You are on page 1of 23

ALT TELECOM Plc.

Opportunity Day
For the year 2022
22 Feb 2023
ล ้านบาท
งบกำไรขำดทุน 2565 2564 YoY เพิม
่ (ลด)

รำยได้
รายได ้จากการขาย 96.08 8.4% 63.19 5.9% 32.89 52.0%
รายได ้จากการให ้บริการ 587.53 51.2% 675.78 63.0% (88.25) -13.1%
รายได ้จากการให ้บริการโครงข่ายฯ 464.65 40.5% 333.67 31.1% 130.98 39.3%
รวมรำยได้ 1,148.27 100.0% 1,072.65 100.0% 75.62 7.0%

ต้นทุน
ต ้นทุนขาย (77.99) -81.2% (49.73) -78.7% 28.26 56.8%
ต ้นทุนบริการ (468.12) -79.7% (617.45) -91.4% (149.33) -24.2%
ต ้นทุนบริการโครงข่ายฯ (400.13) -86.1% (323.68) -97.0% 76.45 23.6%
รวมต้นทุน (946.23) -82.4% (990.85) -92.4% (44.62) -4.5%

กำไร (ขำดทุน) ขนต้


ั้ น
ิ ค ้า
ธุรกิจขายสน 18.10 18.8% 13.47 21.3% 4.63 34.4%
ธุรกิจบริการ 119.42 20.3% 58.34 8.6% 61.08 104.7%
ธุรกิจบริการโครงข่าย 64.53 13.9% 9.99 3.0% 54.53 545.6%
กำไร (ขำดทุน) ขนต้
ั้ น 202.04 17.6% 81.80 7.6% 120.24 147.0%

1
ล ้านบาท
งบกำไรขำดทุน 2565 2564 YoY เพิม
่ (ลด)

กำไร (ขำดทุน) ขนต้


ั้ น 202.04 17.6% 81.80 7.6% 120.24 147.0%

รายได ้อืน
่ 22.92 2.0% 27.41 2.6% (4.50) -16.4%
ค่าใชจ่้ ายในการขาย (70.24) -6.1% (67.03) -6.2% 3.22 4.8%
ค่าใชจ่้ ายในการบริหาร (132.41) -11.5% (153.06) -14.3% (20.65) -13.5%
ค่าใชจ่้ ายอืน
่ (97.61) -8.5% - 0.0% 97.61 0.0%
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย
่ น 4.05 0.4% 13.46 1.3% (9.42) -70.0%
สว่ นแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม (3.78) -0.3% (5.04) -0.5% 1.25 24.9%
สว่ นแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค ้า (8.39) -0.7% (13.03) -1.2% 4.63 35.6%
ต ้นทุนทางการเงิน (15.91) -1.4% (15.98) -1.5% (0.07) -0.4%
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (99.34) -8.7% (131.45) -12.3% 32.11 24.4%
ภาษี เงินได ้ (ค่าใชจ่้ าย) รายได ้ (8.54) -0.7% (1.84) -0.2% 6.70 363.7%
กำไร(ขำดทุน)สำหร ับปี (107.88) -9.4% (133.29) -12.4% 25.41 19.1%

2
ล้ำนบำท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 2564 เพิม
่ (ลด)

