You are on page 1of 6

UCHWAA NR VI/392011

RADY GMINY PAECZNICA


z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchway Budetowej Gminy Paecznica na rok 2011 Nr VI/26/2011 Rady Gminy
w Paecznicy z dnia 26 stycznia 2011r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 211, art. 212, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Paecznica uchwala, co nastpuje:
1. Dokonuje si zmian w planowanych dochodach budetu na rok 2011
- jak poniej:
Dzia Rozdz

Nazwa

Zmniejszenie Zwikszenie

Plan po
zmianach

Biece
758

Rne rozliczenia

-2 830,00

2 830,00

5 107 369,00

-2 830,00

0,00

0,00

-2 830,00

0,00

0,00

0,00

2 830,00

2 830,00

Subwencje oglne z budetu pastwa(2920)

0,00

2 830,00

2 830,00

Pomoc spoeczna

0,00

357,13

1 488 554,13

0,00

357,13

1 048 097,13

75805 Cz rekompensujca subwencji oglnej dla gmin


Subwencje oglne z budetu pastwa (2920)
75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
852

85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Pozostae odsetki ( 0920)

0,00

17,13

17,13

Wpywy z rnych dochodw - zwrot nienalenie pobranych wiadcze ( 0970)

0,00

340,00

340,00

-2 830,00

3 187,13

9 827 578,15

0,00

0,00

987 756,02

Rolnictwo i owiectwo

0,00

235 706,00

1 235 706,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych


z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

235 706,00

335 706,00

biece
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych
z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Majtkowe
010

01041 Program rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

600

0,00

235 706,00

335 706,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych


z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

235 706,00

335 706,00

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw


powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298)

0,00

235 706,00

335 706,00

-200 000,00

200 000,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00

Transport i czno
60016 Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych
wasnych gmin (zwizkw gmin) ( 6330)
60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

801

0,00

200 000,00

200 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych


wasnych gmin (zwizkw gmin) ( 6330)

0,00

200 000,00

200 000,00

Owiata i wychowanie

0,00

230 900,00

3 230 900,00

0,00

230 900,00

3 230 900,00

0,00

230 900,00

230 900,00

80101 Szkoy podstawowe


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych
wasnych gmin (zwizkw gmin) ( 6330)
majtkowe
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych
z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogem:

Id: RBOCT-BYQUO-GBIFM-RNGSM-JBAOE. Podpisany

-200 000,00

666 606,00

7 755 836,00

0,00

235 706,00

6 424 936,00

-202 830,00

669 793,13

17 583 414,15

Strona 1

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: RBOCT-BYQUO-GBIFM-RNGSM-JBAOE. Podpisany

0,00

235 706,00

7 412 692,02

Strona 2

2. Dokonuje si zmian w planowanych wydatkach budetu na rok 2011, jak poniej


Dzia Rozdz

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,

010

Rolnictwo
i owiectwo
01010

400

zmniejszenie
zwikszenie

Infrastruktura zmniejszenie
wodocigowa zwikszenie
i sanitacyjna wsi
Wytwarzanie zmniejszenie
i zaopatrywanie zwikszenie
w energi
elektryczn, gaz
i wod

40002
754

Dostarczanie
wody

zmniejszenie
zwikszenie

Bezpieczestwo zmniejszenie
publiczne
zwikszenie
i ochrona
przeciwpoarowa

Wydatki
majtkowe

z tego:
dotacje na wiadczenia na wydatki na
zadania
rzecz osb
programy
biece
fizycznych;
finansowane
wynagrodzenia
wydatki
z udziaem
i skadki od
zwizane
rodkw,
nich naliczane z realizacj ich
o ktrych
statutowych
mowa w art.
zada;
5 ust. 1 pkt 2 i
3
z tego:

obsuga
dugu

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

w tym:
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3,

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 333,00

6 333,00

0,00

0,00

0,00

6 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75412 Ochotnicze strae zmniejszenie


poarne
zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 333,00

6 333,00

0,00

0,00

0,00

6 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia zmniejszenie

-16 333,00

-16 333,00

-16 333,00

0,00

-16 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

zwikszenie
75818 Rezerwy oglne zmniejszenie
i celowe
zwikszenie
801
80101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 333,00

