You are on page 1of 72

Lokasi Kecamat

Perangkat Daerah OUTPUT Realisasi Anggaran Sumber an/Kelurahan /Desa


No Tujuan Program Pelaksana Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2 Pembiayaan Triwulan I
No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub Diisi dengan jumlah besaran Diisi dengan jumlah besaran realisasi Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan alokasi anggaran dalam rupiah anggaran dalam rupiah untuk program dan program, kegiatan/sub kegiatan, antara
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai untuk program dan kegiatan kegiatan lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8) Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban Dinas Sosial 3.1.2.3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak- 1. Penjangkauan anak Orang Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau 20,164,000.00 - 5,476,100 APBD Se Kota Bogor
Pengeluaran JAMINAN SOSIAL Anak Terlantar/ 1.06.05.2.01.01 terlantar
Penjangkauan Anak-Anak
Terlantar

1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak- 2. Rujukan Anak-Anak Orang Jumlah Anak Terlantar yang dirujuk 26,384,000.00 - 10,560,000 APBD Se Kota Bogor
Anak Terlantar/1.06.05.2.01.02
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak- Terlantar
3. Pemantauan Terhadap Orang Jumlah Anak Terlantar yang dipelihara 25,082,000.00 - 9,466,000 APBD Se Kota Bogor
Rujukan Anak - Anak Terlantar
Anak Terlantar/1.06.05.2.01.03 Pelaksanaan Pemeliharaan
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data 4. Pengelolaan Data Fakir KK Data Penerima Bantuan BNPT 909,000,000.00 531,822,209 156,888,000 APBD Se Kota Bogor
Pemantauan
Fakir TerhadapDaerah
Miskin Cakupan Anak Terlantar
Miskin Cakupan Daerah
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak KK Data Penerima Bantuan PKH 24,306,200,000 - APBN Se Kota Bogor
Kabupaten/Kota/1.06.05.2.02.01 Kabupaten/Kota
Terlantar Fakir Miskin Cakupan
Pendataan KK Data Penerima Bantuan Beras - - APBN Se Kota Bogor
Daerah Kabupaten/Kota Aplikasi Jumlah Orang yang
Pemeliharaan Mendapatkan
Aplikasi Solid Alat - 75,000,000 APBD Se Kota Bogor
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data 5. Fasilitasi Bantuan Sosial Bantu (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar,
Orang PelatihanJalan
Tongkat untuk PRSE /kursi
walker, Pembinaan
roda cp PKH 22,282,800.00 18,715,600 APBD Se Kota Bogor
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL :Fakir Miskin Cakupan
1.06.04.2.01 Daerah
Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan
6. Penyediaan Keluarga
217532800
Alat Bantutidak termaksud
Orang alat bantu dengar,
celebral akan
palsy, kruktetapi
ketiakdari
alatcentra
bantuterpadu
2120000/3.930.000
jalan) inten suweno ( under Kemensos) sejumlah 21 org-terindikasi / diukur sd bulan
- juli ada Kuota 141
APBDsemua jenis Se Kota Bogor
Kabupaten/Kota/1.06.05.2.02.03
Dasar Penyandang Disabilitas
Fasilitasi Bantuan Sosial Lanjut 7. Pengembangan Inovasi: Kali Tangani Warga Dhuafa (Tawadu) - - - - Se Kota Bogor
Terlantar, Anak Terlantar, Tangani Warga Dhuafa
Kesejahteraan
Usia Terlantar, Keluarga
serta Gelandangan Cek dan Revisi Data Sosial (Cerdas) - - - - Se Kota Bogor
(Tawadu), Cek dan Revisi
Pengemis di Luar Panti Data Sosial (Cerdas), Monitoring Panti dan Non Panti (Mapan) - - - - Se Kota Bogor
Sosial/1.06.04.2.01.03 Penyediaan Monitoring
8. KAPPAS ( Panti dan Non
Komunitas rumah Perbaikan Rumah - - - KAPPAS Se Kota Bogor
Alat Bantu Panti (Mapan)
Perempuan Peduli Aksi Sosial pasang Nikah Masal - - - KAPPAS Se Kota Bogor
)
santunan Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa - - - KAPPAS Se Kota Bogor
perlengkapan Mushola dan Mesjid seluruh kota Bogor - - - KAPPAS Se Kota Bogor
orang Bea Siswa - - - KAPPAS Se Kota Bogor
Pendonor Donor Darah untuk Thalasemia - - - KAPPAS Se Kota Bogor
orang Santunan Yayasan bakti kasih abba Bogor - - - KAPPAS Se Kota Bogor
Dinas Pendidikan 2.1.1.1 PROGRAM PENGELOLAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan 1. Penyediaan Biaya Personil Orang Peserta Didik Penerima Biaya Personil 412,872,080.00 2,922,944 76,236,406
PENDIDIKAN Pendidikan
1.01.02.2.01Anak Usia Dini
Pengelolaan Peserta Didik PAUD
2. Penyediaan Biaya Personil Orang Peserta Didik
Peserta Didik Penerima BOS APBD 22,508,730,000.00 247,000,000 2,788,290,000 DAK Non Fisik
(PAUD)/1.01.02.2.03.11
Pendidikan Sekolah Peserta Didik Sekolah Dasar Orang
Penyediaan Biaya Personil Peserta Peserta Didik Penerima BSM
Dasar/1.01.02.2.01.21 Penyediaan
Didik PAUD
1.01.02.2.02 Pengelolaan
Biaya Personil Peserta Didik 3. Penyediaan Biaya Personil Orang Peserta Didik Penerima BOS APBD 30,627,160,000.00 - 6,053,500,000 DAK Non Fisik
Pendidikan Sekolah Menengah
Sekolah Dasar Peserta Didik Sekolah Orang Penerima BSM
Pertama/1.01.02.2.02.32 Menengah Pertama
1.01.02.2.04Biaya
Penyediaan Pengelolaan
Personil Peserta 4. Penyediaan Biaya Personil Orang Peserta Disdik Penerima 2,463,200,000.00 - 1,113,500,000 APBD
Pendidikan
Didik Sekolah Menengah Pertama Peserta Didik Non Formal / Orang Nonformal/Kesetaraan
Penerima beasiswa kuliah mahasiswa berpres
Nonformal/Kesetaraan/1.01.02.2. Kesetaraan
04.10 Penyediaan Biaya Personil Orang Penerima biaya penunjang mahasiswa berpre
Peserta Didik 5. Bantuan Pelunasan Biaya Orang Penerima Bantuan Pelunasan Biaya Pendidi 4,000,000,000.00
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan untuk Warga
6. Pengembangan Inovasi Orang Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah
Miskin
Jaringan (jenjang
Aplikasi dan Anti
BPBD PROGRAM PENANGGULANGAN 1.05.03.2.03 Pelayanan 1. Penyediaan
SMP/sederajat, Logistik 180 unit Sewa/Kontrak Rumah Korban Bencana 424,134,000.00 208,019,300 132,000,000 APBD Simasari RT 03 Rw 04 kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan
BENCANA Penyelamatan dan Evakuasi Putus Sekolah (JAPATI)
Penyelamatan
SMA/sederajatdan danEvakuasi Kp Babakan Indah Rt .04 / 03 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan
Korban Bencana/1.05.03.2.03.04 Korban Bencana
SMK/sederajat)
Penyediaan Logistik Penyelamatan Kp Tajur Rt 05 Rw 03 Kelurahan MuaraSari Kec . Bogor Selatan
dan Evakuasi Korban Bencana JL. Perintis Kemerdekaan Rt 01 Rw 03 Kel. Kebon Kelapa Kec . Bogor Tengah
Kabupaten/Kota
Kp . Salabenda RT 05 Rw 04 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
Gg . Apu Rt 03 Rw 09 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan
Kp selawi Rt.01 Rw 03 kelurahan tanah baru kecamatan Bogor utara
Kp . Bojong Kidul Rt 05/ Rw 02 Kel , Bojong Kerta kec , Bogor Selatan
Kp . Bojong Kidul Rt 05/ Rw 02 Kel , Bojong Kerta kec , Bogor Selatan
Kp , Sirnagalih Rt 01 Rw 21 Kelurahan Katulampa Kec , Bogor Timur
Kp , Cimanggu Gg , Amil Rt 02/09 Wilayah Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal
Kp , Cimanggu Gg , Amil Rt 02/09 Wilayah Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal
Kp , Cimanggu Gg , Amil Rt 02/09 Wilayah Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal
Jl. Lebak Siliwangi Rt 01 Rw 02 Kel , Sukasari Kec , Bogor Timur
Kp, Setuasem Rt 01 Rw 14 Kel , Mekarwangi kec , Tanah sareal
ciheuleut Rt 07 Rw 08 Kel, Baranangsiang kec, Bogor Timur
Jl, Pakuan Ciheuleut Rt 03 Rw 08 Kel , BaranangSiang Kec, Bogor Timur
Kp, Cikondang Rt 09 Rw 04 Kel , Katulampa kec , Bogor Timur
Kp , Mekarwangi Rt 04 Rw 13 Kel , Ranggamekar kec, Bogor Selatan
Kp , Mekarwangi Rt 04 Rw 13 Kel , Ranggamekar kec, Bogor Selatan
Kp , Selakopi jl garuda 2 kel , PasirMulya Kec , Bogor Barat
Kp , Selakopi jl garuda 2 kel , PasirMulya Kec , Bogor Barat
layungsari Gg Sirnasari Rt 01 Rw 14 Kel, Empang Kec, Bogor Selatan
layungsari Gg Sirnasari Rt 01 Rw 14 Kel, Empang Kec, Bogor Selatan
Jl . Malabar Gg Mekindo Rt , 01 Rw , 05 Kel , Tegal Lega Kec , Bogor Tengah
Sirnasari Ampera No 13 E Rt 05 Rw 14 Kel, Empang Kec, Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp , Rangga Mekar Rt 01 RW 12 Kel , Rangga Mekar Kec , Bogor Selatan
Kp . Munjul Rt 03 Rw 06 Kel , Keyu Manis Kec , Tanah Sareal
Kp, Setubeureum Rt 02 Rw 01 Kel , Bojongkerta Kec , Bogor Selatan
Jl , Gg Badak Putih No .19 RT 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec, Bogor Selatan
Jl , Gg Badak Putih No .19 RT 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec, Bogor Selatan
Jl , Gg Badak Putih No .19 RT 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec, Bogor Selatan
Kp , Padasuka Rt 02 Rw 03 Kel , Gudang Kec , Bogor Tengah
1.05.03.2.02 Pelayanan 2. Pelatihan pencegahan dan Orang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurangan 688,499,500.00 46,475,680 223,475,000 APBD Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Pasir Jaya,
Pencegahan dan
1.05.03.2.04 Kesiapsiagaan
Penataan Sistem mitigasi
3. bencana Inovasi: Aplikasi
Pengembangan Tersedianya Data dan Informasi Kebencana 220,000,000.00 - - APBD Kelurahan Gunung Batu, SD Cipta Cendekia, SMP
Terhadap
Dasar Penanggulangan Aplikasi Kebencanaan CAHAYA, SMA CAHAYA, TK SBTC Cilupba, SD SBTC
DPPPA Bencana/1.05.03.2.02.02 4. Gerakan Perlindungan DP3A Bekerjasama dengan mitra Cilupba, SDN Kawungluwuk
Bencana/1.05.03.2.04.04 Perempuan dan AnakHukum Kasus memberikan Paket Spesifik untuk
Bagian Hukum dan HAM PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Pelatihan Pencegahan
4.01.02.2.03
Pengelolaan Fasilitasi
dan dan
dan
Pemanfaatan 1. Fasilitasi Bantuan Konsultansi Hukum 254,000,000.00 - 130,000,000
pada Sekretariat Daerah KESEJAHTERAAN RAKYAT MitigasiInformasi
Bencana Kebencanaan
Koordinasi Kabupaten/Kota (Girlypan) keperluan Perempuan dan Anak
Sistem
& 1.05.03.2.02.03 Pengendalian
Hukum/4.01.02.2.03.02 Fasilitasi
Operasi dan
Bantuan Penyediaan Sarana
Hukum
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota

Kasus Bantuan Hukum Litigasi Perkara Perdata/


DPPKB 1.1.1.4 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan 1. Pendistribusian Alat dan Jumlah Pidana/ Tata Usaha Negara
Jumlah Akseptor 1,294,883,200.00 78,700,000 251,565,802 DAK Non Fisik
Dinas Kesehatan 1.1.1.1 BERENCANA
PROGRAM (KB)
PEMENUHAN UPAYA Pendistribusian
1.02.02.2.02 Kebutuhan
Penyediaan Alat
Layanan Obat
1. Kontrasepsi
Pengelolaan dan Sarana Orang
Jaminan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 75,978,747,400.00 4,581,978,860 32,636,464,000 APBD; Bankeu Provinsi
KESEHATAN PERORANGAN DAN dan Obat Kontrasepsi
Kesehatan untuk UKMserta
dan UKP Penunjang Masyarakat
Kesehatan Pelayanan KB
Pelaksanaan Pelayanan Persen Capaian JKN Kota Bogor
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rujukan Tingkat Daerah KB di
Daerah
Kabupaten/Kota/ 1.02.02.2.02.26 Orang Penerima Jamkesda
Kabupaten/Kota/2.14.03.2.03.03
Pengelolaan Jaminan Kesehatan 2. Bogor Anjang Sehat (home Orang Jumlah kunjungan home care
Peningkatan Kesertaan
Masyarakat care)
Penggunaan Metode Kontrasepsi 3. Pemberian PMT selama 90 jumlah jumlah balita Gizi buruk dan gizi kurang 909,810,000.00 - - APBD Kota Bogor
Jangka Panjang (MKJP) hari
4. berturut-turut
Pemberian PMT selama 90 jumlah mendapat
jumlah ibu PMT
hamil KEK mendapat PMT 389,376,000.00 - - APBD Kota Bogor
hari berturut-turut
5. Distribusi Vit A jumlah jumlah balita mendapat vit A - - APBN (dropping) Kota Bogor
8. Pendidikan Gizi untuk jumlah pendidikan gizi bumil dan balita 248.000.000 - - BANKEU Lokus Stunting
Bumil
9. dan Balita
Pelatihan kaderbermasalah jumlah jumlah remaja yang di latih 50,400,000.00 - - BANKEU Kelurahan se-Jota Bogor
gizi
remaja( kader cermin
10. Aksi Bergizi jumlah jumlah rematri mendapat TTD 54,400,000.00 - - BOK DINAS Kota Bogor
sehatku)
11. Edukasi Pranikah untuk jumlah Jumlah penyuluhan 10,000,000.00 2,000,000 2,900,000 BOK PUSKESMAS Kota Bogor
CATIN
12. Kunjungan dan laporan Laporan laporan kunjungan bumil dan bayi bermasala223,000,000.00 47,000,000 48,850,000 BOK PUSKESMAS Kota Bogor
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Bumil dan Bayi bermasalah
13. Percepatan Kelurahan Kelurahan Jumlah Kelurahan ODF 136,800,000.00 - ??? APBD APBD
Kesehatan untuk UKM dan UKP Gizi
Open Defecation Free (ODF) Jumlah
14. Pengembangan Inovasi: Jumlah kegiatan 2,182,583,000.00 - - BANKEU BANKEU
Rujukan Tingkat Daerah Taleus Bogor ( Tanggap
Diskukmdagin PROGRAM STABILISASI HARGA 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga,
Kabupaten/Kota/1.02.02.2.02.29 1. Pelaksanaan Pasar Murah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah di 52 Lokasi di 6 0
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN dan Stok Barang Kebutuhan Leungitkuen Stunting Ti Kota
Pokok Kecamatan
Penyelenggaraan
3.30.04.2.02 Kabupaten/Kota
Pengendalian Harga,
9. Pengembangan
Bogor ) Inovasi:  Aplikasi 0 APBD
BARANG PENTING dan
Sehat
dan Barang Penting
Stok Barang di Tingkat
Kebutuhan Pokok
Aplikasi Barang Pokok
DKPP PasarBarang Penting di Tingkat 2. Ketersediaan Pangandan Dokumen Pelaksanaan Pemantauan Stok, Pasokan 9,500,000.00
dan Barangatau
Pokok Penting (BAPOKTING)
Pangan Lainnya Kg dan Harga PanganPangan Pemerintah
Kabupaten/Kota/3.30.04.2.02.03
Pasar 3. Pemenuhan Cadangan Jumlah Cadangan 10,080,600.00
PROGRAM PENANGANAN Pelaksanaan Operasi Pasar
Kabupaten/Kota/3.30.04.2.02.01 Pangan
5. Pemerintah
Penyaluran Daerah Paket
Cadangan Kabupaten/Kota
Penyaluran 572 kgPangan pada
Cadangan 38,000,000.00
KERAWANAN PANGAN Reguler dan Pasar
Pemantauan HargaKhusus
dan StokyangPangan pada KerawananSekol Siswa wilayah Kerawanan
Bagian Kesra Berdampak dalam 1Pokok(Satu)dan 2. Bantuan Operasional Peserta Didik JenjangPangan/stunting
MI Penerima BOS 3,286,930,000
Barang Kebutuhan Pangan
Kabupaten/Kota
Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 3. Bantuan Operasional (BOS)Siswa jenjang SMP/MTsPeserta Didik Jenjang MTs Penerima BOS 3,339,050,000
Kabupaten/Kota
4. Bantuan Miskin (BSM) MA Siswa Peserta Didik Jenjang MA Penerima BSM 629,000,000
5. Bantuan Miskin (BSM) SMASiswa Peserta Didik Jenjang SMA Penerima BSM 549,000,000
6. Bantuan Miskin (BSM) Jen Siswa Peserta Didik Jenjang SMK Penerima BSM 4,177,000,000
Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja 3.1.1.2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 2.07.04.2.01 Pelayanan antar 1. Pelayanan antar Kerja KK Jumlah KK yang mengikuti program transmig129,070,000.00 - 76,360,000
Pendapatan KERJA Kerja di Daerah Orang Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri 210 Orang
Kabupaten/Kota/2.07.04.2.01.02
2.07.04.2.01
Pelayanan Pelayanan
antar Kerja antar 2. Penyelenggaraan Unit Orang Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang 7,323,200.00 - -
Kerja di Daerah
2.07.04.2.03 Pengelolaan Layanan
3. Disabilitas
Pelayanan dan Penyediaan Orang Mendapatkan
Jumlah PencariFasilitasi Layanan
dan Pemberi ULD
Kerja yang 25,232,400.00 15,855,336 2,440,419
Kabupaten/Kota/2.07.04.2.01.04
Informasi Pasar Ketenagakerjaan
Informasi Pasar Kerja Online Orang Terdaftar dalamKerja
Pasaryang
Kerja Melalui
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 2.07.03.2.01
Penyelenggaraan Pelaksanaan
Unit Pelayanan
Layanan 4. Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga mendapat 1,580,286,800.00 12,586,100 39,617,600
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kerja/2.07.04.2.03.02
Pelatihan berdasarkan Unit Pendidikan dan Pelatihan Sistem Online
pelatihan (4 (Karir Hub)
jurusan)
Disabilitas
dan Ketenagakerjaan
Penyediaan Informasi Pasar Wilayah Pelatihan Hidroponik
Kompetensi/2.07.03.2.01.01 Keterampilan bagi Pencari
Kerja
ProsesOnline
Pelaksanaan Pendidikan 5. Pelayanan
Kerja KartuKlaster
berdasarkan Kuning Orang Jumlah pencari kerja yang dilayani dalam
dan Pelatihan Keterampilan bagi Kompetensi 6. Pelaksanaan Job Fair Orang pembuatan Kartu Kuning
Jumlah yang mengikuti Pelaksanaan Job Fair
Pencari Kerja berdasarkan Klaster 7. Pelaksanaan Padat Karya Orang Jumlah yang mengikuti padat karya
Kompetensi (47Pengembangan
orang/ per kelurahan)
8. Inovasi:
DPPPA 3.1.3.3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Bogor Kerja
1. Peningkatan Peran Wanita Kegiatan Rakor, Verifikasi Awal P2WKSS, Pembinaan 41,565,000.00
KELUARGA menuju Keluarga Sehat dan Kegiatan 100 KK binaan sarpras dan Pelatihan
Pembangunan 123,588,600.00
Sejahtera (P2WKSS) Sekoper Cinta
Orang Pembinaan 100kepada 100 perempuan
KK Binaan dan Pelatihan 34,305,700.00
Kegiatan Sekoper Cinta
Rakor Akhir dankepada
Wisuda 100 perempuan
sekoper Cinta 79,134,400.00
2. Pelatihan kepada Orang Pelatihan kepada Perempuan Kepala 42,573,000.00
Kegiatan Penguatan dan Perempuan
3. PeningkatamKepala Keluarga Orang
Pendapatan Keluarga
Bintek motivasi kewirausahaan bagi Kader 17,910,200.00 17,910,200
Pengembangan Lembaga (PEKKA)
Keluarga (UP2K) PKK Poksus dan
PKK pembuatan warung semi
Kegiatan Lomba 73,403,200.00 73,403,200
Penyedia Layanan Peningkatan permanen
Kualitas Keluarga dalam Orang Pelatihan Wood Manufacturing Produck 65,809,200.00
DPPKB 3.1.3.11 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN MewujudkanPelaksanaan
2.14.04.2.01 KG dan Hak Anak 2. Penyediaan Biaya Kelompok untuk IKM yang
Kelompok sudah pernah
BKB Kegiatan dilatihdan 120,000,000.00
Ketahanan - - APBD
PENINGKATAN KELUARGA yang WilayahPelaksanaan
Pembangunan
2.14.04.2.01 Kerjanya
KeluargadalamMelalui 3. Operasional
Pengadaanbagi Kelompok Unit
Sarana Kesejahteraan
Kelompok Kegiatan Keluarga
(Poktan) aktif yang me 360,000,000.00 - - APBD
SEJAHTERA (KS) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan
Pembangunan Ketahanan
Keluargadan / Sub
Melalui Kegiatan Ketahanan
Kelompok dan
Diskukmdagin 3.2.1.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 2.17.07.2.01
Kegiatan Pemberdayaan
Penguatan Jejaring 2. CoachingKegiatan
Clinic Pelatihan Unit Usaha Jumlah Unit Usaha yang mengikuti 146,570,000.00 APBD
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
Kesejahteraan
Pembinaan
Usaha Mikro Ketahanan
yang Dilakukan dan antar Ketahanan
Kesejahteraan
Kemitraan danKeluarga
Lembaga Penyedia
Keluarga/2.14.04.2.01.06
2.17.07.2.01
Kesejahteraan Layanan
Pemberdayaan
Keluarga; (BKB,
3. BKR, Berkelanjutan
BKL,Keluarga
Pendampingan
Kesejahteraan PPPKS, PIK-R Unit Usaha
Integritas Coaching
Jumlah Clinic
Unit UsahaPelatihan Kemitraan
yang Mengikuti 244,190,000.00 APBD
USAHA MIKRO (UMKM) Melalui
Usaha Pendataan,
Peningkatan
Penyediaan
Mikro Kualitas
Biaya
yang Kemitraan,
Keluarga
Operasional
Dilakukan (KERAN)
dan
UMKM Pemberdayaan
NaikBKL,
Kelas Ekonomi
(PANTAS) Berkelanjutan (KERAN)
Pendampingan Integritas UMKM Naik
2.14.04.2.01.02
2.17.07.2.01
Kemudahan Pengadaan
Pemberdayaan
Perizinan, Sarana 4.
Penguatan (BKB, BKR,
Pelatihan PPPKS,
Keterampilan PIK-R Unit Usaha Jumlah Unit Usaha yang mengikuti 174,342,000.00 - APBD
Tingkat
bagi
Melalui
Kelompok
Usaha Daerah
Kelompok
Pendataan,
Mikro yangKabupaten/Kota
Kegiatan
Kegiatan Kemitraan,
Ketahanan
Dilakukan Keluarga/UPPKS)
dan
Akan Pemberdayaan
Membawa Ekonomi
Nilai Kelas (PANTAS)
Pelatihan Keterampilan Akan Membawa
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kelembagaan
2.17.08.2.01
Ketahanan
Kemudahan dandan Koordinasi
Pengembangan
Kesejahteraan
Perizinan, Penguatan 5. Pelatihan Teknologi Unit Usaha Jumlah Unit Usaha Mikro yang mengikuti 32,954,000.00 - - APBD
dan Kesejahteraan
Melalui
dengan
Usaha Pendataan,
Para
Mikro Pemangku
dengan Keluarga
Kemitraan,
Orientasi(BKB, Keluarga/UPPKS
(KAWANI)
Terapan dan Sosialisasi Nilai (KAWANI)
Pelatihan dan
Teknologi mengikuti Sosialisasi
Terapan Ekonomi
Keluarga
Kelembagaan
BKR, BKL,
Kemudahan (BKB,
PPPKS, BKR,
dan BKL,
PIK-R
Perizinan, PPPKS, Edukasi
Koordinasi
dan
Penguatan 6. Coaching Clinic bagiAgar
Pembiayaan Koperasi Jumlah
Edukasi Koperasi
Pembiayaan Pembiayaan
Agar Usaha 30,976,800.00
Kepentingan
Peningkatan
PIK-R dan
dengan Para Skala
Pemberdayaan
PemangkuUsaha Menjadi
Ekonomi Koperasi Kelurahan (KPEK) dan koperasi zona PKL 51,728,200.00
Pemberdayaan
Kelembagaan danEkonomi
Koordinasi
Usaha Kecil/2.17.08.2.01.01 Usaha Meningkat
7. Pelatihan (SEPAKAT) Kelurahan
perkoperasian Meningkat (SEPAKAT)
Pelatihan perkoperasian di wilayah
Keluarga/UPPKS)
Kepentingan/2.17.07.2.01.04
Keluarga/UPPKS)
dengan yang mengikuti coaching clinik
FasilitasiPara
Usaha
Pemberdayaan
Pemangku
Mikro Menjadi
Kelembagaan 8 Pengembangan Inovasi: Aplikasi kelurahan Kota Bogor 0
Kepentingan/2.17.07.2.01.05
Usaha Kecil dalam Pengembangan Sistem
DKPP PROGRAM PENINGKATAN Potensi dandan
2.09.03.2.04
Koordinasi Pengembangan
Sinkronisasi Usaha 1.
Pelaksanaan HibahOperasional
KWT Layanan KWT Hibah KWT 63,750,100.00 - 2,472,000
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Produksi
Mikro
Pencapaian dan Pengolahan, Usaha dan Sarana Promosi
PROGRAM PENGELOLAAN dengan ParaTarget
3.25.04.2.02
Pemasaran, Pemangku
SDM,
Konsumsi
Pemberdayaan
serta Desain 4. Penyelenggaraan
(SOLUSI) Orang Jumlah Kelompok Usaha yang 109,000,000.00 21,485,000 40,636,400 APBD
PANGAN
PERIKANANMASYARAKAT
BUDIDAYA Pangan
Pembudi Perkapita/Tahun
KepentinganDaya dalam
Ikan sesuai Pelatihan Pemberdayaan Memperoleh Pelatihan
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN dan Teknologi
3.27.02.2.01
dengan Angka Pengawasan
Kecukupan 5. Penggunaan Sarana Kelompok Pemberian Barang untuk kebutuhan 150,999,600.00 1,310,000 355,200 APBD
DAN PENGEMBANGAN SARANA Pemberdayaan
Penggunaan UsahaPemberian
Kecil/3.25.04.2.02.04
Sarana Mikro Pembudi Daya
Pendukung Ikan Kecil
Pertanian Sesuai Pertanian (pupuk)
Bagian Kesra 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN Gizi/2.09.03.2.04.02
4.01.02.2.02
Pendampingan, Pelaksanaan
Kemudahanan 1. Pemberian Insentif Bagi GurOrang Insentif bagi Guru Ngaji yang tidak 5,760,000,000 1,426,050,000 1,447,720,000 APBD
PERTANIAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pertanian/3.27.02.2.01.01
Pemberdayaan
Kebijakan Masyarakat
Kesejahteraan dalam dengan Komoditas Memiliki Pekerjaan Tetap
Meminimalkan Dinas Perumahan dan 1.1.3.6 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Akses Ilmu Pengetahuan,
1.04.03.2.03
Pengawasan Peningkatan
Penggunaan Kualitas
Sarana 1. Permukiman Kumuh yang M2 Penataan Kampung Tematik Kampung 7,504,549,900.00 600,000 1,500,000 APBD
Wilayah Kantong Permukiman Penganekaragaman
Rakyat/4.01.02.2.02.01
TeknologiPermukiman
Kawasan dan Konsumsi
Informasi, Fasilitasi
serta
Kumuh Diremajakan/Dipugar Santri Kelurahan LojiTematik Blender
Pendukung
Pangan Pertanian
Berbasis
Pengelolaan Sumber Sesuai
Daya M2 Penataan Kampung
Kemiskinan dengan
dengan Luas Bina
Penyelenggaraan Mental
di Bawah 10 Spiritual
Pendidikan dan
Lokal Komoditas,
Pelatihan
(Sepuluh)
Teknologi
Ha/1.04.03.2.03.06
dan M2 Kelurahan Kebon Pedes
Penataan Kampung Tematik Terasering
Spesifik Lokasi Ubudnya
Pelaksanaan Pembangunan M2 PerbaikanMulyaharja Kelurahan
Jalan Lingkungan pada Lokasi K
Pemugaran/ Peremajaan Mulyaharja
M Perbaikan Saluran Lingkungan pada Lokasi
Permukiman Kumuh
2. Perbaikan Rumah Tidak Unit Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang 48,020,980,290.00
Layak
3. Huni Sosial
Bantuan (RTLH)Tidak Unit Diperbaiki
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang
Terduga
4. Rumah(BSTT)
SusunPerbaikan
untuk Unit Diperbaiki
Rumah melalui
susun yangBSTT
diperuntukkan bagi
RTLH
korban bencana korban bencana
5. Rumah Susun untuk Unit Rumah susun yang diperuntukkan bagi
Masyarakat Berpenghasilan MBR
Rendah (MBR)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