ิ ทร ัพย์
สน
o เงินสด 62.61 ล้านบาท
ิ ทรัพย์หมุนเวียน
สน 1,217.31 923.00 294.31 31.9% o ลูกหนี้การค้าและสัญญาบริการเพิม่ ขึน้
ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สน 1,806.75 1,757.21 49.54 2.8% 63.72 ล้าน
ิ ทรัพย์
รวมสน 3,024.06 2,680.21 343.85 12.8%
ิ และสว่ นของผูถ
้ น
หนีส ้ ือหุน
้ o สินค้าคงคลัง 29.13 ล้านบาท
หนีส ิ หมุนเวียน
้ น 808.60 655.93 152.67 23.3% o ทีด่ นิ อาคารอุปกรณ์ 254.39 ล้านบาท
หนีส ิ ไม่หมุนเวียน
้ น 627.74 328.78 298.96 90.9%
รวมหนีส ิ
้ น 1,436.34 984.72 451.62 45.9% o สินทรัพย์ลงทุน 98.11 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน 566.11 566.11 - 0.0%
o ด้อยค่าสินทรัพย์ Wi-fi Network 97.61
สว่ นเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ 1,341.06 1,341.06 - 0.0% ล้านบาท
องค์ประกอบอืน
่ 33.71 33.60 0.11 0.3% o เจ้าหนี้การค้าเพิม่ 34.35 ล้าน
กาไรสะสม (353.39) (245.53) (107.86) 43.9%
สารองตามกฎหมาย 62.50 62.50 - 0.0% o เงินกูย้ มื เพิม่ 234.38 ล้าน
ยังไม่ได ้จัดสรร (415.89) (308.03) (107.86) 35.0% o รายได้รบั ล่วงหน้า 305.60 ล้านบาท
สว่ นได ้เสย
ี ทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุม 0.22 0.24 (0.02) -8.7%
รวมสว่ นของผู ้ถือหุ ้น 1,587.72 1,695.49 (107.77) -6.4% o หนี้สนิ สัญญาเช่า ลดลง 49.95 ล้านบาท
รวมหนีส ิ และสว่ นของผู ้ถือหุ ้น
้ น 3,024.06 2,680.21 343.85 12.8%
o ขาดทุนสะสม 2565
2565 2564
อ ัตรำสว่ นหนีส ิ /ทุน
้ น 0.90 0.58 o งบรวม -415.89 ล้าน
อ ัตรำสว่ นหนีส ิ ทีม
้ น ่ ด ้ สุทธิ/ทุน
ี อกเบีย 0.01 -0.10
อ ัตรำสว่ นทุนหมุนเวียน 1.51 1.41
o งบเดีย่ ว -184.41 ล้าน
3
ล ้านบาท
งบกระแสเงินสด 2565 2564
เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 292.88 260.42

เงินสดสุทธิใชไปในกิ
จกรรมลงทุน (398.90) (136.64)
เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมจั ดหาเงิน 168.51 (367.79)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 62.49 (244.02)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต ้นปี 253.42 497.44


เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 315.91 253.42

o บริษทั ยังมีวงเงินสินเชือ่ พร้อมเบิกใช้อยูร่ าว 440 ล้านบาท คิดเป็ น 51% ของเงินรวม


o มีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ ที่ 3.8%

4
Million THB
Backlog as at 31 Dec 2022
[1] [2] [3]=[1]+[2] [4] [5]=[3]-[4]
Carried New Jobs Recognized BACKLOG
Company / Department Total Jobs
2021 2022 12M/2022
SALE 31.90 101.30 133.20 96.08 37.12
SERVICE - Construction 416.76 868.45 1,285.21 564.67 720.54
SERVICE - Network 808.60 1,701.75 2,510.35 464.65 2,045.70
Solar Service 50.64 727.77 778.41 22.86 755.55
Total 1,307.90 3,399.27 4,707.17 1,148.26 3,558.91

Revenue recogniztion
Company / Department
Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 2024 onward
SALE 18.27 1.10 3.33 1.10 13.32
SERVICE - Construction 56.29 31.53 27.60 27.60 577.53
SERVICE - Network 131.00 122.44 106.50 106.50 1,579.26
Solar Service 23.19 27.89 41.95 50.18 612.34
Total 228.75 182.96 179.38 185.38 2,782.45

5
Strategic Objective

วิสยั ทัศน์ (VISION)


เป็ นผูน้ ำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนดิจิทลั และพลังงำน
ทดแทน โดยร่วมเป็ นพันธมิตรกับผูเ้ ชี่ยวชำญที่เป็ น
เลิศด้ำนเทคโนโลยีและเครือข่ำยธุรกิจ”

พันธกิจ (MISSION)
ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนดิจิทลั และพลังงำน
ทดแทน แก่ผปู้ ระกอบกำรและหน่ วยงำนภำครัฐ ใน
กำรเพิ่มคุณภำพบริกำร ประสิทธิภำพด้ำนต้นทุน และ
กำรใช้ประโยชน์ จำกทรัพยำกร

6
NETWORK INFRASTRUCTURE
Strategic Objective

• Fiber Optic Network


• Telecom Tower-co
• International Bandwidth
• Cable Landing Station
• Network Infra Rollout

7
NETWORK INFRASTRUCTURE
Strategic Objective

• Fiber Optic Network


• Telecom Tower-co
• International Bandwidth
• Cable Landing Station
• Network Infra Rollout

8
NETWORK INFRASTRUCTURE
Strategic Objective

• Fiber Optic Network


• Telecom Tower-co
• International Bandwidth
• Cable Landing Station
• Network Infra Rollout

9
Strategic Objective NETWORK INFRASTRUCTURE
• งานจัดระเบียบสายสื่อสาร กาลังเจรจากับ
พันธมิตรที่สนใจจะเข้ ามาร่ วมลงทุนด้ วย
ซึ่งจะช่ วยเสริมโอกาสทางธุรกิจให้ เข้ มแข็ง
ยิ่งขึน้ คาดว่ าจะบรรลุผลการเจรจาภายใน
1 – 2 เดือนนี ้
ASEAN Digital Hub

• การให้ บริการแบนด์ วิดท์ ระหว่ างประเทศ


ยังคงเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง
• บริการสถานีชายฝั่ งเพื่อเชื่อมต่ อโครงข่ าย
• Fiber Optic Network
• Telecom Tower-co ระหว่ างประเทศ (Cable Landing Station)
• International Bandwidth แห่ งแรกที่จังหวัดสตูลได้ ส่งมอบแก่ ลูกค้ า
• Cable Landing Station เรียบร้ อยแล้ วในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา
• Network Infra Rollout และกาลังเจรจากับลูกค้ าเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับความต้ องการใหม่ ๆ ทัง้ 3 พืน้ ที่ คือ
สตูล สงขลา และระยอง 10
Strategic Objective
ผลสำเร็จในปี 2565
1. Network Infrastructure
o Q2/2565 บริษัทได้เข้าท้าสัญญาระยะยาว 5-20 ปี กับลูกค้าต่างประเทศที่เป็นผู้
ให้บริการด้านข้อมูลรายใหญ่ของโลก เพื่อให้บริการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน้าแสงเพื่อ
เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล (Data Centers) หลายแห่งของลูกค้า มูลค่าสัญญา
มากกว่า 1,000 ล้านบาท ระยะทางรวมโดยประมาณมากกว่า 3,000 กิโลเมตร
โดยสัญญามีเงื่อนไขก้าหนดให้ลูกค้าช้าระค่าบริการโครงข่ายตลอดอายุสัญญาเป็น
การล่วงหน้า
o Q3/2565 สถานีชายฝั่งเพื่อเชื่อมต่อเคเบิ้ลภาคพื้นน้้า (Cable Landing
Station)
จังหวัดสตูล บริษัทได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้ว เริ่มให้บริการและรับรู้รายได้
o โครงการลงทุนก่อสร้างวางระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วน้าแสง เพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารภาคพื้นน้้าระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันตกถึงชายฝั่งทะเล
ตะวันออก เส้นทางกรุงเทพ-สตูล-สงขลา-มาเลเซีย
11
BEFORE AFTER

