You are on page 1of 43

Tabel T-C.

27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Peangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Boalemo

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
Tujuan Sasaran Kode PROGRAM, KEGIATAN Sasaran,Program Awal Tahun
DAN SUBKEGIATAN Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)

Persentase
PROGRAM PENUNJANG
Meningkatkan Suasana Meningkatnya URUSAN Pelaksanaan
Kedamaian Dari Aspek Kualitas Penunjang Adminitrasi
1 02 01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 110,750,000 100 % 61,750,000 100 % 91,750,000
Keadilan Pelayanan Pelayanan DAERAH KABUPATEN / Perkantoran di Dinas
Pemerintahan Publik KOTA Kesehatan Kabupaten
Boalemo

Persentase
Perencanaan, Penyusunan Dokumen
Penganggaran, dan
Perencaaan,
1 02 1 201 Evaluasi 100 % 100 % 1,750,000 100 % 2,250,000 100 % 1,750,000
Kinerja Perangkat Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja yang
Daerah
tepat waktu

Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen


Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Dokum
1 02 01 2.01 01 6 Dokumen 6 Dokumen 1,000,000 7 Dokumen 1,500,000 6 1,000,000
Daerah Daerah en

Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan


Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Dokum
1 02 01 2.01 07 3 Dokumen 3 Dokumen 750,000 3 Dokumen 750,000 3 750,000
Realisasi Kinerja SKPD en

Administrasi Keuangan Persentase Administrasi


Perangkat Daerah Keuangan yang tepat
1 02 1 202 waktu 100 % 100 % 1,000,000 100 % 1,000,000 100 % 1,000,000

Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang disesuaikan dengan


1 02 01 2.02 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Orang - - -
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Triwulanan/ Semesteran Semesteran SKPD dan
SKPD Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Lapora
1 02 01 2.02 07 1 Laporan 1 Laporan 500,000 1 Laporan 500,000 1 500,000
Keuangan n
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD

Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan


Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan
Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Lapora
1 02 01 2.02 05 pada SKPD Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500,000 1 Laporan 500,000 1n 500,000
pada SKPD

Administrasi Persentase Pengelolaan


Kepegawaian Perangkat Administrasi
1 02 1 205 Daerah Kepegawaian PD 100 % 100 % 500,000 100 % 500,000 100 % 500,000

Pendataan dan Jumlah Dokumen


Pengolahan Administrasi Pendataan dan
Kepegawaian Pengolahan Lapora
1 02 01 2.05 04 Administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Laporan 500,000 1n 500,000
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen


Penilaian Kinerja Monitoring, Evaluasi, Lapora
1 02 01 2.05 05 Pegawai dan Penilaian Kinerja 1 Dokumen Dokumen 500,000 1 Laporan 500,000 1 500,000
n
Pegawai

Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang


Implementasi Peraturan Mengikuti Bimbingan
Perundang-Undangan Teknis Implementasi Lapora
1 02 01 2.05 11 Peraturan Perundang- 1 Orang Orang 500,000 1 Laporan 500,000 1n 500,000
Undangan

Administrasi Umum Persentase


1 02 1 206 Perangkat Daerah Ketersediaan 100 % 100 % 7,500,000 100 % 8,000,000 100 % 8,500,000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan
1 02 01 2.06 02 Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6,500,000 1 Paket 7,000,000 1 Paket 7,500,000

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan


Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Lapora
1 02 01 2.06 09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 1,000,000 1 Laporan 1,000,000 1n 1,000,000
Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Persentase


Milik Daerah ketersediannya Barang
Penunjang Milik Daerah Penunjang
1 02 1 207 Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah 100 % 100 % 50,000,000 100 % - 100 % 30,000,000
Daerah Daerah di OPD

Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan


Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas
1 02 01 2.07 01 Jabatan yang 1 Unit 2 Unit 25,000,000 Unit - 1 Unit 15,000,000
Disediakan

Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan


Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau
Lapangan Lapangan yang
1 02 01 2.07 02 Disediakan 2 Unit 2 Unit 25,000,000 Unit - 1 Unit 15,000,000

Penyediaan Jasa Persentase


Penunjang Urusan Ketersediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penujang Urusan
1 02 1 208 Pemerintah Daerah di 100 % 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000
OPD

tc 27 (EDIT) (2) Page 1


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Lapora
1 02 01 2.08 04 Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 9,927,500 1 Laporan 10,920,250 1 12,012,275
n

PROGRAM PEMENUHAN Persentase


UPAYA KESEHATAN Pemenuhan Akses dan
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya PERORANGAN DAN Mutu Pelayanan
pelayanan kesehatan akses kesehatan 1 02 02 UPAYA KESEHATAN Kesehatan 100 % 100 % 710,918,868 100 % 856,479,249 100 % 724,015,499
bagi masyarakat bagi masyarakat MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Persentase Fasilitas


Pelayanan Kesehatan Kesehatan (PSA) yang
untuk UKM dan UKP memenuhi standar
1 02 02 2.01 Kewenangan Daerah 64 % 68 % 302,650,961 72 % 414,451,818 76 % 242,904,523
Kabupaten/Kota

Pembangunan Jumlah Pusat


Puskesmas Kesehatan
Masyarakat
1 2 2 201 2 (Puskesmas) yang Unit - Unit - -
Dibangun

Pembangunan Fasilitas Jumlah Fasilitas


Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya
1 2 2 201 3 yang Unit 1 unit 80,000,000 -
Dibangun

Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Dinas


Dinas Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan
1 2 2 201 4 yang Unit - 2 Unit 180,000,000 -
Dibangun

Jumlah Rumah Sakit


yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM
agar Setiap Standar
Jenis Pelayanan Rumah
Sakit berdasarkan Kelas
Rumah Sakit yang
Pengembangan Rumah Memenuhi Rasio
1 2 2 201 5 Sakit Unit 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit -
Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000

Pengembangan Jumlah Puskesmas


Puskesmas yang Ditingkatkan
Sarana,
1 2 2 201 6 Prasarana, Alat Unit 3 unit 17,000,000 3 unit 17,000,000 3 unit 17,000,000
Kesehatan dan SDM
agar Sesuai Standar

Pengembangan Fasilitas Jumlah Fasilitas


Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya
yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana, Alat
1 2 2 201 7 Kesehatan Unit - 1 Paket 35,000,000 -
dan SDM agar Sesuai
Standar

Rehabilitasi dan Jumlah Sarana,


Pemeliharaan Rumah Prasarana dan Alat
Sakit Kesehatan yang Telah
Dilakukan Program
1 2 2 201 8 Rehabilitasi dan Unit 10,000,000 - 20,000,000
Pemeliharaan Oleh
Rumah Sakit

Rehabilitasi dan Jumlah Sarana,


Pemeliharaan Puskesmas Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah
1 2 2 201 9 Dilakukan Rehabilitasi Unit 3 unit 15,000,000 3 unit 15,000,000 3 unit 15,000,000
dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas

Rehabilitasi dan Jumlah Sarana ,


Pemeliharaan Fasilitas Prasarana dan Alat
Kesehatan Lainnya Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi
1 2 2 201 10 dan Pemeliharaan oleh Unit 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Rehabilitasi dan Jumlah Sarana dan


Pemeliharaan Rumah Prasarana Rumah
Dinas Tenaga Kesehatan Dinas Tenaga
Kesehatan yang
1 2 2 201 11 Telah Dilakukan Unit 6 Unit 60,000,000 6 unit 75,000,000
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan

Pengadaan Sarana Jumlah Sarana di


Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan
1 2 2 201 12 Kesehatan Kesehatan 1 Unit - 4 Unit 5,640,000 -
yang Disediakan

Pengadaan Prasarana Jumlah Prasarana


dan Pendukung Fasilitas Fasilitas Pelayanan
1 2 2 201 13 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Paket 1 Paket 850,000 1 Paket 59,597,540 1 Paket 250,000
yang Disediakan

Pengadaan Alat Jumlah Alat


Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Penunjang Medik
1 2 2 201 14 Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan 1 Paket 1 Paket 30,015,086 1 Paket 30,016,343 1 Paket 30,017,601
Kesehatan Kesehatan yang
Disediakan

Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin


1 2 2 201 16 yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12,961,357 1 Paket 13,346,184 1 Paket 14,198,068

Pengadaan Bahan Habis Jumlah Bahan Habis


1 2 2 201 17 Pakai Pakai yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000
Pemeliharaan Sarana Jumlah Sarana
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
1 2 2 201 18 3 Unit 3 Unit 3,166,667 3 Unit 3,166,667 3 Unit 3,166,667
Yang Dilakukan
Pemeliharaan

tc 27 (EDIT) (2) Page 2


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Pemeliharaan Jumlah Prasarana
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Pendukung Kesehatan
1 2 2 201 19 Fasilitas Pelayanan yang Dilakukan 12 Unit 13 Unit 13,000,000 14 Unit 14,300,000 15 Unit 15,730,000
Kesehatan Pemeliharaan

Pemeliharaan Rutin Jumlah Alat


dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
1 2 2 201 20 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 320 Unit 80 Unit 4,250,000 80 Unit 4,350,000 80 Unit 4,400,000
Kesehatan Terpelihara Sesuai
Standar

Distribusi Alat Jumlah Distribusi Alat


Kesehatan, Obat, Vaksin, Kesehatan, Obat,
Bahan Medis Habis Pakai Vaksin, Bahan Medis
(BMHP), Makanan dan Habis Pakai (BMHP),
Minuman ke Puskesmas Makanan dan Minuman
serta Fasilitas Kesehatan yang Didistribusikan ke
1 2 2 201 21 Lainnya Puskesmas serta 96 kali 96 Kali 892,320 96 Kali 892,320 96 Kali 892,320
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Pengelolaan Jumlah Keluarga yang


Pelayanan Kesehatan Sudah Dikunjungi dan
Dasar Melalui Diintervensi Masalah
Kesehatannya oleh
1 2 2 201 22 Pendekatan Keluarga Tenaga 710 keluarga 781 43% Rp 20,000,000 859 64% Rp 30,000,000 945 81% Rp 35,000,000
Kesehatan Puskesmas

Penyediaan Layanan Persentase Pemenuhan


Kesehatan untuk UKM Standar Pelayanan
dan UKP Rujukan Minimal Bidang
1 2 2 202 Tingkat Daerah Kesehatan 100 % 100 % 404,167,907 100 % 437,927,432 100 % 477,010,976
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang


Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan
Pelayanan
1 2 2 202 1 140 ORG 154 ORG Rp 779,614 169 ORG Rp 857,576 186 ORG Rp 943,333
Kesehatan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin


Kesehatan Ibu Bersalin yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
1 2 2 202 2 Sesuai Standar 140 ORG 154 ORG Rp 1,299,549 169 ORG Rp 1,429,504 186 ORG Rp 1,572,454

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru


Kesehatan Bayi Baru Lahir yang
Lahir Mendapatkan
1 2 2 202 3 Pelayanan Kesehatan 140 ORG 154 ORG Rp 735,815 169 ORG Rp 809,397 186 ORG Rp 890,336
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang


Kesehatan Balita Mendapatkan
Pelayanan
1 2 2 202 4 Kesehatan Sesuai 230 ORG 253 ORG Rp 407,753 278 ORG Rp 448,528 306 ORG Rp 493,381
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia


Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pendidikan Dasar yang Mendapatkan
1 2 2 202 5 Pelayanan Kesehatan 765 ORG 842 ORG Rp 432,666 926 ORG Rp 475,932 1,018 ORG Rp 523,525
Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk


Kesehatan pada Usia Usia Produktif yang
Produktif Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
1 2 2 202 6 Sesuai Standar 1610 Orang 1,771 orang Rp 596,526 1,948 orang Rp 656,179 2,143 orang Rp 721,796

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk


Kesehatan pada Usia Usia Lanjut yang
Lanjut Mendapatkan
1 2 2 202 7 Pelayanan Kesehatan 340 ORG 374 ORG Rp 132,819 411 ORG Rp 146,100 453 ORG Rp 160,711
Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita


Kesehatan Penderita Hipertensi yang
Hipertensi Mendapatkan
1 2 2 202 8 Pelayanan Kesehatan 135 Orang 149 orang Rp 67,002 163 orang Rp 73,702 180 orang Rp 81,072
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita


Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Diabetes Melitus yang
Mendapatkan
1 2 2 202 9 Pelayanan Kesehatan 81 Orang 89 orang Rp 107,718 98 orang Rp 118,490 108 orang Rp 130,339
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang


Kesehatan Orang dengan Mendapatkan
Gangguan Jiwa Berat Pelayanan
Kesehatan Orang
1 2 2 202 10 dengan Gangguan Jiwa 4 Orang 4 orang Rp 31,412 5 orang Rp 34,553 5 orang Rp 38,008
Berat Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga


Kesehatan Orang Menderita
Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang
1 2 2 202 11 Mendapatkan 135 orang 149 ORG Rp 232,206 163 ORG Rp 255,427 180 ORG Rp 280,970
Pelayanan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang


Kesehatan Orang dengan Terduga Menderita
Risiko Terinfeksi HIV HIV yang
1 2 2 202 12 Mendapatkan 201 orang 221 ORG Rp 5,180,616 243 ORG Rp 5,698,678 268 ORG Rp 6,268,546
Pelayanan Sesuai
Standar

tc 27 (EDIT) (2) Page 3


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan
Penduduk pada Kondisi Kesehatan bagi
Kejadian Luar Biasa (KLB) Penduduk pada Kondisi
1 2 2 202 13 Kejadian Luar Biasa 2 Dokumen 1 Dokumen 800,000 1 800,000 1 Dokum 1,000,000
Dokumen en
(KLB) Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan
Penduduk Terdampak Kesehatan bagi
Krisis Kesehatan Akibat Penduduk Terdampak
Bencana dan/atau Krisis Kesehatan Akibat
1 2 2 202 14 Berpotensi Bencana Bencana dan/atau 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000 1 60,000 1 Dokum 60,000
Berpotensi Bencana Dokumen en
Sesuai Standar

Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil


Pelayanan Kesehatan Pengelolaan
Gizi Pelayanan
1 2 2 202 15 Masyarakat Kesehatan Gizi 1 Dokumen 1 Dokumen 10,972,510 1 10,423,885 1 Dokum 9,902,690
Dokumen en
Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Kerja dan Pengelolaan
Olahraga Pelayanan
1 2 2 202 16 Kesehatan Kerja dan 2 Dokumen 2 Dok 500,000 2 Dok 540,000 2 Dok 600,000
Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Lingkungan Pengelolaan
1 2 2 202 17 Pelayanan 10 Dokumen 10 Dok 2,500,000 10 Dok 3,000,000 10 Dok 3,500,000
Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Promosi Kesehatan Pengelolaan
1 2 2 202 18 Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,610,000 1 2,900,000 1 Dokum 3,210,000
Dokumen
Promosi Kesehatan en

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Tradisional, Pengelolaan Pelayanan
Akupuntur, Asuhan Kesehatan Tradisional,
Mandiri, dan Tradisional Akupuntur, Asuhan
1 2 2 202 19 Lainnya Mandiri dan Tradisional 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000 1 Dokumen 150,000 1 Dokum 150,000
Lainnya en

Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Pengelolaan
1 2 2 202 20 Surveilans 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokum 1,000,000
Kesehatan en

Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Khusus Pengelolaan
1 2 2 202 23 Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Dokumen 500,000 1 Dokum 500,000
Kesehatan Khusus en

Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen


Pengurangan Risiko Hasil Pengelolaan
Krisis Kesehatan dan Upaya Pengurangan
1 2 2 202 24 Pasca Krisis Kesehatan Risiko Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 Dokum 500,000
dan Pasca Dokumen
en
Krisis Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil


Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan
Tidak Menular Penyakit Menular dan
1 2 2 202 25 1 Dokumen 1 Dok 819,840 1 Dok 920,767 1 Dok 1,013,970
Tidak Menular

Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan
1 2 2 202 26 Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 34,020,000 1 36,288,000 1 Dokum 38,556,000
Dokumen
en

Pengambilan dan Jumlah Spesimen


Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa
KLB ke (KLB) ke
1 2 2 202 28 Laboratorium Laboratorium Paket 7 Paket 373,600 7 Paket 373,600 8 Paket 573,600
Rujukan/Nasional Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

Penyelenggaraan Jumlah Dokumen


Kabupaten/Kota Sehat Hasil
1 2 2 202 29 Penyelenggaraan Dokumen 2 Dok 650,000 2 Dok 900,000 2 Dok 950,000
Kabupaten/Kota Sehat

Penyediaan Jumlah Fasilitas


Telemedicine di Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan (Fasyankes) yang
Kesehatan Melayani Konsultasi
Jarak Jauh antar
Fasyankes Melalui
1 2 2 202 30 Pelayanan - Unit 3 Unit 2,250,000 3 Unit 2,250,000 3 Unit 2,250,000
Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses
Pelayanan Kesehatan
yang Berkualitas

Pengelolaan Penelitian Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Pengelolaan Penelitian
1 2 2 202 31 Kesehatan 1 Dokumen - 1 500,000 -
Dokumen

Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen


Rumah Sakit Operasional Pelayanan
1 2 2 202 32 Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 220,000,000 1 242,000,000 1 Dokum 266,200,000
Dokumen
Sakit en

Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen


Puskesmas Operasional
1 2 2 202 33 Pelayanan 11 Dokumen 11 Dokumen 16,500,000 11 17,325,000 11 Dokum 18,191,250
Dokumen
Puskesmas en

Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen


Fasilitas Kesehatan Operasional
Lainnya Pelayanan
1 2 2 202 34 Fasilitas Kesehatan 16 Dokumen 16 Dokumen 4,714,932 16 5,556,432 16 Dokum 5,459,507
Dokumen
Lainnya en

Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas


Fasilitas Kesehatan di Kesehatan yang
1 2 2 202 35 Kabupaten/Kota Terakreditasi di 12 Unit 4 Unit 10,000,000 3 Unit 7,500,000 3 Unit 7,500,000
Kabupaten/Kota

tc 27 (EDIT) (2) Page 4


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Investigasi Awal Kejadian Jumlah Laporan Hasil
Tidak Diharapkan Investigasi Awal
(Kejadian Ikutan Pasca Kejadian Tidak
Imunisasi dan Pemberian Diharapkan (Kejadian
1 2 2 202 36 Obat Massal) Ikutan Pasca Imunisasi 1 Laporan 1 Laporan 1,750,000 1 Laporan 1,750,000 1 Lapora 2,450,000
dan Pemberian Obat n
Massal)

Pelaksanaan Jumlah Dokumen


Kewaspadaan Dini dan Hasil Pelaksanaan
1 2 2 202 37 Respon Kewaspadaan Dini dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000 1 1,000,000 1 Dokum 1,600,000
Dokumen en
Wabah Respon Wabah

Penyediaan dan Jumlah Public Safety


Pengelolaan Sistem Center (PSC 119)
Penanganan Gawat Tersediaan, Terkelolaan
Darurat Terpadu (SPGDT) dan Terintegrasi
Dengan Rumah Sakit
Dalam Satu Sistem
1 2 2 202 38 Penanganan Gawat 1 Unit 1 Unit 250,000 1 Unit 250,000 1 Unit 250,000
Darurat Terpadu
(SPGDT)

1 2 2 203 Penyelenggaraan Jumlah sistem 1 Sistem 1 Sistem 3,750,000 1 Sistem 3,750,000 1 3,750,000
Sistem Informasi informasi kesehatan Sistem
Kesehatan yang beroperasi
Secara Terintegrasi

1 2 2 203 1 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan Dokumen Doku
Informasi Kesehatan men

1 2 2 203 2 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Informasi Kesehatan Hasil Pengelolaan Dokumen Dokum
Sistem en
Informasi Kesehatan

1 2 2 203 3 Pengadaan Jumlah 2 Unit 3 Unit 750,000 3 Unit 750,000 3 Unit 750,000
Alat/Perangkat Sistem Alat/Perangkat
Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi
Jaringan Internet Kesehatan dan
Jaringan Internet
yang
Disediakan

1 2 2 204 Penerbitan Izin Rumah Persentase Pelayanan 100 % 100 % 350,000 100 % 350,000 100 % 350,000
Sakit Kelas C, D dan Pemberian surat
Fasilitas Pelayanan rekomendasi izin
Kesehatan Tingkat mendirikan rumah sakit
Daerah Kabupaten/Kota tipe c dan d

1 2 2 204 2 Peningkatan Tata Kelola Jumlah Rumah Sakit 2 Unit 2 Unit 200,000 2 Unit 200,000 2 Unit 200,000
Rumah Sakit dan Fasilitas dan Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tingkat
Tingkat Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Melakukan
Peningkatan Tata
Kelola Sesuai
Standar

1 2 2 204 3 Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas 2 Unit 2 Unit 150,000 2 Unit 150,000 2 Unit 150,000
Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang
Kesehatan Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasional
Mutu (INM) Pelayanan
kesehatan

1 2 3 PROGRAM Persentase Pemenuhan


PENINGKATAN Sumber Daya Manusia
KAPASITAS SUMBER Kesehatan Sesuai
DAYA MANUSIA Standar 63 % 70 % 231,524,000 75 % 231,724,000 80 % 231,774,000
KESEHATAN

1 2 3 201 Pemberian Izin Praktik Persentase praktek


Tenaga Kesehatan di tenaga kesehatan yang
Wilayah Kabupaten/Kota memiliki izin 80 % 85 % 129,020,000 90 % 129,020,000 95 % 129,020,000

1 2 3 201 1 Pengendalian Jumlah Dokumen Hasil


Perizinan Praktik Pengendalian
Tenaga Perizinan
Kesehatan Praktik Tenaga 1 Dokumen 60 % 14,790,000 70 % 14,790,000 80 % 14,790,000
Kesehatan

1 2 3 201 2 Pembinaan dan Jumlah Dokumen


Pengawasan Tenaga Hasil Pembinaan
Kesehatan serta Tindak dan Pengawasan
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Tenaga serta Tindak 1 Dokumen 100 % 114,230,000 65 % 114,230,000 70 % 114,230,000
Kesehatan Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan

1 2 3 202 Perencanaan Kebutuhan Persentase pemenuhan


dan Pendayagunaan sdmk di fasyankes
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah 53 % 57.3 % 99,330,000 61.5 % 99,330,000 65.75 % 99,330,000
Kabupaten/Kota

1 2 3 202 1 Perencanaan dan Jumlah Dokumen


Distribusi serta Hasil Perencanaan
Pemerataan Sumber dan Distribusi serta
Daya Manusia Kesehatan Pemerataan Sumber 1 Dokumen 100 % 24,800,000 100 % 24,800,000 100 % 24,800,000
Daya
Manusia Kesehatan

1 2 3 202 2 Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya


Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatan
Kesehatan Sesuai yang
Standar Memenuhi Standar
di Fasilitas 237 Orang 261 Orang 35,460,000 287 Orang 39,006,000 315 Orang 42,906,600
Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)

tc 27 (EDIT) (2) Page 5


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 3 202 3 Pembinaan dan Jumlah Dokumen
Pengawasan Sumber Hasil Pembinaan
Daya Manusia Kesehatan dan Pengawasan dokum
Sumber Daya Manusia 13 dokumen 13 dokumen 73,780,000 13 dokumen 73,780,000 13 73,780,000
en
Kesehatan

1 2 3 203 Pengembangan Mutu Jumlah kegiatan


dan Peningkatan peningkatan
Kompetensi Teknis kompetensi teknis
Sumber Daya sdmk
Manusia Kesehatan Kegiat
- Kegiatan 1 Kegiatan 3,174,000 2 Kegiatan 3,374,000 2 3,424,000
Tingkat Daerah an
Kabupaten/Kota

1 2 3 203 1 Pengembangan Mutu Jumlah Sumber Daya


dan Peningkatan Manusia Kesehatan
Kompetensi Teknis Tingkat Daerah
Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota yang
Kesehatan Tingkat Ditingkatkan Mutu dan 341 Orang 150 org 3,174,000 150 org 3,374,000 150 org 3,424,000
Daerah Kabupaten/Kota Kompetensinya

1 2 4 PROGRAM SEDIAAN Presentase Pelayanan 100 % 100 % 4,050,000 100 % 4,435,000 100 % 4,615,000
FARMASI, ALAT dalam Perizinan,
KESEHATAN DAN pengawasan dan
MAKANAN MINUMAN pembinaan SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

