You are on page 1of 8

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;


Periode Mei 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 1 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

47.95 %
JUMLAH SELURUHNYA 10,996,558,000 0 4,404,215,746 868,232,821 5,272,448,567 5,724,109,433

GA Program Infrastruktur Konektivitas 3,246,850,000 0 1,840,527,708 148,552,352 1,989,080,060 61.26 % 1,257,769,940


GA.4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
CBE.001 Bandar Udara 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
059 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
059.0A Tinjau Ulang Rencana Induk 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
536111 Belanja Modal Lainnya 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
000001. Tinjau Ulang Rencana Induk 1,500,000,000 0 1,473,586,000 0 1,473,586,000 98.24 % 26,414,000
GA.4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara 1,746,850,000 0 366,941,708 148,552,352 515,494,060 29.51 % 1,231,355,940
CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara 1,746,850,000 0 366,941,708 148,552,352 515,494,060 29.51 % 1,231,355,940
CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 1,571,750,000 0 366,941,708 148,552,352 515,494,060 32.80 % 1,056,255,940
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara 759,750,000 0 170,940,000 98,834,400 269,774,400 35.51 % 489,975,600
051.0A Pemeliharaan fasilitas sisi udara 759,750,000 0 170,940,000 98,834,400 269,774,400 35.51 % 489,975,600
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75,000,000 0 22,200,000 0 22,200,000 29.60 % 52,800,000
000007. Pagar 75,000,000 0 22,200,000 0 22,200,000 29.60 % 52,800,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 684,750,000 0 148,740,000 98,834,400 247,574,400 36.16 % 437,175,600
000008. Apron 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000009. Drainase 150,000,000 0 48,840,000 0 48,840,000 32.56 % 101,160,000
000010. Runway 100,000,000 0 0 48,840,000 48,840,000 48.84 % 51,160,000
000011. Taxiway 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000012. Runway Strip 334,750,000 0 99,900,000 49,994,400 149,894,400 44.78 % 184,855,600
052 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat 540,000,000 0 99,912,338 49,717,952 149,630,290 27.71 % 390,369,710
052.0A Pemeliharaan fasilitas sisi darat 540,000,000 0 99,912,338 49,717,952 149,630,290 27.71 % 390,369,710
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 540,000,000 0 99,912,338 49,717,952 149,630,290 27.71 % 390,369,710
000013. Pemeliharaan fasilitas sisi darat 540,000,000 0 99,912,338 49,717,952 149,630,290 27.71 % 390,369,710

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 2 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

054 Pemeliharaan Peralatan Penunjang 272,000,000 0 96,089,370 0 96,089,370 35.33 % 175,910,630


054.0A Pemeliharaan Peralatan Penunjang 272,000,000 0 96,089,370 0 96,089,370 35.33 % 175,910,630
523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 272,000,000 0 96,089,370 0 96,089,370 35.33 % 175,910,630
000014. Pemeliharaan Peralatan Keamanan Penerbangan 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000015. Pemeliharaan Peralatan Watertreatment 100,000,000 0 49,807,920 0 49,807,920 49.81 % 50,192,080
000016. Pemeliharaan alat elektronika dan listrik 122,000,000 0 46,281,450 0 46,281,450 37.94 % 75,718,550
CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) 175,100,000 0 0 0 0 0.00 % 175,100,000
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN) 125,000,000 0 0 0 0 0.00 % 125,000,000
051.0A Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN) 125,000,000 0 0 0 0 0.00 % 125,000,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
000002. Pagar 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000003. Drainase 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
000004. Runway Strip 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Termasuk Jalan dan Taman (PEN) 0 0
053 50,100,000 0 0 0.00 % 50,100,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Termasuk Jalan dan Taman 0 0
053.0A 50,100,000 0 0 0.00 % 50,100,000
(PEN)
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 50,100,000 0 0 0 0 0.00 % 50,100,000
000005. Taman dan Halaman 25,000,000 0 0 0 0 0.00 % 25,000,000
000006. Jalan masuk dan jalan lingkungan 25,100,000 0 0 0 0 0.00 % 25,100,000
WA Program Dukungan Manajemen 7,749,708,000 0 2,563,688,038 719,680,469 3,283,368,507 42.37 % 4,466,339,493
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara 2,563,688,038 719,680,469
WA.4611 7,749,708,000 0 3,283,368,507 42.37 % 4,466,339,493

