You are on page 1of 15

Formulir RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN


KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL 1 KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

Satuan Organisasi / Kerja : KUA KECAMATAN KARANGMONCOL 1

Sasaran Kegiatan
RTC Program RTC Keterangan
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mengadakan Keluaran (Output): 40 % 1. Program 1. Melaksanakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,- Sumber dana
peningkatan Tewujudnya sistem peningkatan pembinaan 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Keg 12 dari DIPA
sistem administrasi, kualitas SDM kepada staf dan 3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA. % 30 Operasional
administrasi, dokumentasi dan dan pengadaan Pembantu PPN 4. Benefit : Pelayanan lebih baik % 40 KUA
dokumentasi pelayanan publik 30 % sarana dan 5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR memuaskan. % 40
dan pelayanan yang baik dan prasarana yang 2. Mengikuti 1. Inputs : Kegiatan anggaran Rp 3. 000.000,- Sumber dana
publik. akuntabel. memadai. pembinaan yang 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Keg 24 dari Dana
Hasil (Outcomes): dilaksanakan oleh 3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA. % 30 Operasional
Kualitas sistem Kankemenag 4. Benefit : Pelayanan lebih baik % 40 KUA
administrasi, Kab. Purbalingga, 5. Impacts : Pelayanan kepada masyarakat memuaskan. % 40
dokumentasi dan Kanwil, dan Balai
pelayanan publik Diklat.
meningkat. 3. Melaksanakan 1. Inputs : Kegiatan anggaran Rp 3.600.000,- Sumber dana
penjilidan dan 2. Outputs : Kegiatan dokumen yg dijilid dan ditata Bendel 8 dari Dana
penataan 3. Outcomes : Arsip dan dokumen NR tertata rapi. % 30 Operasional
dokumen NR. 4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat % 40 dan DIPA
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR memuaskan. % 40 NR KUA
4.    Pengadaan ATK 1. Inputs : Kegiatan anggaran Rp 5.400.000,- Sumber dana
dan foto copy 2. Outputs : Kegiatan ATK Kegiatan dari Dana
3. Outcomes : Arsip dan dokumen NR tertata rapi. % Operasional
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat % dan DIPA
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR memuaskan. % NR KUA
5.    Pemeliharaan, 1. Inputs : Kegiatan anggaran Rp 149.995.000,- Sumber dana
perbaikan kantor 2. Outputs : Rehab atap gedung Kegiatan 1 paket dari DIPA
dan Inventaris. 3. Outcomes : Kantor lebih nyaman % 20 RM KUA
4. Benefit : Dokumentasi dan arsip kantor aman % 30
5. Impacts : Pelayanan NR lebih cepat dan % 30
memuaskan
Sasaran Kegiatan
RTC Program RTC Keterangan
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Belanja 1. Inputs : Kegiatan anggaran Rp 17.800.000,- Sumber dana
operasional 2. Outputs : Kegiatan rapat tim pengelola DIPA NR Kegiatan 2 dari DIPA
lainnya. 3. Outcomes : tersedianya tim pengelola yang handal. % 20 NR
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat % 30
5. Impacts : Pelayanan kepada masyarakat % 30
memuaskan
7. Melaksanakan 1. Inputs : Kegiatan anggaran Rp 600.000,- Sumber dana
kegiatan lintas 2. Outputs : Kegiatan kegiatan lintas sektoral Kegiatan 24 dari Dana
sektoral 3. Outcomes : terjalinnya hubungan yg harmonis dg % 20 Operasional
instansi lintas sektoral % 30 dan DIPA
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan up to date. % 30 NR KUA
5. Impacts : Masyarakat puas terhadap pelayanan
KUA.

