You are on page 1of 8

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุทัยธานี

Uthaithani Economic & Fiscal Report


ฉบับที่ 10/2566
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือนตุลาคม 2566
“เครื่อ งชี้ เ ศรษฐกิจ จัง หวัด เดือ นตุล าคม 2566 บ่ง ชี้เ ศรษฐกิจ จัง หวัด มีสั ญ ญาณหดตัว โดยเครื่อ งชี ้
ด้านอุปทานหดตัวจากภาคเกษตรกรรมและภาคบริ การ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ด้านอุปสงค์
ขยายตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัว ด้านเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการจ้างงานหดตัว”
เศรษฐกิ จด้ านอุ ปทาน (การผลิ ต ) หดตั วเมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั น ของปี ก่ อน จากภาคเกษตรกรรม
หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -56.7 จากการหดตัวของปริมาณอ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว ร้อยละ -100.0 -91.1 -89.8 -49.7 และ -45.6 ตามลาดับ จากพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เก็บ
เกี่ยวลดลงเนื่ อ งจากสภาพอากาศร้ อ นกว่า ในปี ที่ ผ่ า นมา ประกอบกับ ปริม าณน้าไม่เ พี ยงพอต่ อ การเจริ ญ เติบโต
ส่งผลให้ ผ ลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดลดลงกว่ า ในปี ที่ ผ่ า นมา ประกอบกั บภาคบริ ก ารหดตัวจากเดือนเดี ยวกันของปี ก่ อน
ร้ อยละ –10.4 จากการหดตั ว ของยอดขายที่ ผู้ ป ระกอบการค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก แจ้ ง เสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ร้ อ ยละ -12.7
ในขณะที่ ภ าคอุ ต สาหกรรมขยายตั วจากเดื อนเดี ยวกั นของปี ก่ อน ร้ อยละ 5.4 จากการขยายตั วของยอดขายที่
ผู้ประกอบการแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรม และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 231.3
และ 5.8 ตามลาดับ จากโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มกาลังการผลิต
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน ปี 2566
ปี 2565
(Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) Q1 Q2 Q3 ปี ส.ค.
2566 ก.ย. ต.ค. YTD
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 8.6 -11.3 -34.3 -79.9 -80.6 -91.4 -56.7 -41.7
(โครงสร้างสัดส่วน 33.0%)
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy)
7.7 3.0 11.0 -25.5 -20.8 -17.2 5.4 -5.3
(โครงสร้างสัดส่วน 15.0%)
14.0%)
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (%yoy)
20.7 -5.8 -4.5 -12.3 -5.3 -22.9 -10.4 -7.6
(โครงสร้างสัดส่วน 52.0%)

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการใช้จ่ายภาครัฐ


ขยายตัวร้อยละ 17.9 จากการขยายตัวของรายจ่ายงบลงทุนและรายจ่ายงบประจา ร้อยละ 84.0 และ 7.2 ตามลาดับ
ประกอบกั บ การลงทุ น ภาคเอกชนขยายตั วร้ อยละ 1.4 จากการขยายตั วของจ านวนรถยนต์ เพื่ อการพาณิ ช ย์
ที่จดทะเบียนใหม่และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม ร้อยละ 50.0 และ 26.2 ตามลาดับ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน
หดตัวร้อยละ -7.3 จากการหดตัวของจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งที่จดทะเบียนใหม่ ร้อยละ -7.0

1
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ปี 2566
ปี 2565
(Demand Side) Q1 Q2 Q3 ปี ส.ค.
2566 ก.ย. ต.ค. YTD
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) 17.9 2.5 -3.6 -11.0 -8.7 -23.0 -7.3 -4.1
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) 2.0 -34.0 -21.8 2.7 -0.04 5.9 1.4 -17.6
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy) -2.6 23.7 -9.7 -12.9 -23.1 -7.9 17.9 -0.1

ด้ า นรายได้ เ กษตรกรในจั ง หวั ด พบว่ า ในเดื อ นนี้ ห ดตั ว จากเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ร้ อ ยละ -49.0
จากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -56.7 จากการลดลงของปริมาณอ้อยโรงงาน สั บปะรดโรงงาน
มั น ส าปะหลั ง ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และข้ า ว เป็ น ส าคั ญ ในขณะที่ ดั ช นี ร าคาผลผลิ ต ภาคเกษตรกรรมขยายตั ว
ร้อยละ 17.8 จากการเพิ่มขึ้นของราคาสั บปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง และข้าว ด้านการเงิน พบว่า
ปริมาณเงินฝากรวมสะสมสูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 1.9 จากอัตราผลตอบแทนเงินฝากอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประชาชน
ฝากเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อรวมสะสมต่ากว่าปีก่อน ร้อยละ -5.8 จากสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ
น้อยลงกว่าปีก่อน ประกอบกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่อการตัดสินใจกู้เงินของประชาชน
ปี 2565 ปี 2566
เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกร
Q1 Q2 Q3 ปีส.ค.
2566 ก.ย. ต.ค. YTD
และด้านการเงิน

ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy) 19.4 6.0 -24.3 -78.3 -79.4 -90.5 -49.0 -31.9
ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy) 15.3 12.6 12.9 2.6 3.5 2.6 1.9 1.9
ปริมาณสินเชื่อรวม (%yoy) -1.9 -7.3 -7.8 -6.4 -6.7 -6.4 -5.8 -5.8

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดอุทัยธานีเดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ -0.8


จากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงอยู่ที่ร้อยละ -1.6 และ -0.1 ตามลาดับ
ด้านการจ้างงานในเดือนตุลาคม 2566 หดตัวร้อยละ -1.7

ปี 2566
เครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกิจ ปี 2565
Q1 Q2 Q3 ปีส.ค.
2566 ก.ย. ต.ค. YTD
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) (%)yoy) 5.7 3.6 1.5 1.0 1.9 -0.1 -0.8 1.7
การจ้างงาน (Employment) (%yoy) 1.4 0.1 -0.2 -3.1 -3.1 -3.1 -1.7 -1.1

2
ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนตุลาคม 2566 มีจานวนทั้งสิ้น 268.2 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 18.5 เป็นผลมาจากการเบิก จ่ ายรายจ่ ายลงทุน จ านวน 60.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 84.0
จากโครงการชลประทานอุทัยธานีเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดาเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้า พระยาใหญ่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาจานวน 207.3
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.2 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพิ่มขึ้น สาหรับผลการจัดเก็บรายได้เดือนตุลาคม 2566 มีจานวน
ทั้งสิ้น 22.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -39.7 จากสานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานีจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง ประกอบกับสานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานีและสานักงานธนารักษ์พื้นที่
อุทัยธานีจัดเก็บรายได้ ลดลง ในขณะที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือน
ตุลาคม 2566 ขาดดุลจานวน -253.4 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมสูงกว่ารายได้นาส่งคลัง
สะท้อนถึงบทบาทการคลัง ในการสนับสนุนเศรษฐกิจในจังหวัดเพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ (FY) ปีงบประมาณ(FY)
เครื่องชีภ้ าคการคลัง (FY) พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2566 Q1/FY66 Q2/FY66 Q3/FY66 Q4/FY66 ส.ค. ก.ย. ต.ค.
รายได้จัดเก็บ (ล้านบาท) 633.9 105.0 167.6 198.8 162.6 63.1 41.1 22.1
(%yoy) -9.7 -21.4 -18.6 6.8 -7.9 -8.4 -36.7 -39.7
ความแตกต่างเทียบกับประมาณการ(ล้านบาท) 234.0 53.4 17.0 81.0 58.9 25.5 6.7 -4.7
ร้อยละความแตกต่างเทียบกับประมาณการ (%) 68.9 130.7 76.3 76.7 73.8 99.7 22.2 -22.9
รายได้นาส่งคลัง (ล้านบาท) 205.9 36.2 65.1 52.4 52.2 24.7 13.0 14.8
(%yoy) -11.6 -13.6 -18.3 -9.3 -2.2 79.0 -52.2 41.0
รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 5,066.5 1,035.6 1,478.1 1,256.8 1,296.0 490.0 425.1 268.2
(%yoy) -3.1 -9.7 42.7 -9.9 -13.4 -23.5 -8.5 18.5
ดุลเงินงบประมาณ (ล้านบาท) -4,860.6 -999.4 -1,413.0 -1,204.4 -1,243.8 -465.3 -412.1 -253.4

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนตุลาคม 2566
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ ร้อยละ เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายการ ผลการเบิกจ่ายจริง
ที่ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. รายจ่ายจริงปีงบประมาณปัจจุบัน 646.7 209.0 32.3 32.0
1.1 รายจ่ายประจา 596.1 207.3 34.8 35.0
1.2 รายจ่ายลงทุน 50.6 1.7 3.4 19.0
2. รายจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 461.5 59.2 12.8
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 461.5 59.2 12.8
3. รวมการเบิกจ่าย (1+2) 1,108.2 268.2 24.2
ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMISThai)

