You are on page 1of 27

Rp %

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 5-8 17
01/Programpenerapan kaidah good governance dalampenyelenggaraan urusan kesehatan
001/Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2,014,509,415 2,014,509,415 100 1,747,493,971 87 1,747,493,971 87 1,699,671,281 84 1,699,671,281 84 267,015,444 13
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 38,331,284 38,331,284 100 38,331,284 100 38,331,284 100 10,370,000 27 10,370,000 27 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 158,400,000 158,400,000 100 99,450,000 63 99,450,000 63 94,557,000 60 94,557,000 60 58,950,000 37
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 99,999,175 99,999,175 100 98,284,072 98 98,284,072 98 98,284,072 98 98,284,072 98 1,715,103 2
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5,274,000 5,274,000 100 5,274,000 100 5,274,000 100 - - - - - -
5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 207,416,000 207,416,000 100 162,025,600 78 162,025,600 78 162,025,600 78 162,025,600 78 45,390,400 22
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 879,191,675 879,191,675 100 875,414,465 100 875,414,465 100 875,414,465 100 875,414,465 100 3,777,210 0
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 161,450,300 161,450,300 100 125,897,200 78 125,897,200 78 125,897,200 78 125,897,200 78 35,553,100 22
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 20,881,802 20,881,802 100 20,881,802 100 20,881,802 100 11,187,396 54 11,187,396 54 - -
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 344,090,100 344,090,100 100 223,779,578 65 223,779,578 65 223,779,578 65 223,779,578 65 120,310,522 35
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 99,475,079 99,475,079 100 98,155,970 99 98,155,970 99 98,155,970 99 98,155,970 99 1,319,109 1
002/Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam
150,000,000 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 146,000,000 97 146,000,000 97 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 150,000,000 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 146,000,000 97 146,000,000 97 - -
003/Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit
48,846,000 48,846,000 100 48,846,000 100 48,846,000 100 44,947,000 92 44,947,000 92 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 44,846,000 44,846,000 100 44,846,000 100 44,846,000 100 41,447,000 92 41,447,000 92 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 4,000,000 4,000,000 100 4,000,000 100 4,000,000 100 3,500,000 88 3,500,000 88 - -
005/Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
225,600,000 225,600,000 100 154,745,095 69 154,745,095 69 154,745,095 69 154,745,095 69 70,854,905 31
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 56,640,000 56,640,000 100 36,266,505 64 36,266,505 64 36,266,505 64 36,266,505 64 20,373,495 36
5.2.2.03.02 Belanja Air 15,600,000 15,600,000 100 9,864,760 63 9,864,760 63 9,864,760 63 9,864,760 63 5,735,240 37
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 153,360,000 153,360,000 100 108,613,830 71 108,613,830 71 108,613,830 71 108,613,830 71 44,746,170 29
006/Penyusunan Neraca dan Laporan Keuangan
30,000,000 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 7,150,000 24 7,150,000 24 - -
5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management/Keuangan/SDM 30,000,000 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 7,150,000 24 7,150,000 24 - -
007/Pelaksanaan SIK Terintegrasi
95,736,600 95,736,600 100 94,227,600 98 94,227,600 98 90,152,830 94 90,152,830 94 1,509,000 2
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 1,506,600 1,506,600 100 1,506,600 100 1,506,600 100 - - - - - -
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1,200,000 1,200,000 100 1,200,000 100 1,200,000 100 - - - - - -
5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer/PC 7,500,000 7,500,000 100 7,500,000 100 7,500,000 100 6,986,830 93 6,986,830 93 - -
5.2.2.20.14.010 Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan komputer 10,200,000 10,200,000 100 10,200,000 100 10,200,000 100 9,345,000 92 9,345,000 92 - -
5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 75,330,000 75,330,000 100 73,821,000 98 73,821,000 98 73,821,000 98 73,821,000 98 1,509,000 2
02/Programsinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi kesehatan
- -
001/Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2010
12,845,000 12,845,000 100 12,845,000 100 12,845,000 100 12,845,000 100 12,845,000 100 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 11,570,000 11,570,000 100 11,570,000 100 11,570,000 100 11,570,000 100 11,570,000 100 - -
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 300,000 300,000 100 300,000 100 300,000 100 300,000 100 300,000 100 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 975,000 975,000 100 975,000 100 975,000 100 975,000 100 975,000 100 - -
03/Programpencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- -
001/Penata Laksanaan Imunisasi
103,382,000 103,382,000 100 103,382,000 100 103,382,000 100 75,293,000 73 75,293,000 73 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 72,357,000 72,357,000 100 72,357,000 100 72,357,000 100 62,077,000 86 62,077,000 86 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 20,025,000 20,025,000 100 20,025,000 100 20,025,000 100 13,216,000 66 13,216,000 66 - -
5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Perlengkapan Kantor 5,500,000 5,500,000 100 5,500,000 100 5,500,000 100 - - - - - -
5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Ukur 5,500,000 5,500,000 100 5,500,000 100 5,500,000 100 - - - - - -
002/Pelaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat
21,983,000 21,983,000 100 21,983,000 100 21,983,000 100 21,360,000 97 21,360,000 97 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 21,983,000 21,983,000 100 21,983,000 100 21,983,000 100 21,360,000 97 21,360,000 97 - -
003/Penata Laksanaan Kusta
3,293,000 3,293,000 100 3,293,000 100 3,293,000 100 445,000 14 445,000 14 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 3,293,000 3,293,000 100 3,293,000 100 3,293,000 100 445,000 14 445,000 14 - -
004/Penatalaksanaan TB Paru
175,565,000 175,565,000 100 174,470,000 99 174,470,000 99 112,376,000 64 112,376,000 64 1,095,000 1
Nilai DPA (Rp.)
SPM SP2D
REALISASI
SPJ % % % %
SISA PENGAMBILAN
SISA MATI
3
% SPD
LAPORAN BULANAN/KHUSUS
S/D AKHIR BULAN : DESEMBER / TANGGAL : 31
PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
PELAKSANAAN
Rincian Kegiatan
Bagian
Kegiatan
Sub Kegiatan
Nilai DPA (Rp.)
SPM SP2D
REALISASI
SPJ % % % %
SISA PENGAMBILAN
SISA MATI
% SPD PELAKSANAAN
Rincian Kegiatan
Bagian
Kegiatan
Sub Kegiatan
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 49,335,000 49,335,000 100 49,335,000 100 49,335,000 100 45,950,500 93 45,950,500 93 - -
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 1,200,000 1,200,000 100 1,200,000 100 1,200,000 100 - - - - - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 64,080,000 64,080,000 100 64,080,000 100 64,080,000 100 7,520,500 12 7,520,500 12 - -
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 60,000,000 60,000,000 100 58,905,000 98 58,905,000 98 58,905,000 98 58,905,000 98 1,095,000 2
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 950,000 950,000 100 950,000 100 950,000 100 - - - - - -
005/Pelaksanaan HarmReduction
83,268,000 83,268,000 100 82,308,000 99 82,308,000 99 59,757,000 72 59,757,000 72 960,000 1
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 39,783,000 39,783,000 100 39,783,000 100 39,783,000 100 17,682,000 44 17,682,000 44 - -
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 210,000 210,000 100 210,000 100 210,000 100 210,000 100 210,000 100 - -
5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 30,000,000 30,000,000 100 29,040,000 97 29,040,000 97 29,040,000 97 29,040,000 97 960,000 3
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 600,000 600,000 100 600,000 100 600,000 100 150,000 25 150,000 25 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,675,000 12,675,000 100 12,675,000 100 12,675,000 100 12,675,000 100 12,675,000 100 - -
006/Pencegahan dan Pemberantasan DBD
536,287,800 536,287,800 100 516,633,800 96 516,633,800 96 422,421,000 79 422,421,000 79 19,654,000 4
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 51,620,000 51,620,000 100 51,620,000 100 51,620,000 100 48,594,000 94 48,594,000 94 - -
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 2,758,800 2,758,800 100 2,758,800 100 2,758,800 100 - - - - - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 89,000 89,000 100 89,000 100 89,000 100 89,000 100 89,000 100 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 138,840,000 138,840,000 100 138,840,000 100 138,840,000 100 133,144,000 96 133,144,000 96 - -
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 124,640,000 124,640,000 100 124,640,000 100 124,640,000 100 101,308,000 81 101,308,000 81 - -
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 137,940,000 137,940,000 100 136,686,000 99 136,686,000 99 136,686,000 99 136,686,000 99 1,254,000 1
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1,800,000 1,800,000 100 1,800,000 100 1,800,000 100 - - - - - -
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 76,000,000 76,000,000 100 57,600,000 76 57,600,000 76 - - - - 18,400,000 24
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,600,000 2,600,000 100 2,600,000 100 2,600,000 100 2,600,000 100 2,600,000 100 - -
- -
04/Programpenurunan angka kematian ibu dan bayi
- -
001/Penatalaksanaan Kesehatan Ibu
22,494,500 22,494,500 100 22,494,500 100 22,494,500 100 22,494,500 100 22,494,500 100 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 623,000 623,000 100 623,000 100 623,000 100 623,000 100 623,000 100 - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 311,500 311,500 100 311,500 100 311,500 100 311,500 100 311,500 100 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 12,460,000 12,460,000 100 12,460,000 100 12,460,000 100 12,460,000 100 12,460,000 100 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,100,000 9,100,000 100 9,100,000 100 9,100,000 100 9,100,000 100 9,100,000 100 - -
002/Pendataan Bumil
10,680,000 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 10,680,000 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 - -
05/Programpeningkatan kesehatan anak balita
- -
001/Pengadaan dan Distribusi MP ASI
31,314,000 31,314,000 100 31,314,000 100 31,314,000 100 30,585,000 98 30,585,000 98 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 534,000 534,000 100 534,000 100 534,000 100 - - - - - -
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 30,780,000 30,780,000 100 30,780,000 100 30,780,000 100 30,585,000 99 30,585,000 99 - -
002/Pengadaan dan Distribusi Vitamin A
14,662,500 14,662,500 100 14,662,500 100 14,662,500 100 10,733,800 73 10,733,800 73 - -
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 14,662,500 14,662,500 100 14,662,500 100 14,662,500 100 10,733,800 73 10,733,800 73 - -
06/Programpengembangan lingkungan sehat
- -
001/Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat-tempat Umum
45,546,000 45,546,000 100 45,546,000 100 45,546,000 100 43,871,000 96 43,871,000 96 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 32,752,000 32,752,000 100 32,752,000 100 32,752,000 100 31,862,000 97 31,862,000 97 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 8,544,000 8,544,000 100 8,544,000 100 8,544,000 100 8,544,000 100 8,544,000 100 - -
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 750,000 750,000 100 750,000 100 750,000 100 - - - - - -
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 3,500,000 3,500,000 100 3,500,000 100 3,500,000 100 3,465,000 99 3,465,000 99 - -
002/Pemeriksaan Jentik Berkala dan Larvasida
70,777,000 70,777,000 100 70,777,000 100 70,777,000 100 69,007,000 97 69,007,000 97 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 11,748,000 11,748,000 100 11,748,000 100 11,748,000 100 11,748,000 100 11,748,000 100 - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 89,000 89,000 100 89,000 100 89,000 100 89,000 100 89,000 100 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 21,220,000 21,220,000 100 21,220,000 100 21,220,000 100 21,220,000 100 21,220,000 100 - -
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 36,420,000 36,420,000 100 36,420,000 100 36,420,000 100 34,650,000 95 34,650,000 95 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,300,000 1,300,000 100 1,300,000 100 1,300,000 100 1,300,000 100 1,300,000 100 - -
003/Pemantauan Kwalitas Air Bersih dan Air Minum
33,440,000 33,440,000 100 33,440,000 100 33,440,000 100 32,440,000 97 32,440,000 97 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 14,240,000 14,240,000 100 14,240,000 100 14,240,000 100 14,240,000 100 14,240,000 100 - -
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 19,200,000 19,200,000 100 19,200,000 100 19,200,000 100 18,200,000 95 18,200,000 95 - -
07/Programpromosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- -
001/Pemantauan RW Siaga
18,658,000 18,658,000 100 18,658,000 100 18,658,000 100 18,610,000 100 18,610,000 100 - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 178,000 178,000 100 178,000 100 178,000 100 178,000 100 178,000 100 - -
Nilai DPA (Rp.)
