Professional Documents
Culture Documents
Localizao
Brasil 4.6C
Vendas e Distribuio
Copyright
Objetivos
Contedo do Curso
1. INTRODUO
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
8. UM NOVO DOCUMENTO DE
VENDAS
9. DIVERGNCIAS FISCAIS
4. CARACTERSTICAS FISCAIS
10. DEVOLUES
5. DADOS MESTRE
6. UM PROCESSO DE VENDAS
7. OUTROS PROCESSOS DE
VENDAS
CENTROS
Objetivos e Pr-requisito
Objetivos do curso
apresentar novas funes do R/3 - localizado
apresentar customizaes necessrias para o
negcio no Brasil
Pr-requisito
LO151 - Processos de Vendas (localizado)
familiarizao com as funcionalidades do R/3 standard
desejvel conhecimento sobre configurao de preos
1. Introduo
1. O Processo de Vendas
O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.
A venda informada ao
o setor financeiro, contas a
receber, que efetuar a
cobrana e posterior
recebimento do dinheiro.
O usurio da rea de
expedio determina
a mercadoria que
ser fornecida ao
cliente com base na
disponibilidade.
A confirmao fsica e
separao da mercadoria
so realizados com base na
solicitao da rea de
expedio.
Aps confirmada a
possibilidade de
entrega, o usurio
da rea de expedio
registra a baixa de
estoque e efetua o
faturamento.
NF
Nesse momento,
a Nota Fiscal
ser impressa
para acompanhar
a mercadoria.
FI
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contbil
ref.
Recebimento
FI
FI
Documento
Contbil
Documento
Contbil
SD
NF de Sada
NF
impressa
A rea comercial
ou departamento
de vendas.
O contas a receber.
A rea de
expedio.
A administrao
de estoques.
A rea de
expedio.
C ATP
MM
PP
SD
MM
FI
Livro Fiscal de Sada
Saldo de Estoque
Disponibilidade
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
Estoque
Documento
Contbil
FI
Receita
FI
FI
Documento
Contbil
ref.
Recebimento
FI
Documento
Contbil
CPV
FI
SD
NF de Sada
NF
impressa
ICMS a pagar
IPI a pagar
Despesa
c/ ICMS/ISS
Cliente
Banco
X X
Notas Fiscais
Impostos
Documentos
2. Estrutura Organizacional
2. Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depsito
CNPJ
Empresa
Empresa
Filial
Filial
fazer la
name
ntos
exi
b
ir
Livros
Fiscais
Relatrios legais
Filial
Filial
Centro
Centro
rua
mesmo endereo
Filial
Centro
Centro
endereos diferentes
rua
Matriz
Empresa
7000
Filial 7000
(SP)
Local de
Expedio
7000
Org. Vendas
7000
Canal de
Distribuio
10
Setor de
Atividade
00
Filial 7100
(RJ)
Centro 7000
Centro 7100
Depsito 0001
Depsito 0001
rea de Venda
Local de
Expedio
7100
Acompanha a mercadoria
Complementar
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Entrada Fatura
Manual (J1B1)
Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Manual (J1B1)
Sada
Ex.:Importao
Tipo de NF
ORB
N1
DRB
N2
tabela IMG
Empresa
CNPJ
Filial
Numerao
Srie
Srie
Srie
UN
Formulrio de NF
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa
Empresa
Filial
Atribuio da Configurao
a
Empresa e Filial
Impressora
Modelo 1
Modelo 1-A
Usurio
Ordem de
Venda
Cotao
de Vendas
Faturamento
Nota Fiscal Multipgina
CRITRIOS P/ SPLIT
- No. de tens na Nota Fiscal
- Textos na Nota Fiscal
- Definido por filial
Lanamentos
Contabeis
Lanamento Contbil
3. Diagrama de Configurao de NF em SD
Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001
11
Tipo de Ordem
de Vendas
ex: ORB
SAPSCRIPT
Programa ex: J_1BNFPR
Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL
Intervalo Numerao
Interno
ex: 01 ( 1 - 999999999 )
02
01
03
13
Tipo de NF
ex: N1
Tipo de Condio
( Output type )
ex: NF01
12
Sequncia
Acesso
ex: 0001
Tabela
Entrada
x Sada
Tipo: x NF
Compl.
Correo
14
Ex: 120
Form NF
Filial
Empresa
NF01
SPXX
ACME
04
15
Meio: 1 - Impresso
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Sada: SAO1
N. mensagens: 1
Condition Technique:
Determinao de Mensagens Output Determination
Formulrio
ex: NF01
Empresa
ex: 7000
05
Filial
ex: 7000
06
Mensag. Cab: 12
Linh. Itens: 7
Grupo ( Srie ) de NF
ex: SP1XX
08
10
Intervalo Numerao
Externo
ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
07
tabela IMG
cabealho
item
Nota Fiscal
de
Ordem de
Vendas
10
Fatura
20
30
cliente
Cadastro
Material
Nota Fiscal
ICMS Suspenso pelo Art..
Direitos Fiscais
4. Caractersticas Fiscais
4.1. CFOP
4.2. CDIGO DE IMPOSTO
4.3. DIREITOS FISCAIS
4.4. ICMS
4.5. IPI
4.6. SUBST. TRIBUTRIA
4.7. ISS
4.8. ESQUEMA DE IMPOSTOS
Direo do movimento
Tipo de NF
Utilizao do material
Cadastro material
cdigo
CFOP
Casos especiais
Categoria
de item
Produo interna
Cadastro material
Reduo de base
Nota Fiscal
Federal
IP I
Imposto sobre
Produtos
Industrializados
ICM
S
Imposto
sobre Circulao
de Mercadorias
e Servios
Estadual
IPI
ICM
S
Contas do razo
Estoque
100,00
Receita vendas
243,90
100,00
IPI a pagar
12,20
cliente
256,10
ICMS a pagar
43,90
Despesas ICMS
43,90
FI
4.4. ICMS
especfico
geral
Cadastro
Material
cliente/mat
cliente
Cadastro
Cliente
material
Planta+Filial
Endereo
Endereo cliente
Domiclio fiscal
receb.
RS
SP
SP
SP
RJ
SP
Utilizao mat.
ICMS =
IMG table
emissor
ICMS =
Base de clculo * - preo liq.
alq. imposto
17
12
18
= 243,90 -200
= 43,90
utiliz. do mat.
industrializao
frmula
CB
NP
1- ( TX1/100)
CB
consumo
200
100
1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)
1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
CB = base de clculo
NP = preo lquido
243,90
1- ( 18/100)
NP
4.5. IPI
Cadastro
Material
Com. Exterior:
Exportao
Code controle: NCM003
Federal
Tabela IMG
NCM**
NCM001
NCM002
NCM003
Alq.(%)
10
7
5
Base imp.
100
100
100
5 x 100 x 243,90
100 100
IPI =
12,20
Substituio
Tributria do
ICMS
ICMS
Fornecedor
% adicional
Valor adicional
Cliente
Clientes do
cliente
Substituio Tributria
Fator fixo
Doc. Venda
Cdigo do
Imposto
4.7. ISS
fatura
Cadastro
Material
@ $ 1000
$ 1030,93
tabela IMG
material
matxx
matyy
matyy
alq(%)
4
3
5
ISS =
NP (
ISS = 1000 (
)-1)
1- ( TXISS/100)
1
1- (3/100)
ISS = 30,93
)-1)
Alq. imposto
0,65 %
2%
Receita de vendas
liq
impostos ativos
info. cliente
matl.
)
cod. imposto
ICMS
= I4
IPI
ST
II
o que calcular
alquotas
ICMS
IPI
ST
ISS
Tax Procedure
frmulas em ABAP/4
Price
Procedure
TAXBRJ
IPI1
ICM1
ICMF
.
.
.
IPI3
ICM3
ICS3
access seq.
MWST
MWST
MWST
RVXBRA
PR00
.
.
K004
K007
K005
.
.
IPI3
ICM3
ICS3
.
.
TAXBRJ
IPI3
ICM3
ICS3
5. DADOS MESTRE
5.1. CLIENTE
5.2. MATERIAL
5.3. INFO-RECORD
5.4. CONDIES (PREOS)
Cadastro
Material
10
20
30
Cadastro
Cliente
Ordem de Vendas
Quantidade = 10 pc
COPC
Preo
total
Material
200,00
ICMS
43,90
IPI
12,20
----------------------------------Preo total
256,10
5. Cadastros: Geral
Cadastro
Cliente
Cliente /
Cadastro
Material
Material
Informao
Cadastro
Cliente
viso
controle
viso
classificao fiscal
Fatur.
domiclio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
texto IPI
ICMS- iseno
IPI- iseno
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib
Nmero do CNPJ
empresa
Nmero do CPF
Pessoa fsica
Inscrio Estadual
Inscrio municipal
Determ. direitos fiscais
Determ. Iseno ICMS/IPI
Determinao CFOP
Det. Substit. Tributria ICMS
viso
classificao fiscal
Fatur.
Para determinao
dos impostos
viso
Cadastro
Material
classificao fiscal
Vendas
viso
Comrcio
exterior
exportao
viso
Contabil.
cdigo controle
categoria CFOP material
utilizao material
origem do material
produo interna
viso
classificao fiscal
Vendas
Para determinao do
esquema de clculo
IPI/ICMS/Sub.Trib.
ISS
viso
Comrcio
exterior
exportao
cdigo controle
categoria CFOP material
viso
Contabil.
utilizao material
origem do material
produo interna
determinao CFOP
Determinao da situao
tributria ICMS
Info
Record
Cdigo
Imposto
determinao de
alquotas e frmulas
6. Um processo de vendas
FI
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contbil
ref.
Recebimento
FI
FI
Documento
Contbil
Documento
Contbil
SD
NF de Sada
NF
impressa
A rea comercial
ou departamento
de vendas.
O contas a receber.
A rea de
expedio.
A administrao
de estoques.
A rea de
expedio.
Remessa
Ordem de
ORB
Venda
LF
Usurio
Cotao
de Vendas
Cdigos
Cdigos de
deImposto
Imposto
(I0,
(I0, I1,
I1,I2,
I2,I3,
I3,I4,
I4, I5)
I5)
Lanamento
Contbil
Faturamento
F2B
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
6. Livros Fiscais
Remessa
Ordem de
ORB
Venda
LF
Usurio
Faturamento
Cotao
de Vendas
Cliente
Clientena
naZona
ZonaFranca
Franca
Desconto
Desconto== Valor
ValorICMS
ICMS
Lanamento
Contbil
Livros Fiscais
F2B
Nota Fiscal
Venda para a
Zona Franca
N1
Nota Fiscal
Ordem de
ORB
Venda
Usurio
Cotao
de Vendas
Remessa
LF
Cadastro
Cadastrode
deCliente
Cliente
--Isento
IsentoIPI
IPI
--Isento
IsentoICMS
ICMS
--Grupo
GrupoSubst.
Subst.Fiscal
Fiscal
--Direitos
DireitosFiscais
FiscaisICMS/IPI
ICMS/IPI
Lanamento
Contbil
Faturamento
F2B
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Cotao
de Vendas
Cadastro
Cadastrodo
doServio
Servio
Cdigo
Cdigode
deImposto
ImpostoI9
I9
Faturamento
F2B
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Ordem de
Venda
Usurio
Cotao
de Vendas
Remessa
zcxx
LF
Cdigos
Cdigosde
deImposto
Imposto
(C0,
(C0,C1,
C1,C2,
C2, C3,
C3,C4,
C4, C5)
C5)
Faturamento
F2B
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
9. Divergncias fiscais
Usurio
Alterao de Preo
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda
DRB
DRBespecifica
especificaprocessamento
processamento
de
deNF
NFComplementar
Complementar
Aberto
Abertoc/c/ref.
ref.aafaturamento
faturamentoanterior
anterior
L2B
Faturamento
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Usurio
Alterao de
Preo.
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda
CRB
CRBespecifica
especificaprocessamento
processamento
de
deNota
Notade
deCrdito
Crdito
Faturamento
G2B
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Lanamento
Contbil
Carta no
arquivo de
Nota Fiscal
Mensagem no Livro
Fiscal
10. DEVOLUES
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda
REB
REBespecifica
especificaprocessamento
processamento
de
deDevoluo
Devoluo
LR
REB
Nota Fiscal
de Venda
( Via Documento de
Faturamentos )
Solicitao de
Devoluo
REB
Estoque Temporrio
de Devoluo
Nota de Crdito
Estoque
Livros Fiscais
(Entrada)
Registro da
NF do Cliente
Lanamento
Contbil
Sucata
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda
ROB
ROBespecifica
especificaprocessamento
processamento
de
deRetorno
Retorno
LR
ROB
REB
Nota Fiscal
de Venda
( Via Documento de
Faturamento )
Solicitao de
Devoluo
Livros Fiscais
(Entrada)
Estoque Temporrio
de Devoluo
Nota de Crdito
Emisso de
Nota Fiscal
de Entrada
Estoque
Lanamento
Contbil
Sucata
Ordem de
Venda
LB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cadastro
Cadastrodo
doMaterial
Material(ER)
(ER)
--Categoria
Categoriade
deItem
Item: : LEIH
LEIH
Estoque em
poder de terceiros
Nota Fiscal
N1
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Livros Fiscais
Ordem de
Venda
ORB
Remessa
Faturamento
Cadastro
Cadastrodo
doMaterial
Material(ER)
(ER)
--Categoria
Categoriade
deItem
Item: :LEIH
LEIH
Baixa de Estoque
Valor
Valordas
dasER
ERno
noser
ser
includo
includono
nototal
totalda
daNF.
NF.
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Estoque em poder
de Terceiros
F2B
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Lanamento Contbil
somente para Item
Normal
Ordem de
Venda
VEF
S o
M
IC stic
t
a
t
es
Faturamento
FA
Lanc.Contbil
Livros Fiscais
Referncia
Ordem de
Venda
VEF
LF
Faturamento
Remessa
FA
Ordem de
Venda
VEFR
Faturamento
Lanc.Contbil
FAR
N1
IPI tico
s
t
ta
s
e
Livros Fiscais
N1
11.3. Consignao
KBB
Envio de Mat.
em consig.
