You are on page 1of 28

C.

MATRIKS RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan)

a. Matriks RPK Admin dan Manajemen

TENAGA WAKTU
NO PROGRAM Kegiatan TUJUAN SASARAN LOKASI TARGET VOL
PELAKSANA PELAKSANAAN

1 Manajemen 1. Melaksanakan lokakarya Mengevaluasi dan Staf PKM Puskesmas


Puskesmas mini (Lokmin) bulanan mernecanakan kegiatan Rantepangli 45 org 45 org
Puskesmas bulanan

2. Pengadaan ATK Menunjang administrasi 1. Kertas

Puskesmas F4 4 Rim 4 Rim


A4 1 Rim 1 Rim
2. Box File 24 buah
3.Pulpen 1 dos
4.Buku Register 25 buah
5. Formulir informent consent 2000 lembar
6.Formulir rujukan 2000 lembar
7. Bundel 24 buah
8. Pensil 1 dos
9. Spidol 48 buah
10. Kohor ibu 500 lembar
11. Buku tim posyandu 17 rangkap
12. Format SIP 85 rangkap
13. Buku Ekspedisi 17 rangkap
13 Blangko penjaringan 2000 lembar
14. Register anak sekolah (Lanjutan) 17 rangkap
15. Formulir rawat jalan 6000 lembar
16. Tinta stempel 1 buah
17. Tinta priter canon hitam 6 botol
18. Tinta printer canon warna 6 botol
19. Catridge canon warna hitam 2 buah
Catridge canon warna 2 buah
20. Catridge hp warna hitam 1 buah
Catridge hp warna 1 buah
21. Papan akreditasi 1 buah
22. Papan struktur organisasi 1 buah
23. Papan data puskesmas 6 buah
24. Papan nama puskesmas 1 buah
25. Map snelhecter 300 buah
26. Buku tulis panjang 1 pak
27. Buku tulis pendek 30 buah
28. Notebook 1 buah

2 2. Konsumsi Lembur Akreditasi Persiapan akreditasi


3.Pengadaan ATK puskesmas 10 orang 10 org
akreditasi Puskesmas
4. Pelaksanaan Kaji Banding Akreditasi
1. Konsultsi tiap program Meningkatkan pengetahuan 7 org
7 0rg
3 program
4 Operasional 1. Pemeliharaan ringan puskesmas Menunjang kegiatan 1. Balon lampu philips 10 buah
Puskesmas Puskesmas 2. Kain gorden 20 helai
3. Sabun sunligh 12 bungkus
4. Sabun cuci tangan 12 botol
5. Sapu 10 buah
6. Kain pell 5 buah
7. Tempat sampah 3 buah
8. Sendok sampah 3 buah
9. Taplak meja 15 helai
10. Kain lap tangan 10 helai
11. Jam dinding 8 buah
12. Sapu lidi 5 buah
13. Kemoceng
14. Buku notulen

2. Rehab. Puskesmas
3. Pengadaan alkes 1. Tensi lapangan 2 unit
2. Infra red
3. Timbangan berdiri
4. PHN Kit 1 set
5. Termometer 5

4. Pemagaran Puskesmas

5. Pengurusan sertifikat lokasi Pustu Bori'


Posk. B.R.Letok
Posk.B.Lombongan
Posk.Parinding
Posk.Deri
Posk.Palawa'
Posk.B.Lobo'
Posk.Pangsel
6. Pengadaan air bersih

7. Rehab. Rumah dinas perawat

8. Pengadaan promkes kit, bidan kit,

9. Pengadaan kendaraan roda 2 petugas


promkes,kesling,per
3 unit kesmas
10. Pembuatan selokan drainase
dan bak sampah
11. Pembuatan parkiran mobil
Jumlah Total
98
U ME KEGIATAN UNIT COST TOTAL

x 12 kali Rp25,000 Rp13,500,000

x 12 bln Rp50,000 Rp2,400,000


x 12 bln Rp39,000 Rp468,000
Rp15,000 Rp360,000
x 12 bln Rp20,000 Rp240,000
Rp25,000 Rp625,000
Rp300 Rp600,000
Rp300 Rp600,000
Rp35,000 Rp840,000
x 12 bln Rp15,000 Rp180,000
Rp8,000 Rp384,000
Rp300 Rp150,000
Rp10,000 Rp170,000
Rp10,000 Rp850,000
Rp28,000 Rp476,000
Rp300 Rp600,000
Rp28,000 Rp476,000
Rp300 Rp1,800,000
Rp20,000 Rp20,000
Rp50,000 Rp300,000
Rp50,000 Rp300,000
Rp250,000 Rp500,000
Rp265,000 Rp530,000
Rp150,000 Rp150,000
Rp165,000 Rp165,000
Rp250,000 Rp250,000
Rp250,000 Rp250,000
Rp250,000 Rp1,500,000
Rp2,500,000 Rp2,500,000
Rp3,500 Rp1,050,000
Rp60,000 Rp60,000
Rp30,000 Rp900,000
Rp5,000,000 Rp5,000,000

x 5 hari Rp88,000 Rp4,400,000

x 4 kl
Rp55,000 Rp385,000
Rp45,000 Rp450,000
Rp75,000 Rp1,500,000
Rp15,000 Rp180,000
Rp15,000 Rp180,000
Rp30,000 Rp300,000
Rp35,000 Rp175,000
Rp50,000 Rp150,000
Rp20,000 Rp60,000
Rp25,000 Rp375,000
Rp15,000 Rp150,000
Rp150,000 Rp1,200,000
Rp5,000 Rp25,000
Rp5,000,000 Rp5,000,000
Rp52,724,000

Rantepangli, 31 Desember 2016


PLT Kepala Puskesmas Rantepangli

Hj. Nurhayati, S. ST
NIP. 19690905 199003 2 008
B. MATRIKS RUK (RENCANA USULAN KEGIATAN)

a. Matriks RUK Administrasi dan Manajemen

Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator


SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
1 Administrasi 1. Pengadaan tenaga profsional :
dan a. Dokter Umum Tersedia
Manajemen b. Dokter Gigi
c. Tenaga Admin
Kapus nakes yang
Puskesmas profesoinal
d. Tenaga Asisten
Apoteker
2. Meningkatkan kompetensi teknis PJ Meningkatnya
melalui kegiatan Pelatihan, 20 program x Rp. 3.000.000 60,000,000 Program kapasitas dan
Workshop dan Seminar dan pengetahuan
pelaksana petugas
a. Administrasi dan Manajemen : program terhadap
program
1. Manajemen Kepemimpinan

2. Manajemen Risiko

3. Manajemen Konflik

4. Manajemen Mutu

b. Upaya Kesehatan Esensial :

1. Pelayanan Kesehatan Promkes

2. Pelayanan Kesehatan Kesling

3. Pelayanan Kesehatan P2P

4. Pelayanan Kesehatan Gizi

5. Pelayanan Perkesmas

c. Upaya Kes Pengembangan :

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

2. Pelayanan Kesehatan Lansia

3. Pelayanan Kesehatan Batra

4. Pelayanan Kesehatan Kerja

5. Pelayanan Kesehatn Indra

6. Pelayanan Kesehatan OR

d. Upaya Kesehatan Perorangan :

1. Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
2. Pelayanan kesehatan
Tidak Menular
3. Manajemen ruang Perawatan /
Bangsal Manajemen
4. Manajemen Patient Safety
5. Penanganan kegawadaruratan
Pembelian makan minum staf PKM
Pembelian makan dan minum
petugas shif P/S/M

UKM Esensial
Laporan
UKM seluruh PJ
mengevaluasi kinerja Konsumsi : tahunans Staf Pkm
3. Evaluasi/Penilaian Kinerja Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 etiap BOK
tahun lalu UKM program 50 org x 25.000x 1 kali Rangli
program
Manajemen PKM

Menyusun Perencanaan UKM Esensial


sebagai pedoman Leptop,
UKM seluruh PJ
Konsumsi : lap Staf Pkm
4. Penyusunan PTP pelaksanaan keg thn Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 kinerja BOK
UKM program 50 org x 25.000x 1 kali Rangli
yg akan datang dan thn program
ini Manajemen PKM

UKM Esensial 1. Komsumsi :


UKM seluruh PJ 65 org x 25.000x1 kali PTP,
Menyampaikan rencana Staf Pkm
5. Pertemuan Lokmin Pertama Pengembangan & pelaksana Penggantian Transportasi bidan desa : 1 1,955,000 LCD BOK
kerja thn ini UKM program monitor Rangli
6 org x 30.000+3 org x 50.000
Manajemen PKM

1. Komsumsi :
Mengevaluasi kegiatan UKM Esensial 65 org x 25.000x12 kali
UKM seluruh PJ hasil
bulan ini dan membuat Penggantian Transportasi bidan desa : Staf Pkm
6. Pertemuan Lokmin Rutin Pengembangan & pelaksana 12 23,460,000 kinerja BOK
RTL utk bln yg akan UKM program 6 org x 30.000+3 org x 50.000 x 12 bulanan Rangli
datang Manajemen PKM kali

Menampung usulan/
UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :
masukan masyarakat
UKM & pelaksana 65 org x 25.000x12 kali PTP,
ttg pelayanan yg Staf Pkm
7. Pertemuan LS Pertama Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 1 19,830,000 LCD BOK
dibutuhkan dan UKM Lintas monitor Rangli
6 org x 30.000+3 org x 50.000
menyampaikan program Manajemen PKM Sektor
kerja PKM

UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :


Mengevaluasi kegiatan UKM & pelaksana 65 org x 25.000x 4 kali
8. Pertemuan Lokmin kinerja Staf Pkm
Lintas Sektor setiap Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 4 6,830,000 Triwulan BOK
LS Rutin UKM Lintas Rangli
3 bulan 6 org x 30.000+3 org x 50.000
Manajemen PKM Sektor
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)

Mengusulkan kepada UKM Esensial


Pemerintah kelurahan UKM Biaya Transportasi :
Staf Pkm
9. Mengikuti Musrembang Desa tentang rencana Pengembangan Pimpinan 5 org x 30000x 6 1 1,650,000 RUK BOK
UKM Rangli
kegiatan PKM thn yang 5 org x 50000 x 3
akan datang Manajemen PKM

Mengawal usulan UKM Esensial


UKM
kegiatan yang telah Biaya Transportasi : Staf Pkm
10. Mengikuti Musrembang Kec Pengembangan Pimpinan 1 150,000 RUK BOK
disampaikan di UKM 5 org x 30.000 Rangli
Musrembang Tk Desa Manajemen PKM

Menampung kebjikan UKM Esensial


UKM
pemerintah yang akan Biaya Transportasi : Staf Pkm
11. Mengikuti Forum SKPD Pengembangan Pimpinan 1 495,000 RUK BOK
dituangkan dalam UKM 5 org x 99.000 x 1 kali Rangli
PTP PKM Manajemen PKM

UKM Esensial
UKM hasil
Melakukan koordinasi Biaya Transportasi : Staf Pkm
12. Mengikuti Rapat Dinas Pengembangan Pimpinan 12 2,376,000 kinerja BOK
dengan Lintas Program UKM 2 org x 99.000 x 12 kali bulanan Rangli
Manajemen PKM

Membahas masalah hasil


UKM Esensial
yang terkait dengan kinerja
UKM TIM
13. Pelaksanaan Rapat Konsumsi : bulanan, Staf Pkm
peningkatan mutu Pengembangan Kebijakan 12 6,000,000 hasil BOK
Tinjauan Manajemen PKM UKM mutu 20 org x 25.000x 12 kali Rangli
pelayanan dan kinerja audit
program Manajemen PKM
Internal