SPM SP2D
REALISASI
SPJ % % % %
SISA PENGAMBILAN
SISA MATI
% SPD PELAKSANAAN
Rincian Kegiatan
Bagian
Kegiatan
Sub Kegiatan
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 10,680,000 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 10,680,000 100 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,800,000 7,800,000 100 7,800,000 100 7,800,000 100 7,752,000 99 7,752,000 99 - -
002/Pembinaan UKBM
23,712,000 23,712,000 100 23,712,000 100 23,712,000 100 23,712,000 100 23,712,000 100 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 11,214,000 11,214,000 100 11,214,000 100 11,214,000 100 11,214,000 100 11,214,000 100 - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 178,000 178,000 100 178,000 100 178,000 100 178,000 100 178,000 100 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 7,120,000 7,120,000 100 7,120,000 100 7,120,000 100 7,120,000 100 7,120,000 100 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,200,000 5,200,000 100 5,200,000 100 5,200,000 100 5,200,000 100 5,200,000 100 - -
003/Pembinaan Kesehatan Anak Sekolah
69,598,000 69,598,000 100 69,598,000 100 69,598,000 100 66,216,000 95 66,216,000 95 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 69,598,000 69,598,000 100 69,598,000 100 69,598,000 100 66,216,000 95 66,216,000 95 - -
- -
004/Pelaksanaan Sosialisasi ProgramPrioritas
58,275,000 58,275,000 100 58,275,000 100 58,275,000 100 57,078,250 98 57,078,250 98 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 6,675,000 6,675,000 100 6,675,000 100 6,675,000 100 6,400,500 96 6,400,500 96 - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 890,000 890,000 100 890,000 100 890,000 100 311,500 35 311,500 35 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 21,360,000 21,360,000 100 21,360,000 100 21,360,000 100 21,360,000 100 21,360,000 100 - -
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 13,750,000 13,750,000 100 13,750,000 100 13,750,000 100 13,406,250 98 13,406,250 98 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,600,000 15,600,000 100 15,600,000 100 15,600,000 100 15,600,000 100 15,600,000 100 - -
08/Programpencegahan penyakit tidak menular
- -
001/Pembentukan dan Pembinaan Kelompok PTM
6,249,000 6,249,000 100 6,249,000 100 6,249,000 100 6,249,000 100 6,249,000 100 - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 89,000 89,000 100 89,000 100 89,000 100 89,000 100 89,000 100 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 3,560,000 3,560,000 100 3,560,000 100 3,560,000 100 3,560,000 100 3,560,000 100 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,600,000 2,600,000 100 2,600,000 100 2,600,000 100 2,600,000 100 2,600,000 100 - -
002/Pelaksanaan Surveilans Penyakit Tidak Menular
3,738,000 3,738,000 100 3,738,000 100 3,738,000 100 3,738,000 100 3,738,000 100 - -
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 3,738,000 3,738,000 100 3,738,000 100 3,738,000 100 3,738,000 100 3,738,000 100 - -
09/Programpeningkatan mutu pelayanan kesehatan
- -
001/Penerapan dan Pemeliharaan SistemManajemen Mutu
167,993,000 167,993,000 100 167,993,000 100 167,993,000 100 158,729,000 94 158,729,000 94 - -
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 1,920,000 1,920,000 100 1,920,000 100 1,920,000 100 - - - - - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 178,000 178,000 100 178,000 100 178,000 100 - - - - - -
5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Souvenir 1,000,000 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 - - - - - -
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1,500,000 1,500,000 100 1,500,000 100 1,500,000 100 - - - - - -
5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 15,000,000 15,000,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 14,300,000 95 14,300,000 95 - -
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,400,000 2,400,000 100 2,400,000 100 2,400,000 100 2,400,000 100 2,400,000 100 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,595,000 10,595,000 100 10,595,000 100 10,595,000 100 7,247,500 68 7,247,500 68 - -
5.2.2.17.01.001 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 14,400,000 14,400,000 100 14,400,000 100 14,400,000 100 13,781,500 96 13,781,500 96 - -
5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management/Keuangan/SDM 121,000,000 121,000,000 100 121,000,000 100 121,000,000 100 121,000,000 100 121,000,000 100 - -
- -
12/Programpeningkatan sarana dan prasarana Puskesmas - -
001/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 408,643,400 408,643,400 100 257,994,000 63 257,994,000 63 192,706,100 47 192,706,100 47 150,649,400 37
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 267,000 267,000 100 133,500 50 133,500 50 - - - - 133,500 50
5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan dinas Operasional 12,672,000 12,672,000 100 8,712,000 69 8,712,000 69 8,712,000 69 8,712,000 69 3,960,000 31
5.2.2.02.23 Belanja BBM Kendaraan dinas Operasional Khusus 42,780,000 42,780,000 100 21,390,000 50 21,390,000 50 20,637,000 48 20,637,000 48 21,390,000 50
5.2.2.02.24 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 31,680,000 31,680,000 100 15,840,000 50 15,840,000 50 4,356,000 14 4,356,000 14 15,840,000 50
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 100,000 100,000 100 - - - - - - - - 100,000 100
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 972,400 972,400 100 377,200 39 377,200 39 377,200 39 377,200 39 595,200 61
5.2.2.20.05.005
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mikro
Bus 3,664,000 3,664,000 100 3,659,500 100 3,659,500 100 3,659,500 100 3,659,500 100 4,500 0
5.2.2.20.05.012
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor 49,540,000 49,540,000 100 13,320,000 27 13,320,000 27 3,456,300 7 3,456,300 7 36,220,000 73
5.2.2.20.05.015
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Dinas
Operasional 34,782,400 34,782,400 100 27,296,100 78 27,296,100 78 27,276,100 78 27,276,100 78 7,486,300 22
5.2.2.20.12.012 Belanja Pemeliharaan Mesin Faximile 2,352,000 2,352,000 100 2,352,000 100 2,352,000 100 975,000 41 975,000 41 - -
5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 64,200,000 64,200,000 100 45,342,000 71 45,342,000 71 34,586,000 54 34,586,000 54 18,858,000 29
5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer/PC 22,000,000 22,000,000 100 22,000,000 100 22,000,000 100 16,998,000 77 16,998,000 77 - -
5.2.2.20.14.003 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop 5,600,000 5,600,000 100 2,800,000 50 2,800,000 50 1,860,000 33 1,860,000 33 2,800,000 50
5.2.2.20.14.004 Belanja Pemeliharaan Printer 16,800,000 16,800,000 100 8,400,000 50 8,400,000 50 7,194,000 43 7,194,000 43 8,400,000 50
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio 173,200 173,200 100 - - - - - - - - 173,200 100
5.2.2.20.19.001 Belanja Pemeliharaan Telepon 22,400 22,400 100 11,200 50 11,200 50 - - - - 11,200 50
5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Ukur 37,010,000 37,010,000 100 24,035,000 65 24,035,000 65 24,035,000 65 24,035,000 65 12,975,000 35
5.2.2.20.21.002 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Gigi 52,528,000 52,528,000 100 30,825,500 59 30,825,500 59 30,664,000 58 30,664,000 58 21,702,500 41
Nilai DPA (Rp.)
SPM SP2D
REALISASI
SPJ % % % %
SISA PENGAMBILAN
SISA MATI
% SPD PELAKSANAAN
Rincian Kegiatan
Bagian
Kegiatan
Sub Kegiatan
5.2.2.20.21.007
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kebidanan dan Penyakit
kandungan 1,500,000 1,500,000 100 1,500,000 100 1,500,000 100 - - - - - -
5.2.2.20.21.016 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Radiologi 15,000,000 15,000,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 - - - - - -
5.2.2.20.22.010 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 15,000,000 15,000,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 7,920,000 53 7,920,000 53 - -
16/Programpeningkatan gizi masyarakat
001/Penatalaksanaan Peningkatan Gizi Balita 78,582,000 78,582,000 100 78,021,000 99 78,021,000 99 75,784,000 96 75,784,000 96 561,000 1
5.2.1.01.01 HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan 2,755,000 2,755,000 100 2,755,000 100 2,755,000 100 2,755,000 100 2,755,000 100 - -
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 1,287,000 1,287,000 100 1,287,000 100 1,287,000 100 - - - - - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 5,340,000 5,340,000 100 5,340,000 100 5,340,000 100 5,340,000 100 5,340,000 100 - -
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 64,350,000 64,350,000 100 63,789,000 99 63,789,000 99 63,789,000 99 63,789,000 99 561,000 1
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 950,000 950,000 100 950,000 100 950,000 100 - - - - - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,900,000 3,900,000 100 3,900,000 100 3,900,000 100 3,900,000 100 3,900,000 100 - -
17/Programkesehatan jiwa masyarakat - -
001/Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keswa 12,498,000 12,498,000 100 12,498,000 100 12,498,000 100 12,498,000 100 12,498,000 100 - -
5.2.1.02.01 HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 178,000 178,000 100 178,000 100 178,000 100 178,000 100 178,000 100 - -
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap 7,120,000 7,120,000 100 7,120,000 100 7,120,000 100 7,120,000 100 7,120,000 100 - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,200,000 5,200,000 100 5,200,000 100 5,200,000 100 5,200,000 100 5,200,000 100 - -
18/Programpeningkatan sarana dan prasarana Kesehatan - -
001/Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 707,925,517 707,925,517 100 650,729,231 92 650,729,231 92 638,685,620 90 638,685,620 90 57,196,286 8
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 9,734,285 9,734,285 100 9,734,285 100 9,734,285 100 4,884,000 50 4,884,000 50 - -
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5,700,000 5,700,000 100 5,700,000 100 5,700,000 100 - - - - - -
5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2,077,141 2,077,141 100 2,077,141 100 2,077,141 100 1,957,500 94 1,957,500 94 - -
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet 17,000,000 17,000,000 100 10,010,000 59 10,010,000 59 10,010,000 59 10,010,000 59 6,990,000 41
5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 30,441,300 30,441,300 100 30,122,500 99 30,122,500 99 30,122,500 99 30,122,500 99 318,800 1
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 48,600,000 48,600,000 100 48,600,000 100 48,600,000 100 48,600,000 100 48,600,000 100 - -
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 10,500,000 10,500,000 100 6,300,000 60 6,300,000 60 6,300,000 60 6,300,000 60 4,200,000 40
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 2,192,105 2,192,105 100 2,192,105 100 2,192,105 100 1,706,830 78 1,706,830 78 - -
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi 11,000,000 11,000,000 100 9,900,000 90 9,900,000 90 9,900,000 90 9,900,000 90 1,100,000 10
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 16,887,936 16,887,936 100 16,390,000 97 16,390,000 97 16,390,000 97 16,390,000 97 497,936 3
5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 4,500,000 4,500,000 100 4,500,000 100 4,500,000 100 3,630,000 81 3,630,000 81 - -
5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 15,610,000 15,610,000 100 14,850,000 95 14,850,000 95 14,850,000 95 14,850,000 95 760,000 5
5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1,841,000 1,841,000 100 1,841,000 100 1,841,000 100 1,822,590 99 1,822,590 99 - -
5.2.3.19.01 Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 151,214,250 151,214,250 100 138,613,200 92 138,613,200 92 138,613,200 92 138,613,200 92 12,601,050 8
5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi 380,627,500 380,627,500 100 349,899,000 92 349,899,000 92 349,899,000 92 349,899,000 92 30,728,500 8
J u m l a h 5,286,101,732 5,286,101,732 100 4,716,606,697 89 4,716,606,697 89 4,320,980,476 82 4,320,980,476 82 569,495,035 11
4,716,606,697 4,005,497,780
BLU
004/Pelaksanaan Operasional BLUD
840,420,000 840,420,000 100 632,593,761 75 632,593,761 75 632,593,761 75 632,593,761 75 207,826,239 25
5.2.2.03.31 Belanja Operasional Layanan Umum 840,420,000 840,420,000 100 632,593,761 75 632,593,761 75 632,593,761 75 632,593,761 75 207,826,239 25
Rp %
18=10-12 19 20=4-14 21
47,822,690 2 314,838,134
