Professional Documents
Culture Documents
TC 27 - Berlian2
TC 27 - Berlian2
27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Peangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Boalemo
Persentase
PROGRAM PENUNJANG
Meningkatkan Suasana Meningkatnya URUSAN Pelaksanaan
Kedamaian Dari Aspek Kualitas Penunjang Adminitrasi
1 02 01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 110,750,000 100 % 61,750,000 100 % 91,750,000
Keadilan Pelayanan Pelayanan DAERAH KABUPATEN / Perkantoran di Dinas
Pemerintahan Publik KOTA Kesehatan Kabupaten
Boalemo
Persentase
Perencanaan, Penyusunan Dokumen
Penganggaran, dan
Perencaaan,
1 02 1 201 Evaluasi 100 % 100 % 1,750,000 100 % 2,250,000 100 % 1,750,000
Kinerja Perangkat Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja yang
Daerah
tepat waktu
1 2 2 203 Penyelenggaraan Jumlah sistem 1 Sistem 1 Sistem 3,750,000 1 Sistem 3,750,000 1 3,750,000
Sistem Informasi informasi kesehatan Sistem
Kesehatan yang beroperasi
Secara Terintegrasi
1 2 2 203 1 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan Dokumen Doku
Informasi Kesehatan men
1 2 2 203 2 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Informasi Kesehatan Hasil Pengelolaan Dokumen Dokum
Sistem en
Informasi Kesehatan
1 2 2 203 3 Pengadaan Jumlah 2 Unit 3 Unit 750,000 3 Unit 750,000 3 Unit 750,000
Alat/Perangkat Sistem Alat/Perangkat
Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi
Jaringan Internet Kesehatan dan
Jaringan Internet
yang
Disediakan
1 2 2 204 Penerbitan Izin Rumah Persentase Pelayanan 100 % 100 % 350,000 100 % 350,000 100 % 350,000
Sakit Kelas C, D dan Pemberian surat
Fasilitas Pelayanan rekomendasi izin
Kesehatan Tingkat mendirikan rumah sakit
Daerah Kabupaten/Kota tipe c dan d
1 2 2 204 2 Peningkatan Tata Kelola Jumlah Rumah Sakit 2 Unit 2 Unit 200,000 2 Unit 200,000 2 Unit 200,000
Rumah Sakit dan Fasilitas dan Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tingkat
Tingkat Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Melakukan
Peningkatan Tata
Kelola Sesuai
Standar
1 2 2 204 3 Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas 2 Unit 2 Unit 150,000 2 Unit 150,000 2 Unit 150,000
Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang
Kesehatan Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasional
Mutu (INM) Pelayanan
kesehatan
1 2 4 PROGRAM SEDIAAN Presentase Pelayanan 100 % 100 % 4,050,000 100 % 4,435,000 100 % 4,615,000
FARMASI, ALAT dalam Perizinan,
KESEHATAN DAN pengawasan dan
MAKANAN MINUMAN pembinaan SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
1 2 4 201 Pemberian Izin Apotek, Persentase Pelayanan 100 % 100 % 300,000 100 % 500,000 100 % 540,000
Toko Obat, Toko Alat Pemberian surat
Kesehatan dan Optikal, rekomendasi izin
Usaha Mikro Obat Apotek, Toko Obat,
Tradisional (UMOT) Toko Alat Kesehtan dan
Optikal, dan UMOT
1 2 4 201 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 22 Dokumen 24 Dokumen 150,000 30 250,000 30 Dok 270,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta
Perizinan Apotek, Toko Tindak Lanjut
Obat, Toko Alat Pengawasan Perizinan
Kesehatan, dan Optikal, Apotek, Toko Obat,
Usaha Mikro Obat Toko Alat Kesehatan,
Tradisional (UMOT) dan Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1 2 4 201 2 Penyediaan dan Jumlah Apotek, Toko 22 Sarana 24 Sarana 150,000 30 Sarana 250,000 30 270,000
Pengelolaan Data Obat, Toko Alat Sarana
Perizinan dan Tindak Kesehatan, dan Optikal,
Lanjut Pengawasan Izin Usaha Mikro Obat
Apotek, Toko Obat, Toko Tradisional (UMOT)
Alat Kesehatan, dan yang Dikendalikan dan
Optikal, Usaha Mikro Diawasi dalam rangka
Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan dan Tindak
Lanjut Penerbitan Izin
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan,
dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1 2 4 202 Pemberian Sertifikat Persentase Pemberian 100 % 100 % 200,000 100 % 260,000 100 % 300,000
Produksi untuk Sarana Sertifikat Produksi Alat
Produksi Alat Kesehatan Kesehatan dan
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Peruhanan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1 2 4 202 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 100,000 4 130,000 6 150,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Sertifikat Produksi Alat Tindak Lanjut
Kesehatan Kelas 1 Pengawasan Sertifikat
Tertentu dan PKRT Kelas Produksi Alat
1 Tertentu Perusahaan Kesehatan Kelas 1
Rumah Tangga Tertentu dan PKRT
Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga
1 2 4 202 2 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 3 Dokumen 100,000 4 130,000 6 150,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Perbekalan Kesehatan Tindak Lanjut
Rumah Tangga Kelas 1 Pengawasan
Tertentu Perusahaan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1 2 4 203 Penerbitan Sertifikat Persentase pelayanan 100 % 100 % 1,250,000 100 % 1,300,000 100 % 1,325,000
Produksi Pangan Industri pemberian sertifikat
Rumah Tangga dan produksi pangan
Nomor P-IRT sebagai Izin industri rumah tangga
Produksi, untuk Produk P-IRT sebagai izin
Makanan Minuman produksim untuk
Tertentu yang Dapat produk makanan
Diproduksi oleh Industri minuman tertentu yang
Rumah Tangga dapat diproduksi oleh
indusitri Rumah tangga
1 2 4 204 Penerbitan Sertifikat Laik Persentase pelayanan 100 % 100 % 500,000 100 % 500,000 100 % 500,000
Higiene Sanitasi Tempat penerbitan Sertifikat
Pengelolaan Makanan Laik Higiene Sanitasi
(TPM) antara lain Jasa Tempat Pengelolaan
Boga, Rumah Makanan (TPM) antara
Makan/Restoran dan lain Jasa Boga, Rumah
Depot Makan/Restoran dan
Air Minum (DAM) Depot
Air Minum (DAM)
1 2 4 204 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Penerbitan Sertifikat Laik Tindak Lanjut
Higiene Sanitasi Tempat Pengawasan
Pengelolaan Makanan Penerbitan Sertifikat
(TPM) antara lain Jasa Laik Higiene Sanitasi
Boga, Rumah Tempat Pengelolaan
Makan/Restoran dan Makanan (TPM) antara
Depot Air Minum (DAM) lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum
(DAM)
1 2 4 205 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Penerbitan Stiker Pengawasan serta en
Pembinaan pada Tindak Lanjut
Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker
Sentra Makanan Jajanan Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan
1 2 4 206 Pemeriksaan dan Tindak Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,300,000 1 Kegiatan 1,375,000 1 1,450,000
Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan dan Kegiat
Post Market pada tindak lanjut hasul an
Produksi dan Produk pemeriksaan post
Makanan Minuman market pada produksi
Industri Rumah dan produk makanan
Tangga minuman industri
rumah tangga
1 2 4 206 1 Pemeriksaan Post Jumlah Produk dan 46 sarana 46 sarana 1,050,000 48 sarana 1,100,000 50 sarana 1,150,000
Market pada Produk Sarana Produksi
Makanan- Minuman Makanan- Minuman
Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
yang Beredar dan Beredar yang Dilakukan
Pengawasan serta Pemeriksaan Post
Tindak Lanjut Market dalam rangka
Pengawasan Tindak Lanjut
Pengawasan
1 2 4 206 2 Penyediaan dan Jumlah Data Perizinan 46 Dokumen 46 Dokumen 250,000 48 sarana 275,000 50 sarana 300,000
Pengelolaan Data Tindak Industri Rumah Tangga
