You are on page 1of 3

 

Program/Kegiatan Penanganan Dampak Inflasi di Daerah


% Jumlah Belanja
Jumlah Belanja
No. Nama Pemerintah Daerah Jumlah DTU yang Perlinsos thdp
Perlindungan
diperhitungkan Sosial Jumlah DTU yang
Diperhitungkan
1 2 3 4 5
501 Provinsi Gorontalo 243,202,592,000.00 5,376,430,000.00 2.21
243,202,592,000.00 5,376,430,000.00 2.21%

Petunjuk Pengisian:
1 Diisi nomor
2 Diisi nama Pemda
3 Diisi jumlah DTU yang diperhitungkan
4 Diisi jumlah Belanja Perlindungan Sosial
5 Diisi % Jumlah Belanja Perlinsos Terhadap Jumlah DTU Yang Diperhitungkan
 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Penanganan Dampak Inflasi di Daerah
Jenis Belanja Perlindungan Sosial untuk Penanganan Dampak Inflasi di Daerah
Bantuan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja Subsidi Sektor Transportasi Perlindungan Sosial Lainnya Total Belanja Perlindungan Sosial
No. Nama Pemerintah Daerah
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
501 Provinsi Gorontalo 140,850,000.00 0 0.00 0 0 0.00 15,000,000.00 0 0.00 ### ### 80.45 5,376,430,000.00 4,200,000,000.00 78.12
140,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 ### ### 80.45 5,376,430,000.00 4,200,000,000.00 78.12

Petunjuk Pengisian:
1 Diisi nomor
2 Diisi nama Pemda
3 Diisi anggaran belanja untuk bantuan sosial
4 Diisi realisasi belanja untuk bantuan sosial S.D 15 NOVEMBER 2022
5 Diisi % realisasi terhadap anggaran untuk bantuan sosial
6 Diisi anggaran belanja untuk penciptaan lapangan kerja
7 Diisi realisasi belanja untuk penciptaan lapangan kerja S.D 15 NOVEMBER 2022
8 Diisi % realisasi terhadap anggaran untuk penciptaan lapangan kerja
9 Diisi anggaran belanja untuk subsidi sektor transportasi
10 Diisi realisasi belanja untuk subsidi sektor transportasi S.D 15 NOVEMBER 2022
11 Diisi % realisasi terhadap anggaran untuk subsidi sektor transportasi
12 Diisi anggaran belanja untuk perlindungan sosial lainnya
13 Diisi realisasi belanja untuk perlindungan sosial lainnya S.D 15 NOVEMBER 2022
14 Diisi % realisasi terhadap anggaran untuk perlindungan sosial lainnya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan KKE 2.b
Perwakilan Provinsi Gorontalo Disusun oleh :
Tanggal dan Para:
Direviu oleh :
Nama Pemda yang Dievaluasi: Provinsi Gorontalo Tanggal dan Para:

2. Potret dan konvergensi prioritas upaya daerah (program, kegiatan, dan belanja) dalam mengendalikan inflasi
b. Alokasi dan Realisasi Anggaran Penanganan Dampak Inflasi Daerah
Tujuan1. Meyakinkan bahwa pemda sudah mengalokasikan belanja perlidungan sosial untuk penanganan dampak inflasi sesuai dengan ketentuan
2. Meyakinkan bahwa realisasi belanja perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak pengendalian inflasi telah mencukupi

Realisasi
% % Realisas
Anggaran % Deviasi Sasaran Target Satuan
Jenis Perlindungan Sosial Realisasi % Capaian Deviasi i Penyebab Deviasi Realisasi
(s.d 15nov22 atau Realisasi Realisasi Vol Target Realisas Satuan Penerim Penerim Penerim
No (Mohon dilengkapi mulai dari nama Sumber Dana Anggaran Keuangan Capaian Output Capaian Penerim Keuangan, Output,
sesuai dengan Keuanga Keuanga Output i Output Output a a a
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan) Seharusny Output Seharus Output a Penerima Manfaat
laporan terakhir ke n n Manfaat Manfaat Manfaat
a nya Manfaat
kemenkeu)
1 2 3 4 5 6=5:4 7 8=6-7 9 10 11 12=10:9 13 14=12-13 15 16 17 18 19
A Belanja Wajib 2% DTU
1 Bantuan Sosial
a DIinas Pangan/Program Peningkatan DAU 96,000,000.00 95,984,000 99.98% 100% -0.02% 8 8 ton 100% Masyarak Masyarak Masyarak paket
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan at yang at yang at yang
Masyarakat/ Kegiatan Pengelolaan dan terkena terkena terkena
Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi/ bencana/ bencana/ bencana/
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan masyarak masyarak masyarak
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah at Daerah at Daerah at Daerah
Provinsi/ - Cadangan Pangan Pemerintah Rawan Rawan Rawan
Daerah (Beras Medium) Pangan Pangan Pangan

b DIinas Pangan/ Program Penanganan DAU 44,850,000.00 0 0.00% 100% -100.00% 345 0 paket 0% 100% -100% Masyarak masyarak paket pengadaan bantuan masih
Kerawanan Pangan at yang at Rawan dalam proses kontrak
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan terkena Pangan
Kewenangan Provinsi bencana/ Kronis/Tra
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi masyarak nsien di
Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi at Daerah Daerah
- Bantuan Penanganan Daerah Rawan Rawan Rawan
Pangan (PDRP) Pangan Pangan

