You are on page 1of 30

C.

MATRIKS RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan)

a. Matriks RPK Admin dan Manajemen

TENAGA WAKTU
NO PROGRAM Kegiatan TUJUAN SASARAN LOKASI TARGET VOL
PELAKSANA PELAKSANAAN

1 Manajemen 1. Melaksanakan lokakarya Mengevaluasi dan Staf PKM Puskesmas


Puskesmas mini (Lokmin) bulanan mernecanakan kegiatan Rantepangli 45 org 45 org
Puskesmas bulanan

2. Pengadaan ATK Menunjang administrasi 1.Kertas

Puskesmas F4 4 Rim 4 Rim


A4 1 Rim 1 Rim
2.Box File 24 buah
3.Pulpen 1 dos
4.Buku Register 25 buah
5. Formulir informent consent 2000 lembar
6.Formulir rujukan 2000 lembar
7. Bundel 24 buah
8. Pensil 1 dos
9. Spidol 48 buah
10. Kohor ibu 500 lembar
11. Buku tim posyandu 17 rangkap
12. Format SIP 85 rangkap
13. Buku Ekspedisi 17 rangkap
13 Blangko penjaringan 2000 lembar
14. Register anak sekolah (Lanjutan) 17 rangkap
15. Formulir rawat jalan 6000 lembar
16. Tinta stempel 1 buah
17. Tinta priter canon hitam 6 botol
18. Tinta printer canon warna 6 botol
19. Catridge canon warna hitam 2 buah
Catridge canon warna 2 buah
20. Catridge hp warna hitam 1 buah
Catridge hp warna 1 buah
21.Papan akreditasi 1 buah
22. Papan struktur organisasi 1 buah
23. Papan data puskesmas 6 buah
24. Papan nama puskesmas 1 buah
25. Map snelhecter 300 buah
26. Buku tulis panjang 1 pak
27. Buku tulis pendek 30 buah
28. Notebook 1 buah

2 2. Konsumsi Lembur Akreditasi Persiapan akreditasi


3. Pengadaan ATK puskesmas 10 orang 10 org

akreditasi Puskesmas
4. Pelaksanaan Kaji Banding Akreditasi
1. Konsultsi tiap program Meningkatkan pengetahuan 7 org
7 0rg
3 program
4 Operasional 1. Pemeliharaan ringan puskesmas Menunjang kegiatan 1. Balon lampu philips 10 buah

Puskesmas Puskesmas 2. Kain gorden 20 helai


3. Sabun sunligh 12 ungkus
4. Sabun cuci tangan 12 botol
5. Sapu 10 buah
6. Kain pell 5 buah
7. Tempat sampah 3 buah
8. Sendok sampah 3 buah
9. Taplak meja 15 helai
10. Kain lap tangan 10 helai
11. Jam dinding 8 buah
12. Sapu lidi 5 buah
13. Kemoceng
14. Buku notulen
2. Re*ab. Puskesmas

+. Pengadaan alkes 1. Tensi lapangan 2 unit


2. Infra red
+. Timbangan berdiri
#. P7N Kit 1 set
5. Termometer 5

#. Pemagaran Puskesmas

5. Pengurusan sertifikat lokasi Pustu Bori8


Posk. B.R.Letok

Posk.B.Lombongan

Posk.Parinding
Posk.9eri
Posk.Pala3a8
Posk.B.Lobo8
Posk.Pangsel

6. Pengadaan air bersi*

7. Re*ab. Ruma* dinas pera3at

/. Pengadaan promkes kit: bidan kit:

9. Pengadaan kendaraan roda 2 petugas


promkes:kesling:per
+ unit kesmas

10. Pembuatan selokan drainase


dan bak sampa*
11. Pembuatan parkiran mobil
Jumlah Total
98
ME KEGIATAN UNIT COST TOTAL

x 12 kali Rp25,000 Rp13,500,000

x 12 bln Rp50,000 Rp2,400,000


x 12 bln Rp39,000 Rp468,000
Rp15,000 Rp360,000
x 12 bln Rp20,000 Rp240,000
Rp25,000 Rp625,000
Rp300 Rp600,000
Rp300 Rp600,000
Rp35,000 Rp840,000
x 12 bln Rp15,000 Rp180,000
Rp8,000 Rp384,000
Rp300 Rp150,000
Rp10,000 Rp170,000
Rp10,000 Rp850,000
Rp28,000 Rp476,000
Rp300 Rp600,000
Rp28,000 Rp476,000
Rp300 Rp1,800,000
Rp20,000 Rp20,000
Rp50,000 Rp300,000
Rp50,000 Rp300,000
Rp250,000 Rp500,000
Rp265,000 Rp530,000
Rp150,000 Rp150,000
Rp165,000 Rp165,000
Rp250,000 Rp250,000
Rp250,000 Rp250,000
Rp250,000 Rp1,500,000
Rp2,500,000 Rp2,500,000
Rp3,500 Rp1,050,000
Rp60,000 Rp60,000
Rp30,000 Rp900,000
Rp5,000,000 Rp5,000,000

x 5 hari Rp88,000 Rp4,400,000

x4 kl
Rp55,000 Rp385,000
Rp45,000 Rp450,000
Rp75,000 Rp1,500,000
Rp15,000 Rp180,000
Rp15,000 Rp180,000
Rp30,000 Rp300,000
Rp35,000 Rp175,000
Rp50,000 Rp150,000
Rp20,000 Rp60,000
Rp25,000 Rp375,000
Rp15,000 Rp150,000
Rp150,000 Rp1,200,000
Rp5,000 Rp25,000
Rp5,000,000 Rp5,000,000
Rp52,724,000