FCR
LF
Remessa
Faturamento
N1
Lancamento.
Contbil
Estoque em poder
de Terceiros
Livros
Fiscais
11.3. Consignao
KBB
Envio de Mat.
em consig.
Remessa
Estoque em poder
de Terceiros
KEB
Consumode
Mat. em
consig.
Calculo IPI p/
cobrar do cliente
FCR
LF
Faturamento
Lanamento
Contbil
Baixa de Estoque
FC
LF
Remessa
N1
Faturamento
ICMS e IPI
Estatsticos
Livros
Fiscais
N1
2.2.OOfornecedor
fornecedor
remete
remeteaamercadoria
mercadoria
com
comum
umNF
NFde
desimples
simples
remessa
remessa
Fornecedor
Pedido
Pedido
NF de Simples
Faturamento
3.3.OOfornecedor
fornecedor
fatura
faturaaacompanhia
companhia
atravs
atravsde
deum
umNF
NF
de
desimples
simplesfaturamento
faturamento
Cliente
NF de Venda
Empresa
Venda Ordem
1.1.AAcompanhia
companhia
emite
emiteNF
NFde
devenda
venda
para
o
cliente
para o cliente
Requisio
de Compra
NF de Venda
1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa
Usurio
Cotao
de Vendas
- Venda Ordem
Venda
Ordem
Catgoria
Catgoriade
deitem
item::TBS
TBS
Texto
Textoespecfico
especficopara
paraNF
NF
Faturamento
F2B
Lanamento
Contbil
Requisio
de Compras
Nota Fiscal Simples Fat.
Mercadoria ser entregue por
<Fornecedor>
N1
Processo
Processode
deCompras
Compras--MM
MM
Livros Fiscais
Cliente do Cliente
2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
Empresa
NF de Simples
Faturamento
3. O fornecedor
fatura a companhia
atravs de um NF
de simples faturamento
Cliente
Simples
Remessa para
Terceiros
(Cliente)
FST
LF
Remessa
N1
Faturamento
Livros
Fiscais
Baixa de Estoque
Lanc.Con
tbil
LF
N1
FST
Simples
Remessa para
Terceiros
(Cliente)
Remessa
Faturamento
Referncia
Lanc.Con
tbil
Baixa de Estoque
Livros
Fiscais
F2B
RCS
Simples
Faturamento
(Companhia)
N1
Faturamento
11.5. Exportao
ORB
Ordem de Venda
Standard
(Cliente no exterior)
F2B
LF
Remessa
Nota Fiscal de
Exportao
Faturamento
Baixa de Estoque
N1
Lanc.Con
tbil
Livros
Fiscais
Ordem de Venda
Standard
(Cliente no exterior)
F2B
LF
Remessa
Faturamento
N1
Nota Fiscal de
Exportao
Referncia
Lanc.Con
tbil
Baixa de Estoque
Livros
Fiscais
L2B
DXB
Complemento
por Variao
Cambial
N1
Faturamento
11.6. Indexao
ORB
Usurio
Cotao
de Vendas
Ordem de
Venda
Preo $
base xx/xx/xx
indexado pelo
INXX
OBS
OBS
Na
NaOrdem
Ordemde
deVenda,
Venda,
na
naviso
viso=>
=>Item,
Item,Pas;
Pas;
ndice
ndicede
deInflao
Inflao=>
=>
Data
Base
Indexao
Data Base Indexao=>
=>
11.6. Indexao
ORB
Usurio
Ordem de
Venda
Preo $
base xx/xx/xx
indexado pelo
INXX
Remessa
Preo $$
corrigido
LF
Faturamento
Cotao
de Vendas
F2B
Indexao
Indexao
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Lanamento
Contbil
Cliente
Centro
SP
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro
RJ
SP
RJ
Emissor
So Paulo
Ordem de
Transferncia
Livros
Fiscais
Lanamento
Contbil
Remessa
+
Faturamento
Nota Fiscal
de transferncia
Custo Mdio ou
Preo de Transferncia
Rio de Janeiro
So Paulo
Ordem de
Transferncia
Livros
Fiscais
Verificao
da Fatura
Nota Fiscal
deTransferncia
Material
Rio de Janeiro
Recebedor
Recebimento
fsico
Custo Mdio ou
Preo de Transferncia
Lanamento
Contbil
833
835
Sada de
Mercadoria
Recebimento de
Mercadoria
Nota Fiscal
Material
Impostos
Material
Livros
Fiscais
Impostos
Lanamento
Contbil
Rio de Janeiro-RJ
So Paulo-SP
Custo Mdio
Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Transao VL10B
Pedido de
Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai
para o estoque.
MM
Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Transao VL02N
Mov. 862
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
Contabilizao
Nota Fiscal
Livros Fiscais
SD