You are on page 1of 12
BAB 3: PRAKTIKyy ANALISIS DAN PENGECEKAN BUKTI TRANSAKg; Uraian Unit Kompetensi Dalam SKKNI Teknisi Akuntansi KODE UNIT : M.692000.007.02 JUDUL UNIT : Memproses Entri Jurnal DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses entri jurnal. KRITERIA UNJUK KERJA 11 Dokumen sumber dan pendukung diperiksa 12 Otorisasi oleh pihak yang berwenang éi ____ dokumen sumber diperiksa 2.1. Jurnal diotorisasi sesuai dengan’ ki prosedur perusahaan 2.2 Dokumen sumber dicatat ke dalam jurnal se akurat dan sesuai dengan standar yang ditetap perusahaan en sumber 24° Transaksi secara tepat dialokasikan ke dt sistem dan akun = Mengarsipkan — dokumen 3.1 Dokumen Sumber dan pendukung — disim >umber dan Pendukung, secara tepat waktu sesuai dengan prose dan kebijakan perusahaan Arsip dokumen diakses dan ditelusuri ses kebijakan perusahaan @ Dipindai dengan CamScanner Praktik Analisi dan Pengecekan Bukti Transaksi 1, Lengkapi tabel dibawah ini den; ditunjukkan merupakan dokumer gan memberi tanda mark (V) dokumen transaksi yang an meron a (S) atau dokumen pendukung (P). jenis nee Nama Dokumen i Faktur Penj ; r oP ‘ur Penjualan Tunai Fr 5 E Pita Cash Register uk Kas Masuk Sus Kuitansi Cred ns Sales Slip Cek dari Pelanggan Bult Set sank Faktur Penjualan Order Penjualan Bukti Kas Keluar fuk Ke Delivery Order Kaltansi Tagihan rek Listrik/telpon ilyet Giro Tiket Pesawat 2. Praktik Mengisi Dokumen Transaksi PT Adila yang beralamat di jalan Lawu No 14 Karanganyar melakukan transaksi sebagai berikut: a. 5 Januari 2018: Diterima pelunasan piutang dari Tuan Andika yang beralamat dil Agrika No 14 Perum UNS Jaten sebesar Rp 10.000.000,00 atas faktur No. 123/FJ/1/18. No BK 10 Janu; BKM-01 dengan Cek Bank Mandiri no. 1234 2018: Dijual kepada UD Bahagia Tawangmangu dengan syarat 2/10, n/30, PPN 10%, Ongkos Kirim Rp 100.000,00 Loko Gudang Pembeli, No Faktur : FJ-18/01, barang-barang sebagai berikut: NO _Nama Barang QTy — Harga Satuan Total 1 Laptop Acer 10 Rp 5.000.000,00 Rp _50.000.000,00 2 Laptop Toshiba 15 Rp8.000.000,00 —_Rp-120,000.000,00 Sub Total ‘Rp.170,000.000,00 ¢ 12 Januari 2018: Diterima kembali barang yang dijual kepada UD Bahagia dengan Nota debet No NK/01. NO Nama Barang Qty Harga Satuan Total 1 Laptop Acer 1 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 PPN 10% 500. Total 5,500 a 4.15 Januari 2018: Dilunasi utang kepada PT Berkah Semarang ass ne ne us dh i 7 dengan nilai Rp 20.000.000,00 dengan mendapatkan diskon 2%. BKM No. 002, el 2018. Dibeli dari PT Mulia Jl. Kaliurang No 45 Yogyakarta barang-barang e anu : ean aleala Harga Satuan Total “ me — aw ~~ Rp 3.000.000,00 Rp 60:000.000.00 1 Laptop Acer sae eB rm Total ‘Rp.66.000.000.00 @ Dipindai dengan CamScanner Transaksi a. BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor y Tan . UmgTumai.