Rantepangli, 31 Desember 2016


PLT Kepala Puskesmas Rantepangli

Hj. Nurhayati, S. ST

NIP. 19690905 199003 2 008


B. MATRIKS RUK (RENCANA USULAN KEGIATAN)

a. Matriks RUK Administrasi dan Manajemen

Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator


No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
1 Administrasi 1. Pengadaan tenaga pro*sional 4
dan a. Dokter 5mum Tersedia
Manajemen b. Dokter Gigi
Kapus nakes yang
Puskesmas c. Tenaga Admin
d. Tenaga Asisten pro*esoinal
Apoteker

2. Meningkatkan kompetensi teknis PJ Meningkatnya


melalui kegiatan Pelatihan, 7orkshop 20 program ( Rp. 3.000.000 60,000,000 Program kapasitas dan
dan Seminar dan pengetahuan
pelaksana petugas
a. Administrasi dan Manajemen * program terhadap
program
1. Manajemen Kepemimpinan

2. Manajemen Risiko

3. Manajemen Kon*lik

4. Manajemen Mutu

b. U#aya Kesehatan Esensial *

1. Pelayanan Kesehatan Promkes

2. Pelayanan Kesehatan Kesling

3. Pelayanan Kesehatan P2P

4. Pelayanan Kesehatan Gizi

5. Pelayanan Perkesmas

+. U#aya Kes Pengembangan *

1. Pelayanan Kesehatan Ji/a

2. Pelayanan Kesehatan Lansia

3. Pelayanan Kesehatan Batra

4. Pelayanan Kesehatan Kerja

5. Pelayanan Kesehatn Indra

6. Pelayanan Kesehatan OR

d. U#aya Kesehatan Perorangan *

1. Pelayanan Kesehatan
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
2. Pelayanan kesehatan
Tidak Menular

3. Manajemen ruang Perawatan /


Bangsal Manajemen
4. Manajemen Patient Safety
5. Penanganan kegawadaruratan
Pembelian makan minum staf
PKM
Pembelian makan dan minum
petugas shif P/S/M
UKM Esensial
Laporan
mengevaluasi kinerja UKM seluruh PJ Konsumsi : tahunans Staf Pkm
3. Evaluasi/Penilaian Kinerja Pengembangan & pelaksana BOK
tahun lalu 1 1,250,000 Rangli
UKM program 50 org x 25.000x 1 kali etiap
program
Manajemen PKM

Menyusun Perencanaan UKM Esensial


sebagai pedoman Leptop,
UKM seluruh PJ Konsumsi : Staf Pkm
lap
4. Penyusunan PTP pelaksanaan keg thn Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 BOK
UKM 50 org x 25.000x 1 kali kinerja Rangli
yg akan datang dan thn program program
ini Manajemen PKM

UKM Esensial 1. Komsumsi :


Menyampaikan rencana UKM seluruh PJ 65 org x 25.000x1 kali PTP, Staf Pkm
5. Pertemuan Lokmin Pertama kerja thn ini
Pengembangan & pelaksana Penggantian Transportasi bidan desa : 1 1,955,000 LCD Rangli
BOK
UKM program 6 org x 30.000*3 org x 50.000 monitor
Manajemen PKM

1. Komsumsi :
Mengevaluasi kegiatan UKM Esensial 65 org x 25.000x12 kali
UKM seluruh PJ Penggantian Transportasi bidan desa : hasil Staf Pkm
bulan ini dan membuat & pelaksana
6. Pertemuan Lokmin Rutin Pengembangan 12 23,460,000 kinerja BOK
RTL utk bln yg akan UKM 6 org x 30.000*3 org x 50.000 x 12 bulanan Rangli
program
datang Manajemen PKM kali

Menampung usulan/
UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :
masukan masyarakat
ttg pelayanan yg UKM & pelaksana 65 org x 25.000x12 kali PTP, Staf Pkm
7. Pertemuan LS Pertama Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 1 19,830,000 LCD BOK
dibutuhkan dan UKM Lintas monitor Rangli
6 org x 30.000*3 org x 50.000
menyampaikan program Manajemen PKM Sektor
kerja PKM

UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :


8. Pertemuan Lokmin Mengevaluasi kegiatan UKM & pelaksana 65 org x 25.000x 4 kali kinerja Staf Pkm
LS Rutin Lintas Sektor setiap Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 4 6,830,000 BOK
Triwulan Rangli
3 bulan UKM Lintas 6 org x 30.000*3 org x 50.000
Manajemen PKM Sektor
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)

Mengusulkan kepada UKM Esensial


Pemerintah kelurahan UKM Biaya Transportasi :
Staf Pkm
9. Mengikuti Musrembang Desa tentang rencana Pengembangan Pimpinan 5 org x 30000x 6 1 1,650,000 RUK BOK
UKM Rangli
kegiatan PKM thn yang 5 org x 50000 x 3
akan datang Manajemen PKM

Mengawal usulan UKM Esensial


UKM
kegiatan yang telah Biaya Transportasi : Staf Pkm
10. Mengikuti Musrembang Kec Pengembangan Pimpinan 1 150,000 RUK BOK
disampaikan di UKM 5 org x 30.000 Rangli
Musrembang Tk Desa Manajemen PKM

Menampung kebjikan UKM Esensial


UKM
pemerintah yang akan Biaya Transportasi : Staf Pkm
11. Mengikuti Forum SKPD Pengembangan Pimpinan 1 495,000 RUK BOK
dituangkan dalam UKM 5 org x 99.000 x 1 kali Rangli
PTP PKM Manajemen PKM

UKM Esensial
UKM hasil
Melakukan koordinasi Biaya Transportasi : Staf Pkm
12. Mengikuti Rapat Dinas Pengembangan Pimpinan 12 2,376,000 kinerja BOK
dengan Lintas Program UKM 2 org x 99.000 x 12 kali bulanan Rangli
Manajemen PKM