27,961,284 73 27,961,284 pengambilan sesuai SK 74
4,893,000 3 63,843,000 tdk jadi lelang
- - 1,715,103
5,274,000 100 5,274,000
- - 45,390,400
- - 3,777,210
- - 35,553,100
9,694,406 46 9,694,406
- - 120,310,522 ada 3 bulan tdk terserap dikrn saat mulai proses timpengadaan blmlengkap
- - 1,319,109
4,000,000 3 4,000,000
4,000,000 3 4,000,000
3,899,000 8 3,899,000
3,399,000 8 3,399,000
500,000 13 500,000
- - 70,854,905
- - 20,373,495
- - 5,735,240
- - 44,746,170
22,850,000 76 22,850,000
22,850,000 76 22,850,000
4,074,770 4 5,583,770
1,506,600 100 1,506,600
1,200,000 100 1,200,000
513,170 7 513,170
855,000 8 855,000
- - 1,509,000
- - -
- - -
- - -
- - -
28,089,000 27 28,089,000
10,280,000 14 10,280,000
6,809,000 34 6,809,000
5,500,000 100 5,500,000
5,500,000 100 5,500,000
623,000 3 623,000
623,000 3 623,000
2,848,000 86 2,848,000
2,848,000 86 2,848,000
62,094,000 35 63,189,000
REALISASI
Sisa Anggaran Keterangan SISA PENGAMBILAN
SISA PEMAKAIAN
LAPORAN BULANAN/KHUSUS
S/D AKHIR BULAN : DESEMBER / TANGGAL : 31
PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
PP 1
REALISASI
Sisa Anggaran Keterangan SISA PENGAMBILAN
SISA PEMAKAIAN
3,384,500 7 3,384,500
1,200,000 100 1,200,000
56,559,500 88 56,559,500
- - 1,095,000
950,000 100 950,000
22,551,000 27 23,511,000
22,101,000 56 22,101,000
- - -
- - 960,000
450,000 75 450,000
- - -
94,212,800 18 113,866,800
3,026,000 6 3,026,000
2,758,800 100 2,758,800
- - -
5,696,000 4 5,696,000
23,332,000 19 23,332,000
- - 1,254,000
1,800,000 100 1,800,000
57,600,000 76 76,000,000 penempatan kode rekeningnya tdk sesuai
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
729,000 2 729,000
534,000 100 534,000
195,000 1 195,000
3,928,700 27 3,928,700
3,928,700 27 3,928,700
1,675,000 4 1,675,000
890,000 3 890,000
- - -
750,000 100 750,000
35,000 1 35,000
1,770,000 3 1,770,000
- - -
- - -
- - -
1,770,000 5 1,770,000
- - -
1,000,000 3 1,000,000
- - -
1,000,000 5 1,000,000
48,000 0 48,000
- - -
REALISASI
Sisa Anggaran Keterangan SISA PENGAMBILAN
SISA PEMAKAIAN
- - -
48,000 1 48,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3,382,000 5 3,382,000
3,382,000 5 3,382,000
1,196,750 2 1,196,750
274,500 4 274,500
578,500 65 578,500
- - -
343,750 3 343,750
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
9,264,000 6 9,264,000
1,920,000 100 1,920,000
178,000 100 178,000
1,000,000 100 1,000,000
1,500,000 100 1,500,000
700,000 5 700,000
- - -
3,347,500 32 3,347,500
618,500 4 618,500
- - -
65,287,900 16 215,937,300
133,500 50 267,000
- - 3,960,000
753,000 2 22,143,000
11,484,000 36 27,324,000
- - 100,000
- - 595,200
- - 4,500
9,863,700 20 46,083,700
20,000 0 7,506,300
1,377,000 59 1,377,000
10,756,000 17 29,614,000
5,002,000 23 5,002,000
940,000 17 3,740,000
1,206,000 7 9,606,000
- - 173,200
11,200 50 22,400
- - 12,975,000
161,500 0 21,864,000
REALISASI
Sisa Anggaran Keterangan SISA PENGAMBILAN
SISA PEMAKAIAN
1,500,000 100 1,500,000
15,000,000 100 15,000,000
7,080,000 47 7,080,000
2,237,000 3 2,798,000
- - -
1,287,000 100 1,287,000
- - -
- - 561,000
950,000 100 950,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
12,043,611 2 69,239,897
4,850,285 50 4,850,285
5,700,000 100 5,700,000
119,641 6 119,641
- - 6,990,000
- - 318,800
- - -
- - 4,200,000
485,275 22 485,275
- - 1,100,000
- - 497,936
870,000 19 870,000
- - 760,000
18,410 1 18,410
- - 12,601,050
- - 30,728,500
395,626,221 7 569,495,035
20,277,170
- - 207,826,239
- - 207,826,239
Jakarta, 28 Desember 2009
Kepala Puskesmas
Kecamatan Johar Baru
dr. Pinky F.Riawan
NIP. 140 125 204
Tahun Anggaran : 2009
Jumlah Kegiatan : 33 Kegiatan
Program KEGIATAN
1 2 3 4 5
01 /Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
001/Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Belanja Alat Tulis Kantor * ok
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis * ok
Belanja Bahan Obat-obatan * ok
Belanja Bahan Laboratorium * ok
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) * ok
Belanja Cetakan Umum * ok
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor * ok
002/Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam
Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam * ok
003/Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra rumah Sakit
Posko Gadar * ok
Puskesmas Kelurahan * ok
004/Pelaksanaan Operasional BLUD
Belanja Jasa Operasional Layanan Umum * ok
005/Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Telepon * ok
Belanja Air * ok
Belanja Listrik * ok
006/Penyusunan Neraca dan Laporan Keuangan
Biaya Konsultansi Penyusunan Neraca dan Laporan Keu * ok
007/Pelaksanaan SIK Terintegrasi
Pemeliharaan Jaringan LAN * ok
Pemeliharaan Personal Komputer * ok
Pengadaan Server * ok
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
NOMOR MASALAH BULAN LALU
MASALAH BULAN INI
RINCIAN NAMA KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN HASIL PENYELESAIAN
6
II. MASLAH KEGIATAN
hal. 9/27
Tahun Anggaran : 2009
Jumlah Kegiatan : 33 Kegiatan
Program KEGIATAN
1 2 3 4 5
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
NOMOR MASALAH BULAN LALU