Lanjut Pengawasan yang Dikelola dalam
Perizinan Industri rangka Tindak Lanjut
Rumah Tangga Pengawasan
1 2 5 PROGRAM Jumlah Posyandu aktif 82 Pos 82 Pos 3,600,000 82 Pos 4,150,000 82 Pos 4,450,000
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
1 2 5 201 Advokasi, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,000,000 1 Kegiatan 2,250,000 1 2,250,000
Pemberdayaan, Advokasi, Kegiat
Kemitraan, Peningkatan pemberdayaan, an
Peran serta Masyarakat peningkatan peran
dan Lintas Sektor Tingkat serta masyarakat dan
Daerah Kabupaten/Kota lintas sektor tingkat
daerah kabupaten/kota
1 2 5 201 1 Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 2,000,000 2 kegiatan 2,250,000 2 kegiata 2,250,000
Promosi Kesehatan, Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
1 2 5 202 Pelaksanaan Sehat Persentase Kecamatan 100 % 100 % 1,500,000 100 % 1,650,000 100 % 1,815,000
dalam rangka yang melaksanakan
Promotif regulasi terkait germas
Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 2 5 203 Pengembangan dan Persentase partisipasi 100 % 100 % 1,100,000 100 % 1,350,000 100 % 1,600,000
Pelaksanaan Upaya kader kesehatan pada
Kesehatan Bersumber posyandu
Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 2 5 203 1 Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1,100,000 1 1,350,000 1 1,600,000
Supervisi Pengembangan Bimbingan Teknis dan Dokumen Dokum
dan Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya en
Kesehatan Bersumber Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat Daya Masyarakat
(UKBM) (UKBM)
PUSKESMAS DULUPI
Persentase
PROGRAM PENUNJANG
Meningkatkan Suasana Meningkatnya Pelaksanaan
URUSAN
Kedamaian Dari Aspek Kualitas Penunjang Adminitrasi
1 02 01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 %
Keadilan Pelayanan Pelayanan Perkantoran di Dinas
DAERAH KABUPATEN /
Pemerintahan Publik Kesehatan Kabupaten
KOTA Boalemo
1 2 2 203 Penyelenggaraan Jumlah sistem 1 Sistem 1 Sistem 37,500 1 Sistem 41,250 1 45,375
Sistem Informasi informasi kesehatan Sistem
Kesehatan yang beroperasi
Secara Terintegrasi
1 2 2 203 1 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000 1 55,000 1 60,500
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan Dokumen Doku
Informasi Kesehatan men
1 2 2 203 2 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000 1 33,000 1 36,300
Informasi Kesehatan Hasil Pengelolaan Dokumen Dokum
Sistem en
Informasi Kesehatan
1 2 2 203 3 Pengadaan Jumlah 1 Unit 1 Unit 50,000 1 Unit 55,000 1 Unit 60,500
Alat/Perangkat Sistem Alat/Perangkat
Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi
Jaringan Internet Kesehatan dan
Jaringan Internet
yang
Disediakan
Dokum Dokum
7 1,500,000 7 5,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
en en
Dokum Dokum
3 750,000 3 3,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
en en
Lapora Lapora
1 500,000 1 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n n
Lapora Lapora
1n 500,000 1n 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
Lapora Lapora
1n 500,000 1n 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
Lapora Lapora
1 500,000 1 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n n
Lapora Lapora
1n 500,000 1n 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
Lapora Lapora
1n 1,000,000 1n 4,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
Lapora Lapora
1 13,213,503 1 46,073,528 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n n
BOALEMO
BOALEMO
100 % 129,020,000 100 % 516,080,000 DINAS KESEHATAN
BOALEMO
BOALEMO
BOALEMO
BOALEMO
BOALEMO
dokum dokum