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 6,363,919,000 0 2,314,149,129 652,081,969 2,966,231,098 46.61 % 3,397,687,902
EBA.956 Layanan BMN 8,640,000 0 1,860,000 420,000 2,280,000 26.39 % 6,360,000
051 Layanan Barang Milik Negara 8,640,000 0 1,860,000 420,000 2,280,000 26.39 % 6,360,000
051.0A BMN 8,640,000 0 1,860,000 420,000 2,280,000 26.39 % 6,360,000
521211 Belanja Bahan 3,600,000 0 600,000 0 600,000 16.67 % 3,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 3 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000085. Penyusunan laporan Keuangan dan Asset 3,600,000 0 600,000 0 600,000 16.67 % 3,000,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,040,000 0 1,260,000 420,000 1,680,000 33.33 % 3,360,000
000086. Honorarium Pengelola BMN 5,040,000 0 1,260,000 420,000 1,680,000 33.33 % 3,360,000
EBA.994 Layanan Perkantoran 6,355,279,000 0 2,312,289,129 651,661,969 2,963,951,098 46.64 % 3,391,327,902
001 Gaji dan Tunjangan 2,330,224,000 0 930,294,728 393,589,499 1,323,884,227 56.81 % 1,006,339,773
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan 2,330,224,000 0 930,294,728 393,589,499 1,323,884,227 56.81 % 1,006,339,773
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 561,097,000 0 369,352,780 119,479,200 488,831,980 87.12 % 72,265,020
000017. Belanja Gaji Pokok PNS 561,097,000 0 369,352,780 119,479,200 488,831,980 87.12 % 72,265,020
000018. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000019. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12,000 0 7,246 2,440 9,686 80.72 % 2,314
000020. Belanja Pembulatan Gaji PNS 12,000 0 7,246 2,440 9,686 80.72 % 2,314
000021. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000022. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 31,534,000 0 21,029,360 6,906,940 27,936,300 88.59 % 3,597,700
000023. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 31,533,000 0 21,029,360 6,906,940 27,936,300 88.59 % 3,596,700
000024. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,000 0 0 0 0 0.00 % 1,000
000025. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 8,358,000 0 6,410,602 2,186,728 8,597,330 102.86 -239,330
000026. Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke-14) 697,000 0 0 0 0 0.00 % 697,000
000027. Belanja Tunj.Anak PNS 7,661,000 0 6,410,602 2,186,728 8,597,330 112.22 -936,330
000028. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 15,120,000 0 3,190,000 1,080,000 4,270,000 28.24 % 10,850,000
000029. Belanja Tunjangan Struktural PNS 15,120,000 0 3,190,000 1,080,000 4,270,000 28.24 % 10,850,000
000030. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000031. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,120,000 0 6,480,000 2,160,000 8,640,000 276.92 -5,520,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 4 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000032. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke-14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0