UKM Esensial JKN /


UKM Biaya Transportasi : hasil BOK/
Pimpinan , Staf Pkm
14. Supervisi ke Jaringan PKM Melaksanakan pengawasa Pengembangan PJ Program
5 org x 30000x 6 x 4 kali 4 6,600,000 kinerja OPERASI
UKM bulanan Rangli ONAL
5 org x 50000 x 3 x 4 kali
Manajemen PKM PKM

UKM Esensial JKN /


UKM Biaya Transportasi : hasil BOK/
15. Bimbingan teknis Meningkatkan Pimpinan, Staf Pkm
Pengembangan
PJ Program
5 org x 30000x 6 x 4 kali 4 6,600,000 kinerja OPERASI
ke Jar PKM kapasitas bidan desa UKM bulanan Rangli ONAL
5 org x 50000 x 3 x 4 kali
Manajemen PKM PKM

UKM Esensial ATK JKN /


UKM Instrume BOK/
16. Biaya Lembur Pegawai Meningkatkan kinerja TIM Konsumsi : Staf Pkm
Pengembangan 10 7,500,000 n OPERASI
dlm rangka Akreditasi peningkatan mutu pelay UKM
Akreditasi 30 org x 25.000x 10 kali akreditas Rangli ONAL
Manajemen PKM i PKM
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
JKN /
Petugas daftar
17. Biaya Penambah daya Meningkatkan daya tahan BOK/
Perawat dan shift pagi, hadir, Staf Pkm
tahan tubuh petugas tubuh petugas dalam 65 org x 25.000 X 12 kali 12 19,500,000 Jadual OPERASI
shift sore dan malam melaksanakan tugas jaga bidan sore dan Rangli ONAL
malam Dinas
PKM

105,446,000

JKN /
dokumen BOK/
18. Penyediaan syarat Adm 9 lembang/ Pengurusan Sertifikat Tanah
PKM dan Posekesdes
Sebagai alat penunjang Jar PKM
kelurahan Puskesmas & Posekesdes
10,000,000 pembelian OPERASI
tanah ONAL
PKM
19. Tersedia Bahan Habis Pakai :
a. Pembelian ATK Operasional Menunjang kegiatan 1. Tinta serbuk hitam catridge Hp 390,000 RPK
Puskesmas
administrasi pelayanan 2. Wireless 3,000,000 JKN /
3. Kertas F4 4 Rim x 12 bulan 2,400,000 BOK/
OPERASI
4. Kertas A4 1 Rim x 12 bulan 468,000 ONAL
5. Box File 2 lusin 360,000 PKM
6. Pulpen 1 dos x 12 bulan 240,000
7. Buku Register Pelayanan 25 buah 625,000
8. Formulir informent consent 1000
lbr 600,000
9. Formulir rujukan 1000 lembar 600,000
10. Bundel 2 lusin 840,000
11. Pensil 1 dos x 12 bulan 180,000
12. Spidol 48 buah 384,000
13. Kohor ibu 500 lembar 150,000
14. Buku tim posyandu 16 rangkap 320,000
15. Format SIP 16 rangkap 2,400,000
16 Blangko penjaringan 2000 lembar 600,000

17. Register anak sekolah (Lanjt) 17


476,000
rgkp
18. Formulir rawat jalan 6000 lembar 1,800,000
19. Tinta stempel 1 buah 20,000
20. Tinta priter canon hitam 6 botol 300,000

21. Tinta printer canon warna 6 botol 300,000


22. Catridge canon warna hitam 2
500,000
buah
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
Catridge canon warna 2 buah 530,000
23.Papan akreditasi 1 buah 250,000

24. Papan struktur organisasi 1 buah 250,000

25. Papan data puskesmas 6 buah 1,500,000

26. Map snelhecter 25 lusin 1,050,000


27. Buku tulis panjang 1 pak 60,000
28. Buku tulis pendek 3 pak 900,000
31,493,000
b. Pembelian ATK dan sarana 1. leptop 2 bh x 8.500.000 17,000,000 RPK
pendukung untuk Persiapan Menunjang kegiatan
Akreditasi Puskesmas akreditasi PKM 2. Printer 2 bh x 800.000 1,600,000
3. File corner 50 bhx 30000 1,500,000
4. Kerta A4 20 rim x 45.000 900,000
5. Kertas Folio 10 rim x 45.000 450,000
6. Spidol 12 bh x 7000 84,000
7. Pembatas kertas 20 bhx 10000 200,000
8. Perforator 2 bh x 30000 60,000
9. Polpen 5 lusin x 30000 150,000
10. Map plastik 5 pak x 25000 125,000
JKN /
11. Pensil 2 B 5 lusin x 30000 150,000 BOK/
12. Penghapus 6000 1,800,000 OPERASI
ONAL
13. Lem kertas 5 bh x 7000 35,000 PKM
14. Binderklip sedang 5 dos x 15000 75,000
15. Trigonal 5 dos x 15000 75,000
16. Hepter besar 2 bh x 15000 30,000
17. Hepter kecil 7 bh x 10000 70,000
18. Pelor hepter besar 2 dos x 10000 20,000
19. Pelor hepter kecil 5 dos x 15000 75,000
20. Amplop panjang 1 dos x 25000 25,000
21. Amplop pendek 2 dos x 15000 30,000
24,454,000
JKN /
BOK/
1 paket x Rp. 5000.000x 8
24,000,000 OPERASI
lembang/kel ONAL
Menunjang kegiatan PKM
c. Pengadaan ATK Poskesdes Jaringan PKM 9 lembang/
administrasi pelayanan kel
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
JKN /
d. 1. Penggandaan format
format BOK/
pendataan sasaran program Sebagai instrumen semua 9 lembang/
PKH,Perkesmas, UKM Esensial, kel
6 lbr x Rp. 250 x 3177 KK 4,765,500 pendataa OPERASI
pengumpulan data program n ONAL
UKM Pengembangan, UKP
PKM