13 73,780,000 52 295,120,000 DINAS KESEHATAN
en en
BOALEMO
Kegiat Kegiat
3 3,774,000 8 13,746,000 DINAS KESEHATAN
an an
BOALEMO
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
100 % 100 %
100 % 100 %
85 % 480,000 90 %
BOALEMO
1,032,467,674 4,268,453,291
PROGRAM PENUNJANG
Meningkatkan Suasana Meningkatnya URUSAN
Kedamaian Dari Aspek Kualitas
1 02 01 PEMERINTAHAN 80,750,000 61,750,000 81,750,000
Keadilan Pelayanan Pelayanan DAERAH KABUPATEN /
Pemerintahan Publik KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 02 1 201 Evaluasi 1,750,000 2,250,000 1,750,000
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Dokum Dokum
1 02 01 2.01 01 6 Dokumen 6 Dokumen 1,000,000 7 1,500,000 6 1,000,000
Daerah Daerah en en
Administrasi Keuangan
1 02 1 202 Perangkat Daerah 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
disesuaikan d
1 02 01 2.02 01 Orang - - -
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Triwulanan/ Semesteran Semesteran SKPD dan
SKPD Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Lapora Lapora
1 02 01 2.02 07 1 Laporan 1 Laporan 500,000 1n 500,000 1n 500,000
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD
Administrasi
Kepegawaian Perangkat Lapora Lapora
1 02 1 205 1 1 Laporan 500,000 1n 500,000 1n 500,000
Daerah
Pendataan dan Jumlah Dokumen
Pengolahan Administrasi Pendataan dan
Kepegawaian Pengolahan Lapora Lapora
1 02 01 2.05 04 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Administrasi n n
Kepegawaian
Administrasi Umum
1 02 1 206 Perangkat Daerah 7,500,000 8,000,000 8,500,000
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan
1 02 01 2.06 02 Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6,500,000 1 Paket 7,000,000 1 Paket 7,500,000
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang
1 02 1 207 Urusan Pemerintah 20,000,000 - 20,000,000
Daerah
Penyediaan Jasa
1 02 1 208 Penunjang Urusan 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Lapora Lapora
1 02 01 2.08 04 Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000
n n
tc 27 (EDIT) Page 21
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Penyediaan Fasilitas Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesehatan (PSA) yang
untuk UKM dan UKP memenuhi standar
1 02 02 2.01 Kewenangan Daerah 64 % 68 % 302,650,961 72 % 414,451,818 76 % 242,904,523
Kabupaten/Kota
tc 27 (EDIT) Page 22
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Pemeliharaan Rutin Jumlah Alat
dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
1 2 2 201 20 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 320 Unit 430 Unit 4,250,000 455 Unit 4,350,000 460 Unit 4,400,000
Kesehatan Terpelihara Sesuai
Standar
tc 27 (EDIT) Page 23
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan
Penduduk Terdampak Kesehatan bagi
Krisis Kesehatan Akibat Penduduk Terdampak
Bencana dan/atau Krisis Kesehatan Akibat
1 2 2 202 14 Berpotensi Bencana Bencana dan/atau 1 Dokumen 1 Kegiatan 60,000 1 Kegiat 60,000 1 Kegiat 60,000
Berpotensi Bencana an an
Sesuai Standar
tc 27 (EDIT) Page 24
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Investigasi Awal Kejadian Jumlah Laporan Hasil
Tidak Diharapkan Investigasi Awal
(Kejadian Ikutan Pasca Kejadian Tidak
Imunisasi dan Pemberian Diharapkan (Kejadian
1 2 2 202 36 Obat Massal) Ikutan Pasca Imunisasi 1 Laporan 1 Laporan 1,750,000 1 Lapora 1,750,000 1 Lapora 2,450,000
dan Pemberian Obat n n
Massal)
1 2 2 203 1 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan Doku Doku
Informasi Kesehatan men men
1 2 2 203 2 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Informasi Kesehatan Hasil Pengelolaan Dokum Dokum
