You are on page 1of 4

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS


DINAS KESEHATAN , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
BULAN : APRIL 2018

PROGRES/PERKEMBANGAN
PAGU DANA DALAM SISA ANGGARAN
KEUANGAN FISIK
REALISASI s/d BLN
BOBOT REALISASI s/d BLN LAPORAN
No PROGRAM KEGIATAN DPA LAPORAN KET
% DALAM DPA
TERTIMBANG TERTIMBANG DALAM KAS
(3-5)
Jumlah % s/d BLN % s/d BLN
(Rp)
LAPORAN (%) LAPORAN (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A DINAS KESEHATAN
I Belanja Tidak Langsung 7,745,605,883.29 6.94 1,916,452,686.00 24.74 1.72 32.04 2.22 5,829,153,197.29 0
II Belanja Lansung
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 419,100,000.00 0.38 59,050,000.00 14.09 0.05 33.33 0.13 360,050,000.00 0
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran 1,481,130,000.00 1.33 327,127,500.00 22.09 0.29 33.33 0.44 1,154,002,500.00 0
20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran 1,880,220,000.00 1.68 124,894,543.00 6.64 0.11 32.52 0.55 1,755,325,457.00 0
31 Penyediaan Jasa Kalibrasi 222,000,000.00 0.20 - 0.00 0.00 28.08 0.06 222,000,000.00 0
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,989,900,000.00 2.68 10,805,000.00 0.36 0.01 33.30 0.89 2,979,095,000.00 0
07 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 5,200,076,000.00 4.66 - 0.00 0.00 32.85 1.53 5,200,076,000.00 0
15 Program Keluarga Berencana
09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program Keluarga
Berencana (DAK) 2,204,000,000.00 1.97 161,201,000.00 7.31 0.14 37.17 0.73 2,042,799,000.00 0
15 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) 1,817,770,000.00 1.63 9,800,000.00 0.54 0.01 32.86 0.53 1,807,970,000.00 0
18 Pelatihan Teknis Tribina dan UPPKS 94,700,000.00 0.08 - 0.00 0.00 20.66 0.02 94,700,000.00 0
19 Pemuktahiran Data Keluarga 70,000,000.00 0.06 10,048,700.00 14.36 0.01 18.05 0.01 59,951,300.00 0
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 7,063,155,000.00 6.33 2,330,273,221.00 32.99 2.09 36.00 2.28 4,732,881,779.00 0
20 Pelayanan Penyakit Tidak Menular 103,750,000.00 0.09 57,170,225.00 55.10 0.05 62.60 0.06 46,579,775.00 0
29 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
(DAK Non Fisik) 214,770,000.00 0.19 766,000.00 0.36 0.00 11.60 0.02 214,004,000.00 0
46 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik) 623,361,500.00 0.56 4,494,000.00 0.72 0.00 10.21 0.06 618,867,500.00 0
48 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Jiwa
47,500,000.00 0.04 14,618,000.00 30.77 0.01 37.44 0.02 32,882,000.00 0
49 Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Daerah Sulit dan
Terpencil 182,096,000.00 0.16 57,207,630.00 31.42 0.05 33.12 0.05 124,888,370.00 0
50 Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA 58,400,000.00 0.05 - 0.00 0.00 9.36 0.00 58,400,000.00 0
17 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
18 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
352,125,000.00 0.32 4,867,000.00 1.38 0.00 30.47 0.10 347,258,000.00 0
19 Pembentukan Pos UKK 72,300,000.00 0.06 - 0.00 0.00 15.77 0.01 72,300,000.00 0
20 Kampanye Kesehatan dalam Rangka Germas (Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat) 173,400,000.00 0.16 - 0.00 0.00 27.57 0.04 173,400,000.00 0
18 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11 Upaya Peningkatan Cakupan IMD dan Pemberian ASI Ekslusif
65,222,500.00 0.06 - 0.00 0.00 21.58 0.01 65,222,500.00 0
PROGRES/PERKEMBANGAN
PAGU DANA DALAM SISA ANGGARAN
KEUANGAN FISIK
REALISASI s/d BLN
BOBOT REALISASI s/d BLN LAPORAN
No PROGRAM KEGIATAN DPA LAPORAN KET
% DALAM DPA
TERTIMBANG TERTIMBANG DALAM KAS
(3-5)
Jumlah % s/d BLN % s/d BLN
(Rp)
LAPORAN (%) LAPORAN (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 Peningkatan Perilaku Sadar Gizi 106,172,500.00 0.10 - 0.00 0.00 20.15 0.02 106,172,500.00 0
19 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
07 Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan
dan Minuman 76,152,000.00 0.07 - 0.00 0.00 24.89 0.02 76,152,000.00 0
08 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 121,755,500.00 0.11 17,000,000.00 13.96 0.02 36.62 0.04 104,755,500.00 0