MASALAH BULAN INI
RINCIAN NAMA KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN HASIL PENYELESAIAN
6
II. MASLAH KEGIATAN
02/Program, Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,Kelembagaan dan Regulasi Kesehatan
001/Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2010 * ok
03/Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
001/Penatalaksanaan Imunisasi * ok
002/Pelaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat
Pemeriksaan Jenazah dan RR Data Kematian * ok
Pelaksanaan Investigasi Kasus Penyakit Potensial KLB * ok
003/Penatalaksanaan Kusta
Pelaksanaan Chase Survey Kusta * ok
004/Penatalaksanaan TB Paru
Pemeriksaan BTA * ok
Follow Up Kasus TBC * ok
Penemuan Kasus Baru TBC * ok
005/Pelaksanaan Harm Reduction
HARM Reduction * ok
006/Pencegahan dan Pemberantasan DBD
Pelaksanaan Fogging fokus * ok
Penyelidikan epidemiologi ( PE ) * ok
Pelaksanaan Pokjanal DBD * ok
04/Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
001/Penatalaksanaan Kesehatan Ibu
Pelacakan AKI dan AKP * ok
hal. 10/27
Tahun Anggaran : 2009
Jumlah Kegiatan : 33 Kegiatan
Program KEGIATAN
1 2 3 4 5
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
NOMOR MASALAH BULAN LALU
MASALAH BULAN INI
RINCIAN NAMA KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN HASIL PENYELESAIAN
6
II. MASLAH KEGIATAN
Pemantauan wilayah setempat (PWS) Kesehatan IBU * ok
Pelacakan kasus AMP * ok
002/Pendataan Bumil
Pendataan Bumil * ok
05/Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
001/Pengadaan dan Distribusi MP-ASI
Distribusi MP ASI * ok
Pengadaan MP ASI * ok
002/Pengadaan dan Distribusi Vitamin A
Distribusi Vitamin A * ok
Pengadaan Vitamin A * ok
06/Program Pengembangan Lingkungan Sehat
001/Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum
Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum * ok
Pengolahan Limbah Medis * ok
002/Pemeriksaan jentik berkala dan Larvasida ( termasuk jumantik di dalamnya )
Pemeriksaan jentik berkala dan Larvasida * ok
PelaksanaanForum komunikasi kota sehat * ok
003/Pemantauan kwalitas air bersih & air minum
Pemantauan kwalitas air bersih & air minum * ok
07/Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
001/Pemantauan RW Siaga
Pemantauan RW Siaga * ok
002/Pembinaan UKBM
Pembinaan kelompok Lansia di Puskesmas * ok
hal. 11/27
Tahun Anggaran : 2009
Jumlah Kegiatan : 33 Kegiatan
Program KEGIATAN
1 2 3 4 5
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
NOMOR MASALAH BULAN LALU
MASALAH BULAN INI
RINCIAN NAMA KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN HASIL PENYELESAIAN
6
II. MASLAH KEGIATAN
Pembinaan daerah binaan, panti dan RBM ( Perkesmas ) * ok
003/Pembinaan kesehatan anak sekolah
Pelaksanaan UKS * ok
Pelaksanaan UKGS * ok
004/Pelaksanaan Sosialisasi Program Prioritas
Pelaksanaan Sosialisasi program prioritas * ok
Pelaksanaan Sosialisasi ,Intervensi dan Evaluasi PHBS * ok
Pengadaan media informasi dan promosi * ok
08/Program pencegahan penyakit tidak menular
001/Pembentukan & Pembinaan kelompok PTM * ok
002/Pelaksanaan Surveilan Penyakit Tidak Menular * ok
09/Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
001/Perapan dan pemeliharaan SMM
Capacity Building * ok
Survey Kepuasan Pelanggan * ok
Penilaian 5R * ok
Pre Surveilance * ok
Audit Surveilans * ok
Pengiriman peserta pelatihan * ok
GKM * ok
12/Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
001Pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional * ok
Pemeliharaan barang inventaris kantor * ok
Pemeliharaan alat kesehatan * ok
Kalibrasi * ok
Pemeliharaan IPAL * ok
hal. 12/27
Tahun Anggaran : 2009
Jumlah Kegiatan : 33 Kegiatan
Program KEGIATAN
1 2 3 4 5
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
NOMOR MASALAH BULAN LALU
MASALAH BULAN INI
RINCIAN NAMA KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN HASIL PENYELESAIAN
6
II. MASLAH KEGIATAN
16/Program peningkatan gizi masyarakat
001/Penatalaksanaan Peningkatan Gizi Balita
Pelacakan kasus gizi buruk ( termasuk di dalamnya follow up kasus * ok
Pengadaan dan distribusi PMT pemulihan bagi balita gizi buruk dan BGM * ok
Pelaksanaan Rakor program gizi tk Kecamatan ( external dgn TPG tk Kecamatan, internal dgn petugas gizi pusk kel ) * ok
17/Program kesehatan jiwa masyarakat
001Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa * ok
18/Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
001Penyediaan kebutuhan sarana dan prasana Puskesmas dan jaringannya ( semua belanja modal masuk sini )
Penyediaan barang inventaris kantor * ok
Penyediaan Alat Kesehatan * ok
(Diisi oleh Administrasi yang ditunjuk)
USAHA - USAHA PENYELESAIAN MASALAH :
Mengetahui ; Pengguna Anggaran
Kepala Puskesmas Puskesmas Kec. Johar Baru
Kecamatan Johar Baru
dr. Pinky F.Riawan dr. Pinky F. Riawan
NIP. 140 125 204 NIP. 140 125 204
hal. 13/27
NILAI DASK : 5,286,101,732 Rp
PINJAMAN : Rp.
7 8 9 10
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
APAKAH TINDAK LANJUT DIPERLUKAN
JADWAL
TINDAK
LANJUT
YA
INSTANSI
YANG DAPAT
MEMBANTU
TIDAK
FORM PP.II
hal. 14/27
NILAI DASK : 5,286,101,732 Rp
PINJAMAN : Rp.
