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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 20.06.00.U2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000256
Nº Exp. SIAF : 0000000475
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION 20 05 2019
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000890

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : ATLANTA TECHNOLOGIES CENTER E.I.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000260
Dirección : AV. CIRCUNVALACION ARENALES 181 INT. A PASCO-PASCO-HAUPIMARCA Tipo de Proceso : ASP
PASCO / PASCO / CHAUPIMARCA CCI: 00228000218768106866 Nº Contrato :
RUC : 20573327196 Teléfono : 945064064 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : COMPRA MONITOR 21.5" - ACUERDO MARCO/ PERU COMPRA

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
740880370005 2. UNIDAD MONITOR LED 21.5 in 498.020000 996.04
MARCA: AOC
MODELO: I2269VWM
SERIE:AJCH49A000260
AJCH49A000257
COLOR: NEGRO

COMPRA MONITOR 21.5" - ACUERDO MARCO/ PERU COMPRA, PARA EL


PPT DE MALTRATO INFANTIL
SEGÚN:
FACTURA N° F002-0016
GUIA DE REMISION N° 002-000522
REQUERIMIENTO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 04/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 996.04


Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0095 20.044.0096.0131.3000699.5005927 1 - 00 2.6. 3 2. 3 1 996.04
Exonerado : 0.00
V. Venta : 844.10
I.G.V. : 151.94

Total : 996.04

Facturar a nombre de : REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION


................................................................................................................................................................................
Dirección : AV. LOS INCAS / YANACANCHA - PASCO - PASCO
..................................................................................................................................................................................................
20194048034
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV LOS INCAS / YANACANCHA - PASCO - PASCO
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

ESTRELLA CUENTAS X PAGAR


CARHUARICRA, S/
ELIZABETH
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 00203 Pág: 1 de 1
Versión 20.06.00.U2
Día Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000890 31 05 2019
Centro de Costo : 040502 SERVICIO DE PSICOLOGIA
Entregar a : CHAMORRO VICTORIO EVELYN KATHRYN Nº Pedido : 00647
CADENA FUNCIONAL Programa : 9001
Act.Ope. : C0022 ACCIONES ADMINISTRATIVAS.
Almacén : 003000 2010 ALMACEN CENTRAL Meta/
Mnemónico Fn DivF GrpF Prod/Pry Act/Al/Obr Cod. Meta
Destino :
Justificación : COMPRA DE MONITORES LED PARA EL PROGRAMA "MAMIS", SEGÚN O/C N° 256 0078 20 006 0008 3999999 5000003 00001

ARTICULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO


Unidad Fecha Marca Valor
Nº Código Cantidad Descripción Lote Cantidad
Medida Expir. P.U. Total

1 740880370005 2.0000 MONITOR LED 21.5 in UNIDAD AOC 2.0000 498.020000 996.04

MARCA: AOC.

MODELO: J2269VWH.

N° DE SERIE: AJCH49A000260 / AJCH49A000257.

COLOR: NEGRO.

GARANTIA: 36 MESES.

* ADQUIRIDOS CON LA META N° 095.

TOTAL 996.04

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
SOLICITANTE RESPONSABLE DEL ALMACEN RECIBI CONFORME FECHA
Y SERV. AUX.

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