You are on page 1of 2

JADWAL AUDIT INTERNAL

UPT. PUSKESMAS MARTAPURA 1 TAHUN 2022


UNIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
KERJA
ADMEN Pengendalia Kaji Banding
n dokumen

UKP PPI ( Cuci Sistem Alur Rekam Sasaran


Laboratoriu Tangan Rujukan pelayanan Medis Keselamatan
m Pengguna Pasien
an APD)

UKM Pusling Posyandu Poskesdes Posbindu


Lansia

Auditor Siti Dahlianoor Ince Risye Hendry Risye Hendry Ince Siti Dahlianoor Risye Hendry Ince
Rinawati Siti Tuminah Syarifah Rinawati Erlangga Erlangga Syarifah Rinawati Dewi Aulia Syarifah
Dewi aulia Dahlianoor Rinawati Tuminah
Dewi Aulia Erlangga

TIM AUDIT INTERNAL Anggota Audit Internal :


Ketua : 1. dr. Ince Ledyana S 2. Rinawati, S. Kep.Ns 5. Hj. Tuminah, S. T
Risye Hendry, S.Farm, Apt 3. Hj. Siti Dahlianoor, A.Md. Kes 6. Erlangga
4. Hj.Syarifah Noorhasanah, S.T 7. Dewi Aulia Fitri, Amd

1
Mengetahui,
Ketua Audit Internal
Kepala UPT.Puskesmas
Martapura 1

dr. Hj. Herniyati


dr. Hj. Siti Nurmah Megawati NIP. 19740710 200604 2 026
NIP. 19701115 201001 2 001

You might also like