JKN /
BOK/
semua format
2. Penggandaan format Laporan sbg media informasi PKM 100 lbr x Rp. 250 x 12 bln 300,000 lap OPERASI
program ONAL
PKM

a. Leaflet :30 lbrx15 posy x12 bln JKN /


menunjang x 20 program x Rp. 3000 BOK/
3. Pengadaan media semua Upaya
Penyuluhan Kesehatan
keg Promosi PKM b. Spanduk : 9 lemb/kel x 3 lbr x 20 367,200,000 OPERASI
Promotif ONAL
prog
x Rp. 120000 PKM

GDS : 4 btl x 120.000 x 9 lbg/kel JKN /


mendeteksi gangguan BOK/
e. Pembelian Reagen, stik masyarakat AU : 4 btl x 150.000 x 9 lbg/kel
test cepat,lancet
sejak dini PKM 24,540,000 OPERASI
yang beresiko Chol : 10 btl x 150.000 x 9 lbg/kel ONAL
(Upaya Preventif)
Reagen deteksi gangguan bumil PKM

JKN /
BOK/
menjamin operasional semua
f. Pembelian BBM PKM 150 lt x Rp.7000 x 12 12 12,600,000 OPERASI
pelayanan pelayanan ONAL
PKM

g. Bahan kebersihan 1. Sabun sunligh 12 bungkus 12 360000

2. Sabun cuci tangan 12 botol 12 240,000


JKN /
3. Sabun cuci pakaian 12 240,000 BOK/
OPERASI
4. Bycline 6 60,000 ONAL
5. Superpel 360,000 PKM
6. Porteex 24 360,000
7. Lisol 5 liter 5 100,000
435,125,500
JKN /
20. Terlaksana Konsultasi Memperoleh pengalaman 1. Konstribusi peserta di PKM yg BOK/
Semua TIM
Program Puskesmas lain ttg PKM dituju 7,500,000 OPERASI
AKreditasi ONAL
a. Kaji Banding : persiapan akreditasi 50 orang x 150.000
PKM

2. Biaya BBM : 2 hari x 1000.000 2,000,000


Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Konsumsi TIM Akreditasi :
50 org x 30.000 x 3 kali makan x 2 9,000,000
hari
4. Biaya cenderamata 2 paket 1,500,000
20,000,000
JKN /
b. Pelaksanaan Konsultasi BOK/
Meningkatkan kapasitas semua
Program ke Dinas Kesehatan PKM 20 Program x Rp. 99.000 x 3 kali 5,940,000 OPERASI
kompetensi petugas program ONAL
Kab/Prov
PKM
21. Tersedia sarana sistem
informasi :
Pengadaan sarana penunjang Meningkatkan efisiensi semua PKM 1. TV Flat 2 bh 2 10,000,000 JKN /
informasi : dan efektivitas dlm program BOK/
penyampaian informasi 2. Wirelsess + Mikrofon 2 bh 2 7,000,000 OPERASI
ONAL
ke masyarakat 3. LCD + Monitor 2 bh 2 10,000,000
PKM
4. Kamera digital 2 3,000,000
5. Pengadaan papan informasi 1 2,000,000
6. Pembuatan spanduk data 20 3,000,000
puskesmas
7. Papan Akreditasi 5 4,000,000
39,000,000
22. Tersedia Mobiler Pengadaan Mobiler per unit/program :
1. Meja dan kursi 1 biro 1 2,500,000
2. Meja dan kursi 1/2 biro 10 15,000,000
3. Kursi Rapat 3 LUSIN 3 3,600,000
4. Filling Kabinet per unit/Program 15 22,500,000

43,600,000

23. Belanja Rutin Puskesmas : 1. Pembayaran Rekening Listrik 12 7,200,000


2. Pembayaran rekening Air PAM 12 3,600,000 JKN /
BOK/
3. Pembayaran Rekening Telp/internet 12 2,400,000 OPERASI
ONAL
4. Pembayaran sambungan TV Kabel 12 360,000
PKM
5. Pembelian Mamin : Snak petugas 12 36,500,000
50,060,000

24. Pemeliharaan Ringan Menunjang kegiatan 1. Balon lampu philips 10 buah 10 450,000
Sarana Prasarana PKM puskesmas
2. Kain gorden 20 helai 20 1,500,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Sabun sunligh 12 bungkus 12 180,000
4. Sabun cuci tangan 12 botol 12 180,000
5. Sapu 15 buah 15 450,000
6. Kain pell 10 buah 10 350,000
7. Tempat sampah 15 buah 15 750,000
JKD/
8. Sendok sampah 3 buah 3 60,000 OPERASI
9. Taplak meja 15 helai 15 375,000 ONAL
10. Kain lap tangan 10 helai 10 150,000 PUSKESM
AS
11. Jam dinding 8 buah 8 1,200,000
12. Sapu lidi 6 30,000