7 8 9 10
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
APAKAH TINDAK LANJUT DIPERLUKAN
JADWAL
TINDAK
LANJUT
YA
INSTANSI
YANG DAPAT
MEMBANTU
TIDAK
FORM PP.II
hal. 15/27
NILAI DASK : 5,286,101,732 Rp
PINJAMAN : Rp.
7 8 9 10
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
APAKAH TINDAK LANJUT DIPERLUKAN
JADWAL
TINDAK
LANJUT
YA
INSTANSI
YANG DAPAT
MEMBANTU
TIDAK
FORM PP.II
hal. 16/27
NILAI DASK : 5,286,101,732 Rp
PINJAMAN : Rp.
7 8 9 10
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
APAKAH TINDAK LANJUT DIPERLUKAN
JADWAL
TINDAK
LANJUT
YA
INSTANSI
YANG DAPAT
MEMBANTU
TIDAK
FORM PP.II
hal. 17/27
NILAI DASK : 5,286,101,732 Rp
PINJAMAN : Rp.
7 8 9 10
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
(S/D AKHIR BULAN : DESEMBER TANGGAL : 31 TAHUN 2009)
UNIT/SATUAN KERJA : PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
APAKAH TINDAK LANJUT DIPERLUKAN
JADWAL
TINDAK
LANJUT
YA
INSTANSI
YANG DAPAT
MEMBANTU
TIDAK
FORM PP.II
(Diisi oleh Administrasi yang ditunjuk)
USAHA - USAHA PENYELESAIAN MASALAH :
hal. 18/27
UNIT KERJA : PUSKESMAS KEC. JOHAR BARU
BIDANG :
REALISASI
INDIKATOR
KINERJA
Trw I Trw II Trw III Trw IV % (KELUARAN)
2 3 4 5 6 7 8
01/Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan kesehatan
001 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 2,059,636,915
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 38,331,284 100 - - - 27 10,370,000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Jasa Pengamanan Kantor) 158,400,000 100 - - - 60 94,557,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 99,999,175 100 - - - 98 98,284,072
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5,274,000 100 - - - - -
5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 252,543,500 100 - - - 64 162,025,600
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 879,191,675 100 - - - 100 875,414,465
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 161,450,300 100 - - - 78 125,897,200
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 20,881,802 100 - - - 54 11,187,396
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 344,090,100 100 - - - 65 223,779,578
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 99,475,079 100 - - - 99 98,155,970
002 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam 150,000,000 24 25 26 24 97 146,000,000
003 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 48,846,000 15 15 34 35 92 44,947,000
004 Pelaksanaan Operasional BLUD 840,420,000 25 25 25 25 75 632,593,761
005 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 225,600,000 25 25 25 25 69 154,745,095
006 Penyusunan Neraca dan Laporan Keuangan 30,000,000 100 - - - 24 7,150,000
007 Pelaksanaan SIK Terintegrasi 95,736,600 87 5 3 5 94 90,152,830
02/Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi kesehatan
001 Penyusunan rencana kerja tahun 2010 12,845,000 - 45 17 38 100 12,845,000
03/Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
001 Penatalaksanaan Imunisasi 103,382,000 17 26 21 36 73 75,293,000
002 Pelaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat 21,983,000 27 24 24 24 97 21,360,000
003 Penatalaksanaan Kusta 3,293,000 - 100 - - 14 445,000
004 Penatalaksanaan TB Paru 175,565,000 52 16 16 16 64 112,376,000
1
FORMAT MONITORING APBD PROPINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
(TRIWULAN IV )
REALISASI FISIK PENCAPAIAN SASARAN S.D TRIWULAN INI
TARGET %
FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN
Anggaran Tahun
ini (Rp)
hal.19/27
REALISASI
INDIKATOR
KINERJA
Trw I Trw II Trw III Trw IV % (KELUARAN)
2 3 4 5 6 7 8 1
REALISASI FISIK PENCAPAIAN SASARAN S.D TRIWULAN INI
TARGET %
FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN
Anggaran Tahun
ini (Rp)
005 Pelaksanaan Harm Reduction 83,268,000 56 19 12 12 72 59,757,000
006 Pencegahan dan Pemberantasan DBD 536,287,800 18 18 45 18 79 422,421,000
04/Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
001 Penatalaksanaan Kesehatan Ibu 22,494,500 29 28 1 42 100 22,494,500
002 Pendataan Bumil 10,680,000 - 50 - 50 100 10,680,000
05/Program peningkatan kesehatan anak balita
001 Pengadaan dan distribusi MP ASI 31,314,000 100 - - - 98 30,585,000
002 Pengadaan dan distribusi Vitamin A 14,662,500 100 - - - 73 10,733,800
06/Program pengembangan lingkungan sehat
001 Pembinaan kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum 45,546,000 30 23 23 24 96 43,871,000
002 Pemeriksaan jentik berkala dan larvasida 70,777,000 11 13 56 20 97 69,007,000
003 Pemantauan kwalitas air bersih dan air minum 33,440,000 22 67 - 11 97 32,440,000
07/Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
001 Pemantauan RW Siaga 18,658,000 25 25 - 50 100 18,610,000
002 Pembinaan UKBM 23,712,000 25 25 12 38 100 23,712,000
003 Pembinaan kesehatan anak sekolah 69,598,000 19 28 35 18 95 66,216,000
004 Pelaksanaan sosialisasi program prioritas 58,275,000 10 34 6 50 98 57,078,250
08/Program pencegahan penyakit tidak menular
001 Pembentukan dan pembinaan kelompok PTM 6,249,000 - 50 - 50 100 6,249,000
002 Pelaksanaan surveilans penyakit tidak menular 3,738,000 25 25 25 25 100 3,738,000
09/Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu 167,993,000 4 19 74 2 94 158,729,000
12/Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