09 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan KKS di daerah Binaan 70,000,000.00 0.06 - 0.00 0.00 14.24 0.01 70,000,000.00 0
20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
08 Peningkatan Imuniasasi 75,000,000.00 0.07 17,014,000.00 22.69 0.02 42.15 0.03 57,986,000.00 0
09 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah 53,000,000.00 0.05 2,350,000.00 4.43 0.00 6.95 0.00 50,650,000.00 0
13 Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji 62,000,000.00 0.06 - 0.00 0.00 21.51 0.01 62,000,000.00 0
14 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 50,000,000.00 0.04 - 0.00 0.00 0.67 0.00 50,000,000.00 0
16 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB
50,000,000.00 0.04 8,008,000.00 16.02 0.01 34.68 0.02 41,992,000.00 0
17 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta 50,000,000.00 0.04 8,588,000.00 17.18 0.01 29.18 0.01 41,412,000.00 0
18 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Malaria 70,000,000.00 0.06 8,600,000.00 12.29 0.01 32.67 0.02 61,400,000.00 0
19 Kampanye dan Introduksi Measles dan Rubella (MR) 397,617,500.00 0.36 36,453,900.00 9.17 0.03 32.63 0.12 361,163,600.00 0
20 Pertemuan Penguatan Jejaring Layanan TB Kabupaten 70,300,000.00 0.06 34,498,000.00 49.07 0.03 52.51 0.03 35,802,000.00 0
21 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
08 Persiapan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 1,250,000,000.00 1.12 5,700,000.00 0.46 0.01 30.88 0.35 1,244,300,000.00 0
12 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan 189,425,000.00 0.17 - 0.00 0.00 27.71 0.05 189,425,000.00 0
13 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik) 600,000,000.00 0.54 - 0.00 0.00 28.46 0.15 600,000,000.00 0
14 Monev Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes 195,000,000.00 0.17 - 0.00 0.00 29.57 0.05 195,000,000.00 0
15 Advokasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer 85,000,000.00 0.08 - 0.00 0.00 15.20 0.01 85,000,000.00 0
22 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 1,786,895,000.00 1.60 166,601,000.00 9.32 0.15 38.96 0.62 1,620,294,000.00 0
08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 263,735,000.00 0.24 4,010,000.00 1.52 0.00 31.06 0.07 259,725,000.00 0
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 2,282,381,000.00 2.04 21,436,035.00 0.94 0.02 33.73 0.69 2,260,944,965.00 0
32 Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1,004,200,000.00 0.90 185,032,333.00 18.43 0.17 36.53 0.33 819,167,667.00 0
33 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK) 32,000,000.00 0.03 - 0.00 0.00 33.33 0.01 32,000,000.00 0
23 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 8,034,128,000.00 7.20 13,270,000.00 0.17 0.01 33.19 2.39 8,020,858,000.00 0
31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3,656,312,000.00 3.27 248,281,577.00 6.79 0.22 33.32 1.09 3,408,030,423.00 0
25 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
12 Manajemen Terpadu Balita Sakit 102,272,500.00 0.09 - 0.00 0.00 20.88 0.02 102,272,500.00 0
26 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 76,487,500.00 0.07 13,621,000.00 17.81 0.01 43.30 0.03 62,866,500.00 0
27 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
01 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
40,000,000.00 0.04 - 0.00 0.00 3.78 0.00 40,000,000.00 0
05 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Kompeten dalam
Pengawasan Keamanan Pangan 89,480,000.00 0.08 - 0.00 0.00 14.38 0.01 89,480,000.00 0
PROGRES/PERKEMBANGAN
PAGU DANA DALAM SISA ANGGARAN
KEUANGAN FISIK
REALISASI s/d BLN
BOBOT REALISASI s/d BLN LAPORAN
No PROGRAM KEGIATAN DPA LAPORAN KET
% DALAM DPA
TERTIMBANG TERTIMBANG DALAM KAS
(3-5)
Jumlah % s/d BLN % s/d BLN
(Rp)
LAPORAN (%) LAPORAN (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
04 Audit Maternal Perinatal 86,672,000.00 0.08 - 0.00 0.00 14.10 0.01 86,672,000.00 0
12 Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK Non Fisik) 1,510,091,000.00 1.35 114,950,000.00 7.61 0.10 27.03 0.37 1,395,141,000.00 0
29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia
09 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 110,967,500.00 0.10 - 0.00 0.00 17.47 0.02 110,967,500.00 0

