Professional Documents
Culture Documents
PKP Semester PKM Semboro
PKP Semester PKM Semboro
PROGRAM P2M TB
KATA PENGANTAR............................................................................................. 1
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG......................................................................... 2
1.2. TUJUAN.............................................................................................. 2
1.3. MANFAAT........................................................................................... 2
1.4. RUANG LINGKUP.............................................................................. 3
BAB. II UKM KIA
2.1 STRUKTUR ORGANISASI....................................................................... 4
2.2 VISI DAN MISI..................................................................................... 4
2.3 TUJUAN DAN SASARAN UKM P2M TB ........................................ 5
2.4 INDIKATOR KEBERHASILAN.......................................................... 5
2.5 STRATEGI............................................................................................ 6
2.6 PEMBIAYAAN..................................................................................... 6
BAB. III ANALISIS SITUASI
3.1 PETA WILAYAH.................................................................................. 7
......................................................................................................................................
3.2 DATA UMUM....................................................................................... 8
3.3 DATA KHUSUS.................................................................................... 10
......................................................................................................................................
BAB. IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENYUSUNAN RUK RPK
PUSKESMAS
4.1 IDENTIFIKASI MASALAH ................................................................ 15
................................................................................................................
4.2 MENETAPKAN PRIORITAS MASALAH......................................... 15
4.3 MERUMUSKAN MASALAH.............................................................. 16
4.4 PENYELESAIAN MASALAH (FISH BONE)..................................... 16
4.5 MENENTUKAN PENYELESAIAN MASALAH................................ 18
4.6 PENYUSUNAN RUK........................................................................... 19
4.7 PENYUSUNAN RPK............................................................................ 23
BAB. V PENUTUP................................................................................................ 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya kami
dapat menyelesaikan Plan of Action (POA) Program P2M TB. Meskipun banyak kendala yang
kami alami selama proses pengerjaannya, tapi kami dapat menyelesaikannya dengan baik.
Plan of Action (POA) Program Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Semboro disusun
untuk mengetahui semua program kegiatan, target, dan hasil capaian yang telah dijalankan di
Puskesmas Semboro, sehingga dapat dilakukan evaluasi tahunan untuk menentukan dan
mengarahkan rencana program untuk tahun berikutnya.
POA ini disusun agar semua program P2M TB dapat terkoordinasi dengan baik dan
mencapai hasil yang diharapkan. Kami berharap POA Program P2M TB ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak.
Dalam penyusunan POA Program Kesehatan Ibu dan Anak masih banyak kekurangan
dan perbaikan, oleh sebab itu kami menerima semua kritik dan saran dari pihak yang terkait.
Koordinator P2M TB
BAB I
1
PENDAHULUAN
1.2. TUJUAN
2
a. Tujuan umum :
Meningkatkan kemampuan manajemen puskesmas dalam mengelola kegiatannya dalam
upaya meningkatkan fungsi puskesmas sebagai pusat pengembangan ,pembinaan dan
pelaksanaan upaya kesehatan di wilayah kerjanya
b. Tujuan khusus :
1. Dapat disusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) program P2M TBk yang akan
dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga nantinya bisa meningkatkan cakupan dan mutu
pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di wilayah
kerjanya.
2. Dapat disusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) program P2M TB yang akan
dilaksanakan setelah diterimanya alokasi sumber dana
1.3 MANFAAT
1. Untuk Puskesmas
a. Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan kegiatan UKM P2M TB Puskesmas
Semboro selama periode Januari – Desember tahun 2017
b. Untuk memudahkan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan UKM P2M di
Puskesmas Semboro pada periode Januari – Desember tahun 2017
2. Untuk Masyarakat
a. Untuk menekan tingginya jumlah penularan TB di Kecamatan Semboro
b. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatank yang
optimal.
3
3.4
4
BAB II
UKM P2M
Penanggung Jawab
Ka. UPT Puskesmas Semboro
Dr.I.Y. Sugiarto
Pelaksana Program
Koordinator TB
Luluk Indarwati Amd. Kep
Koordinator HIV
Luluk IndarwatiAmd. Kep
Koordinator P2TVZ
Eko Andari Amd. Kep
Koordinator Kusta
Usama Amd. Kep
Koordinator Imunisasi
Wilujeng Amd. Keb
Koordinator ISPA/Diare
Usama Amd.Kep
5
Pengerak Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Semboro Menuju Masyarakat
Sehat Secara Mandiri.