-; Cek NomorCek: Tangeal Cek: Ditertma Dani Jumlah Dengan Hurt ‘Reterangan Diketa oleh: Diterima oleh: Artin owe (Andrian) (Lina) Transaksi b, Yih. bed Tanggal : Tel Kirn Purchase Order F Termin Tula Dengan Hurat Keterangan Perincian sbb = = | Qty | Tem No | Deserption ae (Rp) [Total Harga FP 5 Dibukukan oleh: 0 it \ @ Dipindai dengan CamScanner Transaksi c. ! copy 3 NOTA KREDIT No.NK-1 Tanggal: Kepada Yth Atas Faktur No Tertanggal [seer ‘Kami telah meaghredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan Jumiah Dengan Hunt Keterangan Perincan sbb Qe" | Tem No. | Description | Price (Rp) Total Harga PPN Jumiah L TOTAL Mengetahui ; Bag, Penjualan : Faisal) (Puput) Transaksi d. Bag. Pembukuan_; (Wovel) BUKTIPENGELUARAN KAS Cek “ NomorCek: Nomor Tanggal : Tanggal Cek : Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf Keterangan | Disetujui oleh : Andior (Andrian) @ Dipindai dengan CamScanner SPGnSAKSI C. NOTA KREDIT No.NK-1 Tanggal: Kepada Yth Atas Fakiur No Tertanggal Kami telah mengkredit r ali ckening Saudara untuk barang yang dikembalikan Dengan Huruf Keterangan Perincian sbb Qty | Item No. |Description | Price (Rp) | Total Harga PPN Tamlak TOTAL Mengetabui : Bas, Penjualan > Faisal) @uput) Transaksi d. BUKTIPENGELUARANKAS Tanggal Cek ¥ NomorCek: Tanggal Cek : Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf Keterangan Diserujui oleh : Dibayar oleh : Ane Antior + (Andrian) (Lina) Dibukukan ol © . @ Dipindai dengan CamScanner Transaksi e. Tanga, FAKTUR Kepada Yth. Te Kim Purchase Order Termin — 1 Tumlah Dengan Hora Keterangan [Qty Description Price (Rp) | Total Harga | —Ppy y TOTAL Diterima oleh : Bagian Penjualan Perhatikan Dokumen Transaksi berikut inj emucian lakukan pengecekan kebenaran dr keabsahan dokumen tersebut, 7 PT. ANGKASA. JL. Mendut Barat No. 47] Bandung BUKTI PENGELUARAN Kas Tanggal : 1 Desember2017 ‘Tanggal Cek: 6/12/2017 Karyawan PT ANGRASA Banchagg ———————__ Tuma 2.500.000,00 Dengan Huruf | Duajuiz lima rate riburupigh Keterangan Pembayaran, £47 kar own bulan November 307 ] Asumsi: Gaji karvawan belummalebiht PTE Cek ¥ NomorCek : CP12.001 Dibayar oleh: Dibukulan oleh Line (ina) @ Dipindai dengan CamScanner s Tanggal ; FAKTUR Kepada Yth. a Rim Purchase Order # mae Termin 1) Tumlah ) Dengan Huruf ; Keterangan Oy Description Price (Rp) | TotalHarga | PPN | Junky TOTAL Diterima oleh = Bagian Penjualan ; Perhatikan Dokumen Transaksi berikut ini, kemudian lakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. PT. ANGKASA J. Mendut Barat No. 47] Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS Tanggal : 1 Desember 2017 Cek “ NomorCek : CP12-001 Tanggal Cek : 6/12/2017 [ Dibayar kepada] PT ANGRASA] Jumiah 2.500.000, 01 Dengan Huraf | Duayuta lima rafus riburupiah [ Keterangan "em bayiaran gayi karycrwan Bulan November D017 Asumsi: Gaji karyawan belummelabiht PTKP : Disetujui oleh: D Ar “ acids Artic Antrian) sie @ Dipindai dengan CamScanner Analisis : PT. ANGKASA ‘JL Mendut Barat No. 47 Bandung || VOUCHER KAS KECIL — Nomor :V12-1 Tanggal : 2 Desember 2017 Percetakan JA”, Jt Supratman 21, Banduns TJumlah ‘Rp 675.000,00 Dengan Huruf ‘Enam ratus delapan puluh lima ridu rupiah ‘Keterangan ‘Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan ian Disetujui oleh: Dibayar oleh: Dibulukan oleh ; Axium we (Andrian) (Lina) ¢ )

You might also like