6. Pembangunan dan Lokasi Lokasi Perumahan yang Disediakan 99,292,809,301.00


Pemeliharaan Prasarana, M2 Prasarana,
Luas jalan diSarana, dan Utilitas
perumahan Umum
dan permukiman
Sarana Umum Permukiman yang berkondisi
yang MenunjangbaikFungsi Hunian
PUPR 1.1.3.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan 1.
(dalam rangka pencegahan Rumah Tangga Jumlah penambahan rumah tangga yang 1,477,080,000.00 - - APBD
PENGEMBANGAN SISTEM AIR Pengembangan
1.03.05.2.01 Sistem Airdan
Pengelolaan Limbah Rehabilitasi/Peningkatan/Per
kumuh)
2. Unit terlayani melalui
Pekerjaan optimalisasi
persiapan, pengadaanSPALD-T
pipa dan 13,214,833,300.00 - - APBD, DAK Fisik
LIMBAH Domestik dalamSistem
Pengembangan DaerahAir Limbah luasan Sistem Pengelolaan
Pembangunan/Penyediaan Skala Permukiman
assesories, pemasangan pipaPermukiman
dan
Kabupaten/Kota/1.03.05.2.01.05 3.
AirOperasi
Limbah dan Pemeliharaan Unit
Domestik Pembangunan SPALDT Skala 2,000,000,000.00
Domestik dalam Daerah Sub Sistem
Sistem Pengolahan
Pengelolaan Air perbaikansampai
kapasitas IPAL dengan 25 KK
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasa
Kabupaten/Kota/1.03.05.2.01.06 Terpusat
4. Skala Permukiman
Pengembangan
Setempat Inovasi:
n Sistem Pengelolaan Air Limbah Limbah
Sisninja Domestik
Bappeda Pembangunan/Penyediaan Sub 1. Penyusunan Rencana Aksi Dokumen Tersedianya Rencana Aksi Tahunan (RAT) - -
Domestik
Sistem Terpusat Skala
Pengolahan Setempat Tahunan (RAT) Laporan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023
Permukiman 2. Penyusunan Dokumen Tersedianya LP2KD Tahun 2023 - -
Penanggulangan
Pelaksanaan Kemiskinan
Bagian Perekonomian 1. Penyelenggaraan Rakor KURKegiatan Terlaksananya Rakor KUR 9.950.000,00
Penanggulangan Kemiskinan
2. Penyelenggaraan
Daerah (LP2KD) Rakor TP Kegiatan Terlaksananya Rakor TPAKD 9.950.000,00
3. Penyelenggaraan Rakor UM Kegiatan Terlaksananya UMKM 27.950.000,00
4. Penyusunan Laporan PelaksDokumen Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kredit Us 156.1
Lokasi Kecamat
an/Kelurahan /Desa Sasaran Penerima Manfaat Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat Bantuan
Target Target
Triwulan 2 Triwulan I Realisasi Triwulan I Triwulan 2 Realisasi Triwulan 2
Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat yang Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi
menjadi sasaran program dan kegiatan dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)

Se Kota Bogor 20 20 20 20 Ketidaktauan alamat dpt mengetahui


klien permasalan anak dan
bisa mengakses
kebutuhan anak

Se Kota Bogor 20 20 20 20 - bisa memberikan -


Se Kota Bogor 20 20 20 20 - fasilitas kpd anak
bias mengetahui -
(progres
terlantar terkait
anak setelah -
Se Kota Bogor 49724 49724 - - - -
ekonomi, pendidikan
di tangani
Se Kota Bogor 34020 34020 - - - dam
- kesehatan dll) - tergantung dari kuota
Se Kota Bogor - - - - - kementerian
- tergantung dari kuota
-
Se Kota Bogor 75000000 75000000 - - - - kementerian
- ( data
dari dtks kemensos)
Se Kota Bogor - - 70 77 Kurangnya Mengukur/ menilai apak-
Se Kota Bogor 0 0 0 0 penganggaran
Karena rasionalisasi Meningkatkan aktifitas - tergantung dari kuota
Se Kota Bogor 24 24 24 24 anggaran
byk yg belum/ belum bagi penyadang
lebih /
byk mengetahui kementerian
- terkait
terserap di twoleh
terintervensi 1 tp di tw realita
penerima maafaat
di lapangan alat dengar
Se Kota Bogor 12 12 12 12 byk
2 pundata
msh yang
dalamdi tdk lebih byk mengetahui -
( disabilitas,lansia,
wilayah
sesuai dalam
antara hal di
data dan menindaklanjuti
Se Kota Bogor 12 12 12 12 proses
byk krn
fasilitas
ketersedian ada tahap
panti yg
kebutuhan kelompok
lebih rentan)
mengetahui -
lapangan
pengadaan
belum dan
memadaidan di sistem kehidupan
terkait dataorang
yg tidak
di
Se Kota Bogor 10 10 20 10 masyarakat
perlu verfikasi( alat batu, sesuai
ulang
pengadaan
khususnya
sembako dll) panti yang panti dan bisa
Se Kota Bogor 43 43 100 - data
dilaksanakan
baru di bulan mengintervensi
Se Kota Bogor 200 200 300 100 juni sesuai RAK bantuan yang akan di
Se Kota Bogor 100 100 150 100 salurkan
Se Kota Bogor 2 2 5 3
Se Kota Bogor 50 50 100 100
Se Kota Bogor 65 65 100 100
0 203
0 12123
0 454
0 16076
0 2306
0 1230
0 60
0 100
0 0
0 0
Kp , Padasuka Rt 02 Rw 03 Kel , Gudang Kec , Bogor Tengah 45 53 KK, Rp. 116.250.000 45 53 KK, Rp. 66.250.000 Biaya Operasional
Membantu masyarakat yg tidak mampu /1,250,000
Miskin
Kp , Selakopi jl garuda 2 kel , PasirMulya Kec , Bogor Barat
Kp , Selakopi jl garuda 2 kel , PasirMulya Kec , Bogor Barat
Kp , Cijahe Rt 01 Rw 01 Kel , Curug Mekar Kec , Bogor Barat
Sindang Barang Gg,Roda Rt 03 Rw 01 Kel , Sindang Barang Kec , Barat
Kp, Pabuaran Rt 02 Rw 02 Kel , Mekar Wangi Kec, Tanah Sareal
Kp , Kebon Manggis Rt 1 Rw 12 kel , Paledang Kec , Bogor Tengah
Kp , Kebon Manggis Rt 1 Rw 12 kel , Paledang Kec , Bogor Tengah
Kp , Kebon Manggis Rt 1 Rw 12 kel , Paledang Kec , Bogor Tengah
Kp , Babakan Indah Rt 03 Rw 03 Kel , Harjasari Kec , Bogor Selatan
Kp , Kalimurni Rt 05 Rw 01 kel , Kencana kec , Tanah Sareal
Pabuaran Rt 01 Rw 06 Kelurahan Mulyaharja kec, Bogor Selatan
Kp , Ciberem Rt 05 Rw 03 Kel , Mulyaharja Kec , Bogor Selatan
Kp , Ceger Rt 01 Rw 05 Kel , Tegal Gundil Kec , Bogor Utara
Kp , Salabenda Got Rt 03 Rw 08 Kel , Curug Kec , Bogor Barat
Kp , Mekar Wangi Rt 04 Rw 13 Kel , Rangga Mekar Rw Kec , Bogor Selatan
Kp , Mekar Wangi Rt 04 Rw 13 Kel , Rangga Mekar Rw Kec , Bogor Selatan
Ciberem Rt 01 Rw 011 Kel , Mulyaharja Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Gereja Keristen Protestan Kp ,Padasuka RT 02 Rw 03 Kelurahan Gudang Kec , Bogor Tengah
Gereja Keristen Protestan Kp ,Padasuka RT 02 Rw 03 Kelurahan Gudang Kec , Bogor Tengah
Kp , Cijahe Rt 01 Rw 01 Kel , Curug Mekar Kec, Bogor Barat
Kp , Dekeng Rt 04 Rw 03 Kel , Genteng Kec , Bogor Selatan
Ciberem Rt 03 Rw 05 Kel , Mulyaharja Kec , Bogor Selatan
Kp , Kalimurni Rt 02 Rw 01 Kel , Kencana Kec , Tanah sareal
Kp , Sindang Sari Rt 03 Rw 02 Kel , Tanah Baru Kec , Bogor Utara
Kp , Kencana Rt 04 Rw 02 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal
Kp, BantarJati Atas Rt 05 Rw 02 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara
Jl . Danau Bogor Raya Kp , Sawah GG, Cempaka Rt 01 07 Kel , Tanah Baru Kec, Bogor Utara
Kp , Kebon Danas Rt 03 Rw 07 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Kp, Sawah Rt 01 Rw 06 Kelurahan ,Kencana Kecamatan , Tanah Sareal
Sindang Barang Gg, Roda Rt 03 Rw 01 Kelurahan , Sindang Barang Kecamatan , Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Curug Mekar Rt 01 Rw 06 Kel , Curug Mekar Kec , Bogor Barat
Curug Mekar Rt 01 Rw 06 Kel , Curug Mekar Kec , Bogor Barat
Kp , Cimanggu Wates Rt 03/05 Kel , Kedung Jaya Kec , Tanah Sareal
Kp , Cijahe Rt 01 Rw 01 Kel , Curug Mekar Kec , Bogor Barat
Kp , Cimanggu Gg, Pasama Rt 04 Rw 12 Kel , Ciwaringin Kec , Bogor Tengah
Gereja Keristen Protestan Kp ,Padasuka RT 02 Rw 03 Kelurahan Gudang Kec , Bogor Tengah
Gereja Keristen Protestan Kp ,Padasuka RT 02 Rw 03 Kelurahan Gudang Kec , Bogor Tengah
Kp , Sindang Sari Rt 03 Rw 02 Kel , Tanah Baru Kec , Bogor Utara
Kelurahan Gudang, SMP NEGERI 2 BOGOR 60 2160 40 900
0 1