2.2.2 MISI:
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas Puskesmas Semboro memiliki misi yaitu:
1. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara dan
meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kemitraan lintas sektor
1. Tujuan
2. Sasaran
6
Seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gumukmas
2.4 INDIKATOR
Meliputi indikator – indikator PKP, MDG’s tahun 2017 sampai dengan tahun 2017
TARGET PENCAPAIAN
Indikator TARGET Pencapaian TARGET Pencapaian
No
Outcome Th. 2015 2015 Th. 2016 2016
Cakupan
1. penemuan kasus % % %
TB BTA +
Cakupan
2. penemuan suspek % % % %
TB
Capaian penderita
TB yang di
3. lakukan
pemeriksaan
kontak
Angka
4. Keberhasilan
pengobatan TB
5.
6.
7
2.5 STRATEGI
1. Advokasi
2Pemberdayaan
3Ceramah/Penyuluhan
4Monitoring dan Evaluasi
5Pengawasan dan pembinaan
6.Kunjungan rumah
2.6 PEMBIAYAAN
7
BAB III
ANALISIS SITUASI
3.1 PETA WILAYAH
=1
=2
=0
=3 =24 =
=5
=1
=3
=6
Agenda :
Polsek Pasien TB
Puskesmas
Koramil
Polindes
DATA WILAYAH
A. Data Wilayah
Keadaan Geografi
Secara geografis, Kecamatan Semboro berbatasan dengan wilayah :
a. Sebelah Utara : Kecamatan Tanggul, DesaKlatakan
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Umbulsari, Kecamatan Jombang
c. Sebelah Timur : Kecamatan Paleran
d. Sebelah Barat : Kecamatan Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru
Luas Wilayah
Luas daratan : 45,43 km²
9
B. DATA PENDUDUK
C. SARANA PENDIDIKAN
TK/
NO DESA SD MI SMP MTS SMK/MA
PAUD
1 Semboro 6/6 5 1 1 0 0
2 Sidomekar 5/7 9 0 5 0 0
3 Rejoagung 1/2 1 0 0 0 0
4 Sidomulyo 1/3 3 2 0 0 0
5 Pondok Joyo 1/4 1 1 1 1 0/2
6 Pondok Dalem 3/2 2 2 0 1 0/1
TOTAL 17/24 22 7 7 2 0/3
Puskes-mas
Sidomulyo
Sidomekar
Rejoagung
Semboro
Pondok
Dalem
Tenaga Kerja
Dokter 0 0 0 0 0 0 1
Dokter gigi 0 0 0 0 0 0 1
Bidan 1 0 1 1 1 1 1
Bidan magang 2 0 0 1 1 0 7
Perawat 0 0 0 0 0 0 11
Perawat
0 0 1 1 1 1 0
ponkesdes
Perawat
0 0 0 0 0 0 8
magang
Pembantu 1 0 1 1 1 1 0
11
bidan
Korim 0 0 0 0 0 0 1
Administrasi 1 0 1 1 1 1 4
Pustu 0 0 0 0 0 0 0
Polindes 1 0 0 0 0 0 0
Ponkesdes 0 1 1 1 1 1 0
Posyandu
18 17 7 7 8 7 0
balita
Posyandu
2 3 3 3 2 2 15
lansia
Dukun bayi 5 4 0 4 2 1 16
Kader
90 85 35 35 40 30 315
posyandu
Kader lansia 6 9 9 9 6 6 45
Jumantik 367
Sidomulyo
Sidomekar
Puskesmas
Semboro
Variabel
Pondok
Dalem
12
D. TARGET / SPM
1. PELAYANAN P2M TB
N TB SUSPEK
DESA
O BTA + TB
1 Semboro
2 Sidomekar
3 Rejoagung
4 Sidomulyo
5 Pondok Joyo
6 Pondok Dalem
Puskesmas
13
F. HASIL PKP
TAHUN 2016
SEKSI : P2M TB
TAHUN : 2017
Identifikasi masalah
1.UKM Esensial
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Capaian sesuai target
1. Diare
1. Cakupan pelayanan Diare balita 100%
2. Angka penggunaan oralit 100% Capaian sesuai targer
3. Angka Penderita diare balita yang diberi tablet 80% Capaian sesuai target
Zinc
2. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas) Capaian kurang dari target, kesenjanagan 21%
Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita 80%
3.Kusta Capaian sesuai target
1. Cakupan pemeriksaan kontak dari kasus Kusta lebih
baru dari
80%
2. Kasus Kusta yang dilakukan PFS secara rutin lebih Capaian sesuai target
dari
90%
3. RFT penderita Kusta lebih Capaian sesuai target
dari
90%
4. Penderita baru pasca pengobatan dengan score lebih Capaian sesuai target
kecacatannya tidak bertambah atau tetap dari
97%
5. Proporsi kasus defaulter Kusta Kurang
dari 5%
14
6. Proporsi tenaga kesehatan di desa endemis lebih Capaian sesuai target
Kusta tersosialisasi dari
90%
7. Proporsi kader kesehatan di desa endemis lebih Capaian sesuai target