2. Meningkatkan Keluaran (Output): 2. Program 1. Memberdayakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 1.200.000,- Sumber dana
kualitas SDM Terwujudnya 30 % Peningkatan potensi SDM 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 4 dari Dana
dan pelayanan kualitas SDM dan SDM dan sistem KUA dengan 3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA dlm % 20 Operasional
dalam pelayan, dalam pelayanan Nikah berpartisipasi dlm pencatatan nikah dan rujuk. KUA
pencatatan pencatatan Nikah dan Rujuk. pelatihan, kajian 4. Benefit : Wawasan SDM KUA bertambah luas % 30
Nikah dan dan Rujuk. 30 % ilmiah, seminar 5. Impacts : SDM KUA semakin baik dalam % 30
Rujuk Hasil (Outcomes): dll. melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencatatan
Kualitas SDM dan nikah dan rujuk.
pelayanan Nikah dan 2. Mengadakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,- Sumber dana
Rujuk. pembinaan 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 12 dari Dana
kepada P3N 3. Outcomes : Pemahaman P3N dlm pencatatan % 20 DIPA NR
secara ber nikah dan rujuk meningkat. KUA
kesinambungan 4. Benefit : Wawasan masyarakat semakin baik. % 30
dalam pencatatan 5. Impacts : Kepatuhan masyarakat dalam % 30
nikah dan rujuk mencatatkan nikah dan rujuknya semakin meningkat.
3. Memberikan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
pelayanan 2. Outputs : Kegiatan layanan penasehatan dan Kegiatan 20
penasehatan dan bimbingan % 20
bimbingan kepada 3. Outcomes : Kemampuan masyarakat dlm
masyarakat atas menyelesaikan masalah pencatatan nikah dan % 20
problematika rujuknya lebih baik.
pencatatan nikah 4. Benefit : Masyarakat mampu menyelesaikan dan
dan rujuknya. mengambil tindakan yg benar dalam pencatatan nikah % 40
dan rujuknya
5. Impacts : Terwujudnya keluarga yang sah dan
tercatat perkawinan dan rujuknya.
Sasaran Kegiatan
RTC Program RTC Keterangan
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Meningkatkan Keluaran (Output): 3. Program 1. Memberikan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,- Sumber dana
pembinaan dan Terwujudnya 20 % Peningkatan pembinaan dan 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 2 dari
kualitas pembinaan dan Pembinaan penyuluhan 3. Outcomes : Pemahaman masyarakat dalam hidup % 30 Operasional
keluarga keluarga sakinah Keluarga kepada berkeluarga. NR
sakinah yang mandiri 30 % Sakinah dan masyarakat 4. Benefit : Wawasan masyarakat semakin baik. % 20
sehingga Hasil (Outcomes): Pemberdayaan tentang keluarga 5. Impacts : Terwujudnya keluarga yang harmonis % 40
terwujud Kulaitas pembinaan Kemandirian sakinah bagi catin dan bahagia.
kemandirian dan keluarga sakinah Masyarakat. dan pasca
keluarga. meningkat. menikah.
2. Membentuk 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,- Tidak ada
satgas keluarga 2. Outputs : Kegiatan satgas Kegiatan 2 alokasi dana
sakinah di tingkat 3. Outcomes : Tersedianya kader satgas keluarga % 30 baik dalam
kecamatan dan sakinah. % DIPA
Kelurahan. 4. Benefit : Terciptanya satgas keluarga sakinah yang % 20
handal 40
5. Impacts : Terwujudnya keluarga sakinah pada
masyarakat.
3. Memberikan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,- Sumber dana
pelayanan 2. Outputs : Kegiatan layanan penasehatan dan Kegiatan 30 dari DIPA
penasehatan dan bimbingan % 20 Operasional
bimbingan kepada 3. Outcomes : Kemampuan masyarakat dlm KUA
keluarga yang menyelesaikan masalah rumah tangganya lebih baik. % 30
bermasalah. 4. Benefit : Masyarakat merasa tentran dan tidak
cemas dalam hidup berkeluarga. % 40
5. Impacts : Terwujudnya keluarga yang harmonis
dan sejahtera.
4. Meningkatkan Keluaran (Output): 4. Program 1. Memberikan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
pembinaan Terwujudnya 20 % Peningkatan pembinaan dan 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 2
sistem pembinaan pembinaan penyuluhan 3. Outcomes : Masyarakat faham dalam mengelola % 20
pengelolaan pengelolaan masjid, pengelolaan kepada masjid dan zawaib.
masjid, zakat, zakat, wakaf, baitul masjid, zakat, masyarakat dalam 4. Benefit : Pengelola masjid dan zawaib mengetahui % 30
wakaf, baitul maal dan ibsos yang wakaf, baitul pengelolaan kedudukan dan fungsinya.
maal dan ibsos profesional dan maal dan ibsos masjid, zakat, 5. Impacts : Terwujudnya fungsi masjid dan zawaib % 20
yang produktif untuk 20 % yang profesional wakaf, baitul yang terarah dan lebih baik.
profesional dan meningkatkan dan produktif. maal dan ibsos.
Sasaran Kegiatan
RTC Program RTC Keterangan
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
produktif untuk kesejahteraan umat. 2. Mengikutsertakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
meningkatkan Hasil (Outcomes): pengelola masjid, 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 4
kesejahteraan Kualitas pembinaan zakat, wakaf, 3. Outcomes : Pengelola masjid dan zawaib faham % 20
umat. pengelolaan masjid, baitul maal dan dalam mengelola masjid dan zawaib.
zakat, wakaf, baitul ibsos (ormas 4. Benefit : Pengelola masjid dan zawaib mengetahui % 30
maal dan ibsos yang Islam) dalam kedudukan dan fungsinya.
profesional dan pelatihan, 5. Impacts : Terwujudnya fungsi masjid dan zawaib % 20
produktif semakin sosialisasi dll. yang terarah dan lebih baik.
meningkat sehingga 3. Mengadakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
tercapai koordinasi dengan 2. Outputs : Kegiatan kegiatan koordinasi Kegiatan 4
kesejahteraan umat. pengelola masjid, 3. Outcomes : Terjalin hubungan yang sinergis dan % 20
zakat, wakaf, berdaya guna antar pengelola masjid dan zawaib.
baitul maal dan 4. Benefit : Pengelolaan masjid dan zawaib lebih baik % 30
ibsos. dan terarah.
5. Impacts : Terwujudnya pengelola masjid dan % 20
zawaib yang profesional dan amanah.
4. Memberikan uang 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
transport petugas 2. Outputs : Kegiatan kegiatan yang dihadiri Kegiatan 4
yang menghadiri 3. Outcomes : Terjalin hubungan yang harmonis dan % 20
kegiatan bidang sinergis dengan pengelola masjid dan zawaib.
kemasjidan, 4. Benefit : Kegiatan bidang kemasjidan dan zawaib % 30
zakat, wakaf , dapat berjalan dengan baik dan lancar.
baitul maal dan 5. Impacts : Pengelola masjid, zawaib dan masyarakat % 20
ibsos. merasa senang dan lebih giat lagi.
5. Mewujudkan Keluaran (Output): 20 % 5. Program 1. Mengadakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
