00 33.072.978.642,00 61,17 33.072.978.642,00


1.3.1. Pendapatan Hibah 9.500.000.000,00 674.439.000,00 8.825.561.000,00 7,10 8.825.561.000,00
1.3.4. Pendapatan Lainnya 75.665.088.394,00 51.417.670.752,00 24.247.417.642,00 67,95 24.247.417.642,00

JUMLAH 841.142.135.958,00 438.209.462.585,00 402.932.673.373,00 52,10 402.932.673.373,00

BELANJA DAERAH 26.305.380.021,00 3.839.767.171,00 22.465.612.850,00 14,60 22.465.612.850,00

BELANJA OPERASI 12.741.354.921,00 3.785.267.171,00 8.956.087.750,00 29,71 8.956.087.750,00


2.1.3. Belanja Bunga 3.140.785.860,00 1.123.963.296,00 2.016.822.564,00 35,79 2.016.822.564,00
2.1.5. Belanja Hibah 8.209.880.000,00 2.661.303.875,00 5.548.576.125,00 32,42 5.548.576.125,00
2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 865.689.061,00 - 865.689.061,00 - 865.689.061,00
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 525.000.000,00 - 525.000.000,00 - 525.000.000,00

BELANJA TIDAK TERDUGA 490.000.000,00 54.500.000,00 435.500.000,00 11,12 435.500.000,00


2.3.1. Belanja Tidak Terduga 490.000.000,00 54.500.000,00 435.500.000,00 11,12 435.500.000,00

JUMLAH 13.231.354.921,00 3.839.767.171,00 9.391.587.750,00 29,02 9.391.587.750,00

TRANSFER 13.074.025.100,00 - 13.074.025.100,00 - 13.074.025.100,00


2.4.1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 13.074.025.100,00 - 13.074.025.100,00 - 13.074.025.100,00

SURPLUS/(DEFISIT) 814.836.755.937,00 434.369.695.414,00 380.467.060.523,00 53,31 380.467.060.523,00

PEMBIAYAAN 34.305.805.659,00 37.410.031.314,00 (3.104.225.655,00) 109,05 (3.104.225.655,00)

PENERIMAAN DAERAH 37.805.805.659,00 37.410.031.314,00 395.774.345,00 98,95 395.774.345,00


Halaman : 2
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jumlah (Rp.)
Kode Uraian % Prognosis Keterangan
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

1 2 3 4 5=3-4 6=4/3 7 8
3.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 37.805.805.659,00 37.410.031.314,00 395.774.345,00 98,95 395.774.345,00

JUMLAH 37.805.805.659,00 37.410.031.314,00 395.774.345,00 98,95 395.774.345,00

PENGELUARAN DAERAH 3.500.000.000,00 - 3.500.000.000,00 - 3.500.000.000,00


3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 500.000.000,00 - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00

JUMLAH 3.500.000.000,00 - 3.500.000.000,00 - 3.500.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 849.142.561.596,00 471.779.726.727,00 377.362.834.869,00 55,56 377.362.834.869,00

You might also like