Kusta tersosialisasi dari
90%
8. Proporsi SD/ MI di desa endemis Kusta 100% Capaian sesuai target
dilakukan screening Kusta
4.Tuberculosis Bacillus (TB) Paru
1.Penemuan suspect penderita TB 75% 1440 364 Capaian kurang dari target, kesenjangan 31,6%
26,6% 38%
2.Penderita TB Paru BTA Positif yang dilakukan 100% 144 25 Capaian kurang dari target< kesenjangan 67,6%
pemeriksaan kontak 14,5% 14%
3.Angka Keberhasilan pengobatan pasien baru 90% 21 20
BTA positif 95,2% 105%
5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan
HIV/AIDS
Anak sekolah (SMP dan SMA/sederajat) yang 100% Capaian sesuai target
sudah dijangkau penyuluhan HIV/AIDS 100
Bumil periks PITC 100% 736 319
43,34% 43,3%
6. Demam Berdarah Dengue (DBD)
15
8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies
16
17
IDENTIFIKASI MASALAH
316/10.000
Target masih belum
x jumlah
1 Penemuan suspek penderita TB terpenuhi.nkesenjangan
pendududk 38% 62%
= 14400
Jumlah px
yang di
Target masih belum
Penderita TB Paru BTA Positif yang dilakukan IK/Target 14%
pemeriksaan kontak terpenuhi kesenjangan 86%
TB BTA +
X100%
Jumlahpx
baru/ px
. Angka keberhasilan pengobatan pasien baru 105% Target terpenuhi
BTA positif sembuhx
100%
Jumlah
siswa yg di
suluh/selur
Anak sekolah (SMP dan SMA/sederajat) yang
uh jumlah Target belum terpenuhi
sudah dijangkau penyuluhan HIV/AIDS -
siswa SMP kesenjangan 100%
+ Ssiswa
SAM X
100%%
Jumlah
bumil
vct/jumlah Target belum terpenuhi
43,3%
BUMIL yang periksa vct bumil kesenjangan 57%
seluruhx10
0
18
MENETAPKAN PRIORITAS MASALAH (USG)
1. Anak sekolah (SMP dan SMA/sederajat) yang sudah dijangkau penyuluhan HIV/AIDS
kesenjangan 100%
2. Capaian Penderita T B paru BTA positif yang dilakukan pemeriksaan kontak masih rendah,
kesenjangan 86 %
3. Penemuan suspek penderita TB kesenjangan 62%
4. BUMIL yang periksa vct kesenjangan 57%
5. Angka keberhasilan pengobatan pasien baru BTA positif target terpenuhi
19
Penyelesaian Masalah (Fish Bone)
Material
Leaflet
Lembar balik) Methode
Penyebaran
leaflet
Man
Penemuan secara Petugas kurang
aktif memberi penyuluhan
kpd masyarakat
Penyuluhan Peran petugas dan
Memberi target kader yang kurang
Enviroment kkepada kepada aktif
Kurangnya pengetahuan
masyarakat yang masih rendah wilayah pada
tentang tb willayh
Anggapan penyakit TB adalah
penyakit yang buruk
penemuan suspek
penderita TB
moneyl Machine
(-)
BOK
20
b.Capaian penderita TB paru BTA + yang dilakukan pemeriksaan kontak
Material
Form IK Methode
Penyuluhan
Peneuman secara Man
Petugas kurang
aktif memberi penyuluhan
Penyebaran kpd masyarakat
Enviroment Peran petugas dan
Lingkungan yang kurang leaflet kader dalam kurang
menerima, bila di kunjungi pintu dalam pendeteksian
di tutup bayi RT
Capaian
penderita TB BTA
+yg dilakukan
pemeriksaaan
kontak
Money
BOK Machine
(-)
21
a. Capaian anak sekolah (SMP dan SMA /sederajat) yang sudah di jangkau
penyuluhan HIV/AIDS
Methode
Penyuluhan
Material
-leaflet Man
laptop Petugas kurang
berkoordinasi
dengan petugas lain
Enviroment
-sekolah banyak kesibukkan
Capaian anak
sekolah (SMP
dan SMA
/sederajat) yang
sudah di
jangkau
penyuluhan
HIV/AIDS
Money (-) Machine (-)
Enviroment
Jauhnya akses ke puskesmas
Cakupan
BUMIL yang
periksa VCT
22
d.Cakupan Balita Paripurna
Material
(-) Methode
Kunjungan petugas ke
PAUD dan TK kurang Man
Balita di atas 3 tahun Petugas kurang
sudah jarang datang ke memberi penyuluhan
POSYANDU dan usia 4 ttg penti ngnya
tahun sdah masuk PAUD. pemantauan
pertumbuhan dan
Enviroment perkembangan balita
Kurangnya pengetahuan
masyarakat ttg pentingnya
memantau tumbuh kembang
balita.
