You are on page 1of 9

LAPORAN AUDIT SISTEM INFORMASI

E-KINERJA KECAMATAN TELAGA BIRU

DISUSUN OLEH :
Citra Ayu
(A01420004)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2022
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...............................................................................................................................................1
KATA PENGANTAR.................................................................................................................................2
PENDAHULUAN.......................................................................................................................................3
1. LATAR BELAKANG................................................................................................................................3
2. TUJUAN AUDIT SI.................................................................................................................................3
3. ALAT YANG DIGUNAKAN.....................................................................................................................3
PROGRAM AUDIT....................................................................................................................................5
PENUTUP.....................................................................................................................................................8

1
KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Swt. Atas limpahan rahmat, ridho,
dan karunia-Nya Laporan Audit Sistem Informasi E-Kinerja Kantor Camat Telaga Biru dapat
diselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad
SAW sebagai suri teladan bagi umat muslim.
Dalam penyususan laporan ini, penyusun berusaha dengan semaksimal mungkin demi
kesempurnaan laporan ini. Saran dan kritik yang sifatnya membangun begitu diharapkan oleh
penyusun demi kesempurnaan dalam penulisan laporan berikutnya.
Semoga laporan audit sistem informasi ini dapat bermanfaat bagi pengguna maupun pihak
terkait.

Gorontalo, 18 Januari 2023


Penyusun

Citra Ayu

2
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Teknologi tidak lagi menjadi barang yang aneh dalam perkembangan teknologi zaman sekarang,
bahkan sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja dari suatu organisasi ataupun suatu instansi.
Teknologi informasi adalah teknologi yang membatu kita dalam memproses data untuk memperoleh
informasi. Perkembangan kemajuan teknologi informasi pada saat ini telah berdampak kepada semua
aspek, pemanfaatan TI dalam dunia sudah sangat penting karena persaingan yang ada menuntut
keakuratan informasi suatu organisasi atau perusahaan. Teknologi Informasi saat ini menjadi bagian
yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi, perusahaan, ataupun instansi.
Bagaimana teknologi informasi diaplikasikan dalam suatu organisasi, akan mempengaruhi seberapa jauh
organisasi tersebut telah mencapai visi, misi ataupun tujuan strategisnya.
Penerapan teknologi informasi telah dilakukan diberbagai instansi pemerintah dalam
pengolahan data dan mendukung proses manajemen. Transparansi, efektifitas dan efisiensi menjadikan
pemerintah melakukan investasi tata kelola teknologi informasi untuk dapat memberikan hasil yang
maksimal. Salah satu manfaat teknologi informasi pada pemerintahan yaitu proses pembuatan laporan
guna penerimaan tunjangan untuk aparatur sipil negara pada sistem informasi E-kinerja.
Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam sistem yang
mendukung proses pengolahan data tersebut. Dalam sebuah instansi/organisasi tata kelola sistem
dilakukan dengan melakukan audit.

2. TUJUAN AUDIT SI
Adapun yang menjadi tujuan audit adalah:
a. Melihat performa atau kinerja sistem informasi e-kinerja.
b. Melihat pengaruh sistem informasi e-kinerja terhadap staff pegawai

3. ALAT YANG DIGUNAKAN


Adapun alat yang digunakan selama pelaksanaan audit adalah Laptop serta Smart Phone sebagai alat
pendukung komunikasi.

3
RENCANA AUDIT

Berikut ini merupakan rencana audit yang teah disepakati sebagai rujukan kedua belah pihak yaitu pihak
Staff Kantor Camat Telaga Biru dan Pihak Auditor
1. Tujuan Audit SI:
a. Melihat performa atau kinerja sistem infrormasi e-kinerja pegawai
b. Melihat pengaruh sistem informasi e-kinerja terhadap pegawai itu sendiri
2. Ruang Lingkup Audit SI:
a. Objek Audit:
1) Kantor Camat Telaga Biru
b. Yang di Audit:
1) Staff Pegawai Negeri Sipil
2) Kepala Seksi Selaku Penilai Kinerja Staff
3. Metode yang digunakan
Audit Sistem Informasi ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
a. Survei (langsung ke tempat)
b. Wawancara
c. Observasi

a. Jadwal Pelaksanaan:
No. Kegiatan Perencanaan
Pendahuluan :
1 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait yang berada di Kantor 16 Januari 2023
Camat telaga Biru
Pelaksanaan
2 Melakukan interview terhadap staff Kantor Camat telaga Biru 16 Januari 2023
3 Melihat Aplikasi yang digunakan 16 Januari 2023
Pelaporan:

4  Perencanaan dan persiapan Audi SI/TI ang mencakup ruang 17 Januari 2023
lingkup dan tujuan audit.
 Program audit sistem informasi yang dilakukan

4
PROGRAM AUDIT

Sesuai dengan rencana audit yang telah disepakati maka tim auditor menyusun Program Pelaksanaan
Audit Sistem Informasi Penilaian Pegawai. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Identitas Program Audit


  1. Pengolahan kinerja harian pegawai yang di input dalam aplikasi
Proses dengan akun masing - masing pegawai
  1. Data pegawai
Sub Proses 2. Kehadiran pegawai
3. Kegiatan/aktifitas pegawai pada jam kerja
Unit/Lokasi
Kantor Camat Telaga Biru

Periode Pengujian 16 –17 Januari 2023

Tujuan Pengujian Membantu manajemen pengolahan data pada kantor camat telaga biru unuk
melakukan evaluasi terkait efektifitas dari sistem informasi e-kinerja pegawai.
Risiko Terjadinya bug pada sistem atau sistem gagal menginput data

5
TEMUAN DAN REKOMENDASI

Temuan merupakan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan Audit Sistem Informasi. Adapun yang
menjadi klasifikasi temuan adalah sebaga iberikut:
No Klasifikasi DeskripsiIndikator
temuan
Klasifikasi ini untuk temuan dengan risiko ketidak patuhan terhadap peraturan
perundangan dana atau resiko terjadinya gangguan operasional TI yang
1 Tinggi mengakibatkan dampak yang signifikan termasuk kerugian finansial yang besar.
Temuan ini diklasifikasikan membutuhkan perhatian khusus dari manajemen
puncak dan harus segera diperbaiki
Klasifikasi ini untuk temuan dengan resiko ketidak patuhan terhadap peraturan
namun tidak terlalu signifikan terhadap operasional TI. Temuan ini diklasifikasikan
2 Sedang
perlu perhatian manajemen menengah (madya) dan ditindak lanjuti dalam jangka
waktu menengah
Tidak ada persyaratan kepatuhan yang dilanggar namun terdapat resiko yang
berdampak terhadap operasional TI. Temuan dapat ditindak lanjuti oleh
3 Rendah
manajemen operasional dalam jangka panjang untuk meningkatkan kualitas
proses-proses TI

Berikut ini adalah daftar temuan sekaligus rekomendasi hasil pelaksanaan audit Sistem Informasi pada
Kantor Camat Telaga Biru diurutkan dengan klasifikasi yang paling tinggi :
Informasi Detail Temuan
No 1
Judul Temuan Hasil kinerja pegawai sebagai syarat perhitungan tambahan penghasilan
pegawai
Deskripsi Tidak sinkronya standar hitungan antara kehadiran dan kinerja dalam
perhitungan TPP. Untuk perhitungan kinerja dalam satu bulan standarnya
diatas 20 kegiatan dan perhitunganya 70 %, Jika dibawah 20 Kegiatan
hitungannya 63 %. Sedangkan pegawai yang hanya melakukan 2, 4, 5, 6
hitungannya tetap 63%

6
Sebab
Sistem tidak mempunyai perhitungan yang baik.
Dampak Adanya kecemburuan antara pegawai.
Klasifikasi temuan Sedang
Rekomendasi Memperbaiki sistem
Tanggapan pegawai Tanggapan pegawai menerima temuan dan menyadari kekurangan dalam
sistem tersebut

7
PENUTUP

Demikin laporan Audit Sistem Informasi E-Kinerja Kantor Camat Telaga Biru ini dibuat. Semoga
kedepannya laporan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk laporan audit berikutnya.
Teriring permohonan maaf apabila ada kesalahan dari penyusunan laporan ini agar kedepannya dapat
lebih baik.

You might also like