Professional Documents
Culture Documents
TENAGA WAKTU
NO PROGRAM Kegiatan TUJUAN SASARAN LOKASI TARGET VOL
PELAKSANA PELAKSANAAN
2. Rehab. Puskesmas
3. Pengadaan alkes 1. Tensi lapangan 2 unit
2. Infra red
3. Timbangan berdiri
4. PHN Kit 1 set
5. Termometer 5
4. Pemagaran Puskesmas
x 4 kl
Rp55,000 Rp385,000
Rp45,000 Rp450,000
Rp75,000 Rp1,500,000
Rp15,000 Rp180,000
Rp15,000 Rp180,000
Rp30,000 Rp300,000
Rp35,000 Rp175,000
Rp50,000 Rp150,000
Rp20,000 Rp60,000
Rp25,000 Rp375,000
Rp15,000 Rp150,000
Rp150,000 Rp1,200,000
Rp5,000 Rp25,000
Rp5,000,000 Rp5,000,000
Rp52,724,000
Hj. Nurhayati, S. ST
NIP. 19690905 199003 2 008
B. MATRIKS RUK (RENCANA USULAN KEGIATAN)
2. Manajemen Risiko
3. Manajemen Konflik
4. Manajemen Mutu
5. Pelayanan Perkesmas
6. Pelayanan Kesehatan OR
1. Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
2. Pelayanan kesehatan
Tidak Menular
3. Manajemen ruang Perawatan /
Bangsal Manajemen
4. Manajemen Patient Safety
5. Penanganan kegawadaruratan
Pembelian makan minum staf PKM
Pembelian makan dan minum
petugas shif P/S/M
UKM Esensial
Laporan
UKM seluruh PJ
mengevaluasi kinerja Konsumsi : tahunans Staf Pkm
3. Evaluasi/Penilaian Kinerja Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 etiap BOK
tahun lalu UKM program 50 org x 25.000x 1 kali Rangli
program
Manajemen PKM
1. Komsumsi :
Mengevaluasi kegiatan UKM Esensial 65 org x 25.000x12 kali
UKM seluruh PJ hasil
bulan ini dan membuat Penggantian Transportasi bidan desa : Staf Pkm
6. Pertemuan Lokmin Rutin Pengembangan & pelaksana 12 23,460,000 kinerja BOK
RTL utk bln yg akan UKM program 6 org x 30.000+3 org x 50.000 x 12 bulanan Rangli
datang Manajemen PKM kali
Menampung usulan/
UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :
masukan masyarakat
UKM & pelaksana 65 org x 25.000x12 kali PTP,
ttg pelayanan yg Staf Pkm
7. Pertemuan LS Pertama Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 1 19,830,000 LCD BOK
dibutuhkan dan UKM Lintas monitor Rangli
6 org x 30.000+3 org x 50.000
menyampaikan program Manajemen PKM Sektor
kerja PKM
UKM Esensial
UKM hasil
Melakukan koordinasi Biaya Transportasi : Staf Pkm
12. Mengikuti Rapat Dinas Pengembangan Pimpinan 12 2,376,000 kinerja BOK
dengan Lintas Program UKM 2 org x 99.000 x 12 kali bulanan Rangli
Manajemen PKM
105,446,000
JKN /
dokumen BOK/
18. Penyediaan syarat Adm 9 lembang/ Pengurusan Sertifikat Tanah
PKM dan Posekesdes
Sebagai alat penunjang Jar PKM
kelurahan Puskesmas & Posekesdes
10,000,000 pembelian OPERASI
tanah ONAL
PKM
19. Tersedia Bahan Habis Pakai :
a. Pembelian ATK Operasional Menunjang kegiatan 1. Tinta serbuk hitam catridge Hp 390,000 RPK
Puskesmas
administrasi pelayanan 2. Wireless 3,000,000 JKN /
3. Kertas F4 4 Rim x 12 bulan 2,400,000 BOK/
OPERASI
4. Kertas A4 1 Rim x 12 bulan 468,000 ONAL
5. Box File 2 lusin 360,000 PKM
6. Pulpen 1 dos x 12 bulan 240,000
7. Buku Register Pelayanan 25 buah 625,000
8. Formulir informent consent 1000
lbr 600,000
9. Formulir rujukan 1000 lembar 600,000
10. Bundel 2 lusin 840,000
11. Pensil 1 dos x 12 bulan 180,000
12. Spidol 48 buah 384,000
13. Kohor ibu 500 lembar 150,000
14. Buku tim posyandu 16 rangkap 320,000
15. Format SIP 16 rangkap 2,400,000
16 Blangko penjaringan 2000 lembar 600,000
JKN /
BOK/
semua format
2. Penggandaan format Laporan sbg media informasi PKM 100 lbr x Rp. 250 x 12 bln 300,000 lap OPERASI
program ONAL
PKM
JKN /
BOK/
menjamin operasional semua
f. Pembelian BBM PKM 150 lt x Rp.7000 x 12 12 12,600,000 OPERASI
pelayanan pelayanan ONAL
PKM
43,600,000
24. Pemeliharaan Ringan Menunjang kegiatan 1. Balon lampu philips 10 buah 10 450,000
Sarana Prasarana PKM puskesmas
2. Kain gorden 20 helai 20 1,500,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Sabun sunligh 12 bungkus 12 180,000
4. Sabun cuci tangan 12 botol 12 180,000
5. Sapu 15 buah 15 450,000
6. Kain pell 10 buah 10 350,000
7. Tempat sampah 15 buah 15 750,000
JKD/
8. Sendok sampah 3 buah 3 60,000 OPERASI
9. Taplak meja 15 helai 15 375,000 ONAL
10. Kain lap tangan 10 helai 10 150,000 PUSKESM
AS
11. Jam dinding 8 buah 8 1,200,000
12. Sapu lidi 6 30,000
297,500,000
Jumlah Total
Total anggaran untuk Administrasi dan Manajemen Puskesmas Rantepangli : Rp. 2,239,618,500
Rantepangli,.....................r 2015
PLT Kepala Puskesmas Rantepangli
Hj. Nurhayati, S. ST
NIP. 19690905 199003 2 008
C. MATRIKS RPK (RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN)
2. Manajemen Risiko
3. Manajemen Konflik
4. Manajemen Mutu
5. Pelayanan Perkesmas
6. Pelayanan Kesehatan OR
1. Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular
2. Pelayanan kesehatan
Tidak Menular
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Manajemen ruang Perawatan /
Bangsal Manajemen
4. Manajemen Patient Safety
5. Penanganan kegawadaruratan
Pembelian makan minum staf PKM
Pembelian makan dan minum
petugas shif P/S/M
UKM Esensial
Laporan
UKM seluruh PJ
mengevaluasi kinerja Konsumsi : tahunans Staf Pkm
3. Evaluasi/Penilaian Kinerja Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 etiap BOK
tahun lalu UKM program 50 org x 25.000x 1 kali Rangli
program
Manajemen PKM
1. Komsumsi :
Mengevaluasi kegiatan UKM Esensial 65 org x 25.000x12 kali
UKM seluruh PJ hasil
bulan ini dan membuat Penggantian Transportasi bidan desa : Staf Pkm
6. Pertemuan Lokmin Rutin Pengembangan & pelaksana 12 23,460,000 kinerja BOK
RTL utk bln yg akan UKM program 6 org x 30.000+3 org x 50.000 x 12 bulanan Rangli
datang Manajemen PKM kali
Menampung usulan/
UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :
masukan masyarakat
UKM & pelaksana 65 org x 25.000x12 kali PTP,
ttg pelayanan yg Staf Pkm
7. Pertemuan LS Pertama Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 1 19,830,000 LCD BOK
dibutuhkan dan UKM Lintas monitor Rangli
6 org x 30.000+3 org x 50.000
menyampaikan program Manajemen PKM Sektor
kerja PKM
UKM Esensial
UKM hasil
Melakukan koordinasi Biaya Transportasi : Staf Pkm
12. Mengikuti Rapat Dinas Pengembangan Pimpinan 12 2,376,000 kinerja BOK
dengan Lintas Program UKM 2 org x 99.000 x 12 kali bulanan Rangli
Manajemen PKM
105,446,000
JKN /
dokumen BOK/
18. Penyediaan syarat Adm 9 lembang/ Pengurusan Sertifikat Tanah
PKM dan Posekesdes
Sebagai alat penunjang Jar PKM
kelurahan Puskesmas & Posekesdes
10,000,000 pembelian OPERASI
tanah ONAL
PKM
19. Tersedia Bahan Habis Pakai :
a. Pembelian ATK Operasional Menunjang kegiatan 1. Tinta serbuk hitam catridge Hp 390,000 RPK
Puskesmas
administrasi pelayanan 2. Wireless 3,000,000 JKN /
3. Kertas F4 4 Rim x 12 bulan 2,400,000 BOK/
OPERASI
4. Kertas A4 1 Rim x 12 bulan 468,000 ONAL
5. Box File 2 lusin 360,000 PKM
6. Pulpen 1 dos x 12 bulan 240,000
7. Buku Register Pelayanan 25 buah 625,000
8. Formulir informent consent 1000
lbr 600,000
9. Formulir rujukan 1000 lembar 600,000
10. Bundel 2 lusin 840,000
11. Pensil 1 dos x 12 bulan 180,000
12. Spidol 48 buah 384,000
13. Kohor ibu 500 lembar 150,000
14. Buku tim posyandu 16 rangkap 320,000
15. Format SIP 16 rangkap 2,400,000
16 Blangko penjaringan 2000 lembar 600,000
JKN /
BOK/
semua format
2. Penggandaan format Laporan sbg media informasi PKM 100 lbr x Rp. 250 x 12 bln 300,000 lap OPERASI
program ONAL
PKM
JKN /
BOK/
menjamin operasional semua
f. Pembelian BBM PKM 150 lt x Rp.7000 x 12 12 12,600,000 OPERASI
pelayanan pelayanan ONAL
PKM
43,600,000
24. Pemeliharaan Ringan Menunjang kegiatan 1. Balon lampu philips 10 buah 10 450,000
Sarana Prasarana PKM puskesmas
2. Kain gorden 20 helai 20 1,500,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Sabun sunligh 12 bungkus 12 180,000
4. Sabun cuci tangan 12 botol 12 180,000
5. Sapu 15 buah 15 450,000
6. Kain pell 10 buah 10 350,000
7. Tempat sampah 15 buah 15 750,000
JKD/
8. Sendok sampah 3 buah 3 60,000 OPERASI
9. Taplak meja 15 helai 15 375,000 ONAL
10. Kain lap tangan 10 helai 10 150,000 PUSKESM
AS
11. Jam dinding 8 buah 8 1,200,000
12. Sapu lidi 6 30,000
297,500,000
Jumlah Total
Total anggaran untuk Administrasi dan Manajemen Puskesmas Rantepangli : Rp. 2,239,618,500
Rantepangli,......................2015
PLT Kepala Puskesmas Rantepangli
Hj. Nurhayati, S. ST
NIP. 19690905 199003 2 008