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AUDITORIA INTERNA
06 de abril, 2018
MCJ- Al-124-2018
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Sefior
Dennis Portuguez Cascante
Viceministro Administrativo
Estimado sefior:
ASUNTO: Remisién del Informe de Auditoria de Caracter Especial N° 01-
2018, Sobre el Cumpl nto al Decreto N° 37549-JP, “Reglamento para la
Proteccién de los Programas de Cémputo en Ministerios y Organos Adscritos
al Gobierno Central”
Para su estimable conocimiento, me permito comunicarle que esta Auditoria emitié el
Informe N°AI-01-2018, Sobre el Cumplimiento al Decreto N° 37549-JP, “Reglamento
para la Proteccién de los Programas de Cémputo en Ministerios y Organos Adscritos
al Gobierno Central”.
Del presente informe es importante girar las instrucciones correspondientes a los
Directores de los Organos Adscritos (Centro Nacional de la Musica, Museo
stérico Cultural Juan Santamaria y Centro de Produccién
ematogrdfica), asi como a los Directores de los Programas Presupuestarios
(Direccién de Cultura, Direccién de Bandas, Sistema Nacional de Bibliotecas y Centro
de Investigacién y Conservacién del Patrimonio Cultural), para que se implanten las
oportunidades de mejora sefialadas en el mismo.
Por otra parte, no omito sefialar que el articulo N° 39 de la Ley General de Control
Interno N° 8292, indica la responsabilidad de la Administracién, por el incumplimiento
de las recomendaciones emitidas por las Auditorias Internas:
™,.Articulo 39. Causales de responsabilidad adi
responsabilidad administrativa contra los funcionarios piblicos que
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de
control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las
acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoria
iterna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas
civil y penalmente. (...)".
Telefax: (506) 2222-2538
‘Apdo. 10.227-1000- Av. 3y 7, calles 4 y 15AUDITORIA INTERNA
06 de abril, 2018
MCJ-Al-124.2018
Dado lo anterior, y con el propésito de cumplir con el inciso g) del articulo 22 de la
Ley General de Control Interno, as{ como el punto N° 2.11 de las Normas para el
Ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector Publico, seguimiento a las acciones sobre
resultados, le agradeceré remitirnos copia de las gestiones que se realicen para
implantar las mismas en el plazo citado.
Atentamente,
ge
if Picado, MBA z/ Woy, \e)
Auditor Interno Nr, UA Jes
Sra, Sylvie Durén, Ministra
LLegajo de Papeles de trabajo
‘ArchVo.
Copier.
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Telefox: (506) 2222-2534
‘Apdo, 10.227-1000- Ay. 3 7, calles 11 y 15,