13. Tambah daya listrik 1350 watt 1 5,000,000

14. Ember 10 bh 10 150,000


15. Kanebo 10 lbr 10 100,000
16. Serok sampah 5 bh 75,000
11,000,000 BOK/
25. Rehab. Ringan Puskesmas Rehab Ringan Puskesmas : OPERASI

a. Pembuatan kamar mandi


1 20,000,000
bersalin pd rg RI
b. Pembuatan washtapel di rg
1 2,000,000
Bersalin
c. Pembuatan washtapel pd lorong rg
2 4,000,000
RI
d. Pemagaran Puskesmas 1 50,000,000
e. Pengecatan PKM 1 50,000,000
e. Pembuatan Selokan/drainase PKM
1 30,000,000
(IPAL)
f. Pembuatan Bak Sampah 2 10,000,000
g. Pengadaan Air Bersih (PAM) 1 5,000,000
h. Pembuatan Selasar/Koridor PKM
2 50,000,000
dari
URJ dan instalasi gizi ke
Rawat Inap
i. Pembuatan pintu UGD dari bagian
1 5,000,000
depan
j. Penambahan ruangan konsultasi
1 30,000,000
dokter
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)

k. Penambahan ruangan Pojok PHN 1 30,000,000

k. Penambahan ruangan Klinik Gizi 1 30,000,000

l. Penambahan ruangan klinik


1 30,000,000
Sanitasi
m. Penambahan rg penglohan
1 30,000,000
makanan
n. Pembuatan loket/recepcionis
1 30,000,000
kunjungan
o. Pengadaan kursi pengunjung 20,000,000
p. Pembuatan tempat parkir 30,000,000
456,000,000

Sebagai sarana tempat


26. Rehab Berat
perawat yg blm 1. Perbaikan Rumah Dinas Perawat 150,000,000
Rumah Dinas Perawat
mempunyai rumah

2. Pengadaan meubeler rumah dinas


30,000,000
perawat
180,000,000
1. Pembelian Alkes untuk puskesmas
27. Pengadaan alkes 50,000,000
1 paket RI dan RJ
JKN /
2. Pembelian Alkes untuk Poskesdes BOK/
50,000,000 OPERASI
1 paket RI dan RJ ONAL
PKM

3. Pembelian Alkes untuk Program :

a. Promkes KIT 15,000,000


b. Kesling KIT 15,000,000
c. KIA KIT 15,000,000
d. Gizi KIT 15,000,000
e.Penambahan P2M KIT : Imunisasi
15,000,000
KIT
f. Penambahan PHN KIT 15,000,000
g. Jiwa KIT 15,000,000
h.UKGS KIT 15,000,000
i. Batra KIT 15,000,000
j. Olah Raga KIT 15,000,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
k.Indera KIT 15,000,000
l.Lansia KIT 15,000,000
m.Kesker KIT 15,000,000

n. Pemebelian alat pemeriksaan


2,500,000
bakteriologi air

297,500,000

28. Pengadaan kendaraan sebagai sarana Program yang


12 Program UKM Esensial dan
roda 2 penunjang kegiatan banyak keg PKM 180,000,000
UKM Pengembangan
lapangan lapangannya

29. Pengadaan kendaraan


Sebagai sarana pasien yg
roda 4 masyarakat dirujuk
Kendaraan roda 4 (Ambulance) 300,000,000
rujukan pasien

Jumlah Total
Total anggaran untuk Administrasi dan Manajemen Puskesmas Rantepangli : Rp. 2,239,618,500

Rantepangli,.....................r 2015
PLT Kepala Puskesmas Rantepangli

Hj. Nurhayati, S. ST
NIP. 19690905 199003 2 008
C. MATRIKS RPK (RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN)

a. Matriks RPK Administrasi dan Manajemen

Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator


SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
1 Administras 1. Pengadaan tenaga profsional :
i dan a. Dokter Umum Tersedia
Manajemen b. Dokter Gigi
c. Tenaga Admin
Kapus nakes yang
Puskesmas profesoinal
d. Tenaga Asisten
Apoteker
2. Meningkatkan kompetensi teknis PJ Meningkatnya
melalui kegiatan Pelatihan, 20 program x Rp. 3.000.000 60,000,000 Program kapasitas dan
Workshop dan Seminar dan pengetahuan
pelaksana petugas
a. Administrasi dan Manajemen : program terhadap
1. Manajemen Kepemimpinan program

2. Manajemen Risiko

3. Manajemen Konflik

4. Manajemen Mutu

b. Upaya Kesehatan Esensial :

1. Pelayanan Kesehatan Promkes

2. Pelayanan Kesehatan Kesling

3. Pelayanan Kesehatan P2P

4. Pelayanan Kesehatan Gizi

5. Pelayanan Perkesmas

c. Upaya Kes Pengembangan :

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

2. Pelayanan Kesehatan Lansia

3. Pelayanan Kesehatan Batra

4. Pelayanan Kesehatan Kerja

5. Pelayanan Kesehatn Indra

6. Pelayanan Kesehatan OR

d. Upaya Kesehatan Perorangan :

1. Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular

2. Pelayanan kesehatan
Tidak Menular
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Manajemen ruang Perawatan /
Bangsal Manajemen
4. Manajemen Patient Safety
5. Penanganan kegawadaruratan
Pembelian makan minum staf PKM
Pembelian makan dan minum
petugas shif P/S/M

UKM Esensial
Laporan
UKM seluruh PJ
mengevaluasi kinerja Konsumsi : tahunans Staf Pkm
3. Evaluasi/Penilaian Kinerja Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 etiap BOK
tahun lalu UKM program 50 org x 25.000x 1 kali Rangli
program
Manajemen PKM

Menyusun Perencanaan UKM Esensial


sebagai pedoman Leptop,
UKM seluruh PJ
Konsumsi : lap Staf Pkm
4. Penyusunan PTP pelaksanaan keg thn Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 kinerja BOK
UKM program 50 org x 25.000x 1 kali Rangli
yg akan datang dan thn program
ini Manajemen PKM

UKM Esensial 1. Komsumsi :


UKM seluruh PJ 65 org x 25.000x1 kali PTP,
Menyampaikan rencana Staf Pkm
5. Pertemuan Lokmin Pertama Pengembangan & pelaksana Penggantian Transportasi bidan desa : 1 1,955,000 LCD BOK
kerja thn ini UKM program monitor Rangli
6 org x 30.000+3 org x 50.000
Manajemen PKM

