You are on page 1of 4

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Zadzwoń do nas: 601 102 601*


MACIEJ ROMAŃSKI
Napisz do nas: bok@plus.pl
UL. NIEGOCIŃSKA 14/139
Sprawdź też: www.plus.pl
02-698 WARSZAWA
*Opłata za połączenia zgodnie z cennikiem operatora.

Rozliczenie konta

Data Wartość
Łącznie do zapłaty z poprzedniego rachunku 161,98
Wpłaty 0,00
Niedopłata przed wystawieniem bieżącego rachunku 161,98
Kwota bieżącej faktury 182,45
Dodatkowe uznania i obciążenia: 0,81
Nota odsetkowa nr NO/230408/5133510 0,81
Kwota bieżącego rachunku płatna do 25.04.2023 183,26

Łącznie do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku 345,24

Zapłać szybko i wygodnie ten rachunek przez telefon. W tym celu:


a. Zaloguj się w telefonie do bankowości mobilnej Twojego Banku
b. Sprawdź czy Twój Bank obsługuje FotoPrzelewy na podstawie
kodów QR
c. Zeskanuj kod QR podany obok
d. Zaakceptuj przelew zgodnie z komunikatami na ekranie
FAKTURA VAT nr 2304080589790
Data wystawienia faktury 11.04.2023
Za okres od 09.03.2023 do 08.04.2023
Należność płatna do 25.04.2023
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
19 1240 6960 0601 0000 2260 6196

Sprzedawca: Nabywca:
POLKOMTEL SP. Z O.O. MACIEJ ROMAŃSKI
UL. KONSTRUKTORSKA 4 UL. NIEGOCIŃSKA 14/139
02-673 WARSZAWA 02-698 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727 Numer konta klienta 22606196

Usługi telekomunikacyjne Wartość Stawka Kwota Wartość


PKWiU 61.20 netto PLN VAT % VAT PLN brutto PLN
Abonament 138,19 23
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju 2,00 23
Inne usługi 48,78 23
Rabaty -40,64 23
Wartość usług podlegających 23% VAT 148,33 23 34,12 182,45
Razem 148,33 34,12 182,45
Słownie: Sto osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści pięć groszy
Dodatkowe uznania i obciążenia 0,81

Kwota bieżącego rachunku płatna do 25.04.2023 183,26


Niedopłata przed wystawieniem bieżącego rachunku 161,98
Łącznie do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku 345,24
Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

19 1240 6960 0601 POLKOMTEL SP. Z O.O.

0000 2260 6196 UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

POLKOMTEL SP. Z O.O. 1 9 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 2 2 6 0 6 1 9 6


UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA jed*osi*trz*26/100 1 8 3 , 2 6
Należność płatna do
183,26 25.04.2023
jed*osi*trz*26/100
MACIEJ ROMAŃSKI

MACIEJ ROMAŃSKI UL. NIEGOCIŃSKA 14/139, 02-698 WARSZAWA


UL. NIEGOCIŃSKA 14/139
02-698 WARSZAWA

Opłata za: 2304080589790


1027226061960400183262
Numer faktury 2304080589790
Numer konta klienta 22606196
Data wystawienia faktury 11.04.2023
Za okres od 09.03.2023 do 08.04.2023

Rozliczenie bieżących opłat


Wykonane w kraju
Numer Abonament Połączenia GPRS, MMS SMS Połączenia Inne usługi Wartość
telefonu głosowe i inne w roamingu i rabaty netto PLN
530844530 44,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,32 24,39
795900240 36,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,58
795900340 36,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,32 16,26
795900881 20,32 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 22,32
Numery - łącznie 138,19 0,00 0,00 2,00 0,00 -40,64 99,55
Opłaty dla konta 48,78
Bieżące opłaty dla konta - łącznie 148,33

Abonament

Numer Plan cenowy - pozycje Okres rozliczeniowy Wartość Wartość


telefonu podlegające opłacie netto PLN brutto PLN
530844530 PLUS.65 PRO z e-FV 55 zł 09.04.2023 do 08.05.2023 44,71 54,99
Disney+ w prezencie 0,00 0,00
795900240 PLUS.55 PRO z e-fakturą 09.04.2023 do 08.05.2023 36,58 44,99
795900340 PLUS.55 PRO z e-fakturą 09.04.2023 do 08.05.2023 36,58 44,99
795900881 PLUSH ABO L+ z e-fakt 09.04.2023 do 08.05.2023 20,32 24,99
Pakiet Social Free 0,00 0,00
Pakiet Video Extra 0,00 0,00

Abonament - łącznie 138,19

Inne usługi

Numer Szczegóły dotyczące innych usług Data Wartość Wartość


telefonu netto PLN brutto PLN
Usługa dla konta Zasilam Kartę (netto) 697545970 16.03.2023 24,39 30,00
Zasilam Kartę (netto) 782516813 21.03.2023 24,39 30,00

Inne usługi - łącznie 48,78

Rabaty

Numer Szczegóły dotyczące rabatów Data Podstawa naliczenia Wartość Wartość


telefonu i rabat % netto PLN brutto PLN
530844530 Rabat 25zł na abo. smartDOM5 -20,32 -24,99
795900340 Rabat 25zł na abo. smartDOM5 -20,32 -24,99

Rabaty - łącznie -40,64

strona 1
Numer faktury 2304080589790
Numer konta klienta 22606196
Data wystawienia faktury 11.04.2023
Za okres od 09.03.2023 do 08.04.2023

Zestawienie pakietów

Numer Opis pakietu W bieżącym okresie W przyszłym okresie


telefonu Dostępne Zużyte Przechodzą Dodane Dostępne
530844530 Pakiet 120 min. na MN w UE [min] 120:00 0:00 0:00 120:00 120:00
Limit roamingowy [KB] 11125392 0 0 11125392 11125392
795900240 Limit roamingowy [KB] 11125392 0 0 11125392 11125392
795900340 Limit roamingowy [KB] 11125392 0 0 11125392 11125392
795900881 Limit roamingowy [KB] 6029312 0 0 6029312 6029312

Informacja o usługach Premium Rate


Informacje na temat numerów usług Premium Rate oraz podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie można znaleźć w rejestrze numerów
wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w serwisie www.uke.gov.pl

Istnieje możliwość bezpłatnego uruchomienia blokady połączeń przychodzących lub wychodzących na numery usług lub poszczególnych rodzajów usług
o podwyższonej opłacie lub których cena przekracza ustanowioną cenę maksymalną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.plus.pl/premium

strona 2

You might also like