1 2 4 201 Pemberian Izin Apotek, Persentase Pelayanan 100 % 100 % 300,000 100 % 500,000 100 % 540,000
Toko Obat, Toko Alat Pemberian surat
Kesehatan dan Optikal, rekomendasi izin
Usaha Mikro Obat Apotek, Toko Obat,
Tradisional (UMOT) Toko Alat Kesehtan dan
Optikal, dan UMOT

1 2 4 201 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 22 Dokumen 24 Dokumen 150,000 30 250,000 30 Dok 270,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta
Perizinan Apotek, Toko Tindak Lanjut
Obat, Toko Alat Pengawasan Perizinan
Kesehatan, dan Optikal, Apotek, Toko Obat,
Usaha Mikro Obat Toko Alat Kesehatan,
Tradisional (UMOT) dan Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

1 2 4 201 2 Penyediaan dan Jumlah Apotek, Toko 22 Sarana 24 Sarana 150,000 30 Sarana 250,000 30 270,000
Pengelolaan Data Obat, Toko Alat Sarana
Perizinan dan Tindak Kesehatan, dan Optikal,
Lanjut Pengawasan Izin Usaha Mikro Obat
Apotek, Toko Obat, Toko Tradisional (UMOT)
Alat Kesehatan, dan yang Dikendalikan dan
Optikal, Usaha Mikro Diawasi dalam rangka
Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan dan Tindak
Lanjut Penerbitan Izin
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan,
dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

1 2 4 202 Pemberian Sertifikat Persentase Pemberian 100 % 100 % 200,000 100 % 260,000 100 % 300,000
Produksi untuk Sarana Sertifikat Produksi Alat
Produksi Alat Kesehatan Kesehatan dan
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Peruhanan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

1 2 4 202 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 100,000 4 130,000 6 150,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Sertifikat Produksi Alat Tindak Lanjut
Kesehatan Kelas 1 Pengawasan Sertifikat
Tertentu dan PKRT Kelas Produksi Alat
1 Tertentu Perusahaan Kesehatan Kelas 1
Rumah Tangga Tertentu dan PKRT
Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga

1 2 4 202 2 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 3 Dokumen 100,000 4 130,000 6 150,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Perbekalan Kesehatan Tindak Lanjut
Rumah Tangga Kelas 1 Pengawasan
Tertentu Perusahaan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

1 2 4 203 Penerbitan Sertifikat Persentase pelayanan 100 % 100 % 1,250,000 100 % 1,300,000 100 % 1,325,000
Produksi Pangan Industri pemberian sertifikat
Rumah Tangga dan produksi pangan
Nomor P-IRT sebagai Izin industri rumah tangga
Produksi, untuk Produk P-IRT sebagai izin
Makanan Minuman produksim untuk
Tertentu yang Dapat produk makanan
Diproduksi oleh Industri minuman tertentu yang
Rumah Tangga dapat diproduksi oleh
indusitri Rumah tangga

tc 27 (EDIT) (2) Page 6


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 4 203 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 30 Dokumen 30 Dokumen 1,250,000 35 1,300,000 40 1,325,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Sertifikat Produksi Tindak Lanjut
Pangan Industri Rumah Pengawasan Sertifikat
Tangga dan Nomor P-IRT Produksi Pangan
sebagai Izin Produksi, Industri Rumah Tangga
untuk Produk Makanan dan Nomor P-IRT
Minuman Tertentu yang sebagai Izin Produksi,
Dapat Diproduksi oleh untuk Produk Makanan
Industri Rumah Tangga Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah
Tangga

1 2 4 204 Penerbitan Sertifikat Laik Persentase pelayanan 100 % 100 % 500,000 100 % 500,000 100 % 500,000
Higiene Sanitasi Tempat penerbitan Sertifikat
Pengelolaan Makanan Laik Higiene Sanitasi
(TPM) antara lain Jasa Tempat Pengelolaan
Boga, Rumah Makanan (TPM) antara
Makan/Restoran dan lain Jasa Boga, Rumah
Depot Makan/Restoran dan
Air Minum (DAM) Depot
Air Minum (DAM)

1 2 4 204 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Penerbitan Sertifikat Laik Tindak Lanjut
Higiene Sanitasi Tempat Pengawasan
Pengelolaan Makanan Penerbitan Sertifikat
(TPM) antara lain Jasa Laik Higiene Sanitasi
Boga, Rumah Tempat Pengelolaan
Makan/Restoran dan Makanan (TPM) antara
Depot Air Minum (DAM) lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum
(DAM)

1 2 4 205 Penerbitan Stiker Persentase jumlah 30 % 35 % 500,000 40 % 500,000 45 % 500,000


Pembinaan pada produk makanan
Makanan Jajanan dan jajanan dan sentra
Sentra Makanan Jajanan makanan jajanan
diberikan stiker
pembinaan

1 2 4 205 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokumen Dokum
Lanjut Penerbitan Stiker Pengawasan serta en
Pembinaan pada Tindak Lanjut
Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker
Sentra Makanan Jajanan Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan

1 2 4 206 Pemeriksaan dan Tindak Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,300,000 1 Kegiatan 1,375,000 1 1,450,000
Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan dan Kegiat
Post Market pada tindak lanjut hasul an
Produksi dan Produk pemeriksaan post
Makanan Minuman market pada produksi
Industri Rumah dan produk makanan
Tangga minuman industri
rumah tangga

1 2 4 206 1 Pemeriksaan Post Jumlah Produk dan 46 sarana 46 sarana 1,050,000 48 sarana 1,100,000 50 sarana 1,150,000
Market pada Produk Sarana Produksi
Makanan- Minuman Makanan- Minuman
Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
yang Beredar dan Beredar yang Dilakukan
Pengawasan serta Pemeriksaan Post
Tindak Lanjut Market dalam rangka
Pengawasan Tindak Lanjut
Pengawasan

1 2 4 206 2 Penyediaan dan Jumlah Data Perizinan 46 Dokumen 46 Dokumen 250,000 48 sarana 275,000 50 sarana 300,000
Pengelolaan Data Tindak Industri Rumah Tangga
Lanjut Pengawasan yang Dikelola dalam
Perizinan Industri rangka Tindak Lanjut
Rumah Tangga Pengawasan

1 2 5 PROGRAM Jumlah Posyandu aktif 82 Pos 82 Pos 3,600,000 82 Pos 4,150,000 82 Pos 4,450,000
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

1 2 5 201 Advokasi, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,000,000 1 Kegiatan 2,250,000 1 2,250,000
Pemberdayaan, Advokasi, Kegiat
Kemitraan, Peningkatan pemberdayaan, an
Peran serta Masyarakat peningkatan peran
dan Lintas Sektor Tingkat serta masyarakat dan
Daerah Kabupaten/Kota lintas sektor tingkat
daerah kabupaten/kota

1 2 5 201 1 Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 2,000,000 2 kegiatan 2,250,000 2 kegiata 2,250,000
Promosi Kesehatan, Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat

1 2 5 202 Pelaksanaan Sehat Persentase Kecamatan 100 % 100 % 1,500,000 100 % 1,650,000 100 % 1,815,000
dalam rangka yang melaksanakan
Promotif regulasi terkait germas
Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

tc 27 (EDIT) (2) Page 7


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 5 202 1 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000 1 Dokumen 1,650,000 1 Dokume 1,815,000
Promosi Kesehatan Hasil
dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan
Bersih dan Sehat Promosi Kesehatan
dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat

1 2 5 203 Pengembangan dan Persentase partisipasi 100 % 100 % 1,100,000 100 % 1,350,000 100 % 1,600,000
Pelaksanaan Upaya kader kesehatan pada
Kesehatan Bersumber posyandu
Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 5 203 1 Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1,100,000 1 1,350,000 1 1,600,000
Supervisi Pengembangan Bimbingan Teknis dan Dokumen Dokum
dan Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya en
Kesehatan Bersumber Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat Daya Masyarakat
(UKBM) (UKBM)

PUSKESMAS DULUPI

Persentase
PROGRAM PENUNJANG
Meningkatkan Suasana Meningkatnya Pelaksanaan
URUSAN
Kedamaian Dari Aspek Kualitas Penunjang Adminitrasi
1 02 01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 %
Keadilan Pelayanan Pelayanan Perkantoran di Dinas
DAERAH KABUPATEN /
Pemerintahan Publik Kesehatan Kabupaten
KOTA Boalemo

Administrasi Keuangan Persentase Administrasi


Perangkat Daerah Keuangan yang tepat
1 02 1 202 waktu 100 % 100 % 100 % 100 %

Penyediaan Gaji dan


Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
disesuaikan dengan jumlah pegawai di OPD
1 02 01 2.02 01 orang
Tunjangan ASN
Administrasi Umum Persentase
1 02 1 206 Perangkat Daerah Ketersediaan 100 % 100 % 552,951 100 % 608,246 100 % 669,071
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan
1 02 01 2.06 02 Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 552,950.86 1 Laporan 608,246 1 Lapora 669,070.54
n

PROGRAM PEMENUHAN Persentase


UPAYA KESEHATAN Pemenuhan Akses dan
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya PERORANGAN DAN Mutu Pelayanan
pelayanan kesehatan akses kesehatan 1 02 02 UPAYA KESEHATAN Kesehatan 100 % 100 % 260,680 100 % 286,748 100 % 315,423
bagi masyarakat bagi masyarakat MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Indikator Keluarga


Pelayanan Kesehatan Sehat Wilayah
untuk UKM dan UKP Puskesmas Dulupi
1 02 02 2.01 Kewenangan Daerah 0.08 Skala 0.2 Skala 260,680 0.4 Skala 286,748 0.6 Skala 315,423
Kabupaten/Kota

Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin


1 2 2 201 16 yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60,000 1 Paket 66,000 1 Paket 72,600

Pengadaan Bahan Habis Jumlah Bahan Habis


1 2 2 201 17 Pakai Pakai yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 77,680 1 Paket 85,448 1 Paket 93,993

Pengelolaan Jumlah Keluarga yang


Pelayanan Kesehatan Sudah Dikunjungi dan
Dasar Melalui Diintervensi Masalah
Kesehatannya oleh
1 2 2 201 22 Pendekatan Keluarga Tenaga 2257 Keluarga 2401 Keluarga 123,000 2545 Keluarga 135,300 2689 Keluar 148,830
ga
Kesehatan Puskesmas

Penyediaan Layanan Persentase Pemenuhan


Kesehatan untuk UKM Standar Pelayanan
dan UKP Rujukan Minimal Bidang
1 2 2 202 Tingkat Daerah Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 %
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang


Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan
Pelayanan
1 2 2 202 1 Kesehatan Sesuai 81 ORG 99 ORG 5,062 122 ORG 5,568.67 150 ORG 6,126
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin


Kesehatan Ibu Bersalin yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
1 2 2 202 2 Sesuai Standar 81 ORG 99 ORG 8,439 122 ORG 9,282 150 ORG 10,211

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru


Kesehatan Bayi Baru Lahir yang
Lahir Mendapatkan
1 2 2 202 3 Pelayanan Kesehatan 81 ORG 99 ORG 4,778 122 ORG 5,256 150 ORG 5,781
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang


Kesehatan Balita Mendapatkan
Pelayanan
1 2 2 202 4 Kesehatan Sesuai 432 ORG 531 ORG 1,612 653 ORG 1,773 803 ORG 1,950
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia


Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pendidikan Dasar yang Mendapatkan
1 2 2 202 5 Pelayanan Kesehatan 1,277 ORG 1,571 ORG 514 1,932 ORG 566 2,376 ORG 622
Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk


Kesehatan pada Usia Usia Produktif yang
Produktif Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
1 2 2 202 6 Sesuai Standar 586 Orang 721 orang 337 887 orang 371 1091 orang 408

tc 27 (EDIT) (2) Page 8


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk
Kesehatan pada Usia Usia Lanjut yang
Lanjut Mendapatkan
1 2 2 202 7 Pelayanan Kesehatan 168 ORG 185 ORG 355 228 ORG 390.64 280 ORG 430
Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita


Kesehatan Penderita Hipertensi yang
Hipertensi Mendapatkan
1 2 2 202 8 Pelayanan Kesehatan 474 Orang 583 orang 451 717 orang 496 882 orang 546
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita


Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Diabetes Melitus yang
Mendapatkan
1 2 2 202 9 Pelayanan Kesehatan 355 Orang 437 orang 1,209 538 orang 1,329.86 662 orang 1,463
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang


Kesehatan Orang dengan Mendapatkan
Gangguan Jiwa Berat Pelayanan
Kesehatan Orang
1 2 2 202 10 dengan Gangguan Jiwa 11 Orang 13 orang 3,465 16 orang 3,812 20 orang 4,193
Berat Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga


Kesehatan Orang Menderita
Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang
1 2 2 202 11 Mendapatkan 185 orang 228 ORG 1,594 280 ORG 1,753 344 ORG 1,928
Pelayanan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang


Kesehatan Orang dengan Terduga Menderita
Risiko Terinfeksi HIV HIV yang
1 2 2 202 12 Mendapatkan 189 orang 233 ORG 23,431 287 ORG 25,774 353 ORG 28,352
Pelayanan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan
Penduduk pada Kondisi Kesehatan bagi
Kejadian Luar Biasa (KLB) Penduduk pada Kondisi
1 2 2 202 13 Kejadian Luar Biasa Dokumen 100 % 2,600,000 100 % 2,860,000 100 % 3,146,000
(KLB) Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan
Penduduk Terdampak Kesehatan bagi
Krisis Kesehatan Akibat Penduduk Terdampak
Bencana dan/atau Krisis Kesehatan Akibat
1 2 2 202 14 Berpotensi Bencana Bencana dan/atau 1 Dokumen 1 Kegiatan 50,000 1 Kegiatan 55,000 1 Kegiat 60,500
Berpotensi Bencana an
Sesuai Standar

Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil


Pelayanan Kesehatan Pengelolaan
Gizi Pelayanan
1 2 2 202 15 Masyarakat Kesehatan Gizi 1 Dokumen 1 Dokumen 1,280,233 1 Dokumen 1,408,256 1 Dokum 1,549,082
Masyarakat en

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Kerja dan Pengelolaan
Olahraga Pelayanan
1 2 2 202 16 Kesehatan Kerja dan 1 Dokumen 1 Dok 91,025 1 Dok 100,128 1 Dok 110,140
Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Lingkungan Pengelolaan
1 2 2 202 17 Pelayanan 1 Dokumen 1 Dok 222,227 1 Dok 244,450 1 Dok 268,895
Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Promosi Kesehatan Pengelolaan
1 2 2 202 18 Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 899,840 1 989,824 1 Dokum 1,088,806
Dokumen
Promosi Kesehatan en

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Tradisional, Pengelolaan Pelayanan
Akupuntur, Asuhan Kesehatan Tradisional,
Mandiri, dan Tradisional Akupuntur, Asuhan
1 2 2 202 19 Lainnya Mandiri dan Tradisional 1 Dokumen 1 Kegiatan 38,250 1 Kegiatan 42,075 1 Kegiat 46,283
Lainnya an

Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Pengelolaan
1 2 2 202 20 Surveilans 1 Dokumen 1 Dokumen 526,350 1 578,985 1 Dokum 636,884
Dokumen
Kesehatan en

Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Khusus Pengelolaan
1 2 2 202 23 Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000 1 Dokumen 55,000 1 Dokum 60,500
Kesehatan Khusus en

Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen


Pengurangan Risiko Hasil Pengelolaan
Krisis Kesehatan dan Upaya Pengurangan
1 2 2 202 24 Pasca Krisis Kesehatan Risiko Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000 1 27,500 1 Dokum 30,250
dan Pasca Dokumen
en
Krisis Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil


Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan
Tidak Menular Penyakit Menular dan
1 2 2 202 25 1 Dokumen 1 Dok 1,771,250 1 Dok 1,948,375 1 Dok 2,143,213
Tidak Menular

Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan
1 2 2 202 26 Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 5,076,132 1 5,583,745 1 Dokum 6,142,120
Dokumen
en

tc 27 (EDIT) (2) Page 9


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Pengambilan dan Jumlah Spesimen
Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa
KLB ke (KLB) ke
1 2 2 202 28 Laboratorium Laboratorium Paket 7 Paket 48,000 7 Paket 52,800 8 Paket 58,080
Rujukan/Nasional Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

Penyediaan Jumlah Fasilitas


Telemedicine di Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan (Fasyankes) yang
Kesehatan Melayani Konsultasi
Jarak Jauh antar
Fasyankes Melalui
Pelayanan
Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses
1 2 2 202 30 Pelayanan Kesehatan - Unit 1 Unit 50,000 2 Unit 55,000 3 Unit 60,500
yang Berkualitas

Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen


Puskesmas Operasional
1 2 2 202 33 Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 900,000 1 990,000 1 Dokum 1,089,000
Dokumen
Puskesmas en

Investigasi Awal Kejadian Jumlah Laporan Hasil


Tidak Diharapkan Investigasi Awal
(Kejadian Ikutan Pasca Kejadian Tidak
Imunisasi dan Pemberian Diharapkan (Kejadian
1 2 2 202 36 Obat Massal) Ikutan Pasca Imunisasi 1 Laporan 1 Laporan 120,000 1 Laporan 132,000 1 Lapora 145,200
dan Pemberian Obat n
Massal)

Pelaksanaan Jumlah Dokumen


Kewaspadaan Dini dan Hasil Pelaksanaan
1 2 2 202 37 Respon Kewaspadaan Dini dan 1 Dokumen 1 Dokumen 54,000 1 Dokumen 59,400 1 Dokum 65,340
Wabah Respon Wabah en

1 2 2 203 Penyelenggaraan Jumlah sistem 1 Sistem 1 Sistem 37,500 1 Sistem 41,250 1 45,375
Sistem Informasi informasi kesehatan Sistem
Kesehatan yang beroperasi
Secara Terintegrasi

1 2 2 203 1 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000 1 55,000 1 60,500
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan Dokumen Doku
Informasi Kesehatan men

1 2 2 203 2 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000 1 33,000 1 36,300
Informasi Kesehatan Hasil Pengelolaan Dokumen Dokum
Sistem en
Informasi Kesehatan

1 2 2 203 3 Pengadaan Jumlah 1 Unit 1 Unit 50,000 1 Unit 55,000 1 Unit 60,500
Alat/Perangkat Sistem Alat/Perangkat
Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi
Jaringan Internet Kesehatan dan
Jaringan Internet
yang
Disediakan

1 2 3 202 Perencanaan Kebutuhan Persentase pemenuhan


dan Pendayagunaan sdmk di fasyankes
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah 68.27 % 70.0 % 480,000 75 % 480,000 80 % 480,000
Kabupaten/Kota

1 2 3 202 2 Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya


Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatan
Kesehatan Sesuai yang
Standar Memenuhi Standar
di Fasilitas 4 Orang 4 Orang 480,000 4 Orang 480,000 4 Orang 480,000
Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)

JUMLAH 1,030,842,868 1,158,538,249 1,046,604,499

tc 27 (EDIT) (2) Page 10


Tabel T-C.27
endanaan Peangkat Daerah Dinas Kesehatan
upaten Boalemo

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026
Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

100 % 62,750,000 100 % 327,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % 2,250,000 100 % 8,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Dokum Dokum
7 1,500,000 7 5,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
en en

Dokum Dokum
3 750,000 3 3,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
en en

100 % 1,000,000 100 % 4,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 0 0% 0 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora Lapora
1 500,000 1 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n n

Lapora Lapora
1n 500,000 1n 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % 500,000 100 % 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora Lapora
1n 500,000 1n 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora Lapora
1 500,000 1 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n n

Lapora Lapora
1n 500,000 1n 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % 9,000,000 100 % 33,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Paket 8,000,000 1 Paket 29,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora Lapora
1n 1,000,000 1n 4,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % - 100 % 80,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Unit - 0 Unit 40,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Unit - 0 Unit 40,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % 50,000,000 100 % 200,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

tc 27 (EDIT) (2) Page 11


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

Lapora Lapora
1 13,213,503 1 46,073,528 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n n

100 % 727,443,674 100 % 3,018,857,291 DINAS KESEHATAN BOALEMO

80 % 203,321,160 80 % 1,163,328,462 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 1 Unit 0 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 1 Unit 80,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 2 Unit 180,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

0 Unit - 0 Unit 0 DINAS KESEHATAN BOALEMO

2 Unit 12,000,000 11 Unit 63,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 35,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 30,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

2 Unit 5,000,000 50,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

7,500,000 30,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

7,500,000 142,500,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 4 Unit 5,640,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Paket 250,000 40 Unit 60,947,540 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Paket 30,018,858 4 Unit 120,067,888 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Paket 14,198,068 4 Paket 54,703,677 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Paket 66,550,000 4 Paket 232,050,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

3 Unit 3,166,667 12 Unit 12,666,667 DINAS KESEHATAN BOALEMO

tc 27 (EDIT) (2) Page 12


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

16 Unit 17,303,000 58 Unit 60,333,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

80 Unit 4,500,000 320 Unit 17,500,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

96 Kali 892,320 384 Kali 3,569,280 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1,040 100% Rp 40,000,000 3,625 1 125,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % 520,272,514 100 % 1,839,378,829 DINAS KESEHATAN BOALEMO

205 ORG Rp 1,037,667 715 ORG 3,618,190 DINAS KESEHATAN BOALEMO

205 ORG Rp 1,729,700 3,396 ORG 6,031,207 DINAS KESEHATAN BOALEMO

205 ORG Rp 979,370 3,396 ORG 3,414,918 DINAS KESEHATAN BOALEMO

337 ORG Rp 542,719 15,309 ORG 1,892,379 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1,120 ORG Rp 575,878 38,187 ORG 2,008,001 DINAS KESEHATAN BOALEMO

2,357 orang Rp 793,976 2,768,477 DINAS KESEHATAN BOALEMO

498 ORG Rp 176,782 5,293 ORG 616,411 DINAS KESEHATAN BOALEMO

198 orang Rp 89,179 310,955 DINAS KESEHATAN BOALEMO

119 orang Rp 143,373 499,921 DINAS KESEHATAN BOALEMO

6 orang Rp 41,809 145,783 DINAS KESEHATAN BOALEMO

198 ORG Rp 309,067 1,077,670 DINAS KESEHATAN BOALEMO

294 ORG Rp 6,895,400 24,043,240 DINAS KESEHATAN BOALEMO

tc 27 (EDIT) (2) Page 13


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

1 Dokum 1,000,000 3,600,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

1 Dokum 60,000 240,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

1 Dokum 9,407,556 1 Dokum 40,706,641 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en en

2 Dok 700,000 2 Dok 2,340,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

10 Dok 4,000,000 10 Dok 13,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Dokum 3,500,000 1 Dokum 12,220,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en en

1 Dokum 150,000 600,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

1 Dokum 1,000,000 4,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

1 Dokum 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

1 Dokum 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

1 Dok 1,141,940 3,896,517 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Dokum 40,824,000 149,688,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

8 Paket 573,600 1,894,400 DINAS KESEHATAN BOALEMO

2 Dok 1,150,000 3,650,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

2 Unit 1,500,000 11 Unit 8,250,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 1 Dokum 500,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

1 Dokum 292,820,000 1,021,020,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

11 Dokum 19,100,813 11 Dokum 71,117,063 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en en

16 Dokum 5,389,911 21,120,781 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en

4 Unit 10,000,000 14 Unit 35,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

tc 27 (EDIT) (2) Page 14


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

1 Lapora 2,450,000 1 Lapora 8,400,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


n n

1 Dokum 1,600,000 1 Dokum 5,200,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


en en

1 Unit 250,000 1 Unit 1,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 3,500,000 1 14,750,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Sistem Sistem

1 2,500,000 1 10,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Doku Doku
men men

1 500,000 1 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Dokum Dokum
en en

2 Unit 500,000 13 Unit 2,750,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % 350,000 100 % 1,400,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

2 Unit 200,000 800,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

2 Unit 150,000 600,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

BOALEMO

85 % 232,124,000 85 % 927,146,000 DINAS KESEHATAN

BOALEMO
100 % 129,020,000 100 % 516,080,000 DINAS KESEHATAN

BOALEMO

90 % 14,790,000 59,160,000 DINAS KESEHATAN

BOALEMO

75 % 114,230,000 456,920,000 DINAS KESEHATAN

BOALEMO

70 % 99,330,000 70 % 397,320,000 DINAS KESEHATAN

BOALEMO

100 % 24,800,000 100 % 99,200,000 DINAS KESEHATAN

BOALEMO

347 Orang 47,197,260 44 orang 164,569,860 DINAS KESEHATAN

tc 27 (EDIT) (2) Page 15


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)


BOALEMO

dokum dokum
13 73,780,000 52 295,120,000 DINAS KESEHATAN
en en

BOALEMO

Kegiat Kegiat
3 3,774,000 8 13,746,000 DINAS KESEHATAN
an an

BOALEMO

150 org 3,774,000 600 org 13,746,000 DINAS KESEHATAN

100 % 5,100,000 100 % 18,200,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % 700,000 100 % 2,040,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

40 Dok 350,000 1,020,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

40 350,000 1,020,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Sarana

100 % 400,000 100 % 1,160,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

8 200,000 580,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Dokum
en

8 200,000 580,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Dokum
en

100 % 1,400,000 100 % 5,275,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

tc 27 (EDIT) (2) Page 16


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)


45 1,400,000 5,275,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
Dokum
en

100 % 500,000 100 % 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Dokum
en

50 % 500,000 50 % 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Dokum
en

1 1,600,000 1 5,725,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Kegiat Kegiat
an an

55 sarana 1,250,000 4,550,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

55 sarana 350,000 1,175,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

82 Pos 5,050,000 82 Pos 17,250,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 2,500,000 1 9,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO


Kegiat Kegiat
an an

2 kegiata 2,500,000 9,000,000 BOALEMO

DINAS KESEHATAN

100 % 1,996,500 100 % 6,961,500 DINAS KESEHATAN BOALEMO

tc 27 (EDIT) (2) Page 17


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)


1 Dokume 1,996,500 1 Dokume 6,961,500 BOALEMO

DINAS KESEHATAN

100 % 1,900,000 100 % 5,950,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 1,900,000 1 5,950,000 BOALEMO


Dokum Dokum
en en
DINAS KESEHATAN

100 % 100 % DINAS KESEHATAN BOALEMO

100 % 100 %

0 puskesmas dulupi BOALEMO

100 % 669,072 100 % 2,499,339

1 Lapora 669,072 1 lapora 2,499,339 puskesmas dulupi BOALEMO


n n

100 % 346,965 100 % 1,209,816 Dinas Kesehatan BOALEMO

0.8 Skala 346,965 0.8 Skala 1,209,816 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Paket 79,860 1 Paket 278,460 puskesmas dulupi BOALEMO

1 Paket 103,392 1 Paket 360,513 puskesmas dulupi BOALEMO

2833 Keluar 163,713 2,833 Keluar 570,843 puskesmas dulupi BOALEMO


ga
ga

100 % 100 %

185 ORG 6,738.09 185 ORG 23,495 puskesmas dulupi BOALEMO

185 ORG 11,232 185 ORG 39,164 puskesmas dulupi BOALEMO

185 ORG 6,360 185 ORG 22,175 puskesmas dulupi BOALEMO

988 ORG 2,145 988 ORG 7,480 puskesmas dulupi BOALEMO

2,923 ORG 684 2,923 ORG 2,386 puskesmas dulupi BOALEMO

1342 orang 448 1342 orang 1,563 puskesmas dulupi BOALEMO

tc 27 (EDIT) (2) Page 18


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

344 ORG 473 344 ORG 1,648 puskesmas dulupi BOALEMO

1,085 orang 601 1,085 orang 2,094 puskesmas dulupi BOALEMO

814 orang 1,609 814 orang 5,611 puskesmas dulupi BOALEMO

25 orang 4,612 25 orang 16,082 puskesmas dulupi BOALEMO

423 ORG 2,121 423 orang 7,396 puskesmas dulupi BOALEMO

434 ORG 31,187 434 orang 108,744 puskesmas dulupi BOALEMO

100 % 3,460,600 100 % 12,066,600 puskesmas dulupi BOALEMO

1 Kegiat 66,550 1 kegiata 232,050 puskesmas dulupi BOALEMO


an n

1 Dokum 1,703,990 1 Dokum 5,941,561 puskesmas dulupi BOALEMO


en en

1 Dok 121,154 1 Dok 422,447 puskesmas dulupi BOALEMO

1 Dok 295,784 1 Dok 1,031,356 puskesmas dulupi BOALEMO

1 Dokum 1,197,687 1 Dokum 4,176,157 puskesmas dulupi BOALEMO


en en

1 Kegiat 50,911 1 dok 177,518 puskesmas dulupi BOALEMO


an

1 Dokum 700,572 1 dok 2,442,790 puskesmas dulupi BOALEMO


en

1 Dokum 66,550 1 dok 232,050 puskesmas dulupi BOALEMO


en

1 Dokum 33,275 1 dok 116,025 puskesmas dulupi BOALEMO


en

1 Dok 2,357,534 1 dok 8,220,371 puskesmas dulupi BOALEMO

1 Dokum 6,756,332 1 dok 23,558,330 puskesmas dulupi BOALEMO


en

tc 27 (EDIT) (2) Page 19


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

8 Paket 63,888 1 dok 222,768 puskesmas dulupi BOALEMO

4 Unit 66,550 4 Unit 232,050 puskesmas dulupi BOALEMO

11 Dokum 1,197,900 1 Dokum 4,176,900 puskesmas dulupi BOALEMO


en en

1 Lapora 159,720 1 Lapora 556,920 puskesmas dulupi BOALEMO


n n

1 Dokum 71,874 1 Dokum 250,614 puskesmas dulupi BOALEMO


en en

1 49,913 1 174,038 puskesmas dulupi BOALEMO


Sistem Sistem

1 66,550 1 232,050 puskesmas dulupi BOALEMO


Doku Doku
men men

1 39,930 1 139,230 puskesmas dulupi BOALEMO


Dokum Dokum
en en

4 Unit 66,550 1 Unit 232,050 puskesmas dulupi BOALEMO

85 % 480,000 90 %

BOALEMO

4 Orang 480,000 4 orang 1,920,000 puskesmas dulupi

1,032,467,674 4,268,453,291

tc 27 (EDIT) (2) Page 20


Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Peangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Boalemo

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
Tujuan Sasaran Kode PROGRAM, KEGIATAN Sasaran,Program Awal Tahun
DAN SUBKEGIATAN Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)

PROGRAM PENUNJANG
Meningkatkan Suasana Meningkatnya URUSAN
Kedamaian Dari Aspek Kualitas
1 02 01 PEMERINTAHAN 80,750,000 61,750,000 81,750,000
Keadilan Pelayanan Pelayanan DAERAH KABUPATEN /
Pemerintahan Publik KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 02 1 201 Evaluasi 1,750,000 2,250,000 1,750,000
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Dokum Dokum
1 02 01 2.01 01 6 Dokumen 6 Dokumen 1,000,000 7 1,500,000 6 1,000,000
Daerah Daerah en en

Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan


Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Dokum Dokum
1 02 01 2.01 07 3 Dokumen 3 Dokumen 750,000 3 en 750,000 3 en 750,000
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan
1 02 1 202 Perangkat Daerah 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
disesuaikan d
1 02 01 2.02 01 Orang - - -
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Triwulanan/ Semesteran Semesteran SKPD dan
SKPD Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Lapora Lapora
1 02 01 2.02 07 1 Laporan 1 Laporan 500,000 1n 500,000 1n 500,000
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD

Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan


Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan
Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Lapora Lapora
1 02 01 2.02 05 1 Laporan 1 Laporan 500,000 1 500,000 1 500,000
pada SKPD Barang Milik Daerah n n
pada SKPD

Administrasi
Kepegawaian Perangkat Lapora Lapora
1 02 1 205 1 1 Laporan 500,000 1n 500,000 1n 500,000
Daerah
Pendataan dan Jumlah Dokumen
Pengolahan Administrasi Pendataan dan
Kepegawaian Pengolahan Lapora Lapora
1 02 01 2.05 04 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Administrasi n n
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen


Penilaian Kinerja Monitoring, Evaluasi, Lapora Lapora
1 02 01 2.05 05 Pegawai dan Penilaian Kinerja 1 Dokumen Dokumen 500,000 1n 500,000 1n 500,000
Pegawai

Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang


Implementasi Peraturan Mengikuti Bimbingan
Perundang-Undangan Teknis Implementasi Lapora Lapora
1 02 01 2.05 11 1 Orang Orang 500,000 1 500,000 1 500,000
Peraturan Perundang- n n
Undangan

Administrasi Umum
1 02 1 206 Perangkat Daerah 7,500,000 8,000,000 8,500,000
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan
1 02 01 2.06 02 Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6,500,000 1 Paket 7,000,000 1 Paket 7,500,000

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan


Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Lapora Lapora
1 02 01 2.06 09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000
n n
Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang
1 02 1 207 Urusan Pemerintah 20,000,000 - 20,000,000
Daerah

Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan


Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas
1 02 01 2.07 01 Jabatan yang 1 Unit 2 Unit 10,000,000 Unit - 2 Unit 10,000,000
Disediakan

Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan


Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau
Lapangan Lapangan yang
1 02 01 2.07 02 Disediakan 2 Unit 2 Unit 10,000,000 Unit - 2 Unit 10,000,000

Penyediaan Jasa
1 02 1 208 Penunjang Urusan 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Lapora Lapora
1 02 01 2.08 04 Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000
n n

PROGRAM PEMENUHAN Persentase


UPAYA KESEHATAN Pemenuhan Standar
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya PERORANGAN DAN Pelayanan Minimal
pelayanan kesehatan akses kesehatan 1 02 02 UPAYA KESEHATAN Bidang Kesehatan 82.00 % 87.00 % 710,918,868 93.00 % 856,479,249 98.00 % 724,015,499
bagi masyarakat bagi masyarakat MASYARAKAT

tc 27 (EDIT) Page 21
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Penyediaan Fasilitas Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kesehatan (PSA) yang
untuk UKM dan UKP memenuhi standar
1 02 02 2.01 Kewenangan Daerah 64 % 68 % 302,650,961 72 % 414,451,818 76 % 242,904,523
Kabupaten/Kota

Pembangunan Jumlah Pusat


Puskesmas Kesehatan
Masyarakat
1 2 2 201 2 (Puskesmas) yang Unit - 1 Unit 85,000,000 -
Dibangun

Pembangunan Fasilitas Jumlah Fasilitas


Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya
1 2 2 201 3 yang Unit 1 Unit 67,500,000 - -
Dibangun

Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Dinas


Dinas Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan
1 2 2 201 4 yang Unit - 2 Unit 18,000,000 -
Dibangun

Jumlah Rumah Sakit


yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM
agar Setiap Standar
Jenis Pelayanan Rumah
Sakit berdasarkan Kelas
Rumah Sakit yang
Pengembangan Rumah Memenuhi Rasio
1 2 2 201 5 Sakit Unit 1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000
Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000

Pengembangan Jumlah Puskesmas


Puskesmas yang Ditingkatkan
Sarana,
1 2 2 201 6 Prasarana, Alat Unit 3 unit 17,000,000 3 unit 17,000,000 3 unit 17,000,000
Kesehatan dan SDM
agar Sesuai Standar

Pengembangan Fasilitas Jumlah Fasilitas


Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya
yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana, Alat
1 2 2 201 7 Kesehatan Unit - 1 Paket 35,000,000 -
dan SDM agar Sesuai
Standar

Rehabilitasi dan Jumlah Sarana,


Pemeliharaan Rumah Prasarana dan Alat
Sakit Kesehatan yang Telah
Dilakukan Program
1 2 2 201 8 Rehabilitasi dan Unit 25,000,000 - 25,000,000
Pemeliharaan Oleh
Rumah Sakit

Rehabilitasi dan Jumlah Sarana,


Pemeliharaan Puskesmas Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah
1 2 2 201 9 Dilakukan Rehabilitasi Unit 3 unit 15,000,000 3 unit 15,000,000 3 unit 15,000,000
dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas

Rehabilitasi dan Jumlah Sarana ,


Pemeliharaan Fasilitas Prasarana dan Alat
Kesehatan Lainnya Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi
1 2 2 201 10 dan Pemeliharaan oleh Unit 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Rehabilitasi dan Jumlah Sarana dan


Pemeliharaan Rumah Prasarana Rumah
Dinas Tenaga Kesehatan Dinas Tenaga
Kesehatan yang
1 2 2 201 11 Telah Dilakukan Unit 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan

Pengadaan Sarana Jumlah Sarana di


Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan
1 2 2 201 12 Kesehatan Kesehatan Unit - 4 Unit 5,640,000 -
yang Disediakan

Pengadaan Prasarana Jumlah Prasarana


dan Pendukung Fasilitas Fasilitas Pelayanan
1 2 2 201 13 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Paket 1 Paket 850,000 1 Paket 59,597,540 1 Paket 250,000
yang Disediakan

Pengadaan Alat Jumlah Alat


Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Penunjang Medik
1 2 2 201 14 Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan 1 Paket 1 Paket 30,015,086 1 Paket 30,016,343 1 Paket 30,017,601
Kesehatan Kesehatan yang
Disediakan

Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin


1 2 2 201 16 yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12,961,357 1 Paket 13,346,184 1 Paket 14,198,068

Pengadaan Bahan Habis Jumlah Bahan Habis


Pakai Pakai yang Disediakan
1 2 2 201 17 1 Paket 1 Paket 42,973,407 1 Paket 43,886,140 1 Paket 48,040,411

Pemeliharaan Sarana Jumlah Sarana


Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
1 2 2 201 18 3 Unit 6 Unit 3,166,667 6 Unit 3,166,667 6 Unit 3,166,667
Yang Dilakukan
Pemeliharaan

Pemeliharaan Jumlah Prasarana


Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Pendukung Kesehatan
1 2 2 201 19 Fasilitas Pelayanan yang Dilakukan 12 Unit 25 Unit 9,373,124 26 Unit 9,575,124 33 Unit 10,645,457
Kesehatan Pemeliharaan

tc 27 (EDIT) Page 22
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Pemeliharaan Rutin Jumlah Alat
dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
1 2 2 201 20 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 320 Unit 430 Unit 4,250,000 455 Unit 4,350,000 460 Unit 4,400,000
Kesehatan Terpelihara Sesuai
Standar

Distribusi Alat Jumlah Distribusi Alat


Kesehatan, Obat, Vaksin, Kesehatan, Obat,
Bahan Medis Habis Pakai Vaksin, Bahan Medis
(BMHP), Makanan dan Habis Pakai (BMHP),
Minuman ke Puskesmas Makanan dan Minuman
serta Fasilitas Kesehatan yang Didistribusikan ke
1 2 2 201 21 Lainnya Puskesmas serta 96 kali 96 Kali 892,320 96 Kali 892,320 96 Kali 892,320
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Pengelolaan Jumlah Keluarga yang


Pelayanan Kesehatan Sudah Dikunjungi dan
Dasar Melalui Diintervensi Masalah
Kesehatannya oleh Keluar Keluar
1 2 2 201 22 Pendekatan Keluarga Tenaga 38409 Keluarga 34676 Keluarga 8,669,000 35926 8,981,500 37176 9,294,000
ga ga
Kesehatan Puskesmas

Penyediaan Layanan Jumlah Layanan


Kesehatan untuk UKM Kesehatan
dan UKP Rujukan Sub Sub
Tingkat Daerah Sub Sub
1 2 2 202 25 27 404,167,907 27 Kegiat 437,927,432 27 Kegiat 477,010,976
Kegiatan Kegiatan
Kabupaten/Kota an an

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang


Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan
Pelayanan
1 2 2 202 1 Kesehatan Sesuai 2,191 ORG 2,410 ORG 14,640,542 2,651 ORG 16,104,596 2,916 ORG 17,714,448
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin


Kesehatan Ibu Bersalin yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
1 2 2 202 2 2,110 ORG 2,321 ORG 23,503,281 2,553 ORG 25,852,596 2,808 ORG 28,434,818
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru


Kesehatan Bayi Baru Lahir yang
Lahir Mendapatkan
1 2 2 202 3 Pelayanan Kesehatan 2,110 ORG 2,321 ORG 13,307,748 2,553 ORG 14,637,949 2,808 ORG 16,100,024
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang


Kesehatan Balita Mendapatkan
Pelayanan
1 2 2 202 4 Kesehatan Sesuai 10,364 ORG 10,458 ORG 20,225,762 11,503 ORG 22,246,791 12,653 ORG 24,470,890
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia


Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pendidikan Dasar yang Mendapatkan
1 2 2 202 5 Pelayanan Kesehatan 23,712 ORG 26,083 ORG 16,092,877 28,691 ORG 17,701,980 31,560 ORG 19,472,116
Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk


Kesehatan pada Usia Usia Produktif yang
Produktif Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
1 2 2 202 6 Sesuai Standar 56575 Orang 62233 orang 565,071 68455.75 orang 621,578 75301.33 orang 683,736

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk


Kesehatan pada Usia Usia Lanjut yang
Lanjut Mendapatkan
1 2 2 202 7 Pelayanan Kesehatan 3,445 ORG 3,617 ORG 1,541,402 3,978 ORG 1,695,244 4,375 ORG 1,864,428
Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita


Kesehatan Penderita Hipertensi yang
Hipertensi Mendapatkan
1 2 2 202 8 Pelayanan Kesehatan 10,725 Orang 11,798 orang 121,278 12,977 orang 133,406 14,275 orang 146,747
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita


Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Diabetes Melitus yang
Mendapatkan
1 2 2 202 9 Pelayanan Kesehatan 5,440 Orang 5,984 orang 232,658 6,582 orang 255,924 7,241 orang 281,516
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang


Kesehatan Orang dengan Mendapatkan
Gangguan Jiwa Berat Pelayanan
Kesehatan Orang
1 2 2 202 10 dengan Gangguan Jiwa 232 Orang 255 orang 346,513 281 orang 381,164 309 orang 419,281
Berat Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga


Kesehatan Orang Menderita
Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang
1 2 2 202 11 Mendapatkan orang 3,050 ORG 563,183 3,203 ORG 591,342 3,363 ORG 620,909
Pelayanan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang


Kesehatan Orang dengan Terduga Menderita
Risiko Terinfeksi HIV HIV yang
1 2 2 202 12 Mendapatkan orang 4,338 ORG 1,106,711 4,771 ORG 1,217,178 5,429 ORG 1,385,046
Pelayanan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan
Penduduk pada Kondisi Kesehatan bagi
Kejadian Luar Biasa (KLB) Penduduk pada Kondisi
1 2 2 202 13 Kejadian Luar Biasa Dokumen 100 % 800,000 100 % 800,000 100 % 1,000,000
(KLB) Sesuai Standar

tc 27 (EDIT) Page 23
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan
Penduduk Terdampak Kesehatan bagi
Krisis Kesehatan Akibat Penduduk Terdampak
Bencana dan/atau Krisis Kesehatan Akibat
1 2 2 202 14 Berpotensi Bencana Bencana dan/atau 1 Dokumen 1 Kegiatan 60,000 1 Kegiat 60,000 1 Kegiat 60,000
Berpotensi Bencana an an
Sesuai Standar

Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil


Pelayanan Kesehatan Pengelolaan
Gizi Pelayanan
1 2 2 202 15 1 Dokumen 1 Dokumen 10,972,510 1 Dokum 10,423,885 1 Dokum 9,902,690
Masyarakat Kesehatan Gizi
Masyarakat en en

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Kerja dan Pengelolaan
Olahraga Pelayanan
1 2 2 202 16 Kesehatan Kerja dan 2 Dokumen 2 Dok 500,000 2 Dok 540,000 2 Dok 600,000
Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Lingkungan Pengelolaan
1 2 2 202 17 Pelayanan 10 Dokumen 10 Dok 2,500,000 10 Dok 3,000,000 10 Dok 3,500,000
Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Promosi Kesehatan Pengelolaan
1 2 2 202 18 Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,610,000 1 Dokum 2,900,000 1 Dokum 3,210,000
Promosi Kesehatan en en

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Tradisional, Pengelolaan Pelayanan
Akupuntur, Asuhan Kesehatan Tradisional,
Mandiri, dan Tradisional Akupuntur, Asuhan
1 2 2 202 19 Lainnya Mandiri dan Tradisional 1 Dokumen 1 Kegiatan 150,000 1 Kegiat 150,000 1 Kegiat 150,000
Lainnya an an

Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Pengelolaan
1 2 2 202 20 Surveilans 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokum 1,000,000 1 Dokum 1,000,000
Kesehatan en en

Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Khusus Pengelolaan
1 2 2 202 23 Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Dokum 500,000 1 Dokum 500,000
Kesehatan Khusus en en

Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen


Pengurangan Risiko Hasil Pengelolaan
Krisis Kesehatan dan Upaya Pengurangan
1 2 2 202 24 Pasca Krisis Kesehatan Risiko Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Dokum 500,000 1 Dokum 500,000
dan Pasca en en
Krisis Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil


Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan
Tidak Menular Penyakit Menular dan
1 2 2 202 25 Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dok 819,840 1 Dok 920,767 1 Dok 1,013,970

Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
1 2 2 202 26 1 Dokumen 1 Dokumen 34,020,000 1 Dokum 36,288,000 1 Dokum 38,556,000
en en

Pengambilan dan Jumlah Spesimen


Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa
KLB ke (KLB) ke
1 2 2 202 28 Laboratorium Laboratorium Paket 7 Paket 373,600 7 Paket 373,600 8 Paket 573,600
Rujukan/Nasional Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

Penyelenggaraan Jumlah Dokumen


Kabupaten/Kota Sehat Hasil
Penyelenggaraan
1 2 2 202 29 Kabupaten/Kota Sehat Dokumen 2 Dok 650,000 2 Dok 900,000 2 Dok 950,000

Penyediaan Jumlah Fasilitas


Telemedicine di Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan (Fasyankes) yang
Kesehatan Melayani Konsultasi
Jarak Jauh antar
Fasyankes Melalui
1 2 2 202 30 Pelayanan - Unit 3 Unit 2,250,000 3 Unit 2,250,000 3 Unit 2,250,000
Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses
Pelayanan Kesehatan
yang Berkualitas

Pengelolaan Penelitian Jumlah Dokumen Hasil


Kesehatan Pengelolaan Penelitian
1 2 2 202 31 Kesehatan 1 Dokumen - 1 Dokum 500,000 -
en

Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen


Rumah Sakit Operasional Pelayanan
1 2 2 202 32 Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 220,000,000 1 Dokum 242,000,000 1 Dokum 266,200,000
Sakit en en

Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen


Puskesmas Operasional
1 2 2 202 33 Pelayanan 11 Dokumen 11 Dokumen 16,500,000 11 Dokum 17,325,000 11 Dokum 18,191,250
Puskesmas en en

Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen


Fasilitas Kesehatan Operasional
Lainnya Pelayanan
1 2 2 202 34 Fasilitas Kesehatan 16 Dokumen 16 Dokumen 4,714,932 16 Dokum 5,556,432 16 Dokum 5,459,507
Lainnya en en

Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas


Fasilitas Kesehatan di Kesehatan yang
1 2 2 202 35 Kabupaten/Kota Terakreditasi di 12 Unit 4 Unit 10,000,000 3 Unit 7,500,000 3 Unit 7,500,000
Kabupaten/Kota

tc 27 (EDIT) Page 24
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
Investigasi Awal Kejadian Jumlah Laporan Hasil
Tidak Diharapkan Investigasi Awal
(Kejadian Ikutan Pasca Kejadian Tidak
Imunisasi dan Pemberian Diharapkan (Kejadian
1 2 2 202 36 Obat Massal) Ikutan Pasca Imunisasi 1 Laporan 1 Laporan 1,750,000 1 Lapora 1,750,000 1 Lapora 2,450,000
dan Pemberian Obat n n
Massal)

Pelaksanaan Jumlah Dokumen


Kewaspadaan Dini dan Hasil Pelaksanaan
1 2 2 202 37 Respon Kewaspadaan Dini dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000 1 Dokum 1,000,000 1 Dokum 1,600,000
Wabah Respon Wabah en en

Penyediaan dan Jumlah Public Safety


Pengelolaan Sistem Center (PSC 119)
Penanganan Gawat Tersediaan, Terkelolaan
Darurat Terpadu (SPGDT) dan Terintegrasi
Dengan Rumah Sakit
Dalam Satu Sistem
1 2 2 202 38 Penanganan Gawat 1 Unit 1 Unit 250,000 1 Unit 250,000 1 Unit 250,000
Darurat Terpadu
(SPGDT)

1 2 2 203 Penyelenggaraan Jumlah sistem 1 Sistem 1 Sistem 3,750,000 1 3,750,000 1 3,750,000


Sistem Informasi informasi kesehatan Sistem Sistem
Kesehatan yang beroperasi
Secara Terintegrasi

1 2 2 203 1 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan Doku Doku
Informasi Kesehatan men men

1 2 2 203 2 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Informasi Kesehatan Hasil Pengelolaan Dokum Dokum
Sistem en en
Informasi Kesehatan

1 2 2 203 3 Pengadaan Jumlah 2 Unit 3 Unit 750,000 3 Unit 750,000 3 Unit 750,000
Alat/Perangkat Sistem Alat/Perangkat
Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi
Jaringan Internet Kesehatan dan
Jaringan Internet
yang
Disediakan

1 2 2 204 Penerbitan Izin Rumah Persentase Pelayanan 100 % 100 % 350,000 100 % 350,000 100 % 350,000
Sakit Kelas C, D dan Pemberian surat
Fasilitas Pelayanan rekomendasi izin
Kesehatan Tingkat mendirikan rumah sakit
Daerah Kabupaten/Kota tipe c dan d

1 2 2 204 2 Peningkatan Tata Kelola Jumlah Rumah Sakit 2 Unit 2 Unit 200,000 2 Unit 200,000 2 Unit 200,000
Rumah Sakit dan Fasilitas dan Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tingkat
Tingkat Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Melakukan
Peningkatan Tata
Kelola Sesuai
Standar

1 2 2 204 3 Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas 2 Unit 2 Unit 150,000 2 Unit 150,000 2 Unit 150,000
Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang
Kesehatan Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasional
Mutu (INM) Pelayanan
kesehatan

1 2 3 PROGRAM Persentase Pemenuhan


PENINGKATAN Sumber Daya Manusia
KAPASITAS SUMBER Kesehatan Sesuai
DAYA MANUSIA Standar 63 % 70 % 231,524,000 75 % 231,724,000 80 % 231,774,000
KESEHATAN

1 2 3 201 Pemberian Izin Praktik Persentase praktek


Tenaga Kesehatan di tenaga kesehatan yang
Wilayah Kabupaten/Kota memiliki izin 80 % 85 % 129,020,000 90 % 129,020,000 95 % 129,020,000

1 2 3 201 1 Pengendalian Jumlah Dokumen Hasil


Perizinan Praktik Pengendalian
Tenaga Perizinan
Kesehatan Praktik Tenaga 1 Dokumen 60 % 14,790,000 70 % 14,790,000 80 % 14,790,000
Kesehatan

1 2 3 201 2 Pembinaan dan Jumlah Dokumen


Pengawasan Tenaga Hasil Pembinaan
Kesehatan serta Tindak dan Pengawasan
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Tenaga serta Tindak 1 Dokumen 100 % 114,230,000 65 % 114,230,000 70 % 114,230,000
Kesehatan Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan

1 2 3 202 Perencanaan Kebutuhan Persentase pemenuhan


dan Pendayagunaan sdmk di fasyankes
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah 53 % 57.3 % 99,330,000 61.5 % 99,330,000 65.75 % 99,330,000
Kabupaten/Kota

1 2 3 202 1 Perencanaan dan Jumlah Dokumen


Distribusi serta Hasil Perencanaan
Pemerataan Sumber dan Distribusi serta
Daya Manusia Kesehatan Pemerataan Sumber 1 Dokumen 100 % 24,800,000 100 % 24,800,000 100 % 24,800,000
Daya
Manusia Kesehatan

1 2 3 202 2 Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya


Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatan
Kesehatan Sesuai yang
Standar Memenuhi Standar
di Fasilitas 44 Orang 44 Orang 750,000 44 Orang 750,000 44 Orang 750,000
Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)

tc 27 (EDIT) Page 25
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 3 202 3 Pembinaan dan Jumlah Dokumen
Pengawasan Sumber Hasil Pembinaan
Daya Manusia Kesehatan dan Pengawasan dokum dokum
Sumber Daya Manusia 13 dokumen 13 dokumen 73,780,000 13 73,780,000 13 73,780,000
en en
Kesehatan

1 2 3 203 Pengembangan Mutu Jumlah kegiatan


dan Peningkatan peningkatan
Kompetensi Teknis kompetensi teknis
Sumber Daya sdmk
Manusia Kesehatan Kegiat Kegiat
- Kegiatan 1 Kegiatan 3,174,000 2 3,374,000 2 3,424,000
Tingkat Daerah an an
Kabupaten/Kota

1 2 3 203 1 Pengembangan Mutu Jumlah Sumber Daya


dan Peningkatan Manusia Kesehatan
Kompetensi Teknis Tingkat Daerah
Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota yang
Kesehatan Tingkat Ditingkatkan Mutu dan 341 Orang 150 org 3,174,000 150 org 3,374,000 150 org 3,424,000
Daerah Kabupaten/Kota Kompetensinya

1 2 4 PROGRAM SEDIAAN Presentase Pelayanan 100 % 100 % 4,050,000 100 % 4,435,000 100 % 4,615,000
FARMASI, ALAT dalam Perizinan,
KESEHATAN DAN pengawasan dan
MAKANAN MINUMAN pembinaan SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

1 2 4 201 Pemberian Izin Apotek, Persentase Pelayanan 100 % 100 % 300,000 100 % 500,000 100 % 540,000
Toko Obat, Toko Alat Pemberian surat
Kesehatan dan Optikal, rekomendasi izin
Usaha Mikro Obat Apotek, Toko Obat,
Tradisional (UMOT) Toko Alat Kesehtan dan
Optikal, dan UMOT

1 2 4 201 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 22 Dokumen 24 Dokumen 150,000 30 250,000 30 Dok 270,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en
Perizinan Apotek, Toko Tindak Lanjut
Obat, Toko Alat Pengawasan Perizinan
Kesehatan, dan Optikal, Apotek, Toko Obat,
Usaha Mikro Obat Toko Alat Kesehatan,
Tradisional (UMOT) dan Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

1 2 4 201 2 Penyediaan dan Jumlah Apotek, Toko Obat 22 Sarana 24 Sarana 150,000 30 250,000 30 270,000
Pengelolaan Data Sarana Sarana
Perizinan dan Tindak
Lanjut Pengawasan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)

1 2 4 202 Pemberian Sertifikat Persentase Pemberian 100 % 100 % 200,000 100 % 260,000 100 % 300,000
Produksi untuk Sarana Sertifikat Produksi Alat
Produksi Alat Kesehatan Kesehatan dan
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Peruhanan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

1 2 4 202 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 100,000 4 130,000 6 150,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en en
Sertifikat Produksi Alat Tindak Lanjut
Kesehatan Kelas 1 Pengawasan Sertifikat
Tertentu dan PKRT Kelas Produksi Alat
1 Tertentu Perusahaan Kesehatan Kelas 1
Rumah Tangga Tertentu dan PKRT
Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga

1 2 4 202 2 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 3 Dokumen 100,000 4 130,000 6 150,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en en
Perbekalan Kesehatan Tindak Lanjut
Rumah Tangga Kelas 1 Pengawasan
Tertentu Perusahaan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

1 2 4 203 Penerbitan Sertifikat Persentase pelayanan 100 % 100 % 1,250,000 100 % 1,300,000 100 % 1,325,000
Produksi Pangan Industri pemberian sertifikat
Rumah Tangga dan produksi pangan
Nomor P-IRT sebagai Izin industri rumah tangga
Produksi, untuk Produk P-IRT sebagai izin
Makanan Minuman produksim untuk
Tertentu yang Dapat produk makanan
Diproduksi oleh Industri minuman tertentu yang
Rumah Tangga dapat diproduksi oleh
indusitri Rumah tangga

tc 27 (EDIT) Page 26
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 4 203 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 30 Dokumen 30 Dokumen 1,250,000 35 1,300,000 40 1,325,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en en
Sertifikat Produksi Tindak Lanjut
Pangan Industri Rumah Pengawasan Sertifikat
Tangga dan Nomor P-IRT Produksi Pangan
sebagai Izin Produksi, Industri Rumah Tangga
untuk Produk Makanan dan Nomor P-IRT
Minuman Tertentu yang sebagai Izin Produksi,
Dapat Diproduksi oleh untuk Produk Makanan
Industri Rumah Tangga Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah
Tangga

1 2 4 204 Penerbitan Sertifikat Laik Persentase pelayanan 100 % 100 % 500,000 100 % 500,000 100 % 500,000
Higiene Sanitasi Tempat penerbitan Sertifikat
Pengelolaan Makanan Laik Higiene Sanitasi
(TPM) antara lain Jasa Tempat Pengelolaan
Boga, Rumah Makanan (TPM) antara
Makan/Restoran dan lain Jasa Boga, Rumah
Depot Makan/Restoran dan
Air Minum (DAM) Depot
Air Minum (DAM)

1 2 4 204 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta en en
Penerbitan Sertifikat Laik Tindak Lanjut
Higiene Sanitasi Tempat Pengawasan
Pengelolaan Makanan Penerbitan Sertifikat
(TPM) antara lain Jasa Laik Higiene Sanitasi
Boga, Rumah Tempat Pengelolaan
Makan/Restoran dan Makanan (TPM) antara
Depot Air Minum (DAM) lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum
(DAM)

1 2 4 205 Penerbitan Stiker Persentase jumlah 30 % 35 % 500,000 40 % 500,000 45 % 500,000


Pembinaan pada produk makanan
Makanan Jajanan dan jajanan dan sentra
Sentra Makanan Jajanan makanan jajanan
diberikan stiker
pembinaan

1 2 4 205 1 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 500,000 1 500,000
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Dokum Dokum
Lanjut Penerbitan Stiker Pengawasan serta en en
Pembinaan pada Tindak Lanjut
Makanan Jajanan dan Penerbitan Stiker
Sentra Makanan Jajanan Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan

1 2 4 206 Pemeriksaan dan Tindak Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,300,000 1 1,375,000 1 1,450,000
Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan dan Kegiat Kegiat
Post Market pada tindak lanjut hasul an an
Produksi dan Produk pemeriksaan post
Makanan Minuman market pada produksi
Industri Rumah dan produk makanan
Tangga minuman industri
rumah tangga

1 2 4 206 1 Pemeriksaan Post Jumlah Produk dan 46 sarana 46 sarana 1,050,000 48 sarana 1,100,000 50 sarana 1,150,000
Market pada Produk Sarana Produksi
Makanan- Minuman Makanan- Minuman
Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
yang Beredar dan Beredar yang Dilakukan
Pengawasan serta Pemeriksaan Post
Tindak Lanjut Market dalam rangka
Pengawasan Tindak Lanjut
Pengawasan

1 2 4 206 2 Penyediaan dan Jumlah Data Perizinan 46 Dokumen 46 Dokumen 250,000 48 sarana 275,000 50 sarana 300,000
Pengelolaan Data Tindak Industri Rumah Tangga
Lanjut Pengawasan yang Dikelola dalam
Perizinan Industri rangka Tindak Lanjut
Rumah Tangga Pengawasan

1 2 5 PROGRAM Jumlah Posyandu aktif 82 Pos 82 Pos 3,600,000 82 Pos 4,150,000 82 Pos 4,450,000
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

1 2 5 201 Advokasi, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,000,000 1 2,250,000 1 2,250,000


Pemberdayaan, Advokasi, Kegiat Kegiat
Kemitraan, Peningkatan pemberdayaan, an an
Peran serta Masyarakat peningkatan peran
dan Lintas Sektor Tingkat serta masyarakat dan
Daerah Kabupaten/Kota lintas sektor tingkat
daerah kabupaten/kota

1 2 5 201 1 Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 2,000,000 2 kegiata 2,250,000 2 kegiata 2,250,000
Promosi Kesehatan, Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat

1 2 5 202 Pelaksanaan Sehat Persentase Kecamatan 100 % 100 % 500,000 100 % 550,000 100 % 600,000
dalam rangka yang melaksanakan
Promotif regulasi terkait germas
Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

tc 27 (EDIT) Page 27
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Tujuan, Data Capaian Pada
PROGRAM, KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program Awal Tahun Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
DAN SUBKEGIATAN
(Outcome) dan Perencanaan
Kegiatan Output
Target Rp. (00) Target Rp. (00) Target Rp. (00)
1 2 5 202 1 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1 Dokume 550,000 1 Dokume 600,000
Promosi Kesehatan Hasil
dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan
Bersih dan Sehat Promosi Kesehatan
dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat

1 2 5 203 Pengembangan dan Persentase partisipasi 100 % 100 % 1,100,000 100 % 1,350,000 100 % 1,600,000
Pelaksanaan Upaya kader kesehatan pada
Kesehatan Bersumber posyandu
Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 5 203 1 Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1,100,000 1 1,350,000 1 1,600,000
Supervisi Pengembangan Bimbingan Teknis dan Dokum Dokum
dan Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya en en
Kesehatan Bersumber Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat Daya Masyarakat
(UKBM) (UKBM)

JUMLAH 1,030,842,868 1,158,538,249 1,046,604,499

tc 27 (EDIT) Page 28
Tabel T-C.27
n Pendanaan Peangkat Daerah Dinas Kesehatan
abupaten Boalemo

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026
Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

62,750,000 287,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

2,250,000 8,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Dokum
7 1,500,000 5,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
en

Dokum
3 en 750,000 3,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1,000,000 4,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

DINAS KESEHATAN /
- 0 PUSKESMAS BOALEMO

Lapora
1n 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora
1 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n

Lapora
1n 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora
1 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n

Lapora
1n 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora
1 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n

9,000,000 33,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

1 Paket 8,000,000 29,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora
1 1,000,000 4,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n

- 40,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Unit - 20,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Unit - 20,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

50,000,000 200,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

Lapora
1 50,000,000 200,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO
n

100 % 727,443,674 100 % 3,018,857,291 Dinas Kesehatan BOALEMO

tc 27 (EDIT) Page 29
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

80 % 203,321,160 80 % 1,163,328,462 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 85,000,000 DINAS KESEHATAN BOALEMO

- 1 Unit 67,500,000 Labkesda BOALEMO

- 18,000,000 BOALEMO

1 Paket 50,000,000 200,000,000 BOALEMO

2 Unit 12,000,000 63,000,000 BOALEMO

- 35,000,000 BOALEMO

- 50,000,000 BOALEMO

2 Unit 5,000,000 50,000,000 BOALEMO

7,500,000 30,000,000 BOALEMO

7,500,000 30,000,000 BOALEMO

- 4 Unit 5,640,000 Labkesda BOALEMO

1 Paket 250,000 40 Unit 60,947,540 Labkesda BOALEMO

1 Paket 30,018,858 4 Unit 120,067,888 Labkesda BOALEMO

DINAS KESEHATAN/
1 Paket 14,198,068 4 Paket 54,703,677 RUMAH SAKIT/ BOALEMO
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN/
1 Paket 48,040,411 4 Paket 182,940,369 RUMAH SAKIT/ BOALEMO
PUSKESMAS /
LABKESDA

RUMAH SAKIT /
6 Unit 3,166,667 24 Unit 12,666,667 BOALEMO
LABKESDA

RUMAH SAKIT /
33 Unit 10,648,337 117 Unit 40,242,042 BOALEMO
LABKESDA

tc 27 (EDIT) Page 30
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

DINAS KESEHATAN/
480 Unit 4,500,000 1,825 Unit 17,500,000 BOALEMO
LABKESDA

96 Kali 892,320 384 Kali 3,569,280 IFK BOALEMO

Keluar DINAS KESEHATAN/


38426 9,606,500 146,204 Keluar 36,551,000 BOALEMO
ga ga PUSKESMAS

Sub Sub
27 Kegiat 520,272,514 27 Kegiat 1,839,378,829 BOALEMO
an an

DINAS KESEHATAN/
3,207 ORG 19,482,248 3,527 ORG 67,941,833 PUSKESMAS BOALEMO

3,088 ORG 31,270,199 3,396 ORG 109,060,893 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
3,088 ORG 17,705,440 3,396 ORG 61,751,161 PUSKESMAS BOALEMO

13,918 ORG 26,917,399 15,309 ORG 93,860,842 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
34,716 ORG 21,419,328 38,187 ORG 74,686,302 PUSKESMAS BOALEMO

82831.46 orang 752,110 2,622,495 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS

4,812 ORG 2,050,657 5,293 ORG 7,151,732 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
15,702 orang 161,421 562,853 BOALEMO
PUSKESMAS

7,965 orang 309,668 1,079,765 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
340 orang 461,209 1,608,167 BOALEMO
PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
3,531 ORG 651,954 2,427,387 BOALEMO
PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
5,774 ORG 1,473,063 5,181,997 BOALEMO
PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
100 % 1,000,000 3,600,000 BOALEMO
PUSKESMAS

tc 27 (EDIT) Page 31
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

DINAS KESEHATAN/
1 Kegiat 60,000 240,000 PUSKESMAS BOALEMO
an

1 Dokum 9,407,556 1 Dokum 40,706,641 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


en en PUSKESMAS

2 Dok 700,000 2 Dok 2,340,000 2 BOALEMO

10 Dok 4,000,000 10 Dok 13,000,000 10 BOALEMO

DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 3,500,000 1 Dokum 12,220,000 PUSKESMAS BOALEMO
en en

1 Kegiat 150,000 600,000 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


an PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 1,000,000 4,000,000 PUSKESMAS BOALEMO
en

1 Dokum 500,000 2,000,000 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


en PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 500,000 2,000,000 PUSKESMAS BOALEMO
en

1 Dok 1,141,940 3,896,517 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 40,824,000 149,688,000 PUSKESMAS BOALEMO
en

8 Paket 573,600 1,894,400 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS

2 Dok 1,150,000 3,650,000 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
2 Unit 1,500,000 11 Unit 8,250,000 BOALEMO
PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
- 1 Dokum 500,000 PUSKESMAS BOALEMO
en

1 Dokum 292,820,000 1,021,020,000 DINAS KESEHATAN/ BOALEMO


PUSKESMAS
en

11 Dokum 19,100,813 11 Dokum 71,117,063 PUSKESMAS BOALEMO


en en

DINAS KESEHATAN/
16 Dokum 5,389,911 21,120,781 BOALEMO
PUSKESMAS
en

DINAS KESEHATAN/
4 Unit 10,000,000 14 Unit 35,000,000 PUSKESMAS/ BOALEMO
LABKESDA

tc 27 (EDIT) Page 32
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)

DINAS KESEHATAN/
1 Lapora 2,450,000 1 Lapora 8,400,000 BOALEMO
n n PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
1 Dokum 1,600,000 1 Dokum 5,200,000 BOALEMO
en en PUSKESMAS

DINAS KESEHATAN/
1 Unit 250,000 1 Unit 1,000,000 PUSKESMAS BOALEMO

1 3,500,000 1 14,750,000 BOALEMO


Sistem Sistem

1 2,500,000 1 10,000,000 BOALEMO


Doku Doku
men men

1 500,000 1 2,000,000 BOALEMO


Dokum Dokum
en en

2 Unit 500,000 13 Unit 2,750,000 BOALEMO

100 % 350,000 100 % 1,400,000 BOALEMO

2 Unit 200,000 800,000 BOALEMO

2 Unit 150,000 600,000 BOALEMO

BOALEMO

85 % 232,124,000 85 % 927,146,000

BOALEMO
100 % 129,020,000 100 % 516,080,000

BOALEMO

90 % 14,790,000 59,160,000

BOALEMO

75 % 114,230,000 456,920,000

BOALEMO

70 % 99,330,000 70 % 397,320,000

BOALEMO

100 % 24,800,000 100 % 99,200,000

BOALEMO

44 Orang 750,000 44 orang 3,000,000 DINAS KESEHATAN/


PUSKESMAS

tc 27 (EDIT) Page 33
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)


BOALEMO

dokum dokum
13 73,780,000 52 295,120,000
en en

BOALEMO

Kegiat Kegiat
3 3,774,000 8 13,746,000
an an

BOALEMO

150 org 3,774,000 600 org 13,746,000

100 % 5,100,000 100 % 18,200,000 BOALEMO

100 % 700,000 100 % 2,040,000 BOALEMO

40 Dok 350,000 1,020,000 BOALEMO

40 350,000 1,020,000 BOALEMO


Sarana

100 % 400,000 100 % 1,160,000 BOALEMO

8 200,000 580,000 BOALEMO


Dokum
en

8 200,000 580,000 BOALEMO


Dokum
en

100 % 1,400,000 100 % 5,275,000 BOALEMO

tc 27 (EDIT) Page 34
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)


45 1,400,000 5,275,000 BOALEMO
Dokum
en

100 % 500,000 100 % 2,000,000 BOALEMO

1 500,000 2,000,000 BOALEMO


Dokum
en

50 % 500,000 50 % 2,000,000 BOALEMO

1 500,000 2,000,000 BOALEMO


Dokum
en

1 1,600,000 1 5,725,000 BOALEMO


Kegiat Kegiat
an an

55 sarana 1,250,000 4,550,000 BOALEMO

55 sarana 350,000 1,175,000 BOALEMO

82 Pos 5,050,000 82 Pos 17,250,000 BOALEMO

1 2,500,000 1 9,000,000 BOALEMO


Kegiat Kegiat
an an

2 kegiata 2,500,000 9,000,000 BOALEMO

DINAS KESEHATAN/
PUSKESMAS

100 % 650,000 100 % 2,300,000 BOALEMO

tc 27 (EDIT) Page 35
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Daerah Penanggung Lokasi
Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah Jawab

Target Rp. (00) Target Rp. (000)


1 Dokume 650,000 1 Dokume 2,300,000 BOALEMO

DINAS KESEHATAN/
PUSKESMAS

100 % 1,900,000 100 % 5,950,000 BOALEMO

1 1,900,000 1 5,950,000 BOALEMO


Dokum Dokum
en en
DINAS KESEHATAN/
PUSKESMAS

1,032,467,674 4,268,453,291

tc 27 (EDIT) Page 36
Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mencangkup aspek kehidupan bermasyarakat
Sasaran Meningkatnya kualitas dan aksebilitas KESEHATAN bagi masyarakat
IKU Angka Usia harapan hidup
Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 KH)
Angka Kematian Bayi (/1000 KH)
Prevalensi stunting

Sasaran 6: Meningkatnya akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat


Arah pembangunan:
1.     kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu keluarga masy
2.     peningkatan upaya pelayanan kesehatan dilaksanakan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, d
3.     peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian informas

Tahun AKI
2017 155
2018 332 177
2019 357.6 25.6
2020 115.6 -242
2021 243.8 128.2
203.2

Tahun
2017
2018
2019
27.7 2020
23.545 2021
20.01325 2022
17.0112625 2023
14 14.459573125 2024
2025
2026
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2,700,000,000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 320,000,000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 280,000,000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15,000,000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 257,500,000
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 30,000,000
kehidupan bermasyarakat

n kemampuan individu keluarga masyarakat untuk hidup sehat


ehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative), secara holistik (fisik, psikis, dan sosial) dengan memperhatikan asas
n lingkungan dan pemberian informasi kesehatan

Tahun AHH
2017 67.86
114.193548387 41.2826669159417 2018 68.25 0.39 0.574713 0.526553
7.71084337349 2019 68.83 0.58 0.849817
-67.6733780761 2020 69.07 0.24 0.348685
110.899653979 2021 69.3 0.23 0.332996
2022 69.66 24
2023 70.03 70.03172 8.333333 22
2024 70.40 70.40048 20
2025 70.77 70.77117 18
2026 71.14 71.14382 16

Persentase Stunting
32.5
24.3 -8.2 -25.23077 -15.81159
15.5 -8.8 -36.21399
14.38 -1.12 -7.225806
15.16 0.779999999999999 5.4242
12.89
10.95 10.9531
9.31 9.310135
7.91 7.91361475
6.73 6.7265725375
576000000

35,460,000
3,546,000,000 3,546,000,000
352,000,000 992,750,000
308,000,000 9,927,500
16,500,000
283,250,000
33,000,000
ngan memperhatikan asas manfaat, adil, merata, dan bermutu mulai dari aspek layanan kesehatan dasar sampai layanan keseh

2017 34
2018 58 24 70.58824 -0.411079
2019 53 -5 -8.62069
2020 42 -11 -20.75472
2021 24 -18 -42.85714
2022 22
2023 20.16667
2024 18.48611
2025 16.9456
2026 15.53347
ar sampai layanan kesehatan lanjutan.
NO IKU TARGET
2023 2024 2025 2026
1 Angka Usia harapan hidup 70.03 70.40 70.77 71.14
Angka Kematian Ibu Melahirkan
2 (/100.000 KH) 203.17 162.54 121.90 81.27
3 Angka Kematian Bayi (/1000 KH) 8.13 7.31 6.50 5.69
4 Prevalensi stunting 10.95 9.31 7.91 6.73

You might also like