1. Komsumsi :
Mengevaluasi kegiatan UKM Esensial 65 org x 25.000x12 kali
UKM seluruh PJ hasil
bulan ini dan membuat Penggantian Transportasi bidan desa : Staf Pkm
6. Pertemuan Lokmin Rutin Pengembangan & pelaksana 12 23,460,000 kinerja BOK
RTL utk bln yg akan UKM program 6 org x 30.000+3 org x 50.000 x 12 bulanan Rangli
datang Manajemen PKM kali

Menampung usulan/
UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :
masukan masyarakat
UKM & pelaksana 65 org x 25.000x12 kali PTP,
ttg pelayanan yg Staf Pkm
7. Pertemuan LS Pertama Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 1 19,830,000 LCD BOK
dibutuhkan dan UKM Lintas monitor Rangli
6 org x 30.000+3 org x 50.000
menyampaikan program Manajemen PKM Sektor
kerja PKM

UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :


Mengevaluasi kegiatan UKM & pelaksana 65 org x 25.000x 4 kali
8. Pertemuan Lokmin kinerja Staf Pkm
Lintas Sektor setiap Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 4 6,830,000 Triwulan BOK
LS Rutin UKM Lintas Rangli
3 bulan 6 org x 30.000+3 org x 50.000
Manajemen PKM Sektor
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)

Mengusulkan kepada UKM Esensial


Pemerintah kelurahan UKM Biaya Transportasi :
Staf Pkm
9. Mengikuti Musrembang Desa tentang rencana Pengembangan Pimpinan 5 org x 30000x 6 1 1,650,000 RUK BOK
UKM Rangli
kegiatan PKM thn yang 5 org x 50000 x 3
akan datang Manajemen PKM

Mengawal usulan UKM Esensial


UKM
kegiatan yang telah Biaya Transportasi : Staf Pkm
10. Mengikuti Musrembang Kec Pengembangan Pimpinan 1 150,000 RUK BOK
disampaikan di UKM 5 org x 30.000 Rangli
Musrembang Tk Desa Manajemen PKM

Menampung kebjikan UKM Esensial


UKM
pemerintah yang akan Biaya Transportasi : Staf Pkm
11. Mengikuti Forum SKPD Pengembangan Pimpinan 1 495,000 RUK BOK
dituangkan dalam UKM 5 org x 99.000 x 1 kali Rangli
PTP PKM Manajemen PKM

UKM Esensial
UKM hasil
Melakukan koordinasi Biaya Transportasi : Staf Pkm
12. Mengikuti Rapat Dinas Pengembangan Pimpinan 12 2,376,000 kinerja BOK
dengan Lintas Program UKM 2 org x 99.000 x 12 kali bulanan Rangli
Manajemen PKM

Membahas masalah hasil


UKM Esensial
yang terkait dengan kinerja
UKM TIM
13. Pelaksanaan Rapat Konsumsi : bulanan, Staf Pkm
peningkatan mutu Pengembangan Kebijakan 12 6,000,000 hasil BOK
Tinjauan Manajemen PKM UKM mutu 20 org x 25.000x 12 kali Rangli
pelayanan dan kinerja audit
program Manajemen PKM
Internal

UKM Esensial JKN /


UKM Biaya Transportasi : hasil BOK/
Pimpinan , Staf Pkm
14. Supervisi ke Jaringan PKM Melaksanakan pengawasa Pengembangan PJ Program
5 org x 30000x 6 x 4 kali 4 6,600,000 kinerja OPERASI
UKM bulanan Rangli ONAL
5 org x 50000 x 3 x 4 kali
Manajemen PKM PKM

UKM Esensial JKN /


UKM Biaya Transportasi : hasil BOK/
15. Bimbingan teknis Meningkatkan Pimpinan, Staf Pkm
Pengembangan
PJ Program
5 org x 30000x 6 x 4 kali 4 6,600,000 kinerja OPERASI
ke Jar PKM kapasitas bidan desa UKM bulanan Rangli ONAL
5 org x 50000 x 3 x 4 kali
Manajemen PKM PKM

UKM Esensial ATK JKN /


UKM Instrume BOK/
16. Biaya Lembur Pegawai Meningkatkan kinerja TIM Konsumsi : Staf Pkm
Pengembangan 10 7,500,000 n OPERASI
dlm rangka Akreditasi peningkatan mutu pelay UKM
Akreditasi 30 org x 25.000x 10 kali akreditas Rangli ONAL
Manajemen PKM i PKM
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
JKN /
Petugas daftar
17. Biaya Penambah daya Meningkatkan daya tahan BOK/
Perawat dan shift pagi, hadir, Staf Pkm
tahan tubuh petugas tubuh petugas dalam 65 org x 25.000 X 12 kali 12 19,500,000 Jadual OPERASI
shift sore dan malam melaksanakan tugas jaga bidan sore dan Rangli ONAL
malam Dinas
PKM

105,446,000

JKN /
dokumen BOK/
18. Penyediaan syarat Adm 9 lembang/ Pengurusan Sertifikat Tanah
PKM dan Posekesdes
Sebagai alat penunjang Jar PKM
kelurahan Puskesmas & Posekesdes
10,000,000 pembelian OPERASI
tanah ONAL
PKM
19. Tersedia Bahan Habis Pakai :
a. Pembelian ATK Operasional Menunjang kegiatan 1. Tinta serbuk hitam catridge Hp 390,000 RPK
Puskesmas
administrasi pelayanan 2. Wireless 3,000,000 JKN /
3. Kertas F4 4 Rim x 12 bulan 2,400,000 BOK/
OPERASI
4. Kertas A4 1 Rim x 12 bulan 468,000 ONAL
5. Box File 2 lusin 360,000 PKM
6. Pulpen 1 dos x 12 bulan 240,000
7. Buku Register Pelayanan 25 buah 625,000
8. Formulir informent consent 1000
lbr 600,000
9. Formulir rujukan 1000 lembar 600,000
10. Bundel 2 lusin 840,000
11. Pensil 1 dos x 12 bulan 180,000
12. Spidol 48 buah 384,000
13. Kohor ibu 500 lembar 150,000
14. Buku tim posyandu 16 rangkap 320,000
15. Format SIP 16 rangkap 2,400,000
16 Blangko penjaringan 2000 lembar 600,000