Sistem en en
Informasi Kesehatan
1 2 2 203 3 Pengadaan Jumlah 2 Unit 3 Unit 750,000 3 Unit 750,000 3 Unit 750,000
Alat/Perangkat Sistem Alat/Perangkat
Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi
Jaringan Internet Kesehatan dan
Jaringan Internet
yang
Disediakan
1 2 2 204 Penerbitan Izin Rumah Persentase Pelayanan 100 % 100 % 350,000 100 % 350,000 100 % 350,000
Sakit Kelas C, D dan Pemberian surat
Fasilitas Pelayanan rekomendasi izin
Kesehatan Tingkat mendirikan rumah sakit
Daerah Kabupaten/Kota tipe c dan d
1 2 2 204 2 Peningkatan Tata Kelola Jumlah Rumah Sakit 2 Unit 2 Unit 200,000 2 Unit 200,000 2 Unit 200,000
Rumah Sakit dan Fasilitas dan Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tingkat
Tingkat Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Melakukan
Peningkatan Tata
Kelola Sesuai
Standar
1 2 2 204 3 Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas 2 Unit 2 Unit 150,000 2 Unit 150,000 2 Unit 150,000
Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang
Kesehatan Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasional
Mutu (INM) Pelayanan
kesehatan
tc 27 (EDIT) Page 25
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 3 202 3 Pembinaan dan Jumlah Dokumen
Pengawasan Sumber Hasil Pembinaan
Daya Manusia Kesehatan dan Pengawasan dokum dokum
Sumber Daya Manusia 13 dokumen 13 dokumen 73,780,000 13 73,780,000 13 73,780,000
en en
Kesehatan
1 2 4 PROGRAM SEDIAAN Presentase Pelayanan 100 % 100 % 4,050,000 100 % 4,435,000 100 % 4,615,000
FARMASI, ALAT dalam Perizinan,
KESEHATAN DAN pengawasan dan
MAKANAN MINUMAN pembinaan SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
1 2 4 201 Pemberian Izin Apotek, Persentase Pelayanan 100 % 100 % 300,000 100 % 500,000 100 % 540,000
Toko Obat, Toko Alat Pemberian surat
Kesehatan dan Optikal, rekomendasi izin
Usaha Mikro Obat Apotek, Toko Obat,
Tradisional (UMOT) Toko Alat Kesehtan dan
Optikal, dan UMOT
1 2 4 201 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 22 Dokumen 24 Dokumen 150,000 30 250,000 30 Dok 270,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Perizinan Apotek, Toko Tindak Lanjut
Obat, Toko Alat Pengawasan Perizinan
Kesehatan, dan Optikal, Apotek, Toko Obat,
Usaha Mikro Obat Toko Alat Kesehatan,
Tradisional (UMOT) dan Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1 2 4 201 2 Penyediaan dan Jumlah Apotek, Toko Obat 22 Sarana 24 Sarana 150,000 30 250,000 30 270,000
Pengelolaan Data Sarana Sarana
Perizinan dan Tindak
Lanjut Pengawasan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
1 2 4 202 Pemberian Sertifikat Persentase Pemberian 100 % 100 % 200,000 100 % 260,000 100 % 300,000
Produksi untuk Sarana Sertifikat Produksi Alat
Produksi Alat Kesehatan Kesehatan dan
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Peruhanan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1 2 4 202 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 100,000 4 130,000 6 150,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en en
Sertifikat Produksi Alat Tindak Lanjut
Kesehatan Kelas 1 Pengawasan Sertifikat
Tertentu dan PKRT Kelas Produksi Alat
1 Tertentu Perusahaan Kesehatan Kelas 1
Rumah Tangga Tertentu dan PKRT
Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga
1 2 4 202 2 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 3 Dokumen 100,000 4 130,000 6 150,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en en
Perbekalan Kesehatan Tindak Lanjut
Rumah Tangga Kelas 1 Pengawasan
