You are on page 1of 5

17/02/22 17.

32 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah


Kabupaten Gowa

Tahun 2023
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Indikator Kinerja null Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber


Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5,317,545,149   5,317,545,149
1 06 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,189,463,694   4,189,463,694
1 06 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12,000,000 12,000,000

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penyusunan Dokumen Penunjang pelayanan Jumlah dokumen Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Umum-
1 06 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Penunjang Urusan perencanaan perangkat Dokumen Penganggaran Somba Upu, 100 % 4 Dokumen 100 % 12,000,000   Penunjang Urusan 100 % 12,000,000
Dana
Daerah Perencanaan Pembangunan daerah yang tersusun dan Evaluasi Kinerja Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

1 06 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,951,270,459 2,951,270,459

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penunjang pelayanan Jumlah jenis gaji dan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Penyediaan Gaji dan Umum-
1 06 01 2.02 01 Penunjang Urusan tunjangan yang diproses layanan Administrasi Somba Upu, 100 % 8 Jenis 100 % 2,833,030,459   Penunjang Urusan 100 % 2,833,030,459
Tunjangan ASN Dana
Perencanaan Pembangunan pencairannya Keuangan Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Pelaksanaan Transfer
Penunjang pelayanan Jumlah laporan keuangan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Penatausahaan dan Umum-
1 06 01 2.02 03 Penunjang Urusan SKPD yang diverifikasi dan layanan Administrasi Somba Upu, 100 % 13 Laporan 100 % 118,240,000   Penunjang Urusan 100 % 118,240,000
Pengujian/Verifikasi Dana
Perencanaan Pembangunan ditatausahakan Keuangan Sungguminasa Perencanaan
Keuangan SKPD Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

1 06 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9,000,000 9,000,000

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penunjang pelayanan Jumlah Laporan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Penatausahaan Barang Umum-
1 06 01 2.03 06 Penunjang Urusan Penatausahaan Barang Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 6 Laporan 100 % 9,000,000   Penunjang Urusan 100 % 9,000,000
Milik Daerah pada SKPD Dana
Perencanaan Pembangunan Milik Daerah Yang Tersusun Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

1 06 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75,000,000 75,000,000

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Pengadaan Pakaian Dinas Penunjang pelayanan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Jumlah Pakaian Dinas dan Umum-
1 06 01 2.05 02 beserta Atribut Penunjang Urusan layanan Administrasi Somba Upu, 100 % 32 Stel 100 % 75,000,000   Penunjang Urusan 100 % 75,000,000
Atribut Yang Diadakan Dana
Kelengkapannya Perencanaan Pembangunan Kepegawaian Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

1 06 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 519,403,080 519,403,080

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Penyediaan Komponen Transfer
Penunjang pelayanan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Umum-
1 06 01 2.06 01 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 3 Item 100 % 2,061,000   Penunjang Urusan 100 % 2,061,000
Listrik/Penerangan Listrik yang DIsediakan Dana
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Bangunan Kantor Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

https://gowakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?U9nPLS6t67fmNi38HoBjMEVz@lSyi6OUlvX5DKjf5a17iZPISmNfz7hzHyII@j6RG/79zBMgwc4llF2ZZPs9I9rQQWoFETwy2MIX39/XIrGfWroAEWGN0fy6I5fd46O2hUynwq8lSmsamT7s@Nba8FlXmc6qQrsTuMZUodL6Zm0xhzTPPM447w@7ZRUOFlfl23irYXIclN/A… 1/5
17/02/22 17.32 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah


Kabupaten Gowa

Tahun 2023
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Indikator Kinerja null Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber


Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penunjang pelayanan Jumlah Bahan dan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Penyediaan Peralatan Umum-
1 06 01 2.06 03 Penunjang Urusan Peralatan Kebersihan Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 6 Item 100 % 24,000,000   Penunjang Urusan 100 % 24,000,000
Rumah Tangga Dana
Perencanaan Pembangunan Kantor Yang Disediakan Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penunjang pelayanan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan Logistik Umum-
1 06 01 2.06 04 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 27 Item 100 % 47,594,830   Penunjang Urusan 100 % 47,594,830
Kantor Kantor Yang Disediakan Dana
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penunjang pelayanan Jumlah Barang Cetakan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Penyediaan Barang Umum-
1 06 01 2.06 05 Penunjang Urusan dan Penggandaan Yang Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 8 Item 100 % 82,023,250   Penunjang Urusan 100 % 82,023,250
Cetakan dan Penggandaan Dana
Perencanaan Pembangunan Disediakan Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penyediaan Bahan Bacaan Penunjang pelayanan Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Umum-
1 06 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Penunjang Urusan layanan Administrasi Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 100 % 100 % 19,000,000   Penunjang Urusan 100 % 19,000,000
Dana
undangan Perencanaan Pembangunan Umum Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penunjang pelayanan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Jumlah Konsumsi Tamu Umum-
1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 550 Pack 100 % 62,250,000   Penunjang Urusan 100 % 62,250,000
Yang Disediakan Dana
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penyelenggaraan Rapat Penunjang pelayanan Jumlah Rapat Koordinasi Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Umum-
1 06 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Penunjang Urusan dan Konsultasi Yang Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 376 Kali 100 % 282,474,000   Penunjang Urusan 100 % 282,474,000
Dana
SKPD Perencanaan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

1 06 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27,373,600 27,373,600

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penunjang pelayanan Persentase Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Jumlah Mebel Yang Umum-
1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Penunjang Urusan pengadaan/pemeliharaan Somba Upu, 100 % 3 Unit 100 % 27,373,600   Penunjang Urusan 100 % 27,373,600
Diadakan Dana
Perencanaan Pembangunan barang milik daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

1 06 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475,341,555 475,341,555

Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Transfer
Penyediaan Jasa Penunjang pelayanan Persentase ketersediaan Kab. Gowa, Penunjang pelayanan
Jumlah jaringan yang Umum-
1 06 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Somba Upu, 100 % 4 Jaringan 100 % 18,399,435   Penunjang Urusan 100 % 18,399,435
beroperasi dengan baik Dana
Air dan Listrik Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Sungguminasa Perencanaan
Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Umum

https://gowakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?U9nPLS6t67fmNi38HoBjMEVz@lSyi6OUlvX5DKjf5a17iZPISmNfz7hzHyII@j6RG/79zBMgwc4llF2ZZPs9I9rQQWoFETwy2MIX39/XIrGfWroAEWGN0fy6I5fd46O2hUynwq8lSmsamT7s@Nba8FlXmc6qQrsTuMZUodL6Zm0xhzTPPM447w@7ZRUOFlfl23irYXIclN/A… 2/5
17/02/22 17.32 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah


Kabupaten Gowa

Tahun 2023
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Indikator Kinerja null Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber


Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan

Dana
Persentase Pemenuhan Kab. Gowa, Persentase Pemenuhan
Transfer
Penunjang pelayanan Jumlah Jasa Pelayanan Persentase ketersediaan Semua Penunjang pelayanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum-
1 06 01 2.08 04 Penunjang Urusan Umum Kantor Yang Jasa Penunjang Urusan Kecamatan, 100 % 5 Jenis 100 % 456,942,120   Penunjang Urusan 100 % 456,942,120
Umum Kantor Dana
Perencanaan Pembangunan disediakan Pemerintahan Daerah Semua Perencanaan
Alokasi
Daerah Kelurahan Pembangunan Daerah
Umum

1 06 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120,075,000 120,075,000

Penyediaan Jasa Dana


Persentase Pemenuhan Kab. Gowa, Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan, Biaya Transfer
Penunjang pelayanan Jumlah Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Semua Penunjang pelayanan
Pemeliharaan, dan Pajak Umum-
1 06 01 2.09 01 Penunjang Urusan Yang Mendapatkan Operasional Dalam Kondisi Kecamatan, 100 % 10 Unit 100 % 96,975,000   Penunjang Urusan 100 % 96,975,000
Kendaraan Perorangan Dana
Perencanaan Pembangunan Pemeliharaan Baik Semua Perencanaan
Dinas atau Kendaraan Alokasi
Daerah Kelurahan Pembangunan Daerah
Dinas Jabatan Umum

Semua Dana
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Jumlah Peralatan dan Kab/Kota, Transfer
Penunjang pelayanan Kendaraan Dinas Penunjang pelayanan
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Yang Semua Umum-
1 06 01 2.09 06 Penunjang Urusan Operasional Dalam Kondisi 100 % 3 Item 100 % 23,100,000   Penunjang Urusan 100 % 23,100,000
dan Mesin Lainnya Mendapatkan Kecamatan, Dana
Perencanaan Pembangunan Baik Perencanaan
Pemeliharaan Semua Alokasi
Daerah Pembangunan Daerah
Kelurahan Umum