Cakupan Anak
Balita Paripurna
85,04%
23
Menentukan Penyelesaian Masalah
Tempat
No Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Pelaksana Keterangan
Pelaksanaan
24
4.6 RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) TAHUN 2017
2. Penyuluhan Pengetahuan Kader 1 kali per BOK LCD PJ Program P2 Capaian BOK
kepada kader kader kesehatan tahun TB meningkat
meningkat
Sosialisasi ke Pengetahuan Lintas 1 kali per BOK, LCD PJ Program P2 Capaian BOK
lintas sektor lintas sector sektor tahun TB meningkat
meningkat
25
2 Upaya meningkatkan Kunjungan Meningkatkan Pasien dan 6 desa BOK Leaflet dan Kader TB dan Meningkatkan BOK
cakupan dan rumah, pengetahuan, keluarga lembar balik PJ P2 TB kepatuhan
kepatuhan berobat penemuan, fu, kepatuhan Meningkatkan
akhir berobat, penemuan
pengobatan peningkatan
penemuan
Investigasi Meningkatkan Tetangga 6 desa BOK Leaflet dan Kader TB dan Meningkatkan BOK
kontak penemuan pasien lembar balik PJ P2 TB penemuan
Monev TB Meningkatkan
penemuan
26
27
4.7 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN(RPK) TAHUN 2016
RINCIAN
TENAGA Sumber pembiayaan
N UPAYA TARGE VOLUME PELAKSANAAN JADWA
KEGIATAN SASARAN PELAKSAN
O KESEHATAN T KEGIATAN Satuan Jumlah L Lain
A APBD BOK BPJS
biaya biaya -lain
1.
penjaringan
K1 murni dan
posyand Kader Maret- 8.000.00
1 pendataan 80 pos 2org 80pos 1kl 50 8.000.000
u posyandu Des 0
oleh kader
posyandu dan
dukun bayi
Bumil,
2. Pendataan Kader Maret-
Bayi dan 80 pos 3 10pos 1kl 20 600.000
sasaran KIA posyandu Des
anak
Kader Maret-
3 35pos 1kl 30 3.150.000 6.990.000
posyandu Des
Kader Maret-
3 25pos 1kl 40 3.240.000
posyandu Des
3. kelas
bumil dan Bidan Mei
ibu hamil 6 desa 60 3desa 1kl 20 3.660.000
kelas ibu wilayah dan Okt
balita
Bidan Mei
30 3desa 1klp 30 2.700.000 19.560.00
wilayah dan Okt
0
Bidan Mei
150 3kl 1klp 20 9.000.000
wilayah dan Okt
Bidan Mei
40 3kl 1klp 20 2.400.000
wilayah dan Okt
28
Bidan Mei
20 3kl 1klp 30 1.800.000
wilayah dan Okt
6.Pendampin 2.500.00
Bumil Kader Maret-
gan Bumil 7 desa 1 25pos 1kl 100 2.500.000 0
risti posyandu Des
risti
Mei-
1 1pos 6kl 20 120.000 Bidan
des
Maret-
6 1pos 6kl 30 1.080.000 Bidan
Des
3.960.000
Maret-
2 1pos 6kl 20 240.000 Kader
Des
Maret-
6 1pos 6kl 30 1.080.000 Kader
Des
Maret-
6 1pos 6kl 40 1.440.000 Kader
Des
7. kemitraan Dukun
7 desa 25 1pkm 1kl 20 500.000 Bidan Juni 1.000.000
bidan-dukun Bayi
29
7 1pkm 1kl 20 140.000 Dukun Juni
8.Kunjungan Maret –
Bufas 7 desa 12 1pkm 1kl 20 240.000 Bidan/kader
rumah bufas Des
Maret –
48 1pkm 1kl 30 1.440.000 Bidan/kader
Des 3.600.000
Maret –
48 1pkm 1kl 40 1.920.000 Bidan/kader
Des
9.
