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9 5O-SO(- Wia- GE AUDITORIA INTERNA 06 de abril, 2018 MCJ- Al-124-2018 —e) Ey [Give Q<— Sefior Dennis Portuguez Cascante Viceministro Administrativo Estimado sefior: ASUNTO: Remisién del Informe de Auditoria de Caracter Especial N° 01- 2018, Sobre el Cumpl nto al Decreto N° 37549-JP, “Reglamento para la Proteccién de los Programas de Cémputo en Ministerios y Organos Adscritos al Gobierno Central” Para su estimable conocimiento, me permito comunicarle que esta Auditoria emitié el Informe N°AI-01-2018, Sobre el Cumplimiento al Decreto N° 37549-JP, “Reglamento para la Proteccién de los Programas de Cémputo en Ministerios y Organos Adscritos al Gobierno Central”. Del presente informe es importante girar las instrucciones correspondientes a los Directores de los Organos Adscritos (Centro Nacional de la Musica, Museo stérico Cultural Juan Santamaria y Centro de Produccién ematogrdfica), asi como a los Directores de los Programas Presupuestarios (Direccién de Cultura, Direccién de Bandas, Sistema Nacional de Bibliotecas y Centro de Investigacién y Conservacién del Patrimonio Cultural), para que se implanten las oportunidades de mejora sefialadas en el mismo. Por otra parte, no omito sefialar que el articulo N° 39 de la Ley General de Control Interno N° 8292, indica la responsabilidad de la Administracién, por el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por las Auditorias Internas: ™,.Articulo 39. Causales de responsabilidad adi responsabilidad administrativa contra los funcionarios piblicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoria iterna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. (...)". Telefax: (506) 2222-2538 ‘Apdo. 10.227-1000- Av. 3y 7, calles 4 y 15 AUDITORIA INTERNA 06 de abril, 2018 MCJ-Al-124.2018 Dado lo anterior, y con el propésito de cumplir con el inciso g) del articulo 22 de la Ley General de Control Interno, as{ como el punto N° 2.11 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector Publico, seguimiento a las acciones sobre resultados, le agradeceré remitirnos copia de las gestiones que se realicen para implantar las mismas en el plazo citado. Atentamente, ge if Picado, MBA z/ Woy, \e) Auditor Interno Nr, UA Jes Sra, Sylvie Durén, Ministra LLegajo de Papeles de trabajo ‘ArchVo. Copier. Kev ide goon Telefox: (506) 2222-2534 ‘Apdo, 10.227-1000- Ay. 3 7, calles 11 y 15,

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