Professional Documents
Culture Documents
RADYGMINYIMIASTABASZKI
zdnia7stycznia2010r.
w sprawie uchwalenia budetuGminyiMiastaBaszki na 2010 rok
Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591,z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,
poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,nr214,poz.1806,z2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568,z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203,
z2005r.Nr172,poz.1441,Nr175,poz.1457,z2006r.Nr17poz.128,Nr181,poz.1337,z2007r.Nr48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218,
z2008r.Nr180,poz.1111,nr223,poz.1458iz2009r.Nr52,poz.420)orazart.211,212,214,ustawyzdnia27sierpnia2009rokuofinansachpublicznych(Dz.
U.Nr157,poz.1240)iart.121ust.4i5ustawyzdnia27sierpnia2009rokuPrzepisywprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1241)
uchwala, co nastpuje:
1.Uchwala sibudetGminyiMiastaBaszki na 2010 rok.
2.Uchwala sidochody budetuwcznej wysokoci 32.699.388,00 z., zgodnieztabelnr1,wtym:
1) dochody biecewwysokoci 32.260.388,00 z.
2) dochody majtkowewwysokoci 439.000,00 z.
3.Wramachoglnejkwotydochodwwyodrbnia si:
1) planowandotacjzbudetu pastwa na realizacjzadazzakresuadministracjirzdowejzleconychgminiewwysokoci 4.664.940,00 z. zgodnieztabelnr 2,
2) planowandotacjotrzymanna realizacjzadawykonywanych na podstawie porozumie( umw)midzy jednostkami samorzduterytorialnegowwysokoci
100.000,00 z. zgodnieztabelnr3
4.Ustala siwydatki budetuwcznej wysokoci 35.449.093,00 z. , zgodnieztabelnr4,wtym:
1) wydatki biecewwysokoci 29.774.093,00 z.
2) wydatki majtkowewwysokoci 5.675.000,00 z
2a) zestawieniewydatkwmajtkowychwpodzialenarealizowanezadaniainwestycyjneprzedstawiatabelanr4a
5.Wramachoglnejkwotywydatkwwyodrbnia si:
1) wydatki na finansowanie zadazzakresuadministracjirzdowejzleconychgminiewwysokoci 4.664.940,00 z. zgodnieztabelnr 5.
2) wydatki na pomoc finansowudzielonjednostkom samorzduterytorialnