You are on page 1of 4

ABC SAN. VE TC. A..

FRMA
LOGO
Dokman No

Revizyon No

Yayn Tarihi

Sayfa No

PROSEDRLER
UYGUN OLMAYAN RN
PROSEDR

1. AMA
Satnalma, prosesler esnasnda veya sonunda belirlenen artlara uymad tespit edilen rnlerin
yanllkla kullanlmasn ve teslimatn nlemek amacyla tanmlanmas, dokmante edilmesi,
deerlendirilmesi ve elden karlmas iin sistem oluturmaktr.

2. KAPSAM
Standartlara ve spesifikasyonlara uymayan tm hammadde, yar mamul ve mamulleri
kapsar.

3. TANIMLAR
3.1 Uygun Olmayan rn : Satnalma, tm proses aamalar ve sevkyatta dahil olmak zere tm
faaliyetlerde istenilen artlara uymayan hammadde, yar mamul ve mamullere verilen addr. Muayene
ve deney ilemlerine tabi tutulmam tm malzeme ve mamuller de uygun olmayan rn olarak
tanmlanr. Ayrca herhangi bir yerde bulunan ve zerinde durumunu belirtici levha veya iaret
tamayan tm rnlerde bu kapsamda ele alnrlar.

4. SORUMLULUKLAR
4.1 Fabrika Mdr
Gerekli grd durumlarda
uygun olmayan rnlerin kontrol altnda tutulmas iin blm sorumlularn
ynlendirir.Uygun olmayan hammaddenin ynetilmesinden sorumludur. Fabrika Mdr tarafndan kendisine

bildirilen uygun olmayan rn ile ilgili gerekli raporlar, kayt ve bilgileri inceledikten sonra bu
rnleri gzden geirerek bunlar hakknda karar verir.
4.2 Kalite Gvence Mdr
Fabrika iinde uygun olmayan rnlerin kontrol altnda tutulmas ve kullanlmamas iin gerekli
tedbirleri alr. Giri Kontrolde tespit edilen uygunsuzluklarda tedariki firmalara Uygunsuzluk
Bildirim Formunu doldurup gnderir, tedarikilerden Dzeltici nleyici Faaliyet(DF) Raporunu
talep eder.Ve bunlarn kaytlarn muhafaza eder.Uygulamalar izleyerek problemli durumlar iin
dzeltici faaliyetleri balatr.Yeniden dorulama kaytlarn tutar.
4.3 Pazarlama Mdr ve efleri
Kalite Kontrol efinden gelen bilgiler dorultusunda uygun olmayan rnler hakknda mteriden
uygunluk izni ister.

Hazrlayan

FR-42-02 R(00)

Kontrol Eden

Onaylayan

ABC SAN. VE TC. A..

FRMA
LOGO
Dokman No

Revizyon No

Yayn Tarihi

Sayfa No

PROSEDRLER
UYGUN OLMAYAN RN
PROSEDR

4.4 Kalite Kontrol efi


Uygun olmayan rn ile ilgili gzden geirerek bunlar hakknda karar verir veya Fabrika Mdrne
bildirir.lgili blm sorumlular ile bu konuda gerekli koordinasyonu salar.
Uygun olmayan rnlerin hakknda mteriden dorulama istemesi iin Pazarlama Blmn
bilgilendirir. Tm kalite kontrol aamalarnda spesifikasyon d rn tespit edildiinde bu rnlerin
tanmlanmas ve takip edilmesi iin gerekli formlarn doldurulmasn salar. Fabrikann tm
blmlerinde uygun olmayan rnlerin yanllkla kullanlmalarn nleyici tedbirler alr.Aksayan
ynleri Fabrika Mdrne iletir.
4.5 Blm Sorumlular
retimin herhangi bir aamasnda spesifikasyonlara uymayan rnler tespit edildiinde bu rnlerin
tanmlanmasn ve ayrlmasn salar.retim alannda bulunan uygun olmayan rnleri kontrol
altnda tutabilmek ve yanllkla kullanmlarn engellemek iin gereken tedbirleri alr.Bu konuda
blmnde alan ilgili kiileri ynlendirir.Uygun olmayan rn raporlarn tutarlar.
4.6 Sevkiyat efi
Uygun olmayan rnlerin Bekleme Alannda tutulmasn salarlar.Hakknda Red karar verilen
ve firmaya iade edilecek hammadde ve yar mamul gibi rnlerin iade edilinceye kadar Uygun
Olmayan rn Alan nda tutulmalarn salar.Uygun olmayan rnlerin yanllkla dier rnlerle
karmalarn nlemek iin gerekli tedbirleri alr.alan personeli uygun olmayan rnler
konusunda bilgilendirir ve ynlendirir.
4.7 retim Elemanlar
retim amac ile sadece etiket veya levha gibi tantc iaretleri tayan rnleri kullanrlar.
Kontrolleri tamamlanmam, zerinde tantc etiket veya herhangi bir iaret bulunmayan yada uygun
olmayan rn olarak iaretlenmi rnleri Fabrika Mdrnn onay olmadan kullanamazlar.