pemahaman Terciptanya Peningkatan pembinaan dan 2. Outputs : Kegiatan kegiatan yang dihadiri Kegiatan 6
masyara kat pemahaman Kualitas penyuluhan 3. Outcomes : Terjalin hubungan yang harmonis dan % 20
dalam bidang masyarakat dalam 20 % pemaha- man kepada masyara sinergis dengan pengelola masjid dan zawaib.
pangan halal bidang pangan halal masyarakat kat dalam label- 4. Benefit : Kegiatan bidang kemasjidan dan zawaib % 30
dan kehidupan dan kehidupan umat dalam bidang isasi halal, hisab dapat berjalan dengan baik dan lancar.
umat beragama. beragama. pa- ngan halal rukyat dan ke- 5. Impacts : Pengelola masjid, zawaib dan masyarakat % 30
Hasil (Outcomes): dan kehidupan mitraan ummat. merasa senang dan lebih giat lagi.
Kualitas umat beragama. 2. Mengadakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
pemahaman silaturrahim 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 1
masyarakat dalam ulama’-umaro’ 3. Outcomes : Terjalin hubungan yang harmonis dan % 20
bidang pangan halal sinergis antara ulama dan umaro’.
dan kehidupan umat 4. Benefit : Setiap kegiatan umaro’ mendapat % 30
beragama dukungan ulama’.
meningkat. 5. Impacts : Kegiatan pemerintahan dapat berjalan % 50
lancar.
Sasaran Kegiatan
RTC Program RTC Keterangan
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Memandu dan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
memberikan 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 2
arahan dalam 3. Outcomes : Pemahaman masyarakat tentang arah % 20
pengukuran arah kiblat dan labelisasi halal meningkat.
kiblat, labelisasi 4. Benefit : Masyarakat merasa aman dalam % 30
halal dan beribadah dan mengkonsumsi makanan.
kemitraan ummat. 5. Impacts : Kegiatan ibadah lebih tertib dan lancar. % 40
4. Memberikan uang 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
transport kepada 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 2
petugas labelisasi 3. Outcomes : Tersedianya petugas yang handal. % 20
halal, pengukuran 4. Benefit : Kegiatan labelisasi halal, pengukuran %
arah kiblat dan arah kiblat dan kemitraan ummat dapat berjalan 30
kemitraan ummat. dengan lancar.. %
5. Impacts : Kualitas ibadah lebih aman dan tertib. 30
6. Mewujudkan Keluaran (Output): 6. Program 1. Mengadakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 8.000.000,- Dana dari
pelayanan haji Tercapainya 30 % Pembinaan dan bimbingan 2. Outputs : Kegiatan kegiatan Kegiatan 1 Kemenag RI
yang pelayanan haji yang Pemberdayaan manasik haji 3. Outcomes : Pemahaman dan kemandirian jama’ah % 20
memuaskan memuaskan dan 30 % Jamaah Haji. haji meningkat. % 30
dan berkualitas berkualitas sehingga 4. Benefit : Kegiatan ibadah haji lebih lancar dan % 40
sehingga terwujud jamaah haji tertib.
terwujud yang mandiri. 5. Impacts : Kualitas ibadah haji lebih baik.
jamaah haji Hasil (Outcomes): 2. Menyediakan 1. Input : Kegiatan anggaran Rp 0,-
yang mandiri. Kualitas pelayanan pelayanan infor- 2. Outputs : Kegiatan layanan Kegiatan 1
haji semakin masi Ibadah hají. 3. Outcomes : Pembuatan brosur dan alat informasi. Buah 2
meningkat. 4. Benefit : Kegiatan ibadah haji lebih lancar dan % 30
tertib. % 40
5. Impacts : Kualitas ibadah haji lebih baik.