0 0

6 7
231 512
176000 176000
95.76% 96%
30 30
900 900
Kota Bogor 475 475 475 475 Penyerapan di triwulan 18000 dus bubur 90 Hari Pemberiam
Kota Bogor 225 225 225 225 III
Penyerapan di triwulan balita
9360 dus susu ibu 90 Hari Pemberiam
III 7032 dus susu balita
Kota Bogor 84,729 78,629 - - Pemberian Vitamin A hamil - 1 butir
900 vitamin
dus susu bayiA 2 kali setahun
Lokus Stunting - - 2 - dilaksanakan
Kegiatan akan di TW 1 biru untuki bayi
12 kali kegiatan usia 6- 3 bulan
dan TW 3
dilaksanakan 11 bulan
Kelurahan se-Jota Bogor - - 1,360 - Kegiatan akandi triwulan -20
1 remaja
butir setiapA
vitamin setahun
III
dilaksanakan
Kota Bogor 28,328 22,820 28,328 22,971 Kegiatan akandi triwulan merah
kelurahanuntuk balita
1 tablet/minggu setahun
III
dilaksanakan 12-59 bulan
di triwulan 100 kali penyuluhan setahun sesuai jadwal
Kota Bogor 25 25 25 25 Tidak ada kendala,
III
kegiatan
Kota Bogor 1 1 1 1 Tidak adaterlaksana
kendala, catin di KUA
Sejumlah 6
kasus penyuluhan
setahun catin
berkoordinasi
kegiatan dengan kecamatan
terlaksana
APBD APBD APBD APBD APBD APBDkecamatan
KUA APBD APBD
sesuai dengan kasus
BANKEU BANKEU BANKEU BANKEU BANKEU BANKEU
bumil dan bayi BANKEU BANKEU
13 13 bermasalah gizi
1
0 0
0
0 182
14291

12142
629
549
4177
0 0
0 0
10 10
0 0
0 48
0 0
1250 1250
0 0
0 0

3 0
0 2
0 0
0 0
40 0
74 0
0 2
0 0
100 100
20
105 75
180
150
50

2 3
1
0 0
0 20
0 0
3200 3200
0 0
0 0
0 0
0 3314
0 0
0 1500
25 30
50 50
430 430
0 0
0 0
0 0
0 5
0 1

1
1
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban Dinas Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-
Pengeluaran JAMINAN SOSIAL Anak Terlantar/ 1.06.05.2.01.01
Penjangkauan Anak-Anak
Terlantar

1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-


Anak Terlantar/1.06.05.2.01.02
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-
Rujukan
Anak Anak - Anak Terlantar
Terlantar/1.06.05.2.01.03
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data
Pemantauan
Fakir TerhadapDaerah
Miskin Cakupan
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak
Kabupaten/Kota/1.06.05.2.02.01
Terlantar Fakir Miskin Cakupan
Pendataan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Fakir Miskin Cakupan
: 1.06.04.2.01 Daerah
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota/1.06.05.2.02.03
Dasar Penyandang Disabilitas
Fasilitasi
Terlantar,Bantuan Sosial Lanjut
Anak Terlantar,
Kesejahteraan
Usia Terlantar, Keluarga
serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti
Sosial/1.06.04.2.01.03 Penyediaan
Alat Bantu
Alokasi Anggaran (Rp)
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Penjangkauan anak Orang Jumlah Anak Terlantar yang dija 20,164,000.00 - 5,476,100
terlantar

2. Rujukan Anak-Anak Orang Jumlah Anak Terlantar yang diru 26,384,000.00 - 10,560,000
Terlantar
3. Pemantauan Orang Jumlah Anak Terlantar yang dipel 25,082,000.00 - 9,466,000
Terhadap
4. Pelaksanaan
Pengelolaan Data KK Data Penerima Bantuan BNPT 909,000,000.00 531,822,209 156,888,000
Pemeliharaan
Fakir Anak
Miskin Cakupan KK Jumlah Orang yang
Data Penerima Bantuan PKH
Terlantar
Daerah Mendapatkan Alat Bantu (Kursi
KK Data Penerima Bantuan Beras
Kabupaten/Kota Roda, Alat Bantu Dengar,
Aplikasi Pemeliharaan
Tongkat JalanAplikasi Solid
walker, kursi
5. Fasilitasi Bantuan Orang Pelatihan
roda untuk palsy,
cp celebral PRSE kruk 22,282,800.00 2,120,000 16,595,600
Sosial
6. Kesejahteraan
Penyediaan Alat Orang ketiak alat bantu jalan) 217,532,800.00 - -
Keluarga
Bantu Tangani
7. Pengembangan Kali Cek dan Warga Dhuafa
Revisi Data (Tawadu)
Sosial
Inovasi: Tangani Warga (Cerdas)
Monitoring Panti dan Non Panti
Dhuafa (Tawadu), Cek (Mapan)
dan Revisi Data Sosial
8. KAPPAS ( Komunitas rumah Perbaikan Rumah
(Cerdas), Monitoring
Perempuan Peduli Aksi pasang Nikah Masal
Panti dan Non Panti
Sosial ) santunan Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa
(Mapan)
perlengkapan Mushola dan Mesjid seluruh kota Bogor
orang Bea Siswa
Pendonor Donor Darah untuk Thalasemia
orang Santunan Yayasan bakti kasih abba Bogor
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target Realisasi Triwulan 2
Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

20 20

20 20
20 20
37926
28627
86377
0 1
0 50
0 0
24 24
12 12
12 12
10 20
43 100
200 300
100 150
2 5
50 100
65 100
Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)
No Tujuan Program Perangkat Daerah
Pelaksana Kode Program Kegiatan/ Sub
kegiatan

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama Diisi kodifikasi Diisi dengan nama Diisi dengan nama
Urut strategi PPKE yaitu unit pelaksana berdasarkan DPA program terkait kegiatan /sub
1. Menurunkan kegiatan atau APBD atau penanggulangan kegiatan terkait
Beban Perangkat Daerah disesuaikan kemiskinan penanggulangan
Pengeluaran 2. penanggung jawab dengan sumber ekstrem sesuai kemiskinan
Meningkatkan contoh : Bidang pembiayaan kolom nomenklatur ekstrem sesuai
Pendapatan 3. Kesmas Dinas 8) dokumen nomenklatur
Meminimalkan Kesehatan) anggaran dokumen
Wilayah Kantong anggaran
Kemiskinan

Dinas Pendidikan 2.1.1.1 PROGRAM 1.01.02.2.03


PENGELOLAAN Pengelolaan
1.01.02.2.01
PENDIDIKAN Pendidikan
PengelolaanAnak
Usia Dini
Pendidikan
(PAUD)/1.01.02.2.
1.01.02.2.02
Sekolah
03.11 Penyediaan
Pengelolaan
Dasar/1.01.02.2.01
Biaya Personil
Pendidikan
.21 Penyediaan
1.01.02.2.04
Peserta
Sekolah Didik
Menengah
Biaya Personil
Pengelolaan
PAUD
Pertama/1.01.02.2
Peserta Didik
Pendidikan
.02.32 Penyediaan
Sekolah Dasar
Nonformal/Keseta
Biaya Personil
raan/1.01.02.2.04.
Peserta Didik
10 Penyediaan
Sekolah Menengah
Biaya Personil
Pertama
Peserta Didik
Nonformal/Keseta
raan
Alokasi Anggaran
OUTPUT (Rp) Realisas Anggaran
RENCANA AKSI
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan Diisi dengan jumlah besaran realisasi
jumlah besaran anggaran dalam rupiah untuk program
alokasi anggaran dan kegiatan
dalam rupiah
untuk program
dan kegiatan

1. Penyediaan Orang Peserta Didik 412,872,080.00 26,922,944 52,236,406


Biaya Personil
2. Penyediaan Orang Penerima Biaya
Peserta Didik 22,508,730,000.00 247,000,000 2,788,290,000
Peserta Didik
Biaya Personil Personil
Penerima Peserta
BOSPene
PAUD Didik Orang Peserta
Didik Didik 247,000,000
Peserta APBD
3. Penyediaan
Sekolah Dasar Orang Peserta Didik 30,627,160,000.00 - 6,053,500,000
Biaya Personil Orang Penerima BOS
Penerima BSM 1,729,500,000
Peserta Didik APBD
4.
Sekolah Menengah Orang
Penyediaan Peserta Disdik 2,463,200,000.00 - 1,113,500,000
Biaya Personil
Pertama Orang Penerima
Penerima beasiswa k
Peserta Didik Non Nonformal/Keseta
Formal / Orang Penerima biaya pen
raan
Kesetaraan
5. Bantuan Orang Penerima Bantuan P4,000,000,000.00
Pelunasan Biaya Orang
6. Pengembangan Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah
Pendidikan untuk
Inovasi Jaringan
Warga Miskin
Aplikasi dan Anti
(jenjang
Putus Sekolah
SMP/sederajat,
(JAPATI)
SMA/sederajat
dan
SMK/sederajat)
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Target Realisasi
Triwulan I Triwulan I Triwulan 2 Triwulan 2
Diisi dengan Diisi dengan nama desa lokasi Diisi dengan jumlah rumah tangga individu
sumber kegiatan dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi
pembiayaan untuk sasaran program dan kegiatan
program,
kegiatan/sub
kegiatan, antara
lain: APBN, APBD
Provinsi, APBDes
dan sumber lain
(Lembaga Donor,
LSM, Dunia Usaha,
Masyarakat, dsb)

APBD 0 203 203


DAK Non Fisik 0 12123
APBD 0 494 494
DAK Non Fisik 0 16076
APBD 0 2306 2245
APBD 0 1230
APBD 0 60 0
APBD 0 100 0
0 0
0 0
Kendala Besaran Manfaat Durasi Pemberian
Pelaksanaan Bantuan

Diisi dengan Diisi dengan nilai Diisi dengan


kendala dalam bantuan yang informasi durasi
pelaksanaan diberikan ke setiap pemberian
program kegiatan penerima manfaat bantuan (misal:
PPKE setiap bulan, per
triwulan dll)