Tertentu Perusahaan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1 2 4 203 Penerbitan Sertifikat Persentase pelayanan 100 % 100 % 1,250,000 100 % 1,300,000 100 % 1,325,000
Produksi Pangan Industri pemberian sertifikat
Rumah Tangga dan produksi pangan
Nomor P-IRT sebagai Izin industri rumah tangga
Produksi, untuk Produk P-IRT sebagai izin
Makanan Minuman produksim untuk
Tertentu yang Dapat produk makanan
Diproduksi oleh Industri minuman tertentu yang
Rumah Tangga dapat diproduksi oleh
indusitri Rumah tangga
tc 27 (EDIT) Page 26
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 4 203 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 30 Dokumen 30 Dokumen 1,250,000 35 1,300,000 40 1,325,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en en
Sertifikat Produksi Tindak Lanjut
Pangan Industri Rumah Pengawasan Sertifikat
Tangga dan Nomor P-IRT Produksi Pangan
sebagai Izin Produksi, Industri Rumah Tangga
untuk Produk Makanan dan Nomor P-IRT
Minuman Tertentu yang sebagai Izin Produksi,
Dapat Diproduksi oleh untuk Produk Makanan
Industri Rumah Tangga Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah
Tangga
1 2 4 204 Penerbitan Sertifikat Laik Persentase pelayanan 100 % 100 % 500,000 100 % 500,000 100 % 500,000
Higiene Sanitasi Tempat penerbitan Sertifikat
Pengelolaan Makanan Laik Higiene Sanitasi
(TPM) antara lain Jasa Tempat Pengelolaan
Boga, Rumah Makanan (TPM) antara
Makan/Restoran dan lain Jasa Boga, Rumah
Depot Makan/Restoran dan
Air Minum (DAM) Depot
Air Minum (DAM)
1 2 4 204 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en en
Penerbitan Sertifikat Laik Tindak Lanjut
Higiene Sanitasi Tempat Pengawasan
Pengelolaan Makanan Penerbitan Sertifikat
(TPM) antara lain Jasa Laik Higiene Sanitasi
Boga, Rumah Tempat Pengelolaan
Makan/Restoran dan Makanan (TPM) antara
Depot Air Minum (DAM) lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum
(DAM)
1 2 4 205 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Penerbitan Stiker Pengawasan serta en en
Pembinaan pada Tindak Lanjut
Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker
Sentra Makanan Jajanan Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan
1 2 4 206 Pemeriksaan dan Tindak Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,300,000 1 1,375,000 1 1,450,000
Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan dan Kegiat Kegiat
Post Market pada tindak lanjut hasul an an
Produksi dan Produk pemeriksaan post
Makanan Minuman market pada produksi
Industri Rumah dan produk makanan
Tangga minuman industri
rumah tangga
1 2 4 206 1 Pemeriksaan Post Jumlah Produk dan 46 sarana 46 sarana 1,050,000 48 sarana 1,100,000 50 sarana 1,150,000
Market pada Produk Sarana Produksi
Makanan- Minuman Makanan- Minuman
Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
yang Beredar dan Beredar yang Dilakukan
Pengawasan serta Pemeriksaan Post
Tindak Lanjut Market dalam rangka
Pengawasan Tindak Lanjut
Pengawasan
1 2 4 206 2 Penyediaan dan Jumlah Data Perizinan 46 Dokumen 46 Dokumen 250,000 48 sarana 275,000 50 sarana 300,000
Pengelolaan Data Tindak Industri Rumah Tangga
Lanjut Pengawasan yang Dikelola dalam
Perizinan Industri rangka Tindak Lanjut
Rumah Tangga Pengawasan
1 2 5 PROGRAM Jumlah Posyandu aktif 82 Pos 82 Pos 3,600,000 82 Pos 4,150,000 82 Pos 4,450,000
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
1 2 5 201 1 Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 2,000,000 2 kegiata 2,250,000 2 kegiata 2,250,000
Promosi Kesehatan, Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
1 2 5 202 Pelaksanaan Sehat Persentase Kecamatan 100 % 100 % 500,000 100 % 550,000 100 % 600,000
dalam rangka yang melaksanakan