Karangmoncol, 02 Januari 2018


Kepala,

Saroyo, S.Ag
NIP. 197209051998031004
Formulir PKK

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN


KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL 1 KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016

Satuan Organisasi / Kerja :KUA KECAMATAN KARANGMONCOL 1

KEGIATAN
Persentase
Pencapaian Rencana
PROGRAM Uraian Rencana Tingkat Keter
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat Capaian
Capaian (Target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7
1) Program peningkatan kualitas 1. Melaksanakan pembinaan kepada 1. Input : Jumlah anggaran Rp 3.500.000,- 3.500.000,- 100
SDM dan pengadaan sarana dan Penghulu, Staf dan Pembantu PPN 2. Outputs : Jumlah kegiatan Keg 12 12 100
prasarana yang memadai. 3. Outcomes : Peningkatan kualitas % 30 30 100
SDM KUA.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik % 40 40 100
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR % 40 40 100
memuaskan.

2. Mengikuti pembinaan yang 1. Inputs : Jumlah anggaran Rp 2.000.000,- 1.650.000,- 82,5


dilaksanakan oleh Kantor 2. Outputs : Jumlah kegiatan Keg 20 17 85
Kementerian Agama Kabupaten 3. Outcomes : Peningkatan kualitas % 30 30 100
KEGIATAN
Persentase
Pencapaian Rencana
PROGRAM Uraian Rencana Tingkat Keter
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat Capaian
Capaian (Target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7
Purbalingga, Kanwil dan Balai SDM KUA.
Diklat. 4. Benefit : Pelayanan lebih baik % 40 40 100
5. Impacts : Pelayanan kepada masyarakat % 40 940 100
memuaskan
3.   Melaksanakan penjilidan dan 1. Inputs : Jumlah anggaran Rp 5.200.000,- 4.937.900 94
penataan dokumen NR. 2. Outputs : Jumlah dokumen yg Jumlah 11 11 100
dijilid dan ditata
3. Outcomes : Arsip dan dokumen NR % 30 30 100
tertata rapi.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan
cepat % 40 40 100
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR
memuaskan. % 40 40 100
4.   Pengadaan ATK dan foto copy 1. Inputs : Jumlah anggaran Rp 8.000.000,- 7.695.550,- 96
2. Outputs : Jumlah item ATK Jumlah 15 15 100
3. Outcomes : Arsip dan dokumen NR % 20 20
tertata rapi.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan % 30 30
cepat 100
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR
memuaskan. % 30 30 100

5.   Pemeliharaan, perbaikan kantor dan 1. Inputs : Jumlah anggaran Rp 5.000.000,- 4.838.750 96


Inventaris. 2. Outputs : Pengadaan tralis Jumlah 1 paket 1 100
3. Outcomes : Kantor lebih aman. % 20 20 100
4. Benefit : Dokumentasi dan arsip % 30 30 100
kantor aman
5. Impacts : Pelayanan NR lebih cepat % 30 30 100
dan memuaskan
6. Belanja operasional lainnya. 1. Inputs : Jumlah anggaran Rp 3.000.000,- 2.651.550,- 88
2. Outputs : Jumlah rapat tim Keg 2 2 2
pengelola DIPA NR
3. Outcomes : tersedianya tim % 20 20 100
pengelola yang handal.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan
cepat % 30 30 30
KEGIATAN
Persentase
Pencapaian Rencana
PROGRAM Uraian Rencana Tingkat Keter
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat Capaian
Capaian (Target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7
5. Impacts : Pelayanan kepada
masyarakat memuaskan % 30 30 30

7. Melaksanakan kegiatan lintas 1. Inputs : Jumlah anggaran Rp 1.500.000,- 1.300.000,- 86


sektoral 2. Outputs : Jumlah kegiatan lintas Keg 24 24 100
sektoral
3. Outcomes : terjalinnya hubungan % 20 20 100
yg harmonis dg instansi lintas sektoral
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan
up to date. % 30 30 100
5. Impacts : Masyarakat puas terhadap
pelayanan KUA. % 30 30 100