Subjumlah Bantuan Sosial 140,850,000.00 - 0.00%

2 Penciptaan Lapangan Kerja

Subjumlah Penciptaan Lapangan Kerja - -

3 Subsidi Sektor Transportasi


a Dinas Perhubungan/ Program DAU 15,000,000.00 0.00% 100 1 Paket Pembuata Pengemu Orang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan n SIM di Bentor
Jalan (LLAJ)
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Sub Kegiatan Pengendalian dan
Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- Pembuatan SIM Gratis untuk Pengemudi
Bentor- Belanja Hibah Jasa Kepada Badan
dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial
Kemasyarakatan ; Pembuatan SIM untuk
Pengemudi Bentor (APBDP-2022)

Subjumlah Subsidi Sektor Transportasi 15,000,000.00 - 0.00%

4 Perlindungan Sosial Lainnya


a DIinas Pangan/ Program Peningkatan DAU 200,000,000.00 - 0.00% 100% -100.00% 1 0 paket 0% 100% -100% KWT/ KWT/ KWT/ paket dalam Proses Kontrak
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarak masyarak masyarak
Masyarakat at at at
Kegiatan Promosi Pencapaian Target
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media
Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per
Kapita per Tahun
- Bantuan Bibit Cabe dalam rangka Kegiatan
Gerakan Menanam Cabe

b Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan DAU 590,580,000.00 0.00% PENERIM DAYA KEGIATAN OPERASI PASAR
Perdagangan/ Program Stabilisasi Harga A BELI SEMENTARA BERJALAN,
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang MANFAA MASYAR DENGAN ESTIMASI
Penting T AKAT PELAKSANAAN 3(TIGA)
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi ADALAH TERJAGA SAMPAI DENGAN 4(EMPAT
Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok MASYAR DAN KALI) SETIAP MINGGUNYA
dan Barang Penting pada Pelaku Usaha AKAT HARGA
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota UMUM BARANG
yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi YANG POKOK
Perdagangan TERDAM DI
18 X 7X
Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka PAK PASAR
Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang INFLASI RAKYAT
Dampaknya Beberapa Daerah TERPAN
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah TAU
Provinsi STABIL
- Barang untuk dijual/diserahkan ke
Masyarakat berupa Operasi Pasar
Murah/Bersubsidi

c DIinas Pangan/ Program Peningkatan DAU 230,000,000.00 0.00% 100% -100.00% 2 1 paket 50% 100% -50% anak/bayi anak/bayi anak/bayi paket untuk realisasi keuangan dalam
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan stunting di stunting di stunting di proses SPJ, sedangkan untuk
Masyarakat daerah daerah daerah realisasi fisik dalam tahap
Kegiatan Promosi Pencapaian Target rawan rawan rawan penyaluran
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai pangan pangan pangan
dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media
Provinsi
Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
- Bantuan Pangan Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman (B2SA) Stunting

d Dinas Kesehatan/ Program Pemenuhan DAU 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 100.00% 100,000 100,000 jiwa Jaminan Masyarak jiwa
Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehata at Miskin
Keehatan Masyarakat n
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Masyarak
Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk at
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
- Pembayaran Premi Jamkesta untuk
Masyarakat Miskin sejumlah 100.000 jiwa
untuk selang bulan Oktober s.d Desember
2022)

Subjumlah Perlindungan Sosial Lainnya 5,220,580,000.00 4,200,000,000.00 80.45%

B Belanja Perlindungan Sosial bersumber BTT

Subjumlah - -

C Belanja Perlindungan Sosial bersumber ......


1
2
3
Subjumlah

Petunjuk Pengisian:
1 Diisi nomor urut
2 Diisi Strategi, OPD Penanggung Jawab dan Program/Kegiatan
3 Diisi sumber pendanaan program/kegiatan (misal APBD murni, BTT, DTU, DID, DAK Fisik dsb.)
4 Diisi jumlah anggaran pada program/kegiatan terkait penanganan dampak inflasi di daerah
5 Diisi jumlah realisasi anggaran pada program/kegiatan terkait penanganan dampak inflasi di daerah per 15 November 2022
6 Diisi persentase realisasi anggaran hasil perhitungan kolom 5 dibagi kolom 4
7 Diisi realisasi keuangan yang seharusnya berdasarkan disbursement plan
8 Diisi selisih % realisasi anggaran dikurangi % realisasi keuangan yang seharusnya
9 Diisi target output kegiatan terkait penanganan dampak inflasi di daerah
10 Diisi jumlah realisasi kegiatan terkait penanganan dampak inflasi di daerah per 15 November 2022
11 Diisi satuan output hasil kegiatan penanganan dampak inflasi
12 Diisi persentase realisasi kegiatan (hasil perhitungan kolom 10 dibagi kolom 9)
13 Diisi realisasi kegiatan yang seharusnya
14 Diisi selisih % realisasi output dikurangi % realisasi yang seharusnya
15 Diisi jenis penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan
16 Diisi jumlah penerima manfaat yang ditargetkan
17 Diisi jumlah realisasi penerima manfaat
18 Diisi satuan penerima manfaat
19 Diisi penyebab deviasi capaian realisasi anggaran, output dan penerima manfaat

You might also like