000033. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3,120,000 0 6,480,000 2,160,000 8,640,000 276.92 -5,520,000
000034. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 936,000 0 32,925 0 32,925 3.52 % 903,075
000035. Belanja Tunjangan PPH PNS (Gaji Ke-14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000036. Belanja Tunjangan PPH Pns 936,000 0 32,925 0 32,925 3.52 % 903,075
000037. Belanja Tunjangan PPH PNS (Gaji ke-13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 39,071,000 0 24,115,860 7,966,200 32,082,060 82.11 % 6,988,940
000038. Belanja Tunj Beras PNS 39,071,000 0 24,115,860 7,966,200 32,082,060 82.11 % 6,988,940
511129 Belanja Uang Makan PNS 217,272,000 0 66,574,000 13,394,000 79,968,000 36.81 % 137,304,000
000039. Belanja Uang Makan PNS 217,272,000 0 66,574,000 13,394,000 79,968,000 36.81 % 137,304,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 28,140,000 0 23,910,000 7,610,000 31,520,000 112.01 -3,380,000
000040. Belanja Tunjangan Umum PNS 28,140,000 0 23,910,000 7,610,000 31,520,000 112.01 -3,380,000
000041. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000042. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 0 0 0 0 0 0.00 % 0
512211 Belanja Uang Lembur 114,827,000 0 0 0 0 0.00 % 114,827,000
000043. Belanja Uang Lembur 114,827,000 0 0 0 0 0.00 % 114,827,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 1,310,737,000 0 409,191,955 232,803,991 641,995,946 48.98 % 668,741,054
000044. Tunjangan Kinerja 1,310,737,000 0 409,191,955 232,803,991 641,995,946 48.98 % 668,741,054
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4,025,055,000 0 1,381,994,401 258,072,470 1,640,066,871 40.75 % 2,384,988,129
002.0A Pemeriksaan Resiko Kesehatan 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
000045. Pemeriksaan Kesehatan Pegawai dan Honorer 29,789,000 0 0 0 0 0.00 % 29,789,000
002.0B POLIKLINIK DAN OBAT OBATAN 2,100,000 0 903,000 0 903,000 43.00 % 1,197,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2,100,000 0 903,000 0 903,000 43.00 % 1,197,000
000046. Poliklinik dan Obat obatan 2,100,000 0 903,000 0 903,000 43.00 % 1,197,000
002.0C PAKAIAN DINAS 102,600,000 0 0 0 0 0.00 % 102,600,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 5 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 102,600,000 0 0 0 0 0.00 % 102,600,000


000047. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 36,100,000 0 0 0 0 0.00 % 36,100,000
000048. Pengadaan Pakaian Dinas Satpam 41,800,000 0 0 0 0 0.00 % 41,800,000
000049. Pakaian Dinas Pramubakti 24,700,000 0 0 0 0 0.00 % 24,700,000
002.0D LANGGANAN DAYA DAN JASA 957,600,000 0 251,827,488 57,238,101 309,065,589 32.28 % 648,534,411
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 445,500,000 0 120,000,000 24,000,000 144,000,000 32.32 % 301,500,000
000050. Belanja BBM Operasional Kendaraan dan Ganset 445,500,000 0 120,000,000 24,000,000 144,000,000 32.32 % 301,500,000
522111 Belanja Langganan Listrik 401,280,000 0 107,676,185 23,439,344 131,115,529 32.67 % 270,164,471
000051. Langganan Listrik 401,280,000 0 107,676,185 23,439,344 131,115,529 32.67 % 270,164,471
522112 Belanja Langganan Telepon 420,000 0 137,428 34,357 171,785 40.90 % 248,215
000052. Langganan telepon 420,000 0 137,428 34,357 171,785 40.90 % 248,215
522113 Belanja Langganan Air 78,000,000 0 13,324,000 7,051,000 20,375,000 26.12 % 57,625,000
000053. Gas dan Air 78,000,000 0 13,324,000 7,051,000 20,375,000 26.12 % 57,625,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 32,400,000 0 10,689,875 2,713,400 13,403,275 41.37 % 18,996,725
000054. langganan Internet 32,400,000 0 10,689,875 2,713,400 13,403,275 41.37 % 18,996,725
002.0E Fasilitas Sisi Darat 412,000,000 0 94,216,800 89,421,600 183,638,400 44.57 % 228,361,600
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200,000,000 0 49,816,800 49,461,600 99,278,400 49.64 % 100,721,600
000055. Pemeliharaan Lampu Jalan dan Taman 200,000,000 0 49,816,800 49,461,600 99,278,400 49.64 % 100,721,600
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 212,000,000 0 44,400,000 39,960,000 84,360,000 39.79 % 127,640,000
000056. Taman dan Halaman 125,000,000 0 44,400,000 39,960,000 84,360,000 67.49 % 40,640,000
000057. Halaman Parkir 37,500,000 0 0 0 0 0.00 % 37,500,000
000058. Jalan masuk dan jalan lingkungan 49,500,000 0 0 0 0 0.00 % 49,500,000
002.0F OPERASIONAL PERKANTORAN 1,839,214,000 0 895,501,062 106,005,269 1,001,506,331 54.45 % 837,707,669
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,000,000 0 1,659,000 378,000 2,037,000 67.90 % 963,000
000059. Biaya Pengiriman Surat 3,000,000 0 1,659,000 378,000 2,037,000 67.90 % 963,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,523,340,000 0 837,000,000 85,752,000 922,752,000 60.57 % 600,588,000
000060. Biaya Satpam 835,140,000 0 496,000,000 63,520,000 559,520,000 67.00 % 275,620,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 6 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000061. Biaya THR Tenaga PPNPN 167,400,000 0 167,400,000 0 167,400,000 100.00 0