17. Register anak sekolah (Lanjt) 17


476,000
rgkp
18. Formulir rawat jalan 6000 lembar 1,800,000
19. Tinta stempel 1 buah 20,000
20. Tinta priter canon hitam 6 botol 300,000

21. Tinta printer canon warna 6 botol 300,000


22. Catridge canon warna hitam 2
500,000
buah
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
Catridge canon warna 2 buah 530,000
23.Papan akreditasi 1 buah 250,000

24. Papan struktur organisasi 1 buah 250,000

25. Papan data puskesmas 6 buah 1,500,000

26. Map snelhecter 25 lusin 1,050,000


27. Buku tulis panjang 1 pak 60,000
28. Buku tulis pendek 3 pak 900,000
31,493,000
b. Pembelian ATK dan sarana 1. leptop 2 bh x 8.500.000 17,000,000 RPK
pendukung untuk Persiapan Menunjang kegiatan
Akreditasi Puskesmas akreditasi PKM 2. Printer 2 bh x 800.000 1,600,000
3. File corner 50 bhx 30000 1,500,000
4. Kerta A4 20 rim x 45.000 900,000
5. Kertas Folio 10 rim x 45.000 450,000
6. Spidol 12 bh x 7000 84,000
7. Pembatas kertas 20 bhx 10000 200,000
8. Perforator 2 bh x 30000 60,000
9. Polpen 5 lusin x 30000 150,000
10. Map plastik 5 pak x 25000 125,000
JKN /
11. Pensil 2 B 5 lusin x 30000 150,000 BOK/
12. Penghapus 6000 1,800,000 OPERASI
ONAL
13. Lem kertas 5 bh x 7000 35,000 PKM
14. Binderklip sedang 5 dos x 15000 75,000
15. Trigonal 5 dos x 15000 75,000
16. Hepter besar 2 bh x 15000 30,000
17. Hepter kecil 7 bh x 10000 70,000
18. Pelor hepter besar 2 dos x 10000 20,000
19. Pelor hepter kecil 5 dos x 15000 75,000
20. Amplop panjang 1 dos x 25000 25,000
21. Amplop pendek 2 dos x 15000 30,000
24,454,000
JKN /
BOK/
1 paket x Rp. 5000.000x 8
24,000,000 OPERASI
lembang/kel ONAL
Menunjang kegiatan PKM
c. Pengadaan ATK Poskesdes Jaringan PKM 9 lembang/
administrasi pelayanan kel
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
JKN /
d. 1. Penggandaan format
format BOK/
pendataan sasaran program Sebagai instrumen semua 9 lembang/
PKH,Perkesmas, UKM Esensial, kel
6 lbr x Rp. 250 x 3177 KK 4,765,500 pendataa OPERASI
pengumpulan data program n ONAL
UKM Pengembangan, UKP
PKM

JKN /
BOK/
semua format
2. Penggandaan format Laporan sbg media informasi PKM 100 lbr x Rp. 250 x 12 bln 300,000 lap OPERASI
program ONAL
PKM

a. Leaflet :30 lbrx15 posy x12 bln JKN /


menunjang x 20 program x Rp. 3000 BOK/
3. Pengadaan media semua Upaya
Penyuluhan Kesehatan
keg Promosi PKM b. Spanduk : 9 lemb/kel x 3 lbr x 20 367,200,000 OPERASI
Promotif ONAL
prog
x Rp. 120000 PKM

GDS : 4 btl x 120.000 x 9 lbg/kel JKN /


mendeteksi gangguan BOK/
e. Pembelian Reagen, stik masyarakat AU : 4 btl x 150.000 x 9 lbg/kel
test cepat,lancet
sejak dini PKM 24,540,000 OPERASI
yang beresiko Chol : 10 btl x 150.000 x 9 lbg/kel ONAL
(Upaya Preventif)
Reagen deteksi gangguan bumil PKM

JKN /
BOK/
menjamin operasional semua
f. Pembelian BBM PKM 150 lt x Rp.7000 x 12 12 12,600,000 OPERASI
pelayanan pelayanan ONAL
PKM

g. Bahan kebersihan 1. Sabun sunligh 12 bungkus 12 360000

2. Sabun cuci tangan 12 botol 12 240,000


JKN /
3. Sabun cuci pakaian 12 240,000 BOK/
OPERASI
4. Bycline 6 60,000 ONAL
5. Superpel 360,000 PKM
6. Porteex 24 360,000
7. Lisol 5 liter 5 100,000
435,125,500
JKN /
20. Terlaksana Konsultasi Memperoleh pengalaman 1. Konstribusi peserta di PKM yg BOK/
Semua TIM
Program Puskesmas lain ttg PKM dituju 7,500,000 OPERASI
AKreditasi ONAL
a. Kaji Banding : persiapan akreditasi 50 orang x 150.000
PKM