5. UYGULAMA
5.1 ABCde uygun olmayan rnlerin ynetimi; uygun olmayan rnlerin tesbiti, tanmlanmas,
kullanmnn engellenmesi belirlenmesi, faaliyetin uygulanmas, sonularn incelenmesi ve yeniden
deerlendirmede dorulanmann salanmas eklinde gerekletirilmektedir.
5.2 Uygun olmayan rnn tespiti
Hammadde, yar mamul gibi girdi rnlerin kontrol srasnda blm sorumlusu tarafndan ya
da kalite kontrol efi tarafndan istenen kriterlere uymayan rnler tespit edilir.rnn retilme
sreci esnasnda yaplan kontrollerde retim mhendisleri veya kalite kontrol efi tarafndan uygun
Hazrlayan

FR-42-02 R(00)

Kontrol Eden

Onaylayan

ABC SAN. VE TC. A..

FRMA
LOGO
Dokman No

Revizyon No

Yayn Tarihi

Sayfa No

PROSEDRLER
UYGUN OLMAYAN RN
PROSEDR

olmayan rnler tespit edilir.Sevk edilmeden nce bitmi rnlerin kontrol srasnda kalite kontrol
efleri ve sevkyat sorumlular tarafndan uygun olmayan rnler tespit edilir.
5.2.2 Firmamzda giri kalite kontrol srasnda gerekletirilen muayene ve deneyler sonrasnda
belirlenen uygun olmayan rnler, ilgili Blm Sorumlusu tarafndan tanmlanarak prosese
yanllkla verilmesi nlenir.Girdi kontroller srasnda tespit edilen uygunsuzluklarda Kalite Gvence
Mdr tarafndan Uygunsuzluk Bildirim Formu Doldurularak Tedarikiye gnderilir.Hatann
tespiti ve tekrarlanmamas iin tedarikiden Dzeltici nleyici Faaliyet(DF) Raporu talep edilir.Ve
bunlarn kaytlar Kalite Gvence Blmnde saklanr.Proses srasnda uygun olmayan rnn
tanmlanmas retim Mhendisleri ile Kalite Kontrol efine aittir. Son kalite kontrol srasnda tespit
edilen uygun olmayan rnn tanmlanmas sorumluluu ise ilgili Kalite Kontrol efi ve Sevkiyat
eflerine aittir. Tespit edilen tm uygunsuzluklarla ilgili bilgiler Uygun Olmayan rn
Raporuna kaydedilir.
5.2.3 zerinde hibir iaret bulunmayan veya kontrol ve testleri henz tamamlanmam mamuller ile
firmaya gelen ve giri kalite kontrol iin Bekleme Alan nda bekleyen rnler de uygun olmayan
rn gibi bir sonraki ilem yerine gnderilmezler.
5.2.4 Girdi rnler, giri kalite kontrol ilemi sonrasnda kabul edilirlerse zerine yeil renkli Kalite
Kontrol Tamam etiketi yaptrlarak depolama veya kullanm alanna gnderilir. Red edilirlerse
krmz renkli Kalite Kontrol Red etiketi yaptrlr.Ret edilmesi durumunda Kalite Gvence
Mdr tarafndan Uygunsuzluk Bildirim Formu Doldurularak Tedarikiye gnderilir.Hatann
tespiti ve tekrarlanmamas iin tedarikiden Dzeltici nleyici Faaliyet(DF) Raporu talep edilir.Ve
bunlarn kaytlar Kalite Gvence Blmnde saklanr
5.2.5 Uygun olmayan rn ister hammadde ister yar mamul isterse mamul olsun tanmlandktan
sonra tanml Uygun Olmayan rn Alan na gtrlr. Bu tr rnler, Kalite Kontrol efi ve/veya
Fabrika Mdr gzden geirip karar verene kadar hibir ekilde kullanlamaz.
5.2.6 lgili Blm Sorumlusu ve/veya Fabrika Mdr tarafndan kullanlamaz karar verilen girdi
rnler tedarikilere iade edilmek zere krmz renkli Kalite Kontrol Red etiketi yaptrlarak
depolama alannda bekletilir.
5.3 nceleme ve Elden karma
5.3.1 Fabrika Mdr ve/veya Kalite Kontrol efi Uygun Olmayan rn Raporunu inceleyerek,
bu rnler hakknda karar verir ve lgili Blm Sorumlusuna bildirilir. Gerekirse lme, muayene ve
deneyler tekrarlanabilir.