000062. Biaya Pramusaji/Pramubkati 520,800,000 0 173,600,000 22,232,000 195,832,000 37.60 % 324,968,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 90,234,000 0 6,425,000 3,280,000 9,705,000 10.76 % 80,529,000
000063. Penunjang Pengelolah Anggaran 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000064. Penunjang Protokoler dan Kehumasan 10,234,000 0 0 0 0 0.00 % 10,234,000
000065. Biaya Kegiatan Rapat/Konsumsi 80,000,000 0 6,425,000 3,280,000 9,705,000 12.13 % 70,295,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 122,640,000 0 30,660,000 10,220,000 40,880,000 33.33 % 81,760,000
000066. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 36,120,000 0 9,030,000 3,010,000 12,040,000 33.33 % 24,080,000
000067. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan
14,040,000 0 3,510,000 1,170,000 4,680,000 33.33 % 9,360,000
Spm
000068. Honorarium Bendahara Pengeluaran 13,080,000 0 3,270,000 1,090,000 4,360,000 33.33 % 8,720,000
000069. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 35,040,000 0 8,760,000 2,920,000 11,680,000 33.33 % 23,360,000
000070. Honorarium Staf Kuasa Pengguna Anggaran 9,720,000 0 2,430,000 810,000 3,240,000 33.33 % 6,480,000
000071. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8,160,000 0 2,040,000 680,000 2,720,000 33.33 % 5,440,000
000072. Honorarium Staff Pengelolah Keuangan PPABP 6,480,000 0 1,620,000 540,000 2,160,000 33.33 % 4,320,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 100,000,000 0 19,757,062 6,375,269 26,132,331 26.13 % 73,867,669
000073. Biaya Sehari-hari keperluaan perkantoran 100,000,000 0 19,757,062 6,375,269 26,132,331 26.13 % 73,867,669
002.0G PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 183,050,000 0 55,223,280 3,175,000 58,398,280 31.90 % 124,651,720
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 183,050,000 0 55,223,280 3,175,000 58,398,280 31.90 % 124,651,720
000074. Inventaris Kantor 30,000,000 0 0 0 0 0.00 % 30,000,000
000075. AC Split dan Standing 100,000,000 0 25,174,800 0 25,174,800 25.17 % 74,825,200
000076. Komputer dan printer 12,000,000 0 790,000 2,600,000 3,390,000 28.25 % 8,610,000
000077. Genset 25,000,000 0 24,828,480 0 24,828,480 99.31 % 171,520
000078. Mesin potong rumput 15,000,000 0 4,430,000 575,000 5,005,000 33.37 % 9,995,000
000079. Mesin Pompa Air 1,050,000 0 0 0 0 0.00 % 1,050,000
002.0H KENDARAAN KHUSUS 320,000,000 0 43,133,490 0 43,133,490 13.48 % 276,866,510
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 320,000,000 0 43,133,490 0 43,133,490 13.48 % 276,866,510

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 7 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000080. Kendaraan PKP-PK 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000