Membahas masalah hasil


UKM Esensial
yang terkait dengan kinerja
UKM TIM
13. Pelaksanaan Rapat Pengembangan Kebijakan Konsumsi : bulanan, Staf Pkm BOK
peningkatan mutu 12 6,000,000
Tinjauan Manajemen PKM 20 org x 25.000x 12 kali hasil Rangli
pelayanan dan kinerja UKM mutu
audit
program Manajemen PKM
Internal

UKM Esensial
UKM JKN /
14. Supervisi ke Jaringan PKM Melaksanakan pengawasa Pengembangan Biaya Transportasi : hasil BOK/
Pimpinan , Staf Pkm
UKM 5 org x 30000x 6 x 4 kali 4 6,600,000 kinerja OPERASI
PJ Program Rangli
Manajemen PKM 5 org x 50000 x 3 x 4 kali bulanan ONAL
PKM

UKM Esensial JKN /


UKM Biaya Transportasi : hasil BOK/
15. Bimbingan teknis Meningkatkan Pimpinan, Staf Pkm
Pengembangan 5 org x 30000x 6 x 4 kali 4 6,600,000 kinerja OPERASI
ke Jar PKM kapasitas bidan desa PJ Program Rangli
UKM 5 org x 50000 x 3 x 4 kali bulanan ONAL
Manajemen PKM PKM

UKM Esensial ATK JKN /


16. Biaya Lembur Pegawai Meningkatkan kinerja UKM TIM Konsumsi : Instrume BOK/
Staf Pkm
dlm rangka Akreditasi Pengembangan
Akreditasi
10 7,500,000 n OPERASI
peningkatan mutu pelay UKM 30 org x 25.000x 10 kali akreditas Rangli ONAL
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
JKN /
Petugas daftar
17.Biaya Penambah daya Meningkatkan daya tahan hadir, BOK/
Perawat dan shift pagi, 65 org x 25.000 X 12 kali 12 19,500,000 Staf Pkm
tahan tubuh petugas tubuh petugas dalam Jadual OPERASI
bidan sore dan Rangli
shift sore dan malam melaksanakan tugas jaga ONAL
malam Dinas
PKM

105,446,000

JKN /
dokumen BOK/
18. Penyediaan syarat Adm 9 lembang/ Pengurusan Sertifikat Tanah
Sebagai alat penunjang Jar PKM 10,000,000 pembelian OPERASI
PKM dan Posekesdes kelurahan Puskesmas & Posekesdes tanah ONAL
PKM
19. Tersedia Bahan Habis Pakai :

a. Pembelian ATK Operasional Menunjang kegiatan 1. Tinta serbuk hitam catridge Hp 390,000 RPK
Puskesmas
administrasi pelayanan 2. Wireless 3,000,000 JKN / BOK/ OPERASI ONAL PKM
3. Kertas F4 4 Rim x 12 bulan 2,400,000
4. Kertas A4 1 Rim x 12 bulan 468,000
5. Box File 2 lusin 360,000
6. Pulpen 1 dos x 12 bulan 240,000

7. Buku Register Pelayanan 25 buah 625,000

8. Formulir informent consent 1000 600,000


lbr
9. Formulir rujukan 1000 lembar 600,000
10. Bundel 2 lusin 840,000
11. Pensil 1 dos x 12 bulan 180,000
12. Spidol 48 buah 384,000
13. Kohor ibu 500 lembar 150,000
14. Buku tim posyandu 16 rangkap 320,000
15. Format SIP 16 rangkap 2,400,000
16 Blangko penjaringan 2000 lembar 600,000

17. Register anak sekolah {Lanjt) 17 476,000


rgkp

18. Formulir rawat jalan 6000 lembar 1,800,000


19. Tinta stempel 1 buah 20,000
22. Catridge
20. Tinta canon
priter warna
canon hitam
hitam 2
6 botol 300,000
buah 500,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
Catridge canon warna 2 buah 530,000

23. Papan akreditasi 1 buah 250,000

24. Papan struktur organisasi 1 buah 250,000

25. Papan data puskesmas 6 buah 1,500,000

26. Map snelhecter 25 lusin 1,050,000


27. Buku tulis panjang 1 pak 60,000
28. Buku tulis pendek 3 pak 900,000
31,493,000
b. Pembelian ATK dan 1. leptop 2 bh x 8.500.000 17,000,000 RPK
sarana pendukung untuk Menunjang kegiatan
Persiapan Akreditasi akreditasi PKM 2. Printer 2 bh x 800.000 1,600,000
Puskesmas 3. File corner 50 bhx 30000 1,500,000
4. Kerta A4 20 rim x 45.000 900,000
5. Kertas Folio 10 rim x 45.000 450,000
6. Spidol 12 bh x 7000 84,000

7. Pembatas kertas 20 bhx 10000 200,000

8. Perforator 2 bh x 30000 60,000


9. Polpen 5 lusin x 30000 150,000
JKN /
10. Map plastik 5 pak x 25000 125,000
BOK/
11. Pensil 2 B 5 lusin x 30000 150,000 OPERASI
ONAL
12. Penghapus 6000 1,800,000 PKM
13. Lem kertas 5 bh x 7000 35,000
14. Binderklip sedang 5 dos x 15000 75,000

15. Trigonal 5 dos x 15000 75,000


16. Hepter besar 2 bh x 15000 30,000
17. Hepter kecil 7 bh x 10000 70,000
18. Pelor hepter besar 2 dos x 10000 20,000

19. Pelor hepter kecil 5 dos x 15000 75,000


20. Amplop panjang 1 dos x 25000 25,000
21. Amplop pendek 2 dos x 15000 30,000
24,454,000
JKN /
Menunjang kegiatan 9 lembang/ 1 paket x Rp. 5000.000x 8 BOK/
c. Pengadaan ATK Poskesdes Jaringan PKM 24,000,000 OPERASI
administrasi pelayanan kel lembang/kel
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
d. 1. Penggandaan format JKN /
pendataan sasaran program format BOK/
Sebagai instrumen semua 9 lembang/
PKH,Perkesmas, UKM Esensial, kel
6 lbr x Rp. 250 x 3177 KK 0/564/422 pendataa OPERASI
pengumpulan data program n ONAL
UKM Pengembangan, UKP
PKM