001 Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 408,643,400 12 21 20 47 47 192,706,100
16/Program peningkatan gizi masyarakat
hal.20/27
REALISASI
INDIKATOR
KINERJA
Trw I Trw II Trw III Trw IV % (KELUARAN)
2 3 4 5 6 7 8 1
REALISASI FISIK PENCAPAIAN SASARAN S.D TRIWULAN INI
TARGET %
FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN
Anggaran Tahun
ini (Rp)
001 Penatalaksanaan peningkatan gizi balita 78,582,000 87 8 - 4 96 75,784,000
17/Program kesehatan jiwa masyarakat
001 Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa 12,498,000 25 25 - 50 100 12,498,000
18/Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
001 Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dan jaringannya 662,798,017
5.2.1.01.02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 9,734,285 100 - - - 50 4,884,000
5.2.2.03.04 Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 5,700,000 100 - - - - -
5.2.3.10.12 Belanja modal pengadaan mesin faximile 2,077,141 100 - - - 94 1,957,500
5.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan filling kabinet 17,000,000 100 - - - 59 10,010,000
5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan alat pendingin 30,441,300 100 - - - 99 30,122,500
5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 48,600,000 100 - - - 100 48,600,000
5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer 10,500,000 100 - - - 60 6,300,000
5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 2,192,105 100 - - - 78 1,706,830
5.2.3.13.01 Belanja modal pengadaan meja kerja 11,000,000 100 - - - 90 9,900,000
5.2.3.13.04 Belanja modal pengadaan kursi kerja 16,887,936 100 - - - 97 16,390,000
5.2.3.13.10 Belanja modal pengadaan lemari 4,500,000 100 - - - 81 3,630,000
5.2.3.13.17 Belanja modal pengadaan bangku tunggu 15,610,000 100 - - - 95 14,850,000
5.2.3.14.04 Belanja modal pengadaan dispenser 1,841,000 100 - - - 99 1,822,590
5.2.3.19.01 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 151,214,250 100 - - - 92 138,613,200
5.2.3.19.02 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi 335,500,000 100 - - - 104 349,899,000
Mengetahui ;
Kepala Puskesmas
Kecamatan Johar Baru
dr. Pinky F.Riawan
NIP. 140 125 204
hal.21/27
SASARAN PENCAPAIAN KETERANGAN
TRIWULAN TRIWULAN
9 10 11
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
I IV
I sd IV I sd IV
II sd IV II sd IV
I sd IV I sd IV
II sd IV II sd IV
III IV
I sd IV I sd IV
FORMAT MONITORING APBD PROPINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
(TRIWULAN IV )
PENCAPAIAN SASARAN S.D TRIWULAN INI
FORM PP.III
hal.22/27
SASARAN PENCAPAIAN KETERANGAN
TRIWULAN TRIWULAN
9 10 11
PENCAPAIAN SASARAN S.D TRIWULAN INI
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
II & IV II & IV
I IV
I IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
I ,II,III IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
II,IV IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
I sd IV I sd IV
hal.23/27
SASARAN PENCAPAIAN KETERANGAN
TRIWULAN TRIWULAN
9 10 11
PENCAPAIAN SASARAN S.D TRIWULAN INI
II,IV IV
II,IV IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
I IV
Kepala Puskesmas
Kecamatan Johar Baru
dr. Pinky F.Riawan
NIP. 140 125 204
hal.24/27
PERENCANAAN Total Perencanaan PELAKSANAAN SPM SP2D SPJ PERENCANAAN
JAN 118,902,833 118,902,833 131,222,023 - - - 2%
FEB 114,998,333 233,901,166 258,539,547 - - - 4%
MAR 3,202,807,365 3,436,708,531 419,963,070 - - - 65%
APR 183,770,333 3,620,478,864 618,259,593 168,958,675 168,958,675 146,916,175 68%
MEI 138,285,333 3,758,764,197 783,354,587 - - 168,958,675 71%
JUN 202,090,833 3,960,855,030 1,004,672,227 931,089,204 931,089,204 609,276,423 75%
JUL 256,916,533 4,217,771,563 1,004,672,227 931,089,204 931,089,204 609,276,423 80%
AGUST 117,236,333 4,335,007,896 1,167,534,863 931,089,204 931,089,204 632,529,923 82%
SEP 338,608,133 4,673,616,029 1,265,763,239 1,337,454,906 1,337,454,906 713,152,881 88%
OKT 281,249,433 4,954,865,462 2,242,892,088 2,476,927,229 1,892,918,499 1,015,863,219 94%
NOP 167,817,733 5,122,683,195 4,182,146,074 3,186,248,058 2,478,328,925 1,801,791,774 97%
DES 163,418,533 5,286,101,728 4,320,980,476 4,716,606,697 4,716,606,697 4,320,980,476 100%
JAN FEB MAR APR MEI JUN
PERENCANAAN 2% 4% 65% 68% 71% 75%
PELAKSANAAN 2% 5% 8% 12% 15% 19%
SPM 0% 0% 0% 3% 0% 18%
SP2D 0% 0% 0% 3% 0% 18%
SPJ 0% 0% 0% 3% 3% 12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
KURVA S
PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
BULAN DESEMBER 2009
PELAKSANAAN SPM SP2D SPJ
2% 0% 0% 0%
5% 0% 0% 0%
8% 0% 0% 0%
12% 3% 3% 3%
15% 0% 0% 3%
19% 18% 18% 12%
19% 18% 18% 12%
22% 18% 18% 12%
24% 25% 25% 13%
42% 47% 36% 19%
79% 60% 47% 34%
82% 89% 89% 82%
JUL AGUST SEP OKT NOP DES
80% 82% 88% 94% 97% 100%
19% 22% 24% 42% 79% 82%
18% 18% 25% 47% 60% 89%
18% 18% 25% 36% 47% 89%
12% 12% 13% 19% 34% 82%
KURVA S
PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU
BULAN DESEMBER 2009
BELANJA LANGSUNG Anggaran SP2D SPJ SALDO
Belanja Barang dan Jasa 3,367,002,031 2,915,295,782 87% 2,692,716,356 80% 202,759,426
Belanja Modal 767,821,232 709,115,946 92% 707,622,620 92% 1,493,326
Belanja Pegawai 1,151,278,469 1,092,194,969 95% 920,621,500 80% 169,389,469
Jumlah 5,286,101,732 4,716,606,697 89% 4,320,960,476 82% 373,642,221
RINGKASAN BELANJA SUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2009

You might also like