2). Program Peningkatan SDM dan 1. Memberdayakan potensi SDM 1. Input : jumlah anggaran Rp 1.000.000,- 1.000.000,- 100
Sistem pelayanan Nikah dan KUA dengan berpartisipasi dlm 2. Outputs : Jumlah kegiatan Keg 24 24 100
Rujuk. pelatihan, kajian ilmiah, seminar 3. Outcomes : Peningkatan kualitas % 20 20 100
dll. SDM KUA dlm pencatatan nikah dan
rujuk. % 30 30 100
4. Benefit : Wawasan SDM KUA
bertambah luas
5. Impacts : SDM KUA semakin baik % 30 30 100
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam pencatatan nikah dan
rujuk.
2. Mengadakan pembinaan kepada 1. Input : jumlah anggaran Rp 8.000.000,- 9.012.500,- 112
P3N secara berkesinambungan dlm 2. Outputs : Jumlah kegiatan Keg 2 2 100
pencatatan nikah dan rujuk 3. Outcomes : Pemahaman P3N dlm % 20 20 100
pencatatan nikah dan rujuk
meningkat.
4. Benefit : Wawasan masyarakat
semakin baik. % 30 30 100
5. Impacts : Kepatuhan masyarakat
dalam mencatatkan nikah dan % 30 30 100
rujuknya semakin meningkat.
3. Memberikan pelayanan 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
penasehatan dan bimbingan kepada 2. Outputs : Jumlah layanan Jumlah 20 20 100
KEGIATAN
Persentase
Pencapaian Rencana
PROGRAM Uraian Rencana Tingkat Keter
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat Capaian
Capaian (Target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7
masyarakat atas problematika penasehatan dan bimbingan
pencatatan nikah dan rujuknya. 3. Outcomes : Kemampuan % 20 20 100
masyarakat dlm menyelesaikan
masalah pencatatan nikah dan
rujuknya lebih baik.
4. Benefit : Masyarakat mampu % 20 20 100
menyelesaikan dan mengambil
tindakan yg benar dalam pencatatan
nikah dan rujuknya
5. Impacts : Terwujudnya keluarga
yang sah dan tercatat perkawinan dan % 40 40 100
rujuknya.
3). Program Peningkatan 1. Memberikan pembinaan dan 1. Input : jumlah anggaran Rp 1.000.000,- 1.000.000,- 100
Pembinaan Keluarga Sakinah penyuluhan kepada masyarakat 2. Outputs : Jumlah kegiatan Jumlah 2 2 100
dan Pemberdayaan tentang keluarga sakinah bagi catin 3. Outcomes : Pemahaman % 30 30 100
Kemandirian Masyarakat. dan pasca menikah. masyarakat dalam hidup berkeluarga.
4. Benefit : Wawasan masyarakat % 20 20 100
semakin baik.
5. Impacts : Terwujudnya keluarga
yang harmonis dan bahagia. % 40 30 75

2. Membentuk satgas keluarga 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100


sakinah di tingkat kecamatan dan 2. Outputs : Jumlah satgas Jumlah 6 6 100
Kelurahan. 3. Outcomes : Tersedianya kader % 30 30 100
satgas keluarga sakinah.
4. Benefit : Terciptanya satgas % 20 15 75
keluarga sakinah yang handal
5. Impacts : Terwujudnya keluarga
sakinah pada masyarakat. % 40 40 100