2. Biaya BBM : 2 hari x 1000.000 2,000,000


Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Konsumsi TIM Akreditasi :
50 org x 30.000 x 3 kali makan x 2 9,000,000
hari
4. Biaya cenderamata 2 paket 1,500,000
20,000,000
JKN /
b. Pelaksanaan Konsultasi BOK/
Meningkatkan kapasitas semua
Program ke Dinas Kesehatan PKM 20 Program x Rp. 99.000 x 3 kali 5,940,000 OPERASI
kompetensi petugas program ONAL
Kab/Prov
PKM
21. Tersedia sarana sistem
informasi :
Pengadaan sarana penunjang Meningkatkan efisiensi semua PKM 1. TV Flat 2 bh 2 10,000,000 JKN /
informasi : dan efektivitas dlm program BOK/
penyampaian informasi 2. Wirelsess + Mikrofon 2 bh 2 7,000,000 OPERASI
ONAL
ke masyarakat 3. LCD + Monitor 2 bh 2 10,000,000
PKM
4. Kamera digital 2 3,000,000
5. Pengadaan papan informasi 1 2,000,000
6. Pembuatan spanduk data 20 3,000,000
puskesmas
7. Papan Akreditasi 5 4,000,000
39,000,000
22. Tersedia Mobiler Pengadaan Mobiler per unit/program :
1. Meja dan kursi 1 biro 1 2,500,000
2. Meja dan kursi 1/2 biro 10 15,000,000
3. Kursi Rapat 3 LUSIN 3 3,600,000
4. Filling Kabinet per unit/Program 15 22,500,000

43,600,000

23. Belanja Rutin Puskesmas : 1. Pembayaran Rekening Listrik 12 7,200,000


2. Pembayaran rekening Air PAM 12 3,600,000 JKN /
BOK/
3. Pembayaran Rekening Telp/internet 12 2,400,000 OPERASI
ONAL
4. Pembayaran sambungan TV Kabel 12 360,000
PKM
5. Pembelian Mamin : Snak petugas 12 36,500,000
50,060,000

24. Pemeliharaan Ringan Menunjang kegiatan 1. Balon lampu philips 10 buah 10 450,000
Sarana Prasarana PKM puskesmas
2. Kain gorden 20 helai 20 1,500,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Sabun sunligh 12 bungkus 12 180,000
4. Sabun cuci tangan 12 botol 12 180,000
5. Sapu 15 buah 15 450,000
6. Kain pell 10 buah 10 350,000
7. Tempat sampah 15 buah 15 750,000
JKD/
8. Sendok sampah 3 buah 3 60,000 OPERASI
9. Taplak meja 15 helai 15 375,000 ONAL
10. Kain lap tangan 10 helai 10 150,000 PUSKESM
AS
11. Jam dinding 8 buah 8 1,200,000
12. Sapu lidi 6 30,000

13. Tambah daya listrik 1350 watt 1 5,000,000

14. Ember 10 bh 10 150,000


15. Kanebo 10 lbr 10 100,000
16. Serok sampah 5 bh 75,000
11,000,000 BOK/
25. Rehab. Ringan Puskesmas Rehab Ringan Puskesmas : OPERASI

a. Pembuatan kamar mandi


1 20,000,000
bersalin pd rg RI
b. Pembuatan washtapel di rg
1 2,000,000
Bersalin
c. Pembuatan washtapel pd lorong rg
2 4,000,000
RI
d. Pemagaran Puskesmas 1 50,000,000
e. Pengecatan PKM 1 50,000,000
e. Pembuatan Selokan/drainase PKM
1 30,000,000
(IPAL)
f. Pembuatan Bak Sampah 2 10,000,000
g. Pengadaan Air Bersih (PAM) 1 5,000,000
h. Pembuatan Selasar/Koridor PKM
2 50,000,000
dari
URJ dan instalasi gizi ke
Rawat Inap
i. Pembuatan pintu UGD dari bagian
1 5,000,000
depan
j. Penambahan ruangan konsultasi
1 30,000,000
dokter
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)

k. Penambahan ruangan Pojok PHN 1 30,000,000

k. Penambahan ruangan Klinik Gizi 1 30,000,000

l. Penambahan ruangan klinik


1 30,000,000
Sanitasi
m. Penambahan rg penglohan
1 30,000,000
makanan
n. Pembuatan loket/recepcionis
1 30,000,000
kunjungan
o. Pengadaan kursi pengunjung 20,000,000
p. Pembuatan tempat parkir 30,000,000
456,000,000

Sebagai sarana tempat


26. Rehab Berat
perawat yg blm 1. Perbaikan Rumah Dinas Perawat 150,000,000
Rumah Dinas Perawat
mempunyai rumah

2. Pengadaan meubeler rumah dinas


30,000,000
perawat
180,000,000
1. Pembelian Alkes untuk puskesmas
27. Pengadaan alkes 50,000,000
1 paket RI dan RJ
JKN /
2. Pembelian Alkes untuk Poskesdes BOK/
50,000,000 OPERASI
1 paket RI dan RJ ONAL
PKM

3. Pembelian Alkes untuk Program :

a. Promkes KIT 15,000,000


b. Kesling KIT 15,000,000
c. KIA KIT 15,000,000
d. Gizi KIT 15,000,000
e.Penambahan P2M KIT : Imunisasi
15,000,000
KIT
f. Penambahan PHN KIT 15,000,000
g. Jiwa KIT 15,000,000
h.UKGS KIT 15,000,000
i. Batra KIT 15,000,000
j. Olah Raga KIT 15,000,000
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
k.Indera KIT 15,000,000
l.Lansia KIT 15,000,000
m.Kesker KIT 15,000,000

n. Pemebelian alat pemeriksaan


2,500,000
bakteriologi air

297,500,000

28. Pengadaan kendaraan sebagai sarana Program yang


12 Program UKM Esensial dan
roda 2 penunjang kegiatan banyak keg PKM 180,000,000
UKM Pengembangan
lapangan lapangannya

29. Pengadaan kendaraan


Sebagai sarana pasien yg
roda 4 masyarakat dirujuk
Kendaraan roda 4 (Ambulance) 300,000,000
rujukan pasien

Jumlah Total
Total anggaran untuk Administrasi dan Manajemen Puskesmas Rantepangli : Rp. 2,239,618,500

Rantepangli,......................2015
PLT Kepala Puskesmas Rantepangli

Hj. Nurhayati, S. ST
NIP. 19690905 199003 2 008

You might also like