Professional Documents
Culture Documents
1.1 KEBIJAKAN K3
1.1.1. tertulis, bertanggal, ditanda tangani
pengusaha/pengurus, ada tujuan, sasaran
dan komitmen yang jelas
1.1.2. disusun setelah melalui proses konsultasi
1.1.3. mengkomunikasikan kebijakan
1.1.4. dibuat kebijakan khusus bila diperlukan
1.1.5. peninjauan ulang kebijakan secara berkala
1.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK
1.2.1. tanggung jawab, wewenang bertindak dan
melaporkan kpd smua pihak telah ditetapkan,
diinformasikan dan didokumentasikan
1.2.2. penunjukan penanggung jawab sesuai
peraturan per UU an. <KOMPETENSI WAJIB>
1.2.3. tanggung jawab pimpinan unit atas kinerja K3
1.2.4. pengusaha/pengurus tanggung jawab
menjamin pelaksanaan SMK3
1.2.5. petugas penanggung jawab keadaan darurat
ditetapkan dan mandapatkan pelatihan
1.2.6. saran dari ahli K3 dari dalam/luar prsh
1.2.7. kinerja K3 dimuat dalam laporan tahunan
1.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI
1.3.1. tinjauan terhadap kebijakan, prncanaan,
pelaksanaan, pmantauan dan evaluasi
1.3.2. hasil tinjauan dimasukkan perencanaan
tindakan manajemen
1.3.3. meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara
berkala
1.4 KETERLIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK
1.4.1. keterlibatan dan penjadwalan konsultasi TK dan
wakil prsh didokumentasikan dan disebarluaskan
1.4.2. dibuat prosedur yang memudahkan konsultasi ttg
perubahan** yg berimplikasi thd K3
1.4.3. membentuk P2K3
1.4.4. jabatan Ketua P2K3 sesuai peraturan
1.4.5. jabatan sekretaris P2K3 – ahli K3 umum
1.4.6. kegiatan P2K3 fokus pada pengembangan
kebijakan dan pengendalian risiko
1.4.7. susunan pengurus diinformasikan kpd TK
1.4.8. pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan
1.4.9. tugas P2K3 untuk membuat laporan rutin
1.4.10. pembentukan POKJA yang diperlukan dan
pelatihannya
1.4.11. pengumuman ttg struktur POKJA
2. PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3
2.1 RENSTRA K3
2.1.1. prosedur terdokumentasi RISK MGT
2.1.2. RISK MGT dilakukan petugas yg kompeten
2.1.3. RENSTRA K3 berdasarkan tinjauan awal, RISK
MGT, per-UU-an & info K3 lainnya
2.1.4. RENSTRA K3 menetapkan tujuan dan sasaran yg
terukur, waktu pencapaian, penyediaan sumber
daya
2.1.5. rencana kerja dan rencana khusus untuk proyek
atau tempat kerja tertentu dibuat dengan
menetapkan tujuan dan sasaran yg terukur, waktu
pencapaian, penyediaan sumber daya
2.1.6. rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem
manajemen prsh
2.2 MANUAL SMK3
2.2.1. manual meliputi kebijakan, tujuan, rencana,
prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan
dan TJ serta wewenang TJ K3 untuk semua
tingkatan dalam prsh
2.2.2. bila diperlukan dibuat manual khusus yang
berkaitan dengan produk, proses atau tempat
kerja tertentu
2.2.3. manual SMK3 mudah didapat semua personil
prsh sesuai kebutuhan
2.3 PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN
DIBIDANG K3
2.3.1. prosedur terdokumentasi untuk identifikasi,
memperoleh, memelihara, memahami per-UU-
an, standar, pedoman teknis, dll untuk TK
2.3.2. penanggung jawab untuk memelihara dan
mendistribusikan informasi terbaru
2.3.3. persyaratan pada per-UU-an, standar,
pedoman teknis, dll. dimasukkan dalam
prosedur dan petunjuk K3
2.3.4. peninjauan prosedur dan petunjuk kerja
berdasarkan perubahan per-UU-an, standar,
pedoman teknis, dll
2.4 INFORMASI K3
2.4.1. informasi yg dibutuhkan mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistematis kpd seluruh
TK, tamu, kontraktor, pelanggan, dan
pemasok
3. PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN PENINJAUAN
KONTRAK
3.1 PENGENDALIAN PERANCANGAN
3.1.1. adanya prosedur yang terdokumentasi yang
mempertimbangkan RISK MGT dalam tahap
perancangan atau perancangan
ulang/modifikasi
3.1.2. prosedur dan instruksi-instruksi kerja disusun
selama tahap perancangan dan/atau modifikasi
3.1.3. verifikasi perancangan/modifikasi dilakukan
oleh petugas yang kompeten
3.1.4. semua perubahan dan modifikasi perancangan
yang berimplikasi terhadap K3 diidentifikasi,
didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui
oleh petugas yang berwenang
3.2 PENINJAUAN KONTRAK
3.2.1. prosedur yang terdokumentasi mampu
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko
K3, lingkungan dan masyarakat pada saat
memasok barang dan jasa dalam suatu
kontrak
3.2.2. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
dilakukan pada tahap tinjauan kontrak oleh
petugas yang kompeten
3.2.3. kontrak ditinjau ulang untuk menjamin
pemasok dpt memenuhi persyaratan K3
3.2.4. catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara
dan didokumentasikan
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
Terima kasih…….