Hazrlayan

FR-42-02 R(00)

Kontrol Eden

Onaylayan

ABC SAN. VE TC. A..

FRMA
LOGO
Dokman No

Revizyon No

Yayn Tarihi

Sayfa No

PROSEDRLER
UYGUN OLMAYAN RN
PROSEDR

5.3.2 retim Mdr ve/veya Fabrika Mdr uygun olmayan rn hakknda u kararlar verebilir :
1. mha
2. Olduu gibi kullanm (artl Kabul)
3. Mteri onay alma
4. Dier
5.3.3 Uygun olmayan rnler iin yaplan deerlendirme sonular, FR-83-01 Uygun Olmayan
rn Raporu formuna ilenir. Deerlendirmeyi yapanlar tarafndan imzalandktan sonra form,
Kalite Gvence Mdr tarafndan saklanr.
5.3.4 Uygun olmayan rnlere ilem yaplacaksa, yaplan ilemlerden sonra tekrar lme, muayene
ve deney ilemlerine tabi tutularak dorulamas salanr.
5.3.5 Uygun olmayan rn satn alnan malzeme veya hammadde ise Satnalma Prosedr
gereince ilgili firmaya iade edilmek zere satnalma blmne gnderilir. Satnalma blm gerekli
grmeleri yaparak rn firmaya iade eder.
5.3.6 Kullanlamaz karar verilen rn, proses veya son kontrolde ortaya km ise hurda olarak
deerlendirilmek zere krmz izgilerle evrili Hurda Alan na gnderilir.
5.4 Mteri onay
5.4.1 Kalite Kontrol efi proseslerdeki rnler istenilen zelliklerde deilse, kukulu durumlarda
veya yeniden deerlendirme sonundaki haliyle kullanlabilirliini Pazarlama Blm araclyla
mteriden renir.
5.4.2 Mteri kullanlabilirliini onaylarsa bu bilgi i yazma ile Kalite Kontrol efine bildirir.
Yeniden dorulama kaytlarn tutmas iinde bir kopyasn Kalite Gvence Mdrne iletir.
5.5 Bilgi Deerlendirme ve Dzeltici nleyici Faaliyet
5.5.1 Kalite gvence mdr Uygun Olmayan rn Raporu nu baz alarak tm uygunsuzluklar
aylk olarak deerlendirir.Herhangi bir kriterde uygun olmayan rn oluumu beklenenin ok
zerinde ise o konu ile ilgili dzeltici faaliyet balatlr.
5.5.3 Satnalnan malzemeler ile ilgili olarak uygun olmayan rn tespit edilmi ise sz konusu rn
ile ilgili tedariki bilgileri tedariki performans deerlendirmesinde kullanlr.

Hazrlayan

FR-42-02 R(00)

Kontrol Eden

Onaylayan

You might also like