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er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ———— oe j= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 un 12 3 men final Auditoria Interna Por favor indique sila afirmacion presentada es FALSA (F) 0 Verdadera (V). La diferencia entre el objetivo y el Alcance del programa de auditoria es que el objetivo define los procesos que seran auditades y el alcance el proposite de la auditoria. a 1© Oo Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tempo restante: 00:47:59 3 woos sts 3 20 i men final Auditoria Interna frente a los critarios de auditor Resultados de Ia evaluacion de ta evidencia de auditoria racopilada I b Oo Ninguna de las anteriores. O Es el resultado de comparar las evidencias de le quditeria frente a los objetivos de auditoria. O Una fortaleza 0 aspecto relevante, Identifieado y decumentade por el axperto . ‘téenico. Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tempo restante: 09:47:09 Bow sss 3 20 i men final Auditoria Interna Por favor indique sila afirmacion presentada es FALSA (F) 0 Verdadera (V). Hallazgo de la auditoria, es el resultado de evaluar Criterios de ‘auditoria frente a los objetivos de la auditoria. © Falso 1 b&b C verdadero Responder eT Por favor indique sila afirmacion presentada es FALSA (F) 0 Verdadera (V). Una diferencia entre las auditortas internas y las revisiones por er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tempo restante: 00:46:31 3 woos sts 3 20 8] men final Auditoria Interna o_[ee iO ) Falso Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ———— oe j= 1 2 3 4 7 8 10 uw 12 3 men final Auditoria Interna EI principio denominado Confidencialidad establece que los documentos de trabajo del auditor (ejemplo, listas de chequeo) no debertan ser archivados para mantener la confidencialidad con la informacion del auditado, Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:44:45 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uw 12 3 men final Auditoria Interna Por favor indique sila afirmacién presentada es FALSA (F) 0 Verdadera (V). Uno de los beneficios de Ia auditoria es la identificacién de ‘oportunidades de mejora. a IO Responder Por favor indique sila afirmacion presentada es FALSA (F) Verdadera (V). EI proposite de las auditorias Internas es proporcionar informacion sobre la conformidad del SGC frente a sus requisites, y si el mismo se implementa y mantiene eficazmente. er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:44:28 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uw 12 3 men final Auditoria Interna Por favor indique sila afirmacion presentada es FALSA (F) 0 Verdadera (V). El propésite de las auditorias internas es proporcionar informacion sobre la conformidad dal SGC frente a sus requisites, y si el mismo se implementa y mantiene eficazmente. — = 1© Responder = Sect tnica er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:41:08 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 uw 12 3 men final Auditoria Interna Para el siguiente hallazgo escoja la opcién aplicable: En la auditoria al proceso Directivo el equipo auditor evidencié que no se tuvo en ‘cuenta a los medios de comunicacién como partes interesadas. El gerente manifiesta que se realiz6 una evaluacién y se determind que no ‘son parte interesada pertinente, | eentemitd 5 ib © ‘Conformidad / 4.2, CO canbemid 62 er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 Tiempo restante: 00:40:12 ee - = 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 uw 12 3 men final Auditoria Interna la afirmacién presentada es FALSA (F) o Verdadera (V). La revision de los documentos puede dar una indicacién de la ‘ficacia del control de los documentos dentro del sistema de gestién. ——— 16 Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:39:26 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna ‘Segui la 150 9001:2015, la auditoria interna debe determinar si el sistema de gestion: © —_Exconforme con los requistos dela NTC SO 9001:2035, con los ee een I Ct Es conforme con los requisites del cliente y los legales aplicables al producto y al - personal. oO Es conforme con los requisites del cliente y los legales aplicables al producto y al 7 personal. Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:38:55 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna La reunion de apertura se realiza con el proposito dei O Confirmar al plan de auditoria, presantar al equipo auditor, confirmar los I - canales de comunicacién y resolver inquietudes por parte de los auditados. Confirmar el plan de auditoria, analizar los riesgos de la auditoria y presentar al equipo auditor. © fas las anteriores © Todas las ants Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 Tiempo restante: 00:38:19 ee - = 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Por favor indique si la afiemacion presentada es FALSA (F) 0 Verdadera (V). Cuando en esta auditoria se evidencia, que de la revision por la .ccion anterior, no se han desarrollan los compromisos pactados, ni tampoco se ha dejado evidencia del seguimiento a estos, se puede declarar una no conformidad. ® Verdadero I b&b ) Falso Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 Tiempo restante: 00:37:52 ee - = 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Los tipos de muestreo propuestos por la 150 19011:2011 sor © Muestreo estadistco y muestrae slestoro simple ID Muestreo basado en juicios y muestreo estadistico ) Muestreo eficaz y muestreo eficiente. Responder frecuencia, métodos, er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 Tiempo restante: 00:37:28 ee - = 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna ote 1O Falso Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ——— oe j= 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Para el siguiente hallazgo escoja la opcion aplicable: En el informe de la revision por la direccion realizado el 25 de mayo del presente afio no ‘se incluyo como una entrada los cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes al SGC. O Conformidad / 9.3.2 b&b © No conformidad / 9.3.2.b Oo No conformided / 9.3.2 Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:33:58 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Para el siguiente hallazgo escoja la opcion aplicable: En auditoria al proceso directivo usted pide que le presenten el DOFA de la ‘organizacion, pero el gerente dice que no lo tiene, Solamente le presenta una matriz con las cuestiones internas y externas pertinentes al sistema de gestion de la calidad. — 16 Conformidad / 4.3, ) Conformidad / 4.2, Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:32:48 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna tas preguntas que se recomiendan hacer en las entrevistas sot Multiples, capelosas y de sondeo I b Abiertas, miltiples y de sondeo. Abiertas, cerradas y de sondeo. Responder la afirmacion presentada es FALSA (F) 0 Verdadera (V). La Organizacién debe llevar 2 cabo auditorias a intervalos ie acerca de la conformidad del SGC y sus requisitos, y si se implementa y mantiene eficazmente, er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 TT j= 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna EE Por favor indique sila afirmacion presentada es FALSA (F) o Verdadera (V). La Organizacién debe llevar a cabo auditorias a intervalos planificados para proporcionar informacién acerca de la conformidad del SGC y sus requisitos, y si se implementa y mantiene eficazmente. S Verdadero 1 b&b ) Falso Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 Tiempo restante: 00:32:15 ee - = 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Ome 1% Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:31:21 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Los objetivos de un programa de auditorta deberian Seleccione la opcion mas acertada de acuerdo a la pregunta 0 afirmacion inicial. definirse teniendo en cuentat 1G Que requlera de pocos recursos para su ejecucién. Las prioridadas de la alta diraccién. Las competencias de los auditores para poder evaluar de manera objetiva. Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:30:38 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna La Evaluacion de EFICACIA del sistema de gestion de calidad, Viene de la comparacion entre. a 1% ) CObjetivos y conclusiones © Objetivos y Real ) Criterios y Objetives, Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 a j= 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Por favor indique sila afirmacion presentada es FALSA (F) © Verdadera (V). Es necesario que cada auditor apropie los principios de auditoria para lograr conclusiones de auditerfa fiables. verdadero Te) Falso Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 oo j= 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna No conformidad / 6.2 ID oO No aplica © Conformidad / 7.2 Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:26:42 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna acertada de acuerdo a la pregunta 0 afirmacién inicial. - El plan de auditoria hace referenci ‘Seleccione la opcion m: Objetives,alcance, fechas y preguntas resizer ID Objativos, alcance, criterios de auditoria, fechas y horas de las actividades de auditoria. Objetivo, alcance, crterios, fechas y horas de las actividades de auditoria, evidencias. © Ninguna de las anteriores. lender er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:25:38 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna ‘Seleccione la definicion que mejor responda al concepto de auditoria: © Evaluacion de los procesos y de la actividad econémica de una organizacién para I Confirmar si se ajustan a lo fjado por las leyes. S Proceso sistematico, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria. O Proceso cuyo resultado final es la emisién de un informe, en el que el auditor da fe conecer su opinién. Responder ‘Tempo restante: 00:22:57 ea ee 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Qué numerales de la 150 900: 2015 debertan ser considerades a la hora de planificar la auditoria al proceso de gestién comercial cuyo bjetivo es: "Gestionar las negociaciones con los clientes con el fin de vender el producto y servicio. Administrar las quejas y reclamos de los Fequisitos relacionados con los productos y servicios. Revisién de los 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.3 Comunicacién con el cliente. Determinacién de los. 1% requisitos relacionados con los productos y servicios. 8.2.2 / 8.4 Comunicacién con el cliente, Control de los procesos, productos y servicios suministrades externamente, 4.2 / 5.1.2 / 8.5.1 Comprension de las necesidades y expectativas de las partes Interesadas. Enfoque al cliente. Control de la produccién y prestacién del servicio. er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:22:33 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna la afirmacién presentada es FALSA (F) o Verdadera (V). El auditor analiza los objetivos del SGC a par de auditoria para evaluar la conveniencia del sistema. © Falso. I Q 5 Verdadero Responder Para el siguiente hallazgo escoja la opcién aplicable: En el segundo ciclo de auditorias internas se evidencio que los procesos que forman parte del alcance del SGC tienen disponibles los conocimientos adquirides con la experiencia. er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tlempo restante: 00:20:55 Praguntes contestacs , =o 1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 a 12 3 men final Auditoria Interna Para el siguiente hallazgo escoja la opcion aplicable: En el segundo ciclo de auditorias internas se evidencio que los procesos que forman parte del alcance del SGC tienen disponibles los conocimientos adquiridos con la experienci © [sieontemot7 728 ib oO Conformidad / 7.2 © Conformidad / 7.1.6 Responder er zeguro | hitpy//wuwicontecvirtualedu.ca/deifor/evalusconfacss?abjetold=2049 ‘Tempo restante: 00:20:20 Praguntas contestadas 1 2 3 4 7 8 ° 10 men final Auditoria Interna Verdadero Responder

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