1 06 02     PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 105,200,000   105,200,000


1 06 02 2.03   Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 105,200,000 105,200,000

Peningkatan Kemampuan Dana


Kab. Gowa,
Potensi Sumber Transfer
Persentase potensi sumber Jumlah PSKS Yang Semua Persentase potensi sumber
Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang Umum-
1 06 02 2.03 04 kesejahteraan sosial (PSKS) mendapatkan pelatihan Kecamatan, 12,5 % 4 PSKS 12.5 % 105,200,000   kesejahteraan sosial (PSKS) 12,5 % 105,200,000
Kelembagaan Masyarakat mendapatkan pembinaan Dana
yang aktif keterampilan Semua yang aktif
Kewenangan Alokasi
Kelurahan
Kabupaten/Kota Umum

1 06 03     PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 13,513,117   13,513,117
1 06 03 2.01   Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 13,513,117 13,513,117
Fasilitasi Pemulangan
Semua Dana
Warga Negara Migran
Kab/Kota, Transfer
Korban Tindak Kekerasan Jumlah kasus yang Jumlah warga negara
Semua Umum-
1 06 03 2.01 01 dari Titik Debarkasi di -NA tertangani / jumlah migran korban tindak 0 -NA 0 Kasus 0 Orang 13,513,117   -NA 0 -NA 13,513,117
Kecamatan, Dana
Daerah Kabupaten/Kota pengaduan kekerasan
Semua Alokasi
untuk dipulangkan ke
Kelurahan Umum
Desa/Kelurahan Asal
1 06 04     PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 473,295,750   473,295,750
1 06 04 2.01   Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 463,295,750 463,295,750

Jumlah Layanan rehabilitasi


Dana
Sosial Penyandang Kab. Gowa,
Persentase anak telantar Jumlah difabel, lansia dan Transfer Persentase anak telantar
Disabilitas Terlantar, Anak Semua
yang memperoleh anak terlantar yang Umum- yang memperoleh
1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan Terlantar, Lanjut Usia Kecamatan, 100 % 350 Orang 5 Layanan 161,908,250   100 % 161,908,250
rehabilitasi sosial di luar mendapatkan bantuan Dana rehabilitasi sosial di luar
Terlantar, Gelandangan dan Semua
panti permakanan Alokasi panti
Pengemis di Luar Panti Kelurahan
Umum
Sosial

https://gowakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?U9nPLS6t67fmNi38HoBjMEVz@lSyi6OUlvX5DKjf5a17iZPISmNfz7hzHyII@j6RG/79zBMgwc4llF2ZZPs9I9rQQWoFETwy2MIX39/XIrGfWroAEWGN0fy6I5fd46O2hUynwq8lSmsamT7s@Nba8FlXmc6qQrsTuMZUodL6Zm0xhzTPPM447w@7ZRUOFlfl23irYXIclN/A… 3/5
17/02/22 17.32 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah


Kabupaten Gowa

Tahun 2023
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Indikator Kinerja null Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber


Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan

Jumlah Layanan rehabilitasi


Jumlah Orang yang Semua Dana
Sosial Penyandang
Persentase anak telantar Mendapatkan Alat Bantu Kab/Kota, Transfer Persentase anak telantar
Disabilitas Terlantar, Anak
yang memperoleh dan Alat Bantu Peraga Semua Umum- yang memperoleh
1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu Terlantar, Lanjut Usia 100 % 50 Orang 5 Layanan 184,250,000   100 % 184,250,000
rehabilitasi sosial di luar Sesuai kebutuhan Kecamatan, Dana rehabilitasi sosial di luar
Terlantar, Gelandangan dan
panti Kewenangan Semua Alokasi panti
Pengemis di Luar Panti
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum
Sosial

Jumlah Layanan rehabilitasi


Dana
Sosial Penyandang Kab. Gowa,
Persentase anak telantar Transfer Persentase anak telantar
Pemberian Bimbingan Disabilitas Terlantar, Anak Semua
yang memperoleh Jumlah kasus anak yang Umum- yang memperoleh
1 06 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, dan Terlantar, Lanjut Usia Kecamatan, 100 % 60 Kasus 5 Layanan 41,837,500   100 % 41,837,500
rehabilitasi sosial di luar ditangani Dana rehabilitasi sosial di luar
Sosial Terlantar, Gelandangan dan Semua
panti Alokasi panti
Pengemis di Luar Panti Kelurahan
Umum
Sosial