B PUSKESMAS
III Belanja Tidak Langsung 27,407,377,977.84 24.55 7,285,822,527.00 26.58 6.53 33.33 8.18 20,121,555,450.84 0
IV Belanja Lansung
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 314,100,000.00 0.28 - 0.00 0.00 33.33 0.09 314,100,000.00 0
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran 10,838,700,000.00 9.71 2,520,184,500.00 23.25 2.26 33.33 3.24 8,318,515,500.00 0
21 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 4,338,000,000.00 3.89 927,875,000.00 21.39 0.83 33.33 1.30 3,410,125,000.00 0
22 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Puskesmas Tarempa 968,211,000.00 0.87 163,070,577.00 16.84 0.15 35.11 0.30 805,140,423.00 0
23 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Puskesmas Letung 395,650,000.00 0.35 106,547,209.00 26.93 0.10 31.94 0.11 289,102,791.00 0
24 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Puskesmas Palmatak 425,800,000.00 0.38 152,228,088.00 35.75 0.14 36.23 0.14 273,571,912.00 0
25 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Puskesmas Siantan Tengah
327,200,000.00 0.29 54,674,900.00 16.71 0.05 31.51 0.09 272,525,100.00 0
26 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Puskesmas Siantan Timur
399,200,000.00 0.36 8,800,000.00 2.20 0.01 30.83 0.11 390,400,000.00 0
27 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Puskesmas Siantan Selatan
264,920,000.00 0.24 - 0.00 0.00 29.56 0.07 264,920,000.00 0
28 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Puskesmas Jemaja Timur
185,760,000.00 0.17 - 0.00 0.00 26.16 0.04 185,760,000.00 0
29 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Rumah Sakit 2,295,689,833.00 2.06 311,234,300.00 13.56 0.28 33.95 0.70 1,984,455,533.00 0
30 Penyediaan Ritunitas Perkantoran Instalasi Farmasi 76,700,000.00 0.07 - 0.00 0.00 33.33 0.02 76,700,000.00 0
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
08 Manajemen Pengelolaan Obat dan Pebekalan Kesehatan (DAK
Non Fisik) 90,907,000.00 0.08 - 0.00 0.00 27.36 0.02 90,907,000.00 0
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
21 Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi
200,000,000.00 0.18 - 0.00 0.00 33.33 0.06 200,000,000.00 0
22 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Tarempa (DAK Non Fisik) 608,577,178.00 0.55 - 0.00 0.00 10.96 0.06 608,577,178.00 0
23 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Letung (DAK Non Fisik) 524,351,297.00 0.47 - 0.00 0.00 9.59 0.05 524,351,297.00 0
24 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Palmatak (DAK Non Fisik) 689,909,025.00 0.62 - 0.00 0.00 5.21 0.03 689,909,025.00 0
25 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Siantan Tengah (DAK Non Fisik) 608,581,250.00 0.55 63,327,200.00 10.41 0.06 14.69 0.08 545,254,050.00 0
26 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Siantan Timur (DAK Non Fisik) 666,643,750.00 0.60 - 0.00 0.00 0.83 0.00 666,643,750.00 0
PROGRES/PERKEMBANGAN
PAGU DANA DALAM SISA ANGGARAN
KEUANGAN FISIK
REALISASI s/d BLN
BOBOT REALISASI s/d BLN LAPORAN
No PROGRAM KEGIATAN DPA LAPORAN KET
% DALAM DPA
TERTIMBANG TERTIMBANG DALAM KAS
(3-5)
Jumlah % s/d BLN % s/d BLN
(Rp)
LAPORAN (%) LAPORAN (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Siantan Selatan (DAK Non Fisik) 496,096,000.00 0.44 9,231,700.00 1.86 0.01 1.74 0.01 486,864,300.00 0
28 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Jemaja Timur (DAK Non Fisik) 691,250,000.00 0.62 63,705,200.00 9.22 0.06 8.33 0.05 627,544,800.00 0
31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Tarempa 815,170,680.00 0.73 - 0.00 0.00 7.72 0.06 815,170,680.00 0
32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Letung 307,612,800.00 0.28 - 0.00 0.00 29.54 0.08 307,612,800.00 0
33 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Palmatak 776,239,200.00 0.70 - 0.00 0.00 32.39 0.23 776,239,200.00 0
34 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Siantan Tengah 188,892,000.00 0.17 - 0.00 0.00 7.30 0.01 188,892,000.00 0
35 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Siantan Timur 190,713,600.00 0.17 - 0.00 0.00 7.40 0.01 190,713,600.00 0
36 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Siantan Selatan 196,560,000.00 0.18 - 0.00 0.00 7.19 0.01 196,560,000.00 0
37 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Jemaja Timur 127,274,400.00 0.11 - 0.00 0.00 6.83 0.01 127,274,400.00 0
47 Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Klain INA-BGs
500,000,000.00 0.45 - 0.00 0.00 33.33 0.15 500,000,000.00 0
Jumlah 111,643,712,874.13 100.00 17,660,890,551.00 15.82 31.68 93,982,822,323.13 0

Tarempa, 02 Mei 2018


KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,

HERIANTO, S.IP
NIP. 19630120 199103 1 002

You might also like