3
กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนตุลาคม 2566

ร้อยละ
100 93

90 87
81
75
80
70 67
60
60 52
50 45
39
40 32
30 32
20 21
10 12
0 เดือน
ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย.67
ผลการเบิกจ่าย
เป้าหมาย

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย


สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนตุลาคม 2566
ร้อยละ
100
90
80
70 75
69
60 63
51
50 45 57
39
40 32
30 26
19
20 13
10 6
0 3.4 เดือน
ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย.67

ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

4
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาทขึ้นไป
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนตุลาคม 2566
หน่วย : ล้านบาท
ผลการ
งบประมาณ ร้อยละ ร้อยละ
ลาดับที่ หน่วยงาน ก่อหนี้ เบิกจ่าย
ที่ได้รับจัดสรร การก่อหนี้ การเบิกจ่าย
จริง
1 โครงการชลประทานอุทัยธานี 13.0 - - - -
2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี 26.3 1.6 6.1 1.3 4.9
รวมทั้งสิ้น 39.3 1.6 4.1 1.3 3.3
ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMISThai)

หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จานวน 2 หน่วยงาน รวมงบประมาณรายจ่ายลงทุน 39.3 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 77.7 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายตามโครงการนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนตุลาคม 2566
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
ลาดับที่ โครงการ
การอนุมัติจัดสรร การเบิกจ่าย
1 เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจาเป็น 147.3 31.5 21.4

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMISThai)

5
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal) รายเดือน

ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจ

ปี 2566
เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2565
Q1 Q2 Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค. YTD
เศรษฐกิจด้านอุปทาน
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม
%yoy 8.6 -11.3 -34.3 -79.9 -80.6 -91.4 -56.7 -41.7
(โครงสร้างสัดส่วน 33.0%)
ปริมาณผลผลิต : อ้อยโรงงาน ตัน 2,681,755 1,628,211 0 0 0 0 0 1,628,211
%yoy 18.5 -15.9 -100.0 - - - -100.0 -20.1
ปริมาณผลผลิต : ข้าว ตัน 439,996 71,806 23,310 15,830 1,727 4,353 52,288 163,234
%yoy 15.0 38.0 -18.5 -89.5 -95.5 -96.1 -45.6 -50.2
ปริมาณผลผลิต : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตัน 88,756 8,638 5,978 141 65 76 2,371 17,128
%yoy -26.1 -2.0 -41.1 -42.9 44.4 -62.4 -49.7 -28.4
ปริมาณผลผลิต : มันสาปะหลัง ตัน 846,080 212,878 50,012 20,275 9,445 5,459 15,578 298,743
%yoy 25.9 -31.8 -55.6 -32.0 67.0 -3.4 -89.8 -50.8
ปริมาณผลผลิต : สับปะรดโรงงาน ตัน 58,547 14,453 9,451 786 87 0 400 25,090
%yoy 13.2 -58.9 11.3 -38.6 -89.5 - -91.1 -49.2
จานวนอาชญาบัตร : สุกร ตัว 15,571 3,460 3,517 3,688 1,282 1,181 1,201 11,866
%yoy -27.2 -13.2 -11.9 -5.1 -3.6 -5.1 -3.8 -9.5
จานวนอาชญาบัตร : กระบือ ตัว 797 195 195 198 65 67 68 656
%yoy 7.7 -1.0 -0.5 -2.5 -7.1 0.0 0.0 -1.2
จานวนอาชญาบัตร : โคเนื้อ ตัว 389 86 89 92 31 29 30 297
%yoy -15.4 -14.0 -7.3 -5.2 -3.1 -12.1 -6.3 -8.6
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
%yoy 7.7 3.0 11.0 -25.5 -20.8 -17.2 5.4 -5.3
(โครงสร้างสัดส่วน 15.0 %)
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ล้าน kwh 147.5 36.4 41.9 39.2 13.4 13.0 13.0 0.1
ภาคอุตสาหกรรม %yoy 13.1 2.0 10.2 4.7 12.7 3.0 5.8 5.7
จานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม แห่ง 152 151 151 150 151 150 150 150
การผลิตสะสม %yoy -0.7 -1.3 -1.3 -2.0 -1.3 -2.0 -2.0 -2.0
จานวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม ล้านบาท 8,453.0 8,466.3 8,466.3 8,408.1 8,466.3 8,408.1 8,408.1 8,408.1
การผลิตสะสม %yoy 0.3 0.5 0.5 -0.2 0.5 -0.2 -0.2 -0.2
ยอดขายที่ผู้ประกอบการแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ล้านบาท 3,889.8 1,289.9 1,301.6 1,529.4 495.2 471.3 509.8 e 4,630.8 e
ด้านอุตสาหกรรม %yoy 77.3 16.4 52.8 14.0 197.3 182.7 231.3 34.0
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ
%yoy 20.7 -5.8 -4.5 -12.3 -5.3 -22.9 -10.4 -7.6
(โครงสร้างสัดส่วน 52.0 %)
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภาคบริการ ล้าน kwh 1.9 0.4 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 1.8
%yoy 6.2 0.5 13.9 8.8 18.3 9.8 19.1 9.2
ยอดขายที่ผู้ประกอบการแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ล้านบาท 23.0 6.1 2.9 3.6 1.4 1.4 1.2 e 13.9 e
หมวดโรงแรมและภัตตาคาร %yoy 73.3 36.8 -56.0 -52.8 -46.2 -46.2 16.5 -30.0
ยอดขายที่ผปู้ ระกอบการค้าส่งค้าปลีก ล้านบาท 2,334.5 591.6 577.5 435.4 171.3 129.0 145.1 e 1,749.6 e
แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม %yoy 23.3 -7.0 -1.6 -14.3 -5.8 -27.8 -12.7 -7.8
จานวนผู้มารับบริการในสถานพยาบาล คน 44,504 10,722 10,607 11,768 4,020 4,007 4,030 37,127
(ผู้ป่วยใน) %yoy 9.5 -7.9 -3.6 7.4 3.1 6.9 5.6 -0.8
จานวนผู้มารับบริการในสถานพยาบาล คน 2,257,903 642,029 434,796 442,167 144,505 146,125 147,534 1,666,526
(ผู้ป่วยนอก) %yoy 2.4 3.5 -30.8 -10.0 -7.5 1.6 -5.2 -12.1