-16 333,00

-16 333,00

0,00

-16 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-454 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-454 100,00

-454 100,00

0,00

Owiata
i wychowanie

zmniejszenie
zwikszenie

235 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235 000,00

235 000,00

0,00

Szkoy
podstawowe

zmniejszenie

-454 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-454 100,00

-454 100,00

0,00

zwikszenie

235 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235 000,00

235 000,00

0,00

Id: RBOCT-BYQUO-GBIFM-RNGSM-JBAOE. Podpisany

Strona 3

852

Pomoc spoeczna zmniejszenie


zwikszenie
85212

900

90095

wiadczenia zmniejszenie
rodzinne,
zwikszenie
wiadczenia
z funduszu
alimentacyjnego
oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
spoecznego
Gospodarka
komunalna
i ochrona
rodowiska

zmniejszenie

Pozostaa
dziaalno

zmniejszenie

Wydatki razem:

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357,13

357,13

357,13

357,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357,13

357,13

357,13

357,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

zmniejszenie

-490 433,00

-16 333,00

-16 333,00

0,00

-16 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-474 100,00

-474 100,00

0,00

zwikszenie

721 690,13

16 690,13

10 357,13

357,13

10 000,00

6 333,00

0,00

0,00

0,00

705 000,00

705 000,00

0,00

po zmianach

20 011 576,59

9 418 346,59

6 630 999,97

3 972 503,00

2 658 496,97 213 093,00

1 490 758,00

1 063 495,62 20 000,00

10 593 230,00

10 593 230,00

7 471 730,00

Id: RBOCT-BYQUO-GBIFM-RNGSM-JBAOE. Podpisany

Strona 4

3. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budetu w kwocie 2 428 162,44 z,
ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zaciganych kredytw i poyczek na rynku krajowym
w wysokoci 2 428 162,44 z
4. 1. Zmniejsza si przychody budetu o kwot 106,00 z tytuu zaciganych kredytw
2. Zwiksza si rozchody budetu o kwot 235 600,00 z
3. czna kwota przychodw budetu wynosi 2 923 762,44 z. czna kwota rozchodw budetu w wysokoci
495 600,00 z , w specyfikacji jak poniej:
1 DOCHODY OGEM:

17 583 414,15

2 WYDATKI OGEM:

20 011 576,59

3 Wynik DEFICYT (1-2)

-2 428 162,44

4 PRZYCHODY BUDETU

2 923 762,44

z tego:
Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym ( 952)
Wolne rodki, o ktrych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ( 950)
5 ROZCHODY BUDETU

2 684 395,15
239 367,29
495 600,00

z tego:
- Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

255 600,00

- Spata zacignitych poyczek

40 000,00

- Spata zacignitych kredytw

200 000,00

5. Dokonuje si zmian w wydatkach budetu gminy obejmujce planowane kwoty dotacji udzielanych w roku
2011, jak w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchway.
6. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Paecznica
7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Id: RBOCT-BYQUO-GBIFM-RNGSM-JBAOE. Podpisany

Strona 5

Za. Nr 1 do uchway Nr VI/392011


Rady Gminy Paecznica
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Zmiany w planowanych kwotach udzielanych dotacji w roku 2011


I. Dotacje dla organizacji pozarzdowych

Lp

Dzia

Rozdzia

Kwota zwikszenia

1.

754

75412

6 333,00

Przewodniczcy Rady Gminy


Paecznica
Grzegorz Wdek

Id: RBOCT-BYQUO-GBIFM-RNGSM-JBAOE. Podpisany

Strona 6

You might also like