Upaya
Pemantauan Neonatal Maret –
2. Menurunkan 7 desa 12 1pkm 1kl 20 240.000 Bidan/kader
kesehatan risti Des
AKB
neonatal risti
2.760.000
Maret –
36 1pkm 1kl 30 1.080.000 Bidan/kader
Des
Maret -
36 1pkm 1kl 40 1.440.000 Bidan/kader
Des
30
10.Pemeriksa Maret -
Neonatus 7 desa 12 1pkm 1kl 20 240.000 Bidan 240.000
an Neonatus Des
11.Supervisi
Posyand
Posyandu, Kapus dan jan–
u, Pustu, 7 desa 1 1pkm 4kl 30 120.000 120.000
Pustu, Bidkoor des
Polindes
Polindes
12. Validasi Bidan Kapus dan jan–
7 desa 7 7ds 4kl 0 - -
data KIA wilayah Bidkoor des
14.
Pemantauan TK dan Bidan Feb dan
7 desa 7 7ds 2kl 0 - -
kesehatan PAUD wilayah agustus
anak balita
31
GANCHART UKM KIA 2016
Bulan
No. Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Penjaringan K1 murni dan
pendataan oleh kader posyandu dan
dukun bayi
2.
Pendataan sasaran KIA
4. Pelayanan ANC
5. Pelaksanaan P4K
7. Kemitraan bidan-dukun
8.
Kunjungan rumah bufas
32
12. Validasi data KIA
33
BAB V
PENUTUP
Dengan adanya POA ini diharapkan Kegiatan Akselerasi penurunan AKI dan AKB di kecamatan
Semboro dapat terlaksana dengan baik, serta meningkatkan hasil pencapaian kegiatan dan
pemerataan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak pada semua lapisan masyarakat. Dengan harapan
bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Akselerasi penurunan AKI
dan AKB di Kecamatan Semboro.
34
EVALUASI PROGRAM KIA PUSKESMAS SEMBORO
TARGET %
VARIABEL DESA CAKUPAN KET
SPM C T
SEMBORO 281 282 99.3
SIDOMEKAR 173 174 99.4
REJOAGUNG 201 183 90.1
K-1 SIDOMULYO 179 197 10.8 99
PONDOK JOYO 205 213 102.9
PONDOK DALEM 162 172 104.9
PUSKESMAS 1285 1310 101.5
SEMBORO 267 266 93,7
SIDOMEKAR 165 136 77,7
REJOAGUNG 191 170 83,7
K-4 SIDOMULYO 170 164 90,6 94
PONDOK JOYO 195 148 71,5
PONDOK DALEM 154 109 65,2
PUSKESMAS 80 169 81,2
SEMBORO 46 53 93
SIDOMEKAR 28 30 85,7
REJOAGUNG 33 41 100
BUMIL RISTI SIDOMULYO 29 44 122,2 80
PONDOK JOYO 33 48 117,1
PONDOK DALEM 26 23 69,7
PUSKESMAS 14 10 58,8
SEMBORO 257 257 94,8
SIDOMEKAR 159 156 93,4
REJOAGUNG 183 161 83,4
PERSALINAN SIDOMULYO 163 168 97,4 95
NAKES PONDOK JOYO 188 210 106,1
PONDOK DALEM 148 148 94,9
PUSKESMAS 78 86 104,9
SEMBORO 257 259 95,6
SIDOMEKAR 159 165 98,8
REJOAGUNG 183 165 85,5
PELAYANAN SIDOMULYO 163 166 96,5 95
BUFAS PONDOK JOYO 188 215 108,6
PONDOK DALEM 148 135 86,5
PUSKESMAS 78 87 106,1
SEMBORO 250 256 102,4
SIDOMEKAR 154 155 100,6
REJOAGUNG 179 161 89,9
KN MURNI SIDOMULYO 159 167 105,6 100
PONDOK JOYO 183 206 112,6
PONDOK DALEM 144 148 102,8
PUSKESMAS 75 86 114,7