6
ปี 2566
เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2565
Q1 Q2 Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค. YTD
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน %yoy 17.9 2.5 -3.6 -11.0 -8.7 -23.0 -7.3 -4.1
ยอดขายที่ผปู้ ระกอบการค้าส่งค้าปลีก ล้านบาท 2,334.5 591.6 577.5 435.4 171.3 129.0 145.1 e 1,749.6 e
แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม %yoy 23.3 -7.0 -1.6 -14.3 -5.8 -27.8 -12.7 -7.8
จานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง คัน 1,895 561 425 406 139 118 119 1,511
ที่จดทะเบียนใหม่ %yoy 13.5 23.8 -19.2 -13.1 -19.7 -25.3 -7.0 -4.0
จานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ คัน 7,478 2,361 2,115 1,645 544 484 570 6,691
%yoy 28.1 36.1 6.3 -9.1 -20.5 -17.5 4.8 10.1
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภาคครัวเรือน ล้าน kwh 190.7 42.0 66.6 56.2 19.3 17.4 17.3 182.0
%yoy -4.6 -6.6 21.8 11.7 13.6 10.0 18.3 10.6
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน %yoy 2.0 -34.0 -21.8 2.7 -0.04 5.9 1.4 -17.6
พื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม ตรม. 166,976 9,049 9,409 47,536 14,835 22,065 10,068 76,062
%yoy 48.4 -90.4 -72.0 82.4 66.6 141.3 26.2 -52.9
จานวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ คัน 911 209 182 194 71 50 51 636
%yoy -16.4 -15.4 -39.7 -9.8 -16.5 -39.0 50.0 -20.3
ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน ล้านบาท 7,312 6,790 6,687 6,864 6,842 6,864 6,904 e 6,904 e
%yoy -1.9 -7.3 -7.8 -6.4 -6.7 -6.4 -5.8 -5.8
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ 1 %yoy -2.6 23.7 -9.7 -12.9 -23.1 -7.9 17.9 -0.1
รวมการเบิกจ่ายงบประจา ล้านบาท 2,216.6 559.9 536.6 616.0 194.6 223.5 207.3 1,919.8
%yoy -6.2 14.0 -4.1 4.0 0.1 13.3 7.2 4.5
รวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ล้านบาท 2,902.1 918.2 720.2 680.0 295.4 201.6 60.9 2,379.3
%yoy 0.4 31.0 -13.7 -24.8 -33.8 -24.5 84.0 -3.8
ด้านรายได้ (Income)
ดัชนีรายได้เกษตรกร %yoy 19.4 6.0 -24.3 -78.3 -79.4 -90.5 -49.0 -31.9
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 8.6 -11.3 -34.3 -79.9 -80.6 -91.4 -56.7 -41.7
ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 8.8 19.7 13.7 7.4 5.8 10.0 17.8 13.9
ด้านการเงิน
เงินฝากรวม ล้านบาท 33,762 34,813 34,031 33,514 33,704 33,514 33,560 e 33,5560 e
%yoy 15.3 12.6 12.9 2.6 3.5 2.6 1.9 1.9
สินเชื่อรวม ล้านบาท 24,372 22,632 22,289 22,880 22,806 22,880 23,014 e 23,014 e
%yoy -1.9 -7.3 -7.8 -6.4 -6.7 -6.4 -5.8 -5.8
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability)
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
(อัตราเงินเฟ้อ) %yoy 5.7 3.6 1.5 1.0 1.9 -0.1 -0.8 1.7
อาหารและเครื่องดื่ม %yoy 6.4 5.8 2.5 0.4 2.8 -1.0 -1.6 2.4
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม %yoy 4.7 1.9 -0.9 0.5 1.1 0.6 -0.1 0.4
ดัชนีราคาผู้ผลิต
(อัตราการเปลี่ยนแปลง) %yoy 10.4 0.8 -5.0 -3.3 -3.1 -1.8 -2.3 -2.6
ด้านการจ้างงาน (Employment)
*จานวนผู้มีงานทา คน 150,143 152,800 149,419 145,453 145,453 145,453 145,453 e 148,847 e
e
%yoy 1.4 0.1 -0.2 -3.1 -3.1 -3.1 -1.7 -1.1
หมายเหตุ
1 = ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่าย รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
e = ตัวเลขประมาณการ
* จานวนผู้มีงานทา เนื่องจากสถานการณ์โควิด สานักงานสถิติแห่งชาติเลือ่ นการจัดเก็บข้อมูล

7
ตารางที่ 2 เครื่องชี้ภาคการคลัง
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ (FY) ปีงบประมาณ(FY)
เครื่องชี้ภาคการคลัง หน่วย (FY) พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567
พ.ศ.2566 Q1/FY66 Q2/FY66 Q3/FY66 Q4/FY66 ส.ค. ก.ย. ต.ค
ด้านการคลัง
รายได้จัดเก็บ ล้านบาท 633.9 105.0 167.6 198.8 162.6 63.1 41.1 22.1
%yoy -9.7 -21.4 -18.6 6.8 -7.9 -8.4 -36.7 -39.7
สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ล้านบาท 562.2 91.1 151.2 184.0 135.9 50.0 35.8 14.7
%yoy -6.9 -12.9 -5.7 4.0 -16.1 -21.8 -39.0 -55.2
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ล้านบาท 11.4 3.2 2.9 2.6 2.8 1.0 1.0 1.1
%yoy -15.1 -40.3 24.4 -7.2 -8.2 -10.6 -4.1 -0.1
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
ล้านบาท 6.8 0.6 1.7 0.3 4.2 0.8 0.05 0.1
%yoy 206.1 214.0 30.2 -21.4 1,131.0 389.0 -68.5 -27.0
หน่วยราชการอื่น ๆ ล้านบาท 53.4 10.1 11.8 11.8 19.7 11.3 4.3 6.2
%yoy -35.4 -57.0 -71.9 100.0 74.3 205.4 -15.7 138.5
รายได้นาส่งคลัง ล้านบาท 205.9 36.2 65.1 52.4 52.2 24.7 13.0 14.8
%yoy -11.6 -13.6 -18.3 -9.3 -2.2 79.0 -52.2 41.0
รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ล้านบาท 5,066.5 1,035.6 1,478.1 1,256.8 1,296.0 490.0 425.1 268.2
1
%yoy -3.1 -9.7 42.7 -9.9 -13.4 -23.5 -8.5 18.5
ดุลเงินงบประมาณ 2 ล้านบาท -4,860.6 -999.4 -1,413.0 -1,204.4 -1,243.8 -465.3 -412.1 -253.4
หมายเหตุ
1 = รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ประกอบด้วย รายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2 = ดุลเงินงบประมาณ คานวณจากรายได้นาส่งคลัง หักรายจ่ายเงินงบประมาณรวม

You might also like