3. Memberikan pelayanan 1. Input : jumlah anggaran Rp 1.200.000,- 600.000 50


penasehatan dan bimbingan kepada 2. Outputs : Jumlah layanan Jumlah 30 30 100
keluarga yang bermasalah. penasehatan dan bimbingan
3. Outcomes : Kemampuan % 20 20 100
masyarakat dlm menyelesaikan
masalah rumah tangganya lebih baik.
4. Benefit : Masyarakat merasa
tentran dan tidak cemas dalam hidup % 30 30 100
KEGIATAN
Persentase
Pencapaian Rencana
PROGRAM Uraian Rencana Tingkat Keter
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat Capaian
Capaian (Target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7
berkeluarga.
5. Impacts : Terwujudnya keluarga
yang harmonis dan sejahtera.
% 40 40 100
4). Program Peningkatan 1. Memberikan Pembinaan dan 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
Pembinaan Pengelolaan Masjid, Penyuluhan kepada Masyarakat 2. Outputs : Jumlah kegiatan Jumlah 2 2 100
Zakat, Wakaf, dan Ibadah dalam Pengelolaan Masjid, Zakat, 3. Outcomes : Masyarakat faham % 20 20 100
Sosial yang Profesional dan Wakaf, dan Ibadah Sosial. dalam mengelola masjid dan zawaib.
Produktif. 4. Benefit : Pengelola masjid dan % 30 25 83,33
zawaib mengetahui kedudukan dan
fungsinya.
5. Impacts : Terwujudnya fungsi % 20 20 100
masjid dan zawaib yang terarah dan
lebih baik.
2. Mengikutsertakan pengelola 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
masjid, zakat, wakaf, dan ibadah 2. Outputs : Jumlah kegiatan Jumlah 4 3 75
sosial (ormas Islam) dalam 3. Outcomes : Pengelola masjid dan % 20 20 100
pelatihan, sosialisasi dll. zawaib faham dalam mengelola
masjid dan zawaib.
4. Benefit : Pengelola masjid dan
zawaib mengetahui kedudukan dan % 30 30 100
fungsinya.
5. Impacts : Terwujudnya fungsi % 20 20 100
masjid dan zawaib yang terarah dan
lebih baik.
3. Mengadakan koordinasi dengan 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
pengelola masjid, zakat, wakaf, dan 2. Outputs : Jumlah kegiatan Jumlah 4 2 50
ibadah sosial. koordinasi % 20 20 100
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
sinergis dan berdaya guna antar
pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Pengelolaan masjid dan % 30 30 100
zawaib lebih baik dan terarah.
5. Impacts : Terwujudnya pengelola % 20 20 100
masjid dan zawaib yang profesional
dan amanah.
4. Memberikan uang transport petugas 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
yang menghadiri kegiatan bidang 2. Outputs : Jumlah kegiatan yang Jumlah 4 4 100
KEGIATAN
Persentase
Pencapaian Rencana
PROGRAM Uraian Rencana Tingkat Keter
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat Capaian
Capaian (Target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7
kemasjidan, zakat, wakaf, dan dihadiri % 20 20
ibadah sosial 3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
harmonis dan sinergis dengan
pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Kegiatan bidang % 30 25 83,33
kemasjidan dan zawaib dapat berjalan
dengan baik dan lancar.
5. Impacts : Pengelola masjid, zawaib % 20 20
dan masyarakat merasa senang dan 100
lebih giat lagi.
5). Program Peningkatan Kualitas 1. Mengadakan pembinaan dan 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
Pemahaman Masyarakat dalam penyuluhan kepada masyarakat 2. Outputs : Jumlah kegiatan yang Jumlah 4 4 100
Bidang Pangan Halal dan dalam labelisasi halal, hisab rukyat dihadiri % 20 20 100
Kehidupan Umat Beragama. dan kemitraan ummat. 3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
harmonis dan sinergis dengan
pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Kegiatan bidang % 30 25 83,33
kemasjidan dan zawaib dapat berjalan
dengan baik dan lancar.
5. Impacts : Pengelola masjid, zawaib % 30 30 100
dan masyarakat merasa senang dan
lebih giat lagi.
2. Mengadakan silaturrahim ulama’- 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0 100
umaro’ 2. Outputs : Jumlah kegiatan Jumlah 2 2 100
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang % 20 20 100
harmonis dan sinergis antara ulama
dan umaro’.
4. Benefit : Setiap kegiatan umaro’
mendapat dukungan ulama’. % 30 30 100
5. Impacts : Kegiatan pemerintahan
dapat berjalan lancar. % 50 50 100
3. Memandu dan memberikan arahan 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
dalam pengukuran arah kiblat, 2. Outputs : Jumlah kegiatan Jumlah 2 1 50
labelisasi halal dan kemitraan 3. Outcomes : Pemahaman % 20 20 100
ummat. masyarakat tentang arah kiblat dan
labelisasi halal meningkat.
4. Benefit : Masyarakat merasa aman
dalam beribadah dan mengkonsumsi % 30 30 100
KEGIATAN
Persentase
Pencapaian Rencana
PROGRAM Uraian Rencana Tingkat Keter
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat Capaian
Capaian (Target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7
makanan.
5. Impacts : Kegiatan ibadah lebih
tertib dan lancar.
% 40 40 100
4. Memberikan uang transport kepada 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
petugas labelisasi halal, pengukuran 2. Outputs : Jumlah kegiatan Jumlah 2 1 50
arah kiblat dan kemitraan ummat. 3. Outcomes : Tersedianya petugas % 20 20 100
yang handal.
4. Benefit : Kegiatan labelisasi halal, % 30 25 83,33
pengukuran arah kiblat dan kemitraan
ummat dapat berjalan dengan lancar..
5. Impacts : Kualitas ibadah lebih
aman dan tertib. % 30 30 100
6). Program Pembinaan dan 1. Mengadakan Bimbingan Manasik 1. Input : jumlah anggaran Rp 36.450.000,- 36.450.000,- 100
Pemberdayaan Jamaah Haji. Haji 2. Outputs : Jumlah kegiatan Jumlah 2 2 100
3. Outcomes : Pemahaman jama’ah % 20 20 100
haji meningkat.
4. Benefit : Kegiatan ibadah haji lebih % 30 30 100
lancar dan tertib.
5. Impacts : Kualitas ibadah haji lebih
baik. % 40 40 100
2. Menyediakan pelayanan informasi 1. Input : jumlah anggaran Rp 0,- 0,- 100
Ibadah hají. 2. Outputs : Jumlah layanan Jumlah 1 1 100
3. Outcomes : Pembuatan brosur dan Jumlah 2 1 50
alat informasi.
4. Benefit : Kegiatan ibadah haji lebih % 30 30 100
lancar dan tertib.
5. Impacts : Kualitas ibadah haji lebih
baik. % 40 40 100