SEMBORO 248 256 102,4
KN LENGKAP SIDOMEKAR 152 155 100,6 99
REJOAGUNG 177 162 90,5
SIDOMULYO 158 164 103,1
PONDOK JOYO 181 206 112,6
PONDOK DALEM 143 135 93,8
PUSKESMAS 74 87 116
SEMBORO 30 54 145,9
SIDOMEKAR 18 20 87,6
REJOAGUNG 21 40 153,8
NEO RISTI SIDOMULYO 19 34 141,7 80
PONDOK JOYO 22 22 78,6
PONDOK DALEM 18 20 90,9
PUSKESMAS 10 9 75
SEMBORO 225 249 99,6
SIDOMEKAR 139 184 119,5
REJOAGUNG 161 128 71,5
BAYI PR SIDOMULYO 143 134 84,3 90
PONDOK JOYO 165 202 110,4
PONDOK DALEM 130 115 79,9
PUSKESMAS 67 77 102,7
SEMBORO 905 898 86,3
SIDOMEKAR 558 550 85,8
REJOAGUNG 647 572 76,9
BALITA PR SIDOMULYO 576 563 85 87
PONDOK JOYO 664 660 86,5
PONDOK DALEM 525 481 79,8
PUSKESMAS 273 330 105,1
SEMBORO 484 487 90,5
SIDOMEKAR 299 220 66,3
REJOAGUNG 345 272 70,8
APRAS PR SIDOMULYO 308 226 66,1 90
PONDOK JOYO 355 276 70,1
PONDOK DALEM 281 211 67,6
PUSKESMAS 146 141 87
Grafik Evaluasi KIA ( K1 ) Bulan Desember 2015 Pencapaian K1 di
Puskesmas Ajung
pada bulan
desember thn
2015 adalah
PUSKESMAS AJUNG 100,8% dari tar-
get 99 % . di-
mana pencapaian
200 tertinggi desa
ROWO INDAH AJUNG
sukamakmur108,
8 % dan
pencapaian
terendah desa
pancakarya 90,1
K1 Target 100 %.PENYEBABNYA
K1 penc 104.7 100.8 adalah:
99.3 -Penjaringan K1
yang kurang
99 maksimal
99 99 - kerjasama
WIROWONGSO 104.9 0 99.4
KLOMPANGAN dengan
99 LINSEK,LINPROG
90.1 99 dan Masyarakat
99 99 yang kurang
102.9 99
108.8
MANGARAN PANCAKARYA
SUKAMAKMUR
Pencapaian K4 di
PUSKESMAS AJUNG
Puskesmas Ajung pada
bulan Desember thn
100 2015 adalah 81,8%
dari target 94% . di-
ROWO INDAH 94 AJUNG mana pencapaian
tertinggi desa
sukamakmur 90,6%
50 94 dan terendah
94
81.6 93.7 desaWirowongso
81.2 65,2%.
penyebabnya adalah
-K1 murni tidak
65.2 tercapai karena ibu
WIROWONGSO 94 0 77.7 KLOMPANGAN hamil masih malu
94 memeriksakan
kehamilannya.
71.5 -kurangnya
94 83.7 penyuluhan petugas
tentang pentingnya
90.6
pemeriksaan kehamilan
94 sejak dini
MANGARAN 94 PANCAKARYA -pelaporan dari BPM
yang kurang maksimal
SUKAMAKMUR
K4 Target
K4 penc
Grafik Evaluasi KIA ( Bumil Risti Oleh Nakes ) Desember 2015
PUSKESMAS AJUNG
40
Bumil Risti Target
ROWO INDAH AJUNG Bumil Risti penc
Pencapaian Bumil
20 Risti oleh Nakes di
20 Puskesmas Ajung
pada bulan
20
20 Desember thn 2015
adalah % dari tar-
16.02 get 6,65% .
15.29 pencapaian bumil
12.77
WIROWONGSO 2013.5 12.07
0 20 KLOMPANGAN risti di puskesmas
Ajung sangat
tinggi, hal ini
20 2013.37 disebabkan
20 kurangnya
pengetahuan
21.84 masyarakat
23.89 tentang kesehatan
ibu hamil.
MANGARAN PANCAKARYA
SUKAMAKMUR