Promotif regulasi terkait germas
Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
tc 27 (EDIT) Page 27
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 5 202 1 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Dokume 550,000 1 Dokume 600,000
Promosi Kesehatan Hasil
dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan
Bersih dan Sehat Promosi Kesehatan
dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
1 2 5 203 Pengembangan dan Persentase partisipasi 100 % 100 % 1,100,000 100 % 1,350,000 100 % 1,600,000
Pelaksanaan Upaya kader kesehatan pada
Kesehatan Bersumber posyandu
Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 2 5 203 1 Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1,100,000 1 1,350,000 1 1,600,000
Supervisi Pengembangan Bimbingan Teknis dan Dokum Dokum
dan Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya en en
Kesehatan Bersumber Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat Daya Masyarakat
(UKBM) (UKBM)
tc 27 (EDIT) Page 28
Tabel T-C.27
n Pendanaan Peangkat Daerah Dinas Kesehatan
abupaten Boalemo
Dokum
7 1,500,000 5,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
en
Dokum
3 en 750,000 3,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
DINAS KESEHATAN /
- 0 PUSKESMAS BOALEMO
Lapora
1n 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
Lapora
1 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n
Lapora
1n 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
Lapora
1 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n
Lapora
1n 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
Lapora
1 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n
Lapora
1 1,000,000 4,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n
Lapora
1 50,000,000 200,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n
tc 27 (EDIT) Page 29
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab
- 18,000,000 BOALEMO
- 35,000,000 BOALEMO
- 50,000,000 BOALEMO
DINAS KESEHATAN/
1 Paket 14,198,068 4 Paket 54,703,677 RUMAH SAKIT/ BOALEMO
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
1 Paket 48,040,411 4 Paket 182,940,369 RUMAH SAKIT/ BOALEMO
PUSKESMAS /
LABKESDA
RUMAH SAKIT /
6 Unit 3,166,667 24 Unit 12,666,667 BOALEMO
LABKESDA
RUMAH SAKIT /
33 Unit 10,648,337 117 Unit 40,242,042 BOALEMO
LABKESDA
tc 27 (EDIT) Page 30
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab
DINAS KESEHATAN/
480 Unit 4,500,000 1,825 Unit 17,500,000 BOALEMO
LABKESDA
Sub Sub
27 Kegiat 520,272,514 27 Kegiat 1,839,378,829 BOALEMO
an an
DINAS KESEHATAN/
3,207 ORG 19,482,248 3,527 ORG 67,941,833 PUSKESMAS BOALEMO
DINAS KESEHATAN/
3,088 ORG 17,705,440 3,396 ORG 61,751,161 PUSKESMAS BOALEMO
DINAS KESEHATAN/
34,716 ORG 21,419,328 38,187 ORG 74,686,302 PUSKESMAS BOALEMO
DINAS KESEHATAN/
15,702 orang 161,421 562,853 BOALEMO
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
340 orang 461,209 1,608,167 BOALEMO
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
3,531 ORG 651,954 2,427,387 BOALEMO
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
5,774 ORG 1,473,063 5,181,997 BOALEMO
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
100 % 1,000,000 3,600,000 BOALEMO
PUSKESMAS
tc 27 (EDIT) Page 31
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab
DINAS KESEHATAN/
1 Kegiat 60,000 240,000 PUSKESMAS BOALEMO
an
DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 3,500,000 1 Dokum 12,220,000 PUSKESMAS BOALEMO
en en
DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 1,000,000 4,000,000 PUSKESMAS BOALEMO
en
DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 500,000 2,000,000 PUSKESMAS BOALEMO