Jumlah keluarga PMKS


yang diberikan Bimbingan
sosial
Pemberian Bimbingan Jumlah Layanan rehabilitasi
Jumlah Peserta Bimbingan Dana
Sosial kepada Keluarga Sosial Penyandang Kab. Gowa,
Persentase anak telantar Sosial kepada Keluarga Transfer Persentase anak telantar
Penyandang Disabilitas Disabilitas Terlantar, Anak Semua
yang memperoleh Penyandang Disabilitas 20 KK Umum- yang memperoleh
1 06 04 2.01 06 Terlantar, Anak Terlantar, Terlantar, Lanjut Usia Kecamatan, 100 % 5 Layanan 20,000,000   100 % 20,000,000
rehabilitasi sosial di luar Terlantar, Anak Terlantar, 0 Orang Dana rehabilitasi sosial di luar
Lanjut Usia Terlantar, serta Terlantar, Gelandangan dan Semua
panti Lanjut Usia Terlantar, serta Alokasi panti
Gelandangan Pengemis Pengemis di Luar Panti Kelurahan
Gelandangan Pengemis Umum
dan Masyarakat Sosial
dan Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan rehabilitasi


Dana
Sosial Penyandang Kab. Gowa,
Persentase anak telantar Transfer Persentase anak telantar
Jumlah PMKS Yang Disabilitas Terlantar, Anak Semua
Pemberian Layanan yang memperoleh Umum- yang memperoleh
1 06 04 2.01 10 mendapatkan layanan Terlantar, Lanjut Usia Kecamatan, 100 % 20 Orang 5 Layanan 27,000,000   100 % 27,000,000
Kedaruratan rehabilitasi sosial di luar Dana rehabilitasi sosial di luar
kedaruratan Terlantar, Gelandangan dan Semua
panti Alokasi panti
Pengemis di Luar Panti Kelurahan
Umum
Sosial

Jumlah Layanan rehabilitasi


Dana
Sosial Penyandang Kab. Gowa,
Persentase anak telantar Transfer Persentase anak telantar
Disabilitas Terlantar, Anak Semua
Pemberian Pelayanan yang memperoleh Jumlah kasus anak yang Umum- yang memperoleh
1 06 04 2.01 11 Terlantar, Lanjut Usia Kecamatan, 100 % 60 Kasus 5 Layanan 28,300,000   100 % 28,300,000
Penelusuran Keluarga rehabilitasi sosial di luar ditangani Dana rehabilitasi sosial di luar
Terlantar, Gelandangan dan Semua
panti Alokasi panti
Pengemis di Luar Panti Kelurahan
Umum
Sosial

1 06 04 2.02   Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 10,000,000 10,000,000

Dana
Kab. Gowa,
Kerja Sama antar Lembaga Persentase PMKS skala Persentase Penyandang Transfer Persentase PMKS skala
Jumlah kegiatan kerjasama Semua
dan Kemitraan dalam yang memperoleh bantuan Masalah Kesejahteraan Umum- yang memperoleh bantuan
1 06 04 2.02 14 antar lembaga dan Kecamatan, 100 % 1 Kegiatan 19 % 10,000,000   100 % 10,000,000
Pelaksanaan Rehabilitasi sosial untuk pemenuhan Sosial (PMKS) Lainnya yang Dana sosial untuk pemenuhan
kemitraan yang terlaksana Semua
Sosial Kabupaten/Kota kebutuhan dasar tersosialisasikan Alokasi kebutuhan dasar
Kelurahan
Umum

1 06 05     PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 280,000,000   280,000,000


1 06 05 2.02   Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 280,000,000 280,000,000

https://gowakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?U9nPLS6t67fmNi38HoBjMEVz@lSyi6OUlvX5DKjf5a17iZPISmNfz7hzHyII@j6RG/79zBMgwc4llF2ZZPs9I9rQQWoFETwy2MIX39/XIrGfWroAEWGN0fy6I5fd46O2hUynwq8lSmsamT7s@Nba8FlXmc6qQrsTuMZUodL6Zm0xhzTPPM447w@7ZRUOFlfl23irYXIclN/A… 4/5
17/02/22 17.32 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah


Kabupaten Gowa

Tahun 2023
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Indikator Kinerja null Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber


Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan

Dana
Persentase fakir miskin Kab. Gowa,
Transfer
Pengelolaan Data Fakir yang terverifikasi dan Semua
Persentase PMKS yang Jumlah RTSM yang Umum- Persentase PMKS yang
1 06 05 2.02 02 Miskin Cakupan Daerah tervalidasiPersentase fakir Kecamatan, 85 % 200000 Jiwa 98 % 280,000,000   85 % 280,000,000
memperoleh jaminan sosial terverifikasi dan tervalidasi Dana memperoleh jaminan sosial
Kabupaten/Kota miskin yang terverifikasi Semua
Alokasi
dan tervalidasi Kelurahan
Umum

1 06 06     PROGRAM PENANGANAN BENCANA 133,875,000   133,875,000


1 06 06 2.01   Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 91,875,000 91,875,000

Persentase korban bencana Persentase korban bencana


Dana
alam dan sosial yang Kab. Gowa, alam dan sosial yang
Persentase Korban Bencana Transfer
terpenuhi kebutuhan Jumlah korban bencana Semua terpenuhi kebutuhan
Alam dan Sosial yang Umum-
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan dasarnya pada saat dan yang mendapatkan Kecamatan, 100 % 150 Orang 100 % 61,875,000   dasarnya pada saat dan 100 % 61,875,000
mendapatkan Dana
setelah tanggap darurat bantuan makanan Semua setelah tanggap darurat
perlindungan sosial Alokasi
bencana daerah Kelurahan bencana daerah
Umum
kabupaten/kota kabupaten/kota

Persentase korban bencana Persentase korban bencana


Dana
alam dan sosial yang Kab. Gowa, alam dan sosial yang
Persentase Korban Bencana Transfer
terpenuhi kebutuhan Jumlah Korban Bencana Semua terpenuhi kebutuhan
Pelayanan Dukungan Alam dan Sosial yang Umum-
1 06 06 2.01 05 dasarnya pada saat dan Yang Mendapatkan Kecamatan, 100 % 10 Orang 100 % 30,000,000   dasarnya pada saat dan 100 % 30,000,000
Psikososial mendapatkan Dana
setelah tanggap darurat dukungan psikososial Semua setelah tanggap darurat
perlindungan sosial Alokasi
bencana daerah Kelurahan bencana daerah
Umum
kabupaten/kota kabupaten/kota

1 06 06 2.02   Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 42,000,000 42,000,000

Persentase korban bencana Persentase korban bencana


Dana
alam dan sosial yang Persentase Potensi Sumber alam dan sosial yang
Transfer
Koordinasi, Sosialisasi dan terpenuhi kebutuhan Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kab. Gowa, terpenuhi kebutuhan
Jumlah TAGANA yang Umum-
1 06 06 2.02 02 Pelaksanaan Taruna Siaga dasarnya pada saat dan yang mendapatkan Bontomarannu, 100 % 30 orang 43 % 42,000,000   dasarnya pada saat dan 100 % 42,000,000
mendapatkan pelatihan Dana
Bencana setelah tanggap darurat pemberdayaan Bili-bili setelah tanggap darurat
Alokasi
bencana daerah kesiapsiagaan bencana bencana daerah
Umum
kabupaten/kota kabupaten/kota

1 06 07     PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 122,197,588   122,197,588


1 06 07 2.01   Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 122,197,588 122,197,588

Dana
Kab. Gowa,
Transfer
Pemeliharaan Taman Persentase Pengelolaan Persentase Taman Makam Semua Persentase Pengelolaan
Jumlah taman makam Umum-
1 06 07 2.01 02 Makam Pahlawan Nasional TMPN yang mendapatkan Pahlawan Yang Berkondisi Kecamatan, 100 % 10 makam 100 % 122,197,588   TMPN yang mendapatkan 100 % 122,197,588
pahlawan yang terpelihara Dana
Kabupaten/Kota pemeliharaan baik Semua pemeliharaan
Alokasi
Kelurahan
Umum

TOTAL 5,317,545,149   5,317,545,149

https://gowakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?U9nPLS6t67fmNi38HoBjMEVz@lSyi6OUlvX5DKjf5a17iZPISmNfz7hzHyII@j6RG/79zBMgwc4llF2ZZPs9I9rQQWoFETwy2MIX39/XIrGfWroAEWGN0fy6I5fd46O2hUynwq8lSmsamT7s@Nba8FlXmc6qQrsTuMZUodL6Zm0xhzTPPM447w@7ZRUOFlfl23irYXIclN/A… 5/5

You might also like