345000 per semester

500000 per tahun

750000 per tahun

tri wulan 3 16000000 per tahun/2


tri wulan 3 1500000 semester
per tahun/2
semester
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program Diisi dengan nama kegiatan
Urut strategi PPKE yaitu pelaksana kegiatan berdasarkan DPA terkait penanggulangan /sub kegiatan terkait
Menurunkan Beban DPPPA PROGRAM PERLINDUNGAN Pencegahan Kekerasan
Pengeluaran
Meningkatkan DPPPA PEREMPUAN
PROGRAM Terhadap Perempuan
Pemberdayaan Lingkup
Perempuan
Pendapatan PENGARUSUTAMAAN GENDER Daerah Kabupaten/Kota /
Bidang Politik, Hukum, Sosial,
DAN PEMBERDAYAAN Koordinasi
dan Ekonomidan Sinkronisasi
pada Organisasi
PEREMPUAN Pelaksanaan Kebijakan,
Kemasyarakatan Kewenangan
Program dan Kegiatan
Kabupaten/Kota / Advokasi
Pencegahan
Kebijakan danKekerasan
Pendampingan
PROGRAM PENINGKATAN Terhadap
Kegiatan Perempuan
Peningkatan Partisipasi
Penguatan Lingkup
dan
KUALITAS KELUARGA Daerah Kabupaten/Kota
Perempuan dan Politik,
Pengembangan Lembaga Hukum,
Sosial danLayanan
Penyedia Ekonomi
Peningkatan Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan KG dan
Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan
Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
OUTPUT RealisasI Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi anggaran dalam rupiah
besaran alokasi untuk program dan kegiatan
4. Gerakan Perlindungan DP3A Bekerjasama dengan mitra 6,357,500.00
Perempuan danPeran
1. Peningkatan Anak Kegiatan memberikan Paket
Rakor, Verifikasi Spesifik
Awal untuk
P2WKSS, 41,565,000.00
(Girlypan)
Wanita menuju Keluarga Kegiatan keperluan Perempuan
Pembinaan 100sarpras
Pembangunan dan
KK binaan
dan Anak 123,588,600.00
Sehat dan Sejahtera Orang Pelatihan Sekoper Cinta
Pembinaan 100 KK Binaan kepada
dan 34,305,700.00
(P2WKSS) 100 perempuan
Pelatihan Sekoper Cinta kepada
Kegiatan Rakor Akhir dan Wisuda sekoper 79,134,400.00
2. Pelatihan kepada Orang 100
Cintaperempuan
Pelatihan kepada Perempuan 42,573,000.00
Perempuan Kepala
3. Peningkatam Orang Kepala Keluarga
Bintek motivasi kewirausahaan 17,910,200.00 17,910,200.00
Keluarga
Pendapatan(PEKKA)
Keluarga Kegiatan bagi Kader
Lomba Poksus PKKwarung
dan pembuatan 73,403,200.00
(UP2K) PKK Orang semi permanen
Pelatihan Wood Manufacturing 65,809,200.00
Produck untuk IKM yang sudah
pernah dilatih
Lokasi Kecamat
sI Anggaran Sumber Sasaran Penerim
an/Kelurahan /Desa
Target Realisasi
Triwulan 3 Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Triwulan 3
Triwulan I Triwulan I
realisasi anggaran dalam rupiah Diisi dengan sumber pembiayaan Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu d
am dan kegiatan untuk program, kegiatan/sub menjadi sasaran progra
6,357,500.00 APBD 0
APBD 3
APBD 0
APBD 0
APBD 0
APBD 40
APBD 74 74
73,403,200.00 APBD 0
65,809,200.00 APBD 0
Sasaran Penerima Manfaat Kendala Durasi Pemberian
Besaran Manfaat
Target Realisasi Target Realisasi Pelaksanaan Bantuan
Triwulan 2 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 3
mlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat yang Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan
menjadi sasaran program dan kegiatan dalam pelaksanaan bantuan yang informasi durasi
25 25 Per Tahun
0 Per Tahun
2 Per Tahun
0 Per Tahun
0 Per Tahun
0 Per Tahun
0 Per Tahun
2 2 Per Tahun
0 50 50 Per Tahun
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban Bagian Hukum dan HAM PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan
Pengeluaran pada Sekretariat Daerah KESEJAHTERAAN RAKYAT Koordinasi
Hukum/4.01.02.2.03.02 Fasilitasi
Bantuan Hukum
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Fasilitasi Bantuan Kasus Konsultansi Hukum 254,000,000.00 - 130,000,000


Hukum

Kasus Bantuan Hukum Litigasi


Perkara Perdata/ Pidana/
Tata Usaha Negara
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target Realisasi Triwulan 2
Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

0 0

6 7
Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban DPPKB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan


Pengeluaran
Meningkatkan DPPKB BERENCANA (KB)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Pendistribusian Kebutuhan Alat
2.14.04.2.01 Pelaksanaan
Pendapatan PENINGKATAN KELUARGA dan Obat Kontrasepsi
Pembangunan serta
Keluarga Melalui
2.14.04.2.01 Pelayanan
Pelaksanaan PelaksanaanKB di
SEJAHTERA (KS) Pembinaan
Pembangunan Ketahanan
Keluargadan
Melalui
Daerah
Kesejahteraan
Pembinaan Ketahanan dan
Kabupaten/Kota/2.14.03.2.03.03
Keluarga/2.14.04.2.01.06
Kesejahteraan Keluarga;
Peningkatan
Penyediaan Kesertaan
Biaya Operasional
2.14.04.2.01.02
Penggunaan Pengadaan
Metode Sarana
Kontrasepsi
bagi Kelompok
Kelompok Kegiatan
Kegiatan Ketahanan
Jangka Panjang
Ketahanan (MKJP)
dan Kesejahteraan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Keluarga
BKR, BKL,(BKB,
PPPKS,BKR, BKL,
PIK-R PPPKS,
dan
PIK-R
Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi
dan Pemberdayaan
Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Pendistribusian Alat Jumlah Jumlah Akseptor 1,294,883,200.00 78,700,000 251,565,802


dan Obat Kontrasepsi
2. Penyediaan Biaya Kelompok Kelompok BKB Kegiatan 120,000,000.00 - -
dan
3. Sarana Penunjang
Operasional
Pengadaan bagi
Sarana Unit KetahananKegiatan
Kelompok dan Kesejahteraan
(Poktan) 360,000,000.00 - -
Pelayanan KB
Kelompok Kegiatan Keluarga
aktif yang menerima
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target Realisasi Triwulan 2
Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

DAK Non Fisik 231 512


APBD 100 100
APBD 20
Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan
Pengeluaran KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan untuk UKM dan UKP
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota/ 1.02.02.2.02.26
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan


Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota/1.02.02.2.02.29
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Pengelolaan Jaminan Orang Penerima Bantuan Iuran (PBI) 75,978,747,400.00 4,581,978,860 32,636,464,000
Kesehatan Masyarakat Persen APBD
Capaian JKN Kota Bogor
Orang Penerima Jamkesda - 2,999,034,800
2. Bogor Anjang Sehat Orang Jumlah kunjungan home care 270,000,000.00 67,500,000 67,500,000
(home
3. care) PMT
Pemberian jumlah jumlah balita Gizi buruk dan 909,810,000.00 - -
selama 90 hari
4. Pemberian PMT jumlah gizi kurang
jumlah mendapat
ibu hamil KEK PMT 389,376,000.00 - -
berturut-turut
selama 90 hari
5. Distribusi Vit A jumlah mendapat PMT
jumlah balita mendapat vit A - - -
berturut-turut
8. Pendidikan Gizi jumlah pendidikan gizi bumil dan 248.000.000 - -
untuk Bumil dan
9. Pelatihan kader Balita jumlah balita
jumlah remaja yang di latih 50,400,000.00 - -
bermasalah
remaja(
10. Aksikadergizi
cermin
Bergizi jumlah jumlah rematri mendapat TTD 54,400,000.00 - -
sehatku)
11. Edukasi Pranikah jumlah Jumlah penyuluhan 10,000,000.00 2,000,000 2,900,000
untuk CATIN dan
12. Kunjungan Laporan laporan kunjungan bumil dan 223,000,000.00 47,000,000 48,850,000
laporan
13. Bumil dan Bayi Kelurahan
Percepatan bayi
Jumlahbermasalah giziODF
Kelurahan 136,800,000.00 -
bermasalah
Kelurahan Gizi
Open
14. Pengembangan Jumlah Jumlah kegiatan 2,182,583,000.00 - -
Defecation
Inovasi: Free Bogor
Taleus (ODF)
( Tanggap Leungitkuen
Stunting Ti Kota Bogor )
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target Realisasi Triwulan 2
Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

APBD; Bankeu Provinsi 176000 137139 176000 141141


95.76% 95,97% 96% 97,42%
APBD - Kota Bogor 30 0 30 71,04%
BOK 900 895 900 843
APBD Kota Bogor Kota Bogor 475 475 475 475
APBD Kota Bogor Kota Bogor 225 225 225 225
APBN (dropping) Kota Bogor Kota Bogor 84,729 78629 0 0
BANKEU Lokus Stunting Lokus Stunting 0 0 2 0
BANKEU Kelurahan se-Jota Kelurahan se-Jota 0 0 1360 0
BOK DINAS Bogor
Kota Bogor Bogor
Kota Bogor 28,328 22820 28,328 22971
BOK PUSKESMAS Kota Bogor Kota Bogor 25 25 25 25
BOK PUSKESMAS Kota Bogor Kota Bogor 1 11 1
APBD 2 2
BANKEU 0 9
Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)

0 terlaksananya setahun
jadwal pelaksanaan pembayaran
terlaksananyaTagihan durasi setiap
kegiatan, pelaporan jamkesda Kota Bogor
Penyerapan di triwulan pelayanan
18000 dus kesehatan
bubur puskesmas berbeda,
90 Hari Pemberiam
III terdapat jadwal di
Penyerapan di triwulan balita
9360 dus susu ibu 90 Hari Pemberiam
rencana pelaksanaan
III 7032 dus susu balita
Pemberian Vitamin A -hamil 1 butir
900 vitamin
dus susu bayiA biru kegiatan masing-masin
2 kali setahun
dilaksanakan
Kegiatan akan di TW 1 untuki
12 kali kegiatan 6-11
bayi usia Puskesmas
3 bulan
dan TW 3
dilaksanakan di triwulan bulan
Kegiatan akan 20
- 1 remaja setiapA
butir vitamin setahun
III
dilaksanakan di triwulan kelurahan
Kegiatan akan merah untuk
1 tablet/minggu balita setahun
III
dilaksanakan di triwulan 12-59 bulan
Tidak ada kendala, 100 kali penyuluhan setahun sesuai jadwal
III
kegiatan
Tidak adaterlaksana
kendala, catin di KUA
Sejumlah 6
kasus penyuluhan
setahun catin
berkoordinasi dengan
kegiatan terlaksana kecamatan
KUA kecamatan
sesuai dengan kasus
bumil dan bayi
bermasalah gizi
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban DKPP


Pengeluaran

PROGRAM PENANGANAN
Meningkatkan DKPP KERAWANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan
Pendapatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PROGRAM PENGELOLAAN Pencapaian
3.25.04.2.02Target Konsumsi
Pemberdayaan
PANGAN
PERIKANANMASYARAKAT
BUDIDAYA Pangan
Pembudi Perkapita/Tahun
Daya Ikan sesuai
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN 3.27.02.2.01
dengan AngkaPengawasan
Kecukupan
DAN PENGEMBANGAN SARANA Kecil/3.25.04.2.02.04
Penggunaan Sarana Pemberian
Gizi/2.09.03.2.04.02
Pendampingan, Kemudahanan
PERTANIAN Pertanian/3.27.02.2.01.01
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Akses Ilmu Pengetahuan,
Pengawasan Penggunaan Sarana
Penganekaragaman
Teknologi dan Konsumsi
Informasi, serta
Pendukung
Pangan Pertanian
Berbasis Sesuai
Sumber Daya
Penyelenggaraan
dengan Komoditas, Pendidikan
Teknologidan
dan
Lokal
Pelatihan
Spesifik Lokasi
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

2. Ketersediaan Pangan Dokumen Pelaksanaan Pemantauan 9,500,000.00


Pokok atau Pangan Stok, Pasokan dan Harga
Lainnya
3. Pemenuhan Kg Pangan
Jumlah Cadangan Pangan 10,080,600.00 0 0
Cadangan
5. Pangan
Penyaluran Paket Pemerintah Cadangan
Penyaluran Kabupaten/Kota
Pangan 38,000,000.00 - 26,959,000
Pemerintah
Cadangan
1. Daerahpada KWT
Pangan
Hibah KWT 572
padakg
Hibahwilayah
KWT Kerawanan 63,750,100.00 - 2,472,000
Kerawanan
2.
4. Lomba Pangan
Cipta
PenyelenggaraanMenu Orang Pangan/stunting
Jumlah Kelompok Usaha yang 109,000,000.00 21,485,000 40,636,400
Tk.
5. Kota
Pelatihan 3.
Penggunaan Sarana Kelompok MemperolehBarang
Pemberian Pelatihan
untuk 150,999,600.00 1,310,000 355,200
Lomba CiptaPertanian
Pemberdayaan
Pendukung Menu Tk.
Pembudi kebutuhan Pertanian (pupuk)
Provinsi
Daya Ikan
Sesuai 4.
Kecil
dengan Hari
Jadi Bogor
Komoditas 5.
Hari Pangan Sedunia
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target Realisasi Triwulan 2
Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

0 0

APBD - - 0 0 0 0
APBD 0 KELURAHAN 0 182 200
CIMAHPAR DAN
KELURAHAN 0 0
APBD KELURAHAN
KENCANA 0 20 20
APBD KATULAMPA,
MULYAHARJA, 0 0
GUNUNG BATU,
CILENDEK TIMUR,
CIPARIGI
Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)

Penyaluran Cadangan 0 0
Pangan
1 KALI 75Pemerintah
PAKET KE 5 KG BERAS DAN 10 3 KALI DALAM
(Beras) dIlaksanakan
KELURAHAN BUTIR TELUR SETAHUN
-dalam kondisi tertentu - -
BALUMBANG JAYA
(Bencana
TerkendalaAlam,
DILAKSANAKAN Rawan
dengan
TW 3 1 unit Dempond 1 kali dalam setahun
Pangan, Gejolak
terbatasnya
BULAN JULI Harga
lahan akuaponik beserta
yang melebihi
untuk harga
pembangunan kelengkapannya ( 1
normal)
dempond dempond untuk 1
kelompok)
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban Diskukmdagin PROGRAM STABILISASI HARGA 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga,


Pengeluaran BARANG KEBUTUHAN POKOK DANdan Stok Barang
3.30.04.2.02 KebutuhanHarga,
Pengendalian Pokok
BARANG PENTING dan
dan Barang
Stok Penting
Barang di Tingkat
Meningkatkan Diskukmdagin 3.2.1.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA2.17.07.2.01
Pasar Pemberdayaan Pokok
Kebutuhan
Pendapatan MENENGAH, USAHA KECIL, DANdan Barang
Usaha Mikro Penting di Tingkat
yang Dilakukan
Kabupaten/Kota/3.30.04.2.02.03
2.17.07.2.01
Pasar Pemberdayaan
USAHA MIKRO (UMKM) Melalui Pendataan,
Pelaksanaan
Usaha Mikro Operasi Kemitraan,
Pasar
yang Dilakukan
Kabupaten/Kota/3.30.04.2.02.01
2.17.07.2.01
Kemudahan Pemberdayaan
Perizinan, Penguatan
Reguler
Melalui
Pemantauan
Usaha dan Pasar
Pendataan,
Mikro Harga
yang Khusus
dan yang
Kemitraan,
Stok
Dilakukan
2.17.08 Kelembagaan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.08.2.01
Berdampak
Kemudahan dan
dalam Koordinasi
Pengembangan
1
Perizinan,(Satu)
Penguatan
Barang
Melalui
dengan Kebutuhan
Pendataan,
Para Pemangku Pokok dan
Kemitraan,
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Usaha
Barang
Mikro
Kabupaten/Kota
Kelembagaan
2.17.06.2.01
Kemudahan
dengan
Penting
Kepentingan
dan Orientasi
Koordinasi
Pemberdayaan
pada
Perizinan, Pelaku Usaha
Penguatan
Peningkatan
dengan Para Skala Usaha
Pemangku Menjadi
2.17.05 PERLINDUNGAN KOPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN DAN dan Perlindungan
Distribusi
Kelembagaan
2.17.05.2.01
Usaha Barang
dan Koperasi
dalam 1
Koordinasi
Pendidikan
Kecil/2.17.08.2.01.01 (Satu)
dan
Kepentingan/2.17.07.2.01.04
yang Keanggotaannya
Kabupaten/Kota
dengan Para Pemangku dalam
3.2.1.7 LATIHAN PERKOPERASIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Latihan
Fasilitasi Perkoperasian
Usaha
Pemberdayaan Bagi
Mikro Menjadi
Kelembagaan
Kepentingan/2.17.07.2.01.05
Daerah
Koperasi
Usaha Kecil yang
dalamWilayah
Pengembangan
USAHA MENENGAH, USAHA Potensi dan
Koordinasi Pengembangan
dan Sinkronisasi Usaha
KECIL, DAN USAHA MIKRO Kabupaten/Kota/2.17.06.2.01.
Produksi
Keanggotaan
Mikro dan Pengolahan,
dalam Daerah
dengan
01 ParaSDM,
Pemberdayaan
Pemasaran, Pemangku Peningkatan
serta Desain
(UMKM) Kabupaten/Kota/2.17.05.2.01.
Kepentingan dalam
Produktivitas,
dan
01 Teknologi
Peningkatan Nilai Tambah,
Pemahaman
Pemberdayaan Usaha Mikro
Akses Pasar, Akses
dan Pengetahuan
Pembiayaan,
PerkoperasianPenguatan
serta Kapasitas
Kelembagaan,
dan Kompetensi Penataan
SDM Koperasi
Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Pelaksanaan Pasar Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah di 23.069.800 - 19.979.800


Murah
9. Pengembangan  Aplikasi 52 Lokasi di 6 Kecamatan
Terlaksananya 82.670.000 - 80.895.024
Inovasi:
2. Aplikasi
Coaching Barang Unit Usaha
Clinic Pengembangan
Jumlah Unit UsahaAplikasi
yang 146,570,000.00 52.375.000 -
Pokok danKemitraan
Pelatihan Barang
3. Pendampingan Unit Usaha mengikuti Coaching
Jumlah Bapokting
Digital Clinic
Unit Usaha yang 244,190,000.00 202.900.000 -
Penting
Integritas(BAPOKTING)
Berkelanjutan
UMKM (KERAN)
Naik Unit Usaha Pelatihan
Mengikuti Kemitraan
Pendampingan - 6.650.000
4. Pelatihan Jumlah Unit Usaha yang 174,342,000.00
Kelas (PANTAS)
Keterampilan Akan Berkelanjutan
Integritas
mengikuti UMKM (KERAN)
Naik
Pelatihan Kelas - -
5. Pelatihan Teknologi Unit Usaha Jumlah Unit Usaha Mikro 32,954,000.00
Membawa
Terapan Nilai (PANTAS)
Keterampilan
yang mengikutiAkan Membawa
Pelatihan - -
6. Coaching Clinic bagi Koperasi Jumlah Koperasi Pembiayaan 30,976,800.00
(KAWANI)
Koperasi dan Nilai (KAWANI)
Teknologi
Ekonomi dan mengikuti
Terapan
Kelurahan (KPEK)
7. Pelatihan Kelurahan Pelatihan perkoperasian di 51,728,200.00 8.514.600 -
Sosialisasi Edukasi Sosialisasi
dan koperasiEdukasi
zona PKL
perkoperasian wilayah kelurahan Kotayang
Bogor -
8 Pengembangan
Pembiayaan Agar Usaha Aplikasi Pembiayaan Agar Usaha
mengikuti coaching clinik
0
Inovasi: Sistem
Meningkat (SEPAKAT) Meningkat (SEPAKAT)
Operasional Layanan
Usaha dan Sarana
Promosi (SOLUSI)
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target Realisasi Triwulan 2
Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

Jumlah Subsidi Paket Bapok pada 0 Lokasi di 6 - - Rumah 100%


Operasi
APBD Pasar Murah untuk Kota 0 Kecamatan dan
Tanah Sareal, Kota - - Tangga
- Pelaku 100%
Bogor
APBD dengan jumlah 6.000 KK yaitu Kota Bogor seluruh
Bogor 69
Kota Bogor 105 Miskin
Usaha 0
Rp. 477.900.000,- dari anggaran Kelurahan se-Kota 105 75
(DTKS)
APBD
APBD Propinsi Jawa Barat. Dan Kota Bogor Kota
BogorBogor
dengan 180 200 Distribusi
0
DINSOS 95
Barang
APBD swakelola untuk adalah dana
belanja Kota Bogor Kota Bogor
diawali simbolis di yaitu
150
Kebutuha 160
pendamping
APBD pelaksanaan Rp. Kota Bogor Kecamatan
Kota Bogor Tanah sebanyak
n
50Pokok 0
46.122.000,- - -Sareal Kota Bogor 0 0 6.000
0- 0
Kepala
Pedagang
APBD 1. Kelurahan - 2 2 Kelurahan, 50 3
Keluarga -
Barang
Kota
KebonBogor
Kalapa 2. Kota Bogor 1 Orang Rumah
Kebutuha
Kelurahan Tangga
n Pokok di
Sindangsari Miskin di
Pasar
Kota
Rakyat
Bogor
Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)

Waktu pelaksanaan Nilai Religius : OPM waktu atau durasi


OPM dilaksanakan
Pengembangan ini adalah bentuk
- Memudahkan pemberian
- Paket
pada
aplikasi
- minggu
telah ke 2 ibadah
masyarakat
- yg kita
dalam - Bapok yaitu hanya
agar pelaksanaan
dilaksanakan, Namun harapkan memliki
berbelanja dan sekali yaitu pada
-didaerah cukup -nilai sosiologis -waktu menjelang
masih dalam Proses memperoleh
-Asessmen
waktu tidakTahap
dikejar -informasi
kepada masyarakat -
pedagang Hari Besar
dengan
-Kedua padahari raya yg
-dantidak mampu
Pelaku Usaha di Keagamaan
- Nasional
Terdapat kendala
-Diskominfo Kota Kota Bogor OPM ini (HBKN)
-distribusi - Idul Fitri
dimana saat
Bogor dapat mencegah
(Distributor, Sub -
padatnya
pendataan dan memberikan
dan penanganan
Distributor, Agen
kegiatan di ada
verifikasi tidak pemahaman
lonjakan
dan penyalurharga
warga yg menolak
triwulan II komoditi
tentang menjelang
lainnya) barang
akan tetapi akan
sehingga pada HBKN Idul Fitri
perkoperasian
kebutuhan 144di
pokok
waktu hari
dilaksanakan H, ada H ada
sekitarpun Besaran
agar masyarakat
beberapa yang manfaat tiap Kepala
lingkungannya
pada Triwulan
membatalkan III
untuk di wilayah
Keluarga KK RTM
'- Memudahkan
membeli Paket tertarik menjadi
tersebut besaran
pemerintah daerah
Subsidi tersebut anggota koperasi
Subsidimemperolah
dalam yang
dibayarkan
data dan informasi
pemerintah
pedagang dan adalah
Rp.
pelaku usaha
79.650,-/KK/Paket,
distribusi terutama
dengan
pada saatjumlah
terjadi
tebusan oleh
gejolak harga
masyarakat sebesar
barang kebutuhan
Rp. 85.500/paket/KK
pokok dan
dengan harga
kelangkaan yang
pasaran sekitar
diduga adanya
165.150,-
penimbunan
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban Bagian Kesra


Pengeluaran

Meningkatkan Bagian Kesra 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN 4.01.02.2.02 Pelaksanaan


Pendapatan DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat/4.01.02.2.02.01 Fasilitasi
Pengelolaan Bina Mental Spiritual
OUTPUT Realisasi Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

2. Bantuan Operasional Sekolah Siswa Peserta Didik Jenjang MI Penerima BOS 3,286,930,000 190,210,000
3. Bantuan Operasional (BOS) jenjang
Siswa SMP/MTs
Peserta Didik Jenjang MTs Penerima BOS 3,339,050,000 1,127,775,000
4. Bantuan Miskin (BSM) MA Siswa Peserta Didik Jenjang MA Penerima BSM 629,000,000 -
5. Bantuan Miskin (BSM) SMA Siswa Peserta Didik Jenjang SMA Penerima BSM 549,000,000 -
6. Bantuan Miskin (BSM) Jenja Siswa Peserta Didik Jenjang SMK Penerima BSM 4,177,000,000 745,000,000
1. Pemberian Insentif Bagi Guru Orang Insentif bagi Guru Ngaji yang tidak Memiliki 5,760,000,000 1,439,850,000
Pekerjaan Tetap
Realisasi Anggaran Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Triwulan 2 Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target
Triwulan I Triwulan 2
si dengan jumlah besaran realisasi Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyara
garan dalam rupiah untuk program program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
dan kegiatan lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

1,610,920,000 APBD MI ISLAMIYAH MI MIFTAHUSSALAM, 14291 6 MI / 827 siswa


461,725,000 APBD NURROSYIDIYAH,
MTs. AL HIDAYAH, MI MI
MTsHIDAYATUL siswa
HIBRUL ULAMA, 12142 16 MTs / 4101 siswa
489,000,000 APBD MTs MTSS NUR TAUHID, siswa
MA 629 0
MIFTAHUSSALAM, Madrasah
TARBIYATUSSHIBYAN,
164,000,000 APBD MTs MATHLA''UL SMA PUI, SMA
Tsanawiyah DASA 549
Nurul 0
MA AL MUHAJIRIN,
SEMESTA, SMA
2,063,000,000 APBD ANWAR
SMK 2, MTS
INTELEKTUAL Huda,
SMK Madrasah
KUSUMA 745 siswa
ASSAIDAH,SMK
BANGSA,
MA MATHLA'UL
MTS AL BHAKTI INSANI,
Tsanawiyah
WARDHANA, SMKSMA 4177
1,401,230,400 APBD ANWAR,
SEMUA
YP 17 MA NUR
KECAMATAN 3200 3199 3200
BARKAH, MTS
WIKRAMA, SMKAL Tarbiyatusshibyan,
BINA INFORMATIKA,
TAUHID, MA
ABROR, MTS
INFOKOM BOGOR, BINA Madrasah
SMK YAK 1, SMK
TERPADU
MADANI,
SMK BINAMTS Tsanawiyah
SEJAHTERA INFORMATIKA
MUKAROMAH, Al MA
SIROJULBINA
3,SMK MUNIR, MTS GLOBAL
PROFESI, Hamidy,AL
TAHFIZ Madrasah
NUSANTARA,
AL-INAYAH,
SMK GLOBAL MTS AL- SMK
Tsanawiyah
TI
FALAKIYAH, Sirojul
MA
FITRIYAH,
INDONESIA, MTSSMKPSA Athfal,
NURUL Madrasah
SURYAKENCANA
IHYA, MA AL
NURUL HUDA, MTS
TELEKOMEDIKA, Tsanawiyah
SMK YAPIS, SMK
GHAZALI, ZAFIRAH,
 MA
AL-MUHAJIRIN,
PGRI 2, SMK MTS SMK
Arrohmah,
AK NUSA
DAARUL Madrasah
ULUUM,
AL AHSAN, MTS
PEMBANGUNAN, Tsanawiyah
BANGSA, SMKSwasta
ALQI
DARUL ULUM,
SMK IBNU SINA,MTS
SMK Yapendi,
PROFESI, Madrasah
 SMK
DARUSSALAM,
KARYA NUGRAHA, MTS ANALISIS
Tsanawiyah Al Fikri
KIMIA, SMK
MANBA"UL
SMK PGRI 1 ISLAM NUSANTARA, SMK
BUDI DARMA, SMK
BINA BUDI LUHUR,
SMK FARMASI, SMKS
1 DASA SEMESTA,
SMK YATEK BARU,
SMK GRAFIKA MARDI
YUANA, SMK BINA
INSAN CITA, SMK
PERMATA 2, SMK
KAMANDAKA, SMK
TUNAS BANGSA
SEJAHTERA, SMK
CITRA PARIWISATA,
SMK PANDUTAMA,
SMK KOSGORO, SMK
PERMATA 1, SMK
BINA INSAN
MANDIRI, SMK YZA 2,
SMK AL AZHAR PLUS,
SMK INFORMATIKA
PESAT, SMK BHAKTI
erima Manfaat Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan
Realisasi Triwulan 2
dividu dan/atau kelompok masyarakat Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi
program dan kegiatan dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)