Karangmoncol, 31 Desember
2016
Kepala,
Saroyo, S.Ag
NIP. 197209051998031004
Formulir PPS

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN


KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL 1 KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016

Satuan Organisasi / Kerja : KUA KECAMATAN KARANGMONCOL 1

Persentase
Rencana Tingkat Pencapaian Rencana KETERANGAN
SASARAN Indikator Sasaran Realisasi
Capaian (Target) Tingkat Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6
1. Mengadakan peningkatan sistem Keluaran (Output):
administrasi, dokumentasi dan Tewujudnya sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik 40 % 40 % 100 %
pelayanan publik. yang baik dan akuntabel.
Hasil (Outcomes):
Kualitas sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik 30 %
meningkat. 27 % 90 %

2. Meningkatkan kualitas SDM dan Keluaran (Output):


pelayanan dalam pencatatan Nikah Terwujudnya kualitas SDM dan pelayanan, dalam pencatatan Nikah 30 % 30 % 100 %
dan Rujuk dan Rujuk.
Hasil (Outcomes):
Kualitas SDM dan pelayanan Nikah dan Rujuk. 30 % 27 % 90 %

3. Meningkatkan pembinaan dan Keluaran (Output):


kualitas keluarga sakinah sehingga Terwujudnya pembinaan dan keluarga sakinah yang mandiri 20 % 18 % 90 %
terwujud kemandirian keluarga. Hasil (Outcomes):
Kualitas pembinaan dan keluarga sakinah meningkat. 30 % 25 % 83,33 %

4. Meningkatkan pembinaan sistem Keluaran (Output):


pengelolaan masjid, zakat, wakaf, Terwujudnya pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul 20 % 18 % 90 %
baitul maal dan ibsos yang maal dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan
profesional dan produktif untuk kesejahteraan umat.
meningkatkan kesejahteraan umat. Hasil (Outcomes):
Kualitas pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal 20 % 18 % 90 %
dan ibsos yang profesional dan produktif semakin meningkat
Persentase
Rencana Tingkat Pencapaian Rencana KETERANGAN
SASARAN Indikator Sasaran Realisasi
Capaian (Target) Tingkat Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6
sehingga tercapai kesejahteraan umat.

5. Mewujudkan pemahaman Keluaran (Output):


masyarakat dalam bidang pangan Terciptanya pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan 20 % 18 % 90 %
halal dan kehidupan umat kehidupan umat beragama.
beragama. Hasil (Outcomes):
Kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan
kehidupan umat beragama meningkat. 20 % 18 % 90 %

6. Mewujudkan pelayanan haji yang Keluaran (Output):


memuaskan dan berkualitas Tercapainya pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas 30 % 27 % 90 %
sehingga terwujud jamaah haji sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.
yang mandiri. Hasil (Outcomes):
Kualitas pelayanan haji semakin meningkat
30 % 27 % 90 %

Purbalingga, 31 Desember
2016
Kepala,

Saroyo, S.Ag
NIP. 197209051998031004

You might also like