JKN /
format BOK/
semua PKM 100 lbr x Rp. 250 x 12 bln 322/222
2. Penggandaan format Laporan sbg media informasi lap OPERASI
program ONAL
PKM

a. Leaflet :30 lbrx15 posy x12 bln JKN /


3. Pengadaan media menunjang x 20 program x Rp. 3000 BOK/
semua Upaya
Penyuluhan Kesehatan keg Promosi PKM b. Spanduk : 9 lemb/kel x 3 lbr x 20 365/322/222 OPERASI
Promotif ONAL
prog
x Rp. 120000 PKM

GDS : 4 btl x 120.000 x 9 lbg/kel JKN /


mendeteksi gangguan BOK/
e. Pembelian Reagen, stik masyarakat AU : 4 btl x 150.000 x 9 lbg/kel
sejak dini PKM 30/402/222 OPERASI
test cepat,lancet yang beresiko Chol : 10 btl x 150.000 x 9 lbg/kel
{Upaya Preventif) ONAL
Reagen deteksi gangguan bumil PKM

JKN /
BOK/
menjamin operasional semua
f. Pembelian BBM PKM 150 lt x Rp.7000 x 12 12 12,600,000 OPERASI
pelayanan pelayanan ONAL
PKM

g. Bahan kebersihan 1. Sabun sunligh 12 bungkus 12 360000

2. Sabun cuci tangan 12 botol 12 240,000


JKN /
3. Sabun cuci pakaian 12 240,000 BOK/
OPERASI
4. Bycline 6 60,000
ONAL
5. Superpel 360,000 PKM
6. Porteex 24 360,000
7. Lisol 5 liter 5 100,000
034/134/422
JKN /
32. Terlaksana Konsultasi Memperoleh pengalaman 1. Konstribusi peserta di PKM yg BOK/
Program Puskesmas lain ttg Semua TIM PKM dituju 7,500,000 OPERASI
AKreditasi ONAL
a. Kaji Banding : persiapan akreditasi 50 orang x 150.000
PKM

2. Biaya BBM : 2 hari x 1000.000 2,000,000


Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Konsumsi TIM Akreditasi :
50 org x 30.000 x 3 kali makan x 2 9,000,000
hari

4. Biaya cenderamata 2 paket 1,500,000


32/222/222
JKN /
b. Pelaksanaan Konsultasi BOK/
Meningkatkan kapasitas semua
Program ke Dinas Kesehatan PKM 20 Program x Rp. 99.000 x 3 kali 4/102/222 OPERASI
kompetensi petugas program ONAL
Kab/Prov
PKM
31. Tersedia sarana sistem
in7ormasi *
Pengadaan sarana penunjang Meningkatkan efisiensi semua PKM 1. TV Flat 2 bh 2 10,000,000 JKN /
informasi : dan efektivitas dlm program BOK/
2. Wirelsess * Mikrofon 2 bh 2 7,000,000 OPERASI
penyampaian informasi
ONAL
ke masyarakat 3. LCD * Monitor 2 bh 2 10,000,000 PKM
4. Kamera digital 2 3,000,000
5. Pengadaan papan informasi 1 2,000,000
6. Pembuatan spanduk data 20 3,000,000
puskesmas

7. Papan Akreditasi 5 4,000,000


31/222/222

22. Tersedia Mobiler Pengadaan Mobiler per unit/program :

1. Meja dan kursi 1 biro 1 2,500,000

2. Meja dan kursi 1/2 biro 10 15,000,000

3. Kursi Rapat 3 LUSIN 3 3,600,000

4. Filling Kabinet per unit/Program 15 22,500,000

03/622/222

23. Belanja Rutin Puskesmas : 1. Pembayaran Rekening Listrik 12 7,200,000

2. Pembayaran rekening Air PAM 12 3,600,000 JKN /


BOK/
3. Pembayaran Rekening Telp/internet 12 2,400,000 OPERASI
ONAL
4. Pembayaran sambungan TV Kabel 12 360,000 PKM

5. Pembelian Mamin : Snak petugas 12 36,500,000


42/262/222

24. Pemeliharaan Ringan


Menunjang kegiatan
Sarana Prasarana PKM 1. Balon lampu philips 10 buah 10 450,000
puskesmas
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Sabun sunligh 12 bungkus 12 180,000
4. Sabun cuci tangan 12 botol 12 180,000
5. Sapu 15 buah 15 450,000
6. Kain pell 10 buah 10 350,000
7. Tempat sampah 15 buah 15 750,000 JKD/
8. Sendok sampah 3 buah 3 60,000 OPERASI
ONAL
9. Taplak meja 15 helai 15 375,000 PUSKESM
10. Kain lap tangan 10 helai 10 150,000 AS

11. Jam dinding 8 buah 8 1,200,000


12. Sapu lidi 6 30,000

13. Tambah daya listrik 1350 watt 1 5,000,000

14. Ember 10 bh 10 150,000


15. Kanebo 10 lbr 10 100,000
16. Serok sampah 5 bh 75,000
ll,OOO,OOO

25. Rehab. Ringan Puskesmas Rehab Ringan Puskesmas : OPERASI

a. Pembuatan kamar mandi


1 20,000,000
bersalin pd rg RI

b. Pembuatan washtapel di rg
1 2,000,000
Bersalin

c. Pembuatan washtapel pd lorong rg


2 4,000,000
RI
d. Pemagaran Puskesmas 1 50,000,000
e. Pengecatan PKM 1 50,000,000
e. Pembuatan Selokan/drainase PKM
1 30,000,000
{IPAL)
f. Pembuatan Bak Sampah 2 10,000,000
g. Pengadaan Air Bersih {PAM) 1 5,000,000

h. Pembuatan Selasar/Koridor PKM


dari 2 50,000,000

URJ dan instalasi gizi ke Rawat


Inap

i. Pembuatan pintu UGD dari bagian


depan

j. Penambahan ruangan konsultasi


dokter
1 5,000,000
1 30,000,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)

k. Penambahan ruangan Pojok PHN 1 30,000,000

k. Penambahan ruangan Klinik Gizi 1 30,000,000

l. Penambahan ruangan klinik


Sanitasi 1 30,000,000

m. Penambahan rg penglohan
makanan 1 30,000,000
n. Pembuatan loket:recepcionis
kunjungan 1 30,000,000
o. Pengadaan kursi pengunjung 20,000,000
p. Pembuatan tempat parkir 30,000,000
456,000,000

Sebagai sarana tempat


26. Rehab Berat
pera/at yg blm 1. Perbaikan Rumah Dinas Pera/at 150,000,000
Rumah Dinas Pera/at
mempunyai rumah

2. Pengadaan meubeler rumah dinas


30,000,000
pera/at
180,000,000
1. Pembelian Alkes untuk
27. Pengadaan alkes 50,000,000
puskesmas 1 paket RI dan RJ
JKN :
BOK:
2. Pembelian Alkes untuk Poskesdes
50,000,000 OP8RASI
1 paket RI dan RJ ONAL
PKM

3. Pembelian Alkes untuk Program 4

a. Promkes KIT 15,000,000


b. Kesling KIT 15,000,000
c. KIA KIT 15,000,000
d. Gizi KIT 15,000,000

e.Penambahan P2M KIT 4 Imunisasi


KIT 15,000,000
*. Penambahan PHN KIT 15,000,000
g. Ji/a KIT 15,000,000
h.5KGS KIT 15,000,000
i. Batra KIT 15,000,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No.Kegiatan yg Di#rogramkanTujuanSasaranTarget Tenaga DANA
KegiatanuraianvolBIAYAAlat Keberhasilan
(PJ)
k.Indera KIT15,000,000
l.Lansia KIT15,000,000
m.Kesker KIT15,000,000

n. Pemebelian alat pemeriksaan


2,500,000
bakteriologi air

315/422/222

2&. Pengadaan kendaraan sebagai sarana Program yang


12 Program 5KM 8sensial dan
roda 2 penunjang kegiatan lapangan banyak keg lapangannya
PKM 182/222/222
5KM Pengembangan

2$. Pengadaan kendaraan


Sebagai sarana pasien yg
roda 4 masyarakat Kendaraan roda 4 AAmbulanceB 322/222/222
rujukan pasien dirujuk

Jumlah Total
Total anggaran untuk Administrasi dan Manajemen Puskesmas Rante#angli * R#.3/331/618/422

Rantepangli, ..r 2015


PLT Kepala Puskesmas Rantepangli

Hj. Nurhayati, S. ST
NIP. 1$6$0$05 1$$003 2 00&
C. MATRIKS RPK (RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN)

a. Matriks RPK Administrasi dan Manajemen

Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator


No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
1 Administras 1. Pengadaan tenaga pro*sional 4
i dan a. Dokter 5mum Tersedia
Manajemen b. Dokter Gigi
Kapus nakes yang
Puskesmas c. Tenaga Admin
d. Tenaga Asisten pro*esoinal
Apoteker

2. Meningkatkan kompetensi teknis PJ Meningkatnya


melalui kegiatan Pelatihan, 7orkshop 20 program ( Rp. 3.000.000 60,000,000 Program kapasitas dan
dan Seminar dan pengetahuan
pelaksana petugas
a. Administrasi dan Manajemen * program terhadap
1. Manajemen Kepemimpinan program

2. Manajemen Risiko

3. Manajemen Kon*lik

4. Manajemen Mutu

b. U#aya Kesehatan Esensial *

1. Pelayanan Kesehatan Promkes

2. Pelayanan Kesehatan Kesling

3. Pelayanan Kesehatan P2P

4. Pelayanan Kesehatan Gizi

5. Pelayanan Perkesmas

+. U#aya Kes Pengembangan *

1. Pelayanan Kesehatan Ji/a

2. Pelayanan Kesehatan Lansia

3. Pelayanan Kesehatan Batra

4. Pelayanan Kesehatan Kerja

5. Pelayanan Kesehatn Indra

6. Pelayanan Kesehatan OR

d. U#aya Kesehatan Perorangan *

1. Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Manajemen ruang Perawatan
/ Bangsal Manajemen
4. Manajemen Patient Safety
5. Penanganan kegawadaruratan
Pembelian makan minum staf PKM
Pembelian makan dan minum
petugas shif P/S/M

UKM Esensial
Laporan
mengevaluasi kinerja UKM seluruh PJ Konsumsi : tahunans Staf Pkm
3. Evaluasi/Penilaian Kinerja Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 BOK
tahun lalu UKM 50 org x 25.000x 1 kali etiap Rangli
program program
Manajemen PKM

Menyusun Perencanaan UKM Esensial


sebagai pedoman Leptop,
UKM seluruh PJ lap
4. Penyusunan PTP Pengembangan & pelaksana Konsumsi : 1 1,250,000 Staf Pkm BOK
pelaksanaan keg thn
UKM program 50 org x 25.000x 1 kali kinerja Rangli
yg akan datang dan thn program
ini Manajemen PKM

UKM Esensial 1. Komsumsi :


Menyampaikan rencana UKM seluruh PJ 65 org x 25.000x1 kali PTP, Staf Pkm
5. Pertemuan Lokmin Pertama kerja thn ini
Pengembangan & pelaksana Penggantian Transportasi bidan desa : 1 1,955,000 LCD Rangli
BOK
UKM program 6 org x 30.000*3 org x monitor
Manajemen PKM 50.000