28 MI / 7004 siswa Rp 230.000 / siswa


9 MTs / 1679 siswa Rp 275.000 / siswa
489 siswa Rp 1.000.000/siswa
164 siswa Rp 1.000.000/siswa
2063 siswa Rp 1.000.000/siswa
3190 Rp 150.000/orang
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Meminimalkan Dinas Perumahan dan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas
Wilayah Kantong Permukiman Kawasan Permukiman Kumuh
Kemiskinan dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha/1.04.03.2.03.06
Pelaksanaan Pembangunan
Pemugaran/ Peremajaan
Permukiman Kumuh
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Permukiman Kumuh M2 Penataan Kampung Tematik 7,504,549,900.00 600,000 900,000


yang M2 Kampung Kampung
Penataan Santri Kelurahan
Tematik
Diremajakan/Dipugar M2 Loji
Blender
PenataanKelurahan
KampungKebon
Tematik
M2 Pedes
Terasering Ubudnya
Perbaikan Jalan Lingkungan p
M Mulyaharja Kelurahan
Perbaikan Saluran Lingkungan
Mulyaharja 418.515.000 1.431.215.000
2. Perbaikan Rumah Unit Jumlah Rumah Tidak Layak 51.271.580.290
Tidak LayakSosial
3. Bantuan Huni Tidak Unit Huni yang
Jumlah Diperbaiki
Rumah Tidak Layak
(RTLH)
Terduga
4. Rumah (BSTT)
Susun untuk Unit Huni yang
Rumah Diperbaiki
susun yang melalui
Perbaikan
korban RTLH untuk Unit
bencana
5. Rumah Susun BSTT
diperuntukkan
Rumah susun yangbagi korban
Masyarakat
6. Pembangunan dan Lokasi bencana
diperuntukkan
Lokasi Perumahanbagiyang
MBR 102,391,101,577.00 220,371,601 5,078,428,372
Berpenghasilan Rendah M2
Pemeliharaan Disediakan
Luas Prasarana,
jalan di perumahan dan
(MBR)
Prasarana, Sarana Sarana, dan Utilitas
permukiman Umum
yang berkondisi
Umum Permukiman yang Menunjang Fungsi
baik
(dalam rangka Hunian
pencegahan kumuh)
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa Kendala Pelaksanaan
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Target Realisasi
Triwulan I Triwulan I Triwulan 2 Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau Diisi dengan kendala
program, kegiatan/sub kegiatan, antara kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan dalam pelaksanaan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan kegiatan program kegiatan PPKE
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

APBD Kelurahan Loji Kelurahan Loji 0 0


Kecamatan Bogor
Kelurahan Kebon Kecamatan Bogor
Kelurahan Kebon
Barat Barat 0 0
Pedes Kecamtan
Kelurahan Pedes Kecamtan
Kelurahan
Tanah Sareal Tanah Sareal 0 0
Mulyaharja
Kelurahan Situgede, Mulyaharja
Kelurahan Situgede,
Kecamatan Bogor Kecamatan Bogor 0 3314
Kayumanis,
Kelurahan Bubulak, Kayumanis,
Kelurahan Bubulak,
Selatan
Kencana, Katulampa, Selatan
Kencana, Katulampa, 0 0
APBD Katulampa,
Kota Bogor Situgede, Katulampa,
Kota Bogor Situgede, 25 1500 78
Curug Mekar
Kencana, Kayumanis, Curug Mekar
Kencana, Kayumanis, 0
Bubulak, Curug Bubulak, Curug 25 30
Mekar Mekar 50 50
430 430
APBD Kota Bogor Kota Bogor 0 0
0 0
Durasi Pemberian
Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


bantuan yang durasi pemberian
diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 2.07.04.2.01 Pelayanan antar
Pendapatan KERJA Kerja di Daerah
Kabupaten/Kota/2.07.04.2.01.02
2.07.04.2.01 Pelayanan
Pelayanan antar Kerja antar
Kerja di Daerah
2.07.04.2.03 Pengelolaan
Kabupaten/Kota/2.07.04.2.01.04
Informasi Pasar
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 2.07.03.2.01 Pelaksanaan
Penyelenggaraan Unit Pelayanan
Layanan
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kerja/2.07.04.2.03.02
Pelatihan berdasarkan Unit
Disabilitas
dan Ketenagakerjaan
Penyediaan Informasi Pasar
Kompetensi/2.07.03.2.01.01
Kerja
ProsesOnline
Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program da
dalam rupiah untuk kegiatan
program dan kegiatan

1. Pelayanan antar KK Jumlah KK yang mengikuti program transmigrasi 129,070,000.00 -


Kerja Orang Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri 210 Orang
2. Penyelenggaraan Orang Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan 7,323,200.00 -
Unit Layanan
3. Pelayanan dan Orang Fasilitasi Layanan
Jumlah Pencari danULD
Pemberi Kerja yang Terdaftar 25,232,400.00 15,855,336
Disabilitas
Penyediaan
4. Informasi
Proses Pelaksanaan Orang dalam Pasar
Jumlah Kerja
Tenaga Melalui
Kerja yang Sistem Online
mendapat (Karir Hub)
pelatihan (4 1,580,286,800.00 12,586,100
Ketenagakerjaan
Pasar Kerja dan
Pendidikan Online jurusan)
Wilayah Pelatihan Hidroponik
Pelatihan Keterampilan
5. Pelayanan Kartu Orang Jumlah pencari kerja yang dilayani dalam
bagi Pencari Kerja
Kuning pembuatan
6. Pelaksanaan Job Fair Orang Jumlah yangKartu Kuning
mengikuti Pelaksanaan Job Fair
berdasarkan Klaster
7. Pelaksanaan Padat
Kompetensi Orang Jumlah yang mengikuti padat karya
Karya
8. (47 orang/ per
Pengembangan
kelurahan)
Inovasi: Bogor Kerja
Realisas Anggaran Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfa
an/Kelurahan /Desa
Triwulan 2 Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Triwulan I Realisasi Triwulan I
dengan jumlah besaran realisasi Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kel
an dalam rupiah untuk program dan program, kegiatan/sub kegiatan, antara sasaran program dan kegia
kegiatan lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

75,000,000 APBD Kec Tobadak Desa Kec Tobadak Desa 0


Saluandeang Kab Mamuju Saluandeang Kab Mamuju
Tengah Propinsi Sulbar Tengah Propinsi Sulbar
7.205.600 APBD Dnias Tenaga Kerja Dnias Tenaga Kerja 0
2,440,419 APBD Kecamatan Bogor
Dnias Tenaga KerjaTengah Kecamatan Bogor
Dnias Tenaga KerjaTengah 476 Pencaker
Kelurahan 2.500 Pencaker
39,617,600 Kecamatan BogorKelapa
Kebon Tengah Kelurahan
Kecamatan BogorKelapa
Kebon Tengah
Kelurahan Kebon Kelapa Kelurahan Kebon Kelapa 0
0
1250
0
0
Sasaran Penerima Manfaat Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan
Target Triwulan 2 Realisasi Triwulan 2
ngga individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi
sasaran program dan kegiatan dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)

7 KK 5 KK Untuk 2 KK Akan @ 15.000.000 / KK Selama 5 Tahun Sesuai


diberangkatkan di Bulan Membantu para dengan Perjanjian
Desember Ke UPTD transmigrasi dalam Kerjasama antara
50 Orang 30 Orang Belum
Sigulai terakomodirnya
Simeulue Dengan lingkungan
pengembangan 1 Tahun Anggaran
Pemerintah Daerah
1957 Pencaker aksebilitas
Propinsi Aceh
Informasi yang kerja
pasar ramah kerja yang ramah
ekonomi
Terlaksananya ota BogorAnggaran
1 Tahun dengan
2.500 Pencaker bagi penyandang
online akan banyak di disabilitas
pelayanan dapat
Kartu Pemerintah Daerah
48 disabilitas
Triwulan III dan IV tercapainya tenaga
kuning bagi para Kabupaten Mamuju
0 kerja
Pencari kerja yang
disabilitas Tengah
inklusif
1250
0
0
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Meminimalkan PUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan


Wilayah Kantong PENGEMBANGAN SISTEM AIR Pengembangan Sistem Airdan
1.03.05.2.01 Pengelolaan Limbah
Kemiskinan LIMBAH Domestik dalamSistem
Pengembangan DaerahAir Limbah
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan
Kabupaten/Kota/1.03.05.201.05
Domestik dalamSistem
Pengembangan DaerahAir Limbah
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasa
1.03.05.2.01 Pengelolaan
Kabupaten/Kota/1.03.05.201.09 dan
Domestik
n dalam Daerah
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Pengembangan SDM dan
Kabupaten/Kota/1.03.05.201.10
Domestik Terpusat
Kelembagaan Skala Air
Pengelolaan
Operasi dan Pemeliharaan
Permukiman Sistem
Limbah Domestik
Pengelolaan Air Limbah Domestik
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Rumah Tangga Jumlah penambahan rumah tangga 1,477,080,000.00 - -


Rehabilitasi/Peningkatan/Per
2. Unit yang terlayani
Pekerjaan melaluipengadaan
persiapan, optimalisasi 13,214,833,300.00 - -
luasan Sistem Pengelolaan
Pembangunan/Penyediaan SPALD-T
pipa dan Skala Permukiman
assesories, pemasangan
3.
AirOperasi dan Pemeliharaan Unit Pembangunan SPALDT Skala 2,000,000,000.00
SubLimbah
Sistem
Sistem
Domestik
Pengolahan
Pengelolaan Air pipa dan perbaikan
Permukiman IPALsampai
kapasitas
Terpusat
4. Skala
Pengembangan
Setempat Permukiman
Inovasi:
Limbah
Sisninja Domestik dengan 25 KK
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target Realisasi Triwulan 2
Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

APBD 0 0
APBD, DAK Fisik 0 5
0 1
Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Menurunkan Beban BPBD PROGRAM PENANGGULANGAN 1.05.03.2.03 Pelayanan


Pengeluaran BENCANA Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana/1.05.03.2.03.04
Penyediaan Logistik Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02 Pelayanan
Pencegahan
1.05.03.2.04 dan Kesiapsiagaan
Penataan Sistem
Terhadap
Dasar Penanggulangan
Bencana/1.05.03.2.02.02
Bencana/1.05.03.2.04.04
Pelatihan Pencegahan
Pengelolaan dan
dan Pemanfaatan
Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Sistem Informasi Kebencanaan
& 1.05.03.2.02.03 Pengendalian
Operasi dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Penyediaan Logistik 180 unit Sewa/Kontrak Rumah Korban 424,134,000.00 208,019,300 132,000,000
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
2. Pelatihan Orang Partisipasi Masyarakat Dalam 688,499,500.00 46,475,680 223,475,000
pencegahan
3. dan
Pengembangan Aplikasi Tersedianya Data dan Infor 220,000,000.00 - -
mitigasi Aplikasi
Inovasi: bencana
Kebencanaan
Sumber Lokasi Kecamat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan
program, kegiatan/sub kegiatan, antara
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

APBD Simasari RT 03 Rw 04 kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan


Kp Babakan Indah Rt .04 / 03 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan
Kp Tajur Rt 05 Rw 03 Kelurahan MuaraSari Kec . Bogor Selatan
JL. Perintis Kemerdekaan Rt 01 Rw 03 Kel. Kebon Kelapa Kec . Bogor Tengah
Kp . Salabenda RT 05 Rw 04 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
Gg . Apu Rt 03 Rw 09 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan
Kp selawi Rt.01 Rw 03 kelurahan tanah baru kecamatan Bogor utara
Kp . Bojong Kidul Rt 05/ Rw 02 Kel , Bojong Kerta kec , Bogor Selatan
Kp . Bojong Kidul Rt 05/ Rw 02 Kel , Bojong Kerta kec , Bogor Selatan
Kp , Sirnagalih Rt 01 Rw 21 Kelurahan Katulampa Kec , Bogor Timur
Kp , Cimanggu Gg , Amil Rt 02/09 Wilayah Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal
Kp , Cimanggu Gg , Amil Rt 02/09 Wilayah Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal
Kp , Cimanggu Gg , Amil Rt 02/09 Wilayah Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal
Jl. Lebak Siliwangi Rt 01 Rw 02 Kel , Sukasari Kec , Bogor Timur
Kp, Setuasem Rt 01 Rw 14 Kel , Mekarwangi kec , Tanah sareal
ciheuleut Rt 07 Rw 08 Kel, Baranangsiang kec, Bogor Timur
Jl, Pakuan Ciheuleut Rt 03 Rw 08 Kel , BaranangSiang Kec, Bogor Timur
Kp, Cikondang Rt 09 Rw 04 Kel , Katulampa kec , Bogor Timur
Kp , Mekarwangi Rt 04 Rw 13 Kel , Ranggamekar kec, Bogor Selatan
Kp , Mekarwangi Rt 04 Rw 13 Kel , Ranggamekar kec, Bogor Selatan
Kp , Selakopi jl garuda 2 kel , PasirMulya Kec , Bogor Barat
Kp , Selakopi jl garuda 2 kel , PasirMulya Kec , Bogor Barat
layungsari Gg Sirnasari Rt 01 Rw 14 Kel, Empang Kec, Bogor Selatan
layungsari Gg Sirnasari Rt 01 Rw 14 Kel, Empang Kec, Bogor Selatan
Jl . Malabar Gg Mekindo Rt , 01 Rw , 05 Kel , Tegal Lega Kec , Bogor Tengah
Sirnasari Ampera No 13 E Rt 05 Rw 14 Kel, Empang Kec, Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp, Sirnasari Rt 07 Rw 04 Kel , Empang Kec , Bogor Selatan
Kp , Rangga Mekar Rt 01 RW 12 Kel , Rangga Mekar Kec , Bogor Selatan
Kp . Munjul Rt 03 Rw 06 Kel , Keyu Manis Kec , Tanah Sareal
Kp, Setubeureum Rt 02 Rw 01 Kel , Bojongkerta Kec , Bogor Selatan
Jl , Gg Badak Putih No .19 RT 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec, Bogor Selatan
Jl , Gg Badak Putih No .19 RT 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec, Bogor Selatan
Jl , Gg Badak Putih No .19 RT 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec, Bogor Selatan
Kp , Padasuka Rt 02 Rw 03 Kel , Gudang Kec , Bogor Tengah
APBD Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Gunung Batu, SD Cipta Cendekia, SMP CAHAYA,
APBD SMA CAHAYA, TK SBTC Cilupba, SD SBTC Cilupba, SDN Kawungluwuk
Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target
Triwulan I Triwulan 2
ngan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
yang menjadi sasaran program dan kegiatan

Kp , Padasuka Rt 02 Rw 03 Kel , Gudang Kec , Bogor Tengah 45 53 = 116.250.000 45


Kp , Selakopi jl garuda 2 kel , PasirMulya Kec , Bogor Barat
Kp , Selakopi jl garuda 2 kel , PasirMulya Kec , Bogor Barat
Kp , Cijahe Rt 01 Rw 01 Kel , Curug Mekar Kec , Bogor Barat
Sindang Barang Gg,Roda Rt 03 Rw 01 Kel , Sindang Barang Kec , Barat
Kp, Pabuaran Rt 02 Rw 02 Kel , Mekar Wangi Kec, Tanah Sareal
Kp , Kebon Manggis Rt 1 Rw 12 kel , Paledang Kec , Bogor Tengah
Kp , Kebon Manggis Rt 1 Rw 12 kel , Paledang Kec , Bogor Tengah
Kp , Kebon Manggis Rt 1 Rw 12 kel , Paledang Kec , Bogor Tengah
Kp , Babakan Indah Rt 03 Rw 03 Kel , Harjasari Kec , Bogor Selatan
Kp , Kalimurni Rt 05 Rw 01 kel , Kencana kec , Tanah Sareal
Pabuaran Rt 01 Rw 06 Kelurahan Mulyaharja kec, Bogor Selatan
Kp , Ciberem Rt 05 Rw 03 Kel , Mulyaharja Kec , Bogor Selatan
Kp , Ceger Rt 01 Rw 05 Kel , Tegal Gundil Kec , Bogor Utara
Kp , Salabenda Got Rt 03 Rw 08 Kel , Curug Kec , Bogor Barat
Kp , Mekar Wangi Rt 04 Rw 13 Kel , Rangga Mekar Rw Kec , Bogor Selatan
Kp , Mekar Wangi Rt 04 Rw 13 Kel , Rangga Mekar Rw Kec , Bogor Selatan
Ciberem Rt 01 Rw 011 Kel , Mulyaharja Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Gereja Keristen Protestan Kp ,Padasuka RT 02 Rw 03 Kelurahan Gudang Kec , Bogor Tengah
Gereja Keristen Protestan Kp ,Padasuka RT 02 Rw 03 Kelurahan Gudang Kec , Bogor Tengah
Kp , Cijahe Rt 01 Rw 01 Kel , Curug Mekar Kec, Bogor Barat
Kp , Dekeng Rt 04 Rw 03 Kel , Genteng Kec , Bogor Selatan
Ciberem Rt 03 Rw 05 Kel , Mulyaharja Kec , Bogor Selatan
Kp , Kalimurni Rt 02 Rw 01 Kel , Kencana Kec , Tanah sareal
Kp , Sindang Sari Rt 03 Rw 02 Kel , Tanah Baru Kec , Bogor Utara
Kp , Kencana Rt 04 Rw 02 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal
Kp, BantarJati Atas Rt 05 Rw 02 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara
Jl . Danau Bogor Raya Kp , Sawah GG, Cempaka Rt 01 07 Kel , Tanah Baru Kec, Bogor Utara
Kp , Kebon Danas Rt 03 Rw 07 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Gg. Badak Putih No .19 Rt 03 Rw 05 Kel , Lawang Gintung Kec , Bogor Selatan
Kp, Sawah Rt 01 Rw 06 Kelurahan ,Kencana Kecamatan , Tanah Sareal
Sindang Barang Gg, Roda Rt 03 Rw 01 Kelurahan , Sindang Barang Kecamatan , Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Kp , Mekarsari Rt 05 Rw 11 Kelurahan Gunung Batu kecamatan Bogor Barat
Curug Mekar Rt 01 Rw 06 Kel , Curug Mekar Kec , Bogor Barat
Curug Mekar Rt 01 Rw 06 Kel , Curug Mekar Kec , Bogor Barat
Kp , Cimanggu Wates Rt 03/05 Kel , Kedung Jaya Kec , Tanah Sareal
Kp , Cijahe Rt 01 Rw 01 Kel , Curug Mekar Kec , Bogor Barat
Kp , Cimanggu Gg, Pasama Rt 04 Rw 12 Kel , Ciwaringin Kec , Bogor Tengah
Gereja Keristen Protestan Kp ,Padasuka RT 02 Rw 03 Kelurahan Gudang Kec , Bogor Tengah
Gereja Keristen Protestan Kp ,Padasuka RT 02 Rw 03 Kelurahan Gudang Kec , Bogor Tengah
Kp , Sindang Sari Rt 03 Rw 02 Kel , Tanah Baru Kec , Bogor Utara
Kelurahan Gudang, SMP NEGERI 2 BOGOR 60 2160 40
0 1
erima Manfaat Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan
Realisasi Triwulan 2
dividu dan/atau kelompok masyarakat Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai bantuan yang diberikan ke setiap Diisi dengan informasi
program dan kegiatan dalam pelaksanaan penerima manfaat durasi pemberian
program kegiatan PPKE bantuan (misal: setiap
bulan, per triwulan dll)

53 = 66.250.000 Biaya Operasional Membantu masyarakat yg tidak mampu / Miskin 1,250,000


900
Perangkat Daerah
No Tujuan Program Kode Program Kegiatan/ Sub kegiatan
Pelaksana

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama unit Diisi kodifikasi Diisi dengan nama program terkait Diisi dengan nama kegiatan /sub
Urut strategi PPKE yaitu 1. pelaksana kegiatan atau berdasarkan DPA APBD penanggulangan kemiskinan ekstrem kegiatan terkait penanggulangan
Menurunkan Beban Perangkat Daerah atau disesuaikan dengan sesuai nomenklatur dokumen kemiskinan ekstrem sesuai
Pengeluaran 2. penanggung jawab sumber pembiayaan anggaran nomenklatur dokumen anggaran
Meningkatkan contoh : Bidang Kesmas kolom 8)
Pendapatan 3. Dinas Kesehatan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong
Kemiskinan

Meminimalkan Bappeda
Wilayah Kantong
Kemiskinan
OUTPUT Realisas Anggaran
RENCANA AKSI Alokasi Anggaran (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan jumlah Diisi dengan jumlah besaran realisasi
besaran alokasi anggaran anggaran dalam rupiah untuk program
dalam rupiah untuk dan kegiatan
program dan kegiatan

1. Penyusunan Rencana Dokumen Tersedianya Rencana Aksi 0 - -


Aksi Tahunan (RAT) Tahunan (RAT)
Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan Tahun 2023
2. Penyusunan Laporan Dokumen Tersedianya LP2KD Tahun - -
Pelaksanaan 2023
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Realisasi Triwulan I Target Realisasi Triwulan 2
Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan sumber pembiayaan untuk Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
program, kegiatan/sub kegiatan, antara yang menjadi sasaran program dan kegiatan
lain: APBN, APBD Provinsi, APBDes dan
sumber lain (Lembaga Donor, LSM,
Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)

- Kota Bogor Kota Bogor 1 10 0

- Kota Bogor Kota Bogor 0 00 0


Durasi Pemberian
Kendala Pelaksanaan Besaran Manfaat
Bantuan

Diisi dengan kendala Diisi dengan nilai Diisi dengan informasi


dalam pelaksanaan bantuan yang durasi pemberian
program kegiatan PPKE diberikan ke setiap bantuan (misal: setiap
penerima manfaat bulan, per triwulan dll)

Target pelaksanaan di
triwulan 4
No Tujuan Program Perangkat Daerah
Pelaksana Kode Program Kegiatan/ Sub
kegiatan

No Diisi menurut tiga Diisi dengan nama Diisi kodifikasi Diisi dengan nama Diisi dengan nama
Urut strategi PPKE yaitu unit pelaksana berdasarkan DPA program terkait kegiatan /sub
1. Menurunkan kegiatan atau APBD atau penanggulangan kegiatan terkait
Beban Perangkat Daerah disesuaikan kemiskinan penanggulangan
Pengeluaran 2. penanggung jawab dengan sumber ekstrem sesuai kemiskinan
Meningkatkan contoh : Bidang pembiayaan kolom nomenklatur ekstrem sesuai
Pendapatan 3. Kesmas Dinas 8) dokumen nomenklatur
Meminimalkan Kesehatan) anggaran dokumen
Wilayah Kantong anggaran
Kemiskinan
Meminimalkan WilBagian Perekonom
OUTPUT Alokasi Anggaran Realisas Anggaran
RENCANA AKSI (Rp)
SATUAN INDIKATOR Triwulan I Triwulan 2
Diisi dengan Diisi dengan jumlah besaran realisasi
jumlah besaran anggaran dalam rupiah untuk program
alokasi anggaran dan kegiatan
dalam rupiah
untuk program
dan kegiatan

1. Penyelenggaraan Kegiatan Terlaksananya Rako9.950.000,00


2. Penyelenggaraan Kegiatan Terlaksananya Rako9.950.000,00
3. Penyelenggaraan Kegiatan Terlaksananya UMK27.950.000,00
4. Penyusunan LapoDokumen Tersedianya Laporan156.1
Sumber Lokasi Kecamat Sasaran Penerima Manfaat
an/Kelurahan /Desa
Pembiayaan Triwulan I Triwulan 2 Target Triwulan I Realisasi ITriwulan Target Triwulan 2
Diisi dengan Diisi dengan nama desa lokasi Diisi dengan jumlah rumah tangga individu dan/atau kelompok masyarakat
sumber kegiatan yang menjadi sasaran program dan kegiatan
pembiayaan untuk
program,
kegiatan/sub
kegiatan, antara
lain: APBN, APBD
Provinsi, APBDes
dan sumber lain
(Lembaga Donor,
LSM, Dunia Usaha,
Masyarakat, dsb)
1
1
Manfaat Kendala
Pelaksanaan Besaran Manfaat Durasi Pemberian
Bantuan
Realisasi Triwulan
2
dan/atau kelompok masyarakat Diisi dengan Diisi dengan nilai Diisi dengan
am dan kegiatan kendala dalam bantuan yang informasi durasi
pelaksanaan diberikan ke setiap pemberian
program kegiatan penerima manfaat bantuan (misal:
PPKE setiap bulan, per
triwulan dll)

You might also like