en
DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 40,824,000 149,688,000 PUSKESMAS BOALEMO
en
DINAS KESEHATAN/
2 Unit 1,500,000 11 Unit 8,250,000 BOALEMO
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
- 1 Dokum 500,000 PUSKESMAS BOALEMO
en
DINAS KESEHATAN/
16 Dokum 5,389,911 21,120,781 BOALEMO
PUSKESMAS
en
DINAS KESEHATAN/
4 Unit 10,000,000 14 Unit 35,000,000 PUSKESMAS/ BOALEMO
LABKESDA
tc 27 (EDIT) Page 32
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab
DINAS KESEHATAN/
1 Lapora 2,450,000 1 Lapora 8,400,000 BOALEMO
n n PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 1,600,000 1 Dokum 5,200,000 BOALEMO
en en PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
1 Unit 250,000 1 Unit 1,000,000 PUSKESMAS BOALEMO
BOALEMO
85 % 232,124,000 85 % 927,146,000
BOALEMO
100 % 129,020,000 100 % 516,080,000
BOALEMO
90 % 14,790,000 59,160,000
BOALEMO
75 % 114,230,000 456,920,000
BOALEMO
70 % 99,330,000 70 % 397,320,000
BOALEMO
BOALEMO
tc 27 (EDIT) Page 33
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab
dokum dokum
13 73,780,000 52 295,120,000
en en
BOALEMO
Kegiat Kegiat
3 3,774,000 8 13,746,000
an an
BOALEMO
tc 27 (EDIT) Page 34
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab
DINAS KESEHATAN/
PUSKESMAS
tc 27 (EDIT) Page 35
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab
DINAS KESEHATAN/
PUSKESMAS
1,032,467,674 4,268,453,291
tc 27 (EDIT) Page 36
Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mencangkup aspek kehidupan bermasyarakat
Sasaran Meningkatnya kualitas dan aksebilitas KESEHATAN bagi masyarakat
IKU Angka Usia harapan hidup
Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 KH)
Angka Kematian Bayi (/1000 KH)
Prevalensi stunting
Tahun AKI
2017 155
2018 332 177
2019 357.6 25.6
2020 115.6 -242
2021 243.8 128.2
203.2
Tahun
2017
2018
2019
27.7 2020
23.545 2021
20.01325 2022
17.0112625 2023
14 14.459573125 2024
2025
2026
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2,700,000,000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 320,000,000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 280,000,000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15,000,000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 257,500,000
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 30,000,000
kehidupan bermasyarakat
Tahun AHH
2017 67.86
114.193548387 41.2826669159417 2018 68.25 0.39 0.574713 0.526553
7.71084337349 2019 68.83 0.58 0.849817
-67.6733780761 2020 69.07 0.24 0.348685
110.899653979 2021 69.3 0.23 0.332996
2022 69.66 24
2023 70.03 70.03172 8.333333 22
2024 70.40 70.40048 20
2025 70.77 70.77117 18
2026 71.14 71.14382 16
Persentase Stunting
32.5
24.3 -8.2 -25.23077 -15.81159
15.5 -8.8 -36.21399
14.38 -1.12 -7.225806
15.16 0.779999999999999 5.4242
12.89
10.95 10.9531
9.31 9.310135
7.91 7.91361475
6.73 6.7265725375
576000000
35,460,000
3,546,000,000 3,546,000,000
352,000,000 992,750,000
308,000,000 9,927,500
16,500,000
283,250,000
33,000,000
ngan memperhatikan asas manfaat, adil, merata, dan bermutu mulai dari aspek layanan kesehatan dasar sampai layanan keseh
2017 34
2018 58 24 70.58824 -0.411079
2019 53 -5 -8.62069
2020 42 -11 -20.75472
2021 24 -18 -42.85714
2022 22
2023 20.16667
2024 18.48611
2025 16.9456
2026 15.53347
ar sampai layanan kesehatan lanjutan.
NO IKU TARGET
2023 2024 2025 2026
1 Angka Usia harapan hidup 70.03 70.40 70.77 71.14
Angka Kematian Ibu Melahirkan
2 (/100.000 KH) 203.17 162.54 121.90 81.27
3 Angka Kematian Bayi (/1000 KH) 8.13 7.31 6.50 5.69
4 Prevalensi stunting 10.95 9.31 7.91 6.73