000081. Traktor 100,000,000 0 43,133,490 0 43,133,490 43.13 % 56,866,510
000082. Mobil Ambulance 20,000,000 0 0 0 0 0.00 % 20,000,000
002.0I PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 178,702,000 0 41,189,281 2,232,500 43,421,781 24.30 % 135,280,219
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 178,702,000 0 41,189,281 2,232,500 43,421,781 24.30 % 135,280,219
000083. Kendaraan Bermotor roda 4 157,702,000 0 39,038,281 1,580,000 40,618,281 25.76 % 117,083,719
000084. Kendaraan bermotor roda 2 21,000,000 0 2,151,000 652,500 2,803,500 13.35 % 18,196,500
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1,385,789,000 0 249,538,909 67,598,500 317,137,409 22.88 % 1,068,651,591
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1,385,789,000 0 249,538,909 67,598,500 317,137,409 22.88 % 1,068,651,591
051 Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan 80,190,000 0 49,267,450 420,000 49,687,450 61.96 % 30,502,550
051.0A Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan 80,190,000 0 49,267,450 420,000 49,687,450 61.96 % 30,502,550
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 5,040,000 0 1,260,000 420,000 1,680,000 33.33 % 3,360,000
000087. Honorarium Pengelolah SAK (ketua) 1,440,000 0 360,000 120,000 480,000 33.33 % 960,000
000088. Honorarium Pengelolah SAK (Anggota) 3,600,000 0 900,000 300,000 1,200,000 33.33 % 2,400,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75,150,000 0 48,007,450 0 48,007,450 63.88 % 27,142,550
000089. Rekonsiliasi dan Koordinasi Lap. Keuangan dan BMN
75,150,000 0 48,007,450 0 48,007,450 63.88 % 27,142,550

052 Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal 866,144,000 0 35,100,000 4,860,000 39,960,000 4.61 % 826,184,000
052.0A PNBP 866,144,000 0 35,100,000 4,860,000 39,960,000 4.61 % 826,184,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 181,440,000 0 35,100,000 4,860,000 39,960,000 22.02 % 141,480,000
000090. Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola
10,680,000 0 2,670,000 890,000 3,560,000 33.33 % 7,120,000
PNBP
000091. Honorarium Bendahara Pengelola PNBP 8,760,000 0 2,190,000 730,000 2,920,000 33.33 % 5,840,000
000092. Honorarium Anggota Pengelola PNBP 38,880,000 0 9,720,000 3,240,000 12,960,000 33.33 % 25,920,000
000093. Honorarium Teknisi Penerbangan 123,120,000 0 20,520,000 0 20,520,000 16.67 % 102,600,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 264,704,000 0 0 0 0 0.00 % 264,704,000
000094. Penunjang Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Publik
114,704,000 0 0 0 0 0.00 % 114,704,000
di Bidang Transportasi Udara
000095. Kegiatan Manajemen Alam Terbuka 150,000,000 0 0 0 0 0.00 % 150,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449508 KANTOR UPBU H. AROEPALA Hal 8 dari 8

Realisasi TA 2023 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 0 0
521241 100,000,000 0 0 0.00 % 100,000,000

000096. Penanganan dan Penanggulangan covid 19 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000


522111 Belanja Langganan Listrik 120,000,000 0 0 0 0 0.00 % 120,000,000
000097. Listrik 120,000,000 0 0 0 0 0.00 % 120,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000098. Perjalanan DInas Biasa PNBP 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
053 Dukungan Operasional Satker danLainnya 439,455,000 0 165,171,459 62,318,500 227,489,959 51.77 % 211,965,041
053.0A PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN SATKER 397,455,000 0 163,863,459 61,245,500 225,108,959 56.64 % 172,346,041
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 397,455,000 0 163,863,459 61,245,500 225,108,959 56.64 % 172,346,041
000099. Perjalanan Dinas Pelaksanaan Tupoksi 397,455,000 0 163,863,459 61,245,500 225,108,959 56.64 % 172,346,041
053.0B Pencetakan 7,000,000 0 1,308,000 1,073,000 2,381,000 34.01 % 4,619,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7,000,000 0 1,308,000 1,073,000 2,381,000 34.01 % 4,619,000
000100. Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi bahan-
7,000,000 0 1,308,000 1,073,000 2,381,000 34.01 % 4,619,000
bahan dalam rangka pelayanan di bandara
053.0C PENYUSUNAN DOKUMEN PENDUKUNG PERENCANAAN 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000
000101. Penunjang Penyusunan Program Anggaran 35,000,000 0 0 0 0 0.00 % 35,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

You might also like