1. Komsumsi :
Mengevaluasi kegiatan UKM Esensial 65 org x 25.000x12 kali
UKM seluruh PJ Penggantian Transportasi bidan desa : hasil Staf Pkm
bulan ini dan membuat
6. Pertemuan Lokmin Rutin Pengembangan & pelaksana 12 23,460,000 kinerja BOK
RTL utk bln yg akan UKM 6 org x 30.000*3 org x 50.000 x 12 bulanan Rangli
program
datang Manajemen PKM kali

Menampung usulan/
UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :
masukan masyarakat UKM & pelaksana 65 org x 25.000x12 kali PTP,
7. Pertemuan LS Pertama ttg pelayanan yg Staf Pkm
Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 1 19,830,000 LCD BOK
dibutuhkan dan UKM Lintas monitor Rangli
6 org x 30.000*3 org x 50.000
menyampaikan program Manajemen PKM Sektor
kerja PKM

UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :


8. Pertemuan Lokmin Mengevaluasi kegiatan UKM & pelaksana 65 org x 25.000x 4 kali kinerja Staf Pkm
LS Rutin Lintas Sektor setiap Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 4
6,830,000 BOK
Triwulan Rangli
3 bulan UKM Lintas 6 org x 30.000*3 org x 50.000
Manajemen PKM Sektor
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)

Mengusulkan kepada UKM Esensial


Pemerintah kelurahan UKM Biaya Transportasi :
Staf Pkm
9. Mengikuti Musrembang Desa tentang rencana Pengembangan Pimpinan 5 org x 30000x 6 1 1,650,000 RUK BOK
UKM Rangli
kegiatan PKM thn yang 5 org x 50000 x 3
akan datang Manajemen PKM

Mengawal usulan UKM Esensial


UKM
kegiatan yang telah Biaya Transportasi : Staf Pkm
10. Mengikuti Musrembang Kec Pengembangan Pimpinan 1 150,000 RUK BOK
disampaikan di UKM 5 org x 30.000 Rangli
Musrembang Tk Desa Manajemen PKM

Menampung kebjikan UKM Esensial


UKM
pemerintah yang akan Biaya Transportasi : Staf Pkm
11. Mengikuti Forum SKPD Pengembangan Pimpinan 1 495,000 RUK BOK
dituangkan dalam UKM
5
org x 99.000 x 1 kali Rangli
PTP PKM Manajemen PKM

UKM Esensial
UKM hasil
Melakukan koordinasi Biaya Transportasi : Staf Pkm
12. Mengikuti Rapat Dinas Pengembangan Pimpinan 12 2,376,000 kinerja BOK
dengan Lintas Program UKM 2 org x 99.000 x 12 kali bulanan Rangli
Manajemen PKM

Membahas masalah hasil


UKM Esensial
yang terkait dengan kinerja
UKM TIM
13. Pelaksanaan Rapat Pengembangan Kebijakan Konsumsi : bulanan, Staf Pkm BOK
peningkatan mutu 12 6,000,000
Tinjauan Manajemen PKM 20 org x 25.000x 12 kali hasil Rangli
pelayanan dan kinerja UKM mutu
audit
program Manajemen PKM
Internal

UKM Esensial
UKM JKN /
14. Supervisi ke Jaringan PKM Melaksanakan pengawas Pengembangan Biaya Transportasi : hasil BOK/
Pimpinan , Staf Pkm
UKM 5 org x 30000x 6 x 4 kali 4 6,600,000 kinerja OPERASI
PJ Program Rangli
Manajemen PKM 5 org x 50000 x 3 x 4 kali bulanan ONAL
PKM

UKM Esensial JKN /


UKM Biaya Transportasi : hasil BOK/
15. Bimbingan teknis Meningkatkan Pimpinan, Staf Pkm
Pengembangan 5 org x 30000x 6 x 4 kali 4 6,600,000 kinerja OPERASI
ke Jar PKM kapasitas bidan desa PJ Program Rangli
UKM 5 org x 50000 x 3 x 4 kali bulanan ONAL
Manajemen PKM PKM

UKM Esensial ATK JKN /


16. Biaya Lembur Pegawai Meningkatkan kinerja UKM TIM Konsumsi : Instrume BOK/
Staf Pkm
dlm rangka Akreditasi Pengembangan
Akreditasi
10 7,500,000 n OPERASI
peningkatan mutu pelay UKM 30 org x 25.000x 10 kali akreditas Rangli ONAL
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
JKN /
Petugas daftar
17.Biaya Penambah daya Meningkatkan daya tahan hadir, BOK/
Perawat dan shift pagi, 65 org x 25.000 X 12 kali 12 19,500,000 Staf Pkm
tahan tubuh petugas tubuh petugas dalam Jadual OPERASI
bidan sore dan Rangli
shift sore dan malam melaksanakan tugas jaga ONAL
malam Dinas
PKM

105,446,000

JKN /
dokumen BOK/
18. Penyediaan syarat Adm 9 lembang/ Pengurusan Sertifikat Tanah
Sebagai alat penunjang Jar PKM 10,000,000 pembelian OPERASI
PKM dan Posekesdes kelurahan Puskesmas & Posekesdes tanah ONAL
PKM
19. Tersedia Bahan Habis Pakai :

a. Pembelian ATK Operasional Menunjang kegiatan 1. Tinta serbuk hitam catridge Hp 390,000 RPK
Puskesmas
administrasi pelayanan 2. Wireless 3,000,000 JKN / BOK/ OPERASI ONAL PKM
3. Kertas F4 4 Rim x 12 bulan 2,400,000
4. Kertas A4 1 Rim x 12 bulan 468,000
5. Box File 2 lusin 360,000
6. Pulpen 1 dos x 12 bulan 240,000
7. Buku Register Pelayanan 25 buah 625,000
8. Formulir informent consent 1000 600,000
lbr
9. Formulir rujukan 1000 lembar 600,000
10. Bundel 2 lusin 840,000
11. Pensil 1 dos x 12 bulan 180,000
12. Spidol 48 buah 384,000
13. Kohor ibu 500 lembar 150,000
14. Buku tim posyandu 16 rangkap 320,000
15. Format SIP 16 rangkap 2,400,000
16 Blangko penjaringan 2000 lembar 600,000

