You are on page 1of 8

Tabel 4.2.

1
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber Dana Indikatif


No. Program/Kegiatan PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penghasilan tetap dan tunjangan 198,120,000 198,120,000 327,120,000 327,120,000

2 Operasional Perkantoran 9,810,000 6,810,000 17,700,000 22,998,650 23,106,150

3 Pengadaan sarana prasarana 14,415,000 15,715,000


Pemerintahan
4 11,923,200 11,923,200
Biaya BPJS Kesehatan
5 1,531,548
Biaya BPJS Ketenagakerjaan
6 Operasional BPD 1,980,000 1,980,000 1,579,400 1,579,400

7 Operasional & Insentif RT dan RW 77,400,000 77,400,000

8 Penyelenggaraan BBGR 1,970,000 1,970,000

9 Penyelenggaraan PHBN RI 5,583,000 16,075,000 2,250,000

10 Penyelenggaraan HUT Desa 15,231,200 23,814,200 29,820,799 12,120,799

11 Penyelenggaraan pemilihan lembaga 10,000,000


Pemerintahan
JUMLAH 230,724,200 230,724,200 29,820,799 29,820,799 473,481,250 471,063,750 1,531,548
Tabel 4.2.2

Pagu Indikatif Program/Kegiatan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan


Sumber Dana Indikatif
No. Program/Kegiatan PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pembangunan jalan paving ( RT 03 RW 01 ) 32,483,035 30,601,125

2 Pembangunan jalan paving ( RT 04 RW 02 ) 72,291,260 75,694,900

3 Pembangunan jalan paving ( RT 05 RW 04 ) 59,233,263 57,194,775

4 Pembangunan jalan paving ( RT 06 RW 04 ) 68,955,598 66,253,025

5 Pembangunan jalan paving ( RT 04 RW 06 ) 44,009,340 40,829,125

6 Pembangunan jalan rabat ( 07 /06 , 08 / 06 dan 02/03 ) 117,457,700 125,098,350

7 Pembangunan Jembatan (RT 01,02 RW 06) 12,392,850

8 Rehab jembatan (RT 04 RW 03) 7,993,800 8,098,050

9 Pengaspalan jalan ( RT 04,05, RW 05 ) 200,000,000

10 Pengaspalan jalan ( Dukuh Tumpak ) 1,600,000,000

11 Rehab jembatan ( RT 04,05 RW 05 ) 200,000,000

12 Pembangunan saluran irigasi (Karangtalun - Bendiljet) 310,500,000

13 Pembangunan TPT / Plengsengan ( RT 04 RW 03 ) 60,285,800 82,746,650

14 Pembangunan drainase ( RT 01,02,03 RW 04 ) 200,000,000

15 Rehab Kantor Desa (Lembaga Desa) 3,371,950

16 Rehab pagar balai Desa 3,150,750 3,150,750

17 Rehab halaman Kantor Desa 1,628,050

18 Pemugaran Perumahan Fakir Miskin 5,166,509 5,180,000

19 Pembangunan gedung PAUD 117,415,645 167,359,500


20 Pembangunan/pengadaan APE PAUD/TK 2,110,000

21 Rehab gedung Poskesdes/Polindes 2,750,000

22 PMT gizi pada posyandu Balita / Lansia 17,323,200 17,323,200

23 Pengadaan bibit tanaman dan Toga 4,394,000

24 Pembangunan prasarana wahana wisata 15,000,000 33,629,800

25 Pengadaan sarana wahana wisata 20,000,000

26 Pengadaan gasebo area wisata 10,000,000

27 Pengadaan sistem informasi desa 5,000,000 5,000,000

28 Pengadaan alat pemadam kebakaran 1,500,000


JUMLAH 675,762,000 715,008,500 0 0 3,150,750 8,150,750 2,510,500,000
Tabel 4.2.3
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sumber Dana Indikatif


No. Program/Kegiatan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Pembinaan kerukunan umat beragama 1,000,000 1,500,000

JUMLAH 1,000,000 1,500,000


Tabel 4.2.4

Pagu Indikatif Program/Kegiatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sumber Dana Indikatif


No. Program/Kegiatan PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa


1 500,000 500,000
dan Staf
Peningkatan kapasitas lembaga
2 11,747,000 8,015,500
kemasyarakatan
Peningkata kapasitas Tim pengelola
3 3,830,000 3,645,000
APBDesa dan TPK

Penunjang proses perencanaan (Musdes,


4 15,145,000 20,065,000
MusrenbangDes , RPJMDes, RKPDes)

5 Sosialisasi Program di Desa 1,770,000 1,770,000

6 Kegiatan LPM 1,980,000 1,980,000 3,856,000 3,856,000

7 Kegiatan PKK / perempuan 7,179,500 7,179,500


Fasilitasi Bantuan Hukum kepada
8 500,000 500,000
Masyarakat
9 Kegiatan Karangtaruna/ Pemuda 3,832,500

10 Kegiatan Linmas 2,610,000 2,610,000 750,000

11 Peningkatan kapasitas linmas 4,490,000 2,245,000

12 Peningkatan kapasitas SID 3,490,000 3,490,000

13 Pengembangan/pengelolaan SID 7,850,000 2,750,000


Peningkatan kapasitas & pengembangan
14 5,030,000
perpustakaan desa
Pengembangan kapasitas dibidang olah
15 17,698,000 11,650,000
raga
Pelatihan kewirausahaan/manajemen
16 23,827,000
usaha

17 Pengadaan alat pemadam kebakaran 2,000,000

18 Kegiatan Jalin Matra PK2 75,000,000

JUMLAH 4,590,000 4,590,000 95,377,000 56,130,500 0 0 15,368,000 12,285,500 75,000,000 0


Tabel 4.2.5
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Tak Terduga

Sumber Dana Indikatif

No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan


PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam 2,000,000 2,000,000

JUMLAH 2,000,000 2,000,000


Dana Desa Bagi Hasil
PADesa PADesa Perbahan Dana Desa Bagi Hasil ADD ADD Perubahan
Perubahan Perubahan

RIIL 235,314,200 235,314,200 771,139,000 771,139,000 31,820,799 31,820,799 493,000,000 493,000,000

PAGU 235,314,200 235,314,200 771,139,000 771,139,000 31,820,799 31,820,799 493,000,000 493,000,000

SELISIH - - - - - - - -

You might also like