BLUE SATUN CLS-1 project


12
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการก่อสร้างวางระบบ
โครงข่ายสื่อสารใยแก้วน้าแสง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสาร
ภาคพื้นน้้าระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันตกถึงชายฝั่งทะเลตะวันออก
• ผู้ลงทุน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด (IGC)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
• เส้นทาง กรุงเทพ–สตูล-สงขลา-มาเลเซีย
• ระยะทางประมาณ 2,200 ก.ม.
• มูลค่างบประมาณลงทุน 595 ล้ำนบำท
• คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการโครงข่าย
เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 50 – 80 ล้านบาท
• แผนงานเวลาก่อสร้าง มีเป้าหมายแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ
ภายในครึ่งปีหลังของปี 2566

13
Strategic Objective SMART ENERGY
• สมาร์ ทกริดและสมาร์ ทมิเตอร์
อุปสงค์ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสูเ่ ทคโนโลยีสมาร์ ทกริ ดและสมาร์ ทมิเตอร์ กาลังอยู่ในนัันเตรี
น ยมการ
บริ ษัทมีความพร้ อมที่จะรองรับความต้ องการนันน
• การให้ บริการบริหารจัดการเพื่อลดค่ ากระแสไฟฟ้า (Private PPA by solar rooftop)
บริ ษัทได้ ในห้ บริ การแก่ทงภาครั
ัน ฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยมีความต้ องการจากลูกค้ าในน
ปริ มาณสูงมาก บริ ษัทกาลังเตรี ยมการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการัยายตัวแบบก้ าวกระโดด

• Smart Grid Solution


Provider
• Smart Meter
Manufacturer
• Renewable Energy
• EV Charging Station

14
Strategic Objective
ผลสำเร็จในปี 2565
Smart Energy
o Q4/2565 โดยบริษัทย่อยของ ALT คือ EMAX ได้ยื่นประกวดราคากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในโครงการ ประกวดราคาซื้อมิเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการ
สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน(การจัดซื้อพร้อมติดตัง้ มิเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ตาม
แผนงานปี๒๕๖๔)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้านวน 12
เขต ซึ่ง คาดว่า PEA จะประกาศผลการประกวดราคาใน Q1/2566

15
Strategic Objective
ผลสำเร็จในปี 2565
Smart Energy SOLAR ROOF TOP

15.12 Mwh ณ วันที่ 31 ม.ค. 66

สถานะโครงการ ณ 31 65
• กาลังการผลิตที่ลูกค้ าลงนามสัญญาแล้ ว 15.12 Mwh
• อายุสัญญาระหว่ าง 10-20 ปี อายุสัญญาเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก 15 ปี
• รายได้ รวมตลอดอายุสัญญาประมาณ 845 ล้ านบาท
• รายได้ เฉลี่ยต่ อปี 56 ล้ านบาท (คานวณเต็มรอบปี )
• ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 8 ปี / IRR 9%
16
บริษทั ธาตุพนม กิตติสุขสั นต์ พลาสติก จากัด
ขนาดติดตั้ง 999.19 KWp ส่ งมอบงาน 7 กรกฎาคม 2565 เริ่ มนับ 2 สิ งหาคม 2565

17
บริษัท โตเกียวพาราวู้ด ( 1986 ) จากัด
ขนาดติดตั้ง 379.08 KWp ส่ งมอบงาน 9 สิ งหาคม 2565 เริ่ มนับ 16 สิ งหาคม 2565

18
บริษทั ซีบอร์ น ฟู้ ดซัพพลาย จากัด
ขนาดติดตั้ง 800.28 KWp ส่ งมอบงาน 25 สิ งหาคม 2565 เริ่ มนับ 26 สิ งหาคม 2565

19
Strategic Objective

• Smart Mobility and ITS LICENSE


PLATE
• Smart Living RECOGNITION
• Smart Environment
• Smart Economy
VEHICLE COLOR : เทาเข้ม
• Smart Governance VEHICLE TYPE : รถยนต์ส่วนบุคคล 4 ประตู
BRAND : ฮอนด้า
NUMBER PLATE : 5กษ7057 กรุงเทพฯ

20
Strategic Objective

Insurance Platform

• e- Payment
• e- Insurance
• e- Tax Stamp

21
Thank you

You might also like