17. Register anak sekolah {Lanjt) 17 476,000


rgkp

18. Formulir rawat jalan 6000 lembar 1,800,000


19. Tinta stempel 1 buah 20,000

20. Tinta priter canon hitam 6 botol 300,000


22. Catridge canon warna hitam 2
21. Tinta printer canon warna 6 botol 300,000
buah 500,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
Catridge canon warna 2 buah 530,000

23. Papan akreditasi 1 buah 250,000

24. Papan struktur organisasi 1 buah 250,000

25. Papan data puskesmas 6 buah 1,500,000

26. Map snelhecter 25 lusin 1,050,000


27. Buku tulis panjang 1 pak 60,000
28. Buku tulis pendek 3 pak 900,000
31,493,000
b. Pembelian ATK dan 1. leptop 2 bh x 8.500.000 17,000,000 RPK
sarana pendukung untuk Menunjang kegiatan
Persiapan Akreditasi akreditasi PKM 2. Printer 2 bh x 800.000 1,600,000
Puskesmas 3. File corner 50 bhx 30000 1,500,000
4. Kerta A4 20 rim x 45.000 900,000
5. Kertas Folio 10 rim x 45.000 450,000
6. Spidol 12 bh x 7000 84,000

7. Pembatas kertas 20 bhx 10000 200,000

8. Perforator 2 bh x 30000 60,000


9. Polpen 5 lusin x 30000 150,000
JKN /
10. Map plastik 5 pak x 25000 125,000
BOK/
11. Pensil 2 B 5 lusin x 30000 150,000 OPERASI
ONAL
12. Penghapus 6000 1,800,000 PKM
13. Lem kertas 5 bh x 7000 35,000
14. Binderklip sedang 5 dos x 15000 75,000

15. Trigonal 5 dos x 15000 75,000


16. Hepter besar 2 bh x 15000 30,000
17. Hepter kecil 7 bh x 10000 70,000
18. Pelor hepter besar 2 dos x 10000 20,000

19. Pelor hepter kecil 5 dos x 15000 75,000


20. Amplop panjang 1 dos x 25000 25,000
21. Amplop pendek 2 dos x 15000 30,000
24,454,000
JKN /
Menunjang kegiatan 9 lembang/ 1 paket x Rp. 5000.000x 8 BOK/
c. Pengadaan ATK Poskesdes Jaringan PKM 24,000,000 OPERASI
administrasi pelayanan kel lembang/kel
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
d. 1. Penggandaan format JKN /
pendataan sasaran program format BOK/
Sebagai instrumen semua 9 lembang/
PKH,Perkesmas, UKM Esensial, kel
6 lbr x Rp. 250 x 3177 KK 0/564/422 pendataa OPERASI
pengumpulan data program n ONAL
UKM Pengembangan, UKP
PKM

JKN /
format BOK/
semua PKM 100 lbr x Rp. 250 x 12 bln 322/222
2. Penggandaan format Laporan sbg media informasi lap OPERASI
program ONAL
PKM

a. Leaflet :30 lbrx15 posy x12 bln JKN /


3. Pengadaan media menunjang x 20 program x Rp. 3000 BOK/
semua Upaya
Penyuluhan Kesehatan keg Promosi PKM b. Spanduk : 9 lemb/kel x 3 lbr x 20 365/322/222 OPERASI
Promotif ONAL
prog
x Rp. 120000 PKM

GDS : 4 btl x 120.000 x 9 lbg/kel JKN /


mendeteksi gangguan BOK/
e. Pembelian Reagen, stik masyarakat AU : 4 btl x 150.000 x 9 lbg/kel
sejak dini PKM 30/402/222 OPERASI
test cepat,lancet yang beresiko Chol : 10 btl x 150.000 x 9 lbg/kel
{Upaya Preventif) ONAL
Reagen deteksi gangguan bumil PKM

JKN /
BOK/
menjamin operasional semua
f. Pembelian BBM PKM 150 lt x Rp.7000 x 12 12 12,600,000 OPERASI
pelayanan pelayanan ONAL
PKM

g. Bahan kebersihan 1. Sabun sunligh 12 bungkus 12 360000

2. Sabun cuci tangan 12 botol 12 240,000


JKN /
3. Sabun cuci pakaian 12 240,000 BOK/
OPERASI
4. Bycline 6 60,000
ONAL
5. Superpel 360,000 PKM
6. Porteex 24 360,000
7. Lisol 5 liter 5 100,000
034/134/422
JKN /
32. Terlaksana Konsultasi Memperoleh pengalaman 1. Konstribusi peserta di PKM yg BOK/
Program Puskesmas lain ttg Semua TIM PKM dituju 7,500,000 OPERASI
AKreditasi ONAL
a. Kaji Banding : persiapan akreditasi 50 orang x 150.000
PKM

2. Biaya BBM : 2 hari x 1000.000 2,000,000


Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Di#rogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Konsumsi TIM Akreditasi :
50 org x 30.000 x 3 kali makan x 2 9,000,000
hari

4. Biaya cenderamata 2 paket 1,500,000


32/222/222
JKN /
b. Pelaksanaan Konsultasi BOK/
Meningkatkan kapasitas semua
Program ke Dinas Kesehatan PKM 20 Program x Rp. 99.000 x 3 kali 4/102/222 OPERASI
kompetensi petugas program ONAL
Kab/Prov
PKM
31. Tersedia sarana sistem
in7ormasi *
Pengadaan sarana penunjang Meningkatkan efisiensi semua PKM 1. TV Flat 2 bh 2 10,000,000 JKN /
informasi : dan efektivitas dlm program BOK/
2. Wirelsess * Mikrofon 2 bh 2 7,000,000 OPERASI
penyampaian informasi
ONAL
ke masyarakat 3. LCD * Monitor 2 bh 2 10,000,000 PKM
4. Kamera digital 2 3,000,000
5. Pengadaan papan informasi 1 2,000,000
6. Pembuatan spanduk data 20 3,000,000
puskesmas

7. Papan Akreditasi 5 4,000,000


31/222/222

22. Tersedia Mobiler Pengadaan Mobiler per unit/program :

1. Meja dan kursi 1 biro 1 2,500,000

2. Meja dan kursi 1/2 biro 10 15,000,000

3. Kursi Rapat 3 LUSIN 3 3,600,000

4. Filling Kabinet per unit/Program 15 22,500,000

03/622/222

23. Belanja Rutin Puskesmas : 1. Pembayaran Rekening Listrik 12 7,200,000

2. Pembayaran rekening Air PAM 12 3,600,000 JKN /


BOK/
3. Pembayaran Rekening Telp/internet 12 2,400,000 OPERASI
ONAL
4. Pembayaran sambungan TV Kabel 12 360,000 PKM

5. Pembelian Mamin : Snak petugas 12 36,500,000


42/262/222

24. Pemeliharaan Ringan


Menunjang kegiatan
Sarana Prasarana PKM 1. Balon lampu philips 10 buah 10 450,000
puskesmas
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Sabun sunligh 12 bungkus 12 180,000
4. Sabun cuci tangan 12 botol 12 180,000
5. Sapu 15 buah 15 450,000
6. Kain pell 10 buah 10 350,000
7. Tempat sampah 15 buah 15 750,000 JKD/
8. Sendok sampah 3 buah 3 60,000 OPERASI
ONAL
9. Taplak meja 15 helai 15 375,000 PUSKESM
10. Kain lap tangan 10 helai 10 150,000 AS

11. Jam dinding 8 buah 8 1,200,000


12. Sapu lidi 6 30,000

13. Tambah daya listrik 1350 watt 1 5,000,000

14. Ember 10 bh 10 150,000


15. Kanebo 10 lbr 10 100,000
16. Serok sampah 5 bh 75,000
ll,OOO,OOO

25. Rehab. Ringan Puskesmas Rehab Ringan Puskesmas : OPERASI

a. Pembuatan kamar mandi


1 20,000,000
bersalin pd rg RI

b. Pembuatan washtapel di rg
1 2,000,000
Bersalin

c. Pembuatan washtapel pd lorong rg


2 4,000,000
RI
d. Pemagaran Puskesmas 1 50,000,000
e. Pengecatan PKM 1 50,000,000
e. Pembuatan Selokan/drainase PKM
1 30,000,000
{IPAL)
f. Pembuatan Bak Sampah 2 10,000,000
g. Pengadaan Air Bersih {PAM) 1 5,000,000

h. Pembuatan Selasar/Koridor PKM


dari 2 50,000,000

URJ dan instalasi gizi ke Rawat


Inap

i. Pembuatan pintu UGD dari bagian


depan

j. Penambahan ruangan konsultasi


dokter
1 5,000,000
1 30,000,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target SUMBER
Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)

k. Penambahan ruangan Pojok PHN 1 30,000,000

k. Penambahan ruangan Klinik Gizi 1 30,000,000

l. Penambahan ruangan klinik


Sanitasi 1 30,000,000

m. Penambahan rg penglohan
makanan 1 30,000,000
n. Pembuatan loket:recepcionis
kunjungan 1 30,000,000
o. Pengadaan kursi pengunjung 20,000,000
p. Pembuatan tempat parkir 30,000,000
456,000,000

Sebagai sarana tempat


26. Rehab Berat
pera/at yg blm 1. Perbaikan Rumah Dinas Pera/at 150,000,000
Rumah Dinas Pera/at
mempunyai rumah

2. Pengadaan meubeler rumah dinas


30,000,000
pera/at
180,000,000
1. Pembelian Alkes untuk puskesmas
27. Pengadaan alkes 50,000,000
1 paket RI dan RJ
JKN :
BOK:
2. Pembelian Alkes untuk Poskesdes
50,000,000 OP8RASI
1 paket RI dan RJ ONAL
PKM

3. Pembelian Alkes untuk Program 4

a. Promkes KIT 15,000,000


b. Kesling KIT 15,000,000
c. KIA KIT 15,000,000
d. Gizi KIT 15,000,000

e.Penambahan P2M KIT 4 Imunisasi


KIT 15,000,000
*. Penambahan PHN KIT 15,000,000
g. Ji/a KIT 15,000,000
h.5KGS KIT 15,000,000
i. Batra KIT 15,000,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No.Kegiatan yg Di#rogramkanTujuanSasaranTarget Tenaga DANA
KegiatanuraianvolBIAYAAlat Keberhasilan
(PJ)
k.Indera KIT15,000,000
l.Lansia KIT15,000,000
m.Kesker KIT15,000,000

n. Pemebelian alat pemeriksaan


bakteriologi air 2,500,000

315/422/222

2&. Pengadaan kendaraan sebagai sarana Program yang


12 Program 5KM 8sensial dan
roda 2 penunjang kegiatan lapangan banyak keg lapangannya
PKM 182/222/222
5KM Pengembangan

2$. Pengadaan kendaraan


Sebagai sarana pasien yg
roda 4 masyarakat Kendaraan roda 4 AAmbulanceB 322/222/222
rujukan pasien dirujuk

Jumlah Total

Total anggaran untuk Administrasi dan Manajemen Puskesmas Rante#angli * R#.3/331/618/422

Rantepangli,. 2015
PLT Kepala Puskesmas Rantepangli

Hj. Nurhayati, S. ST
NIP. 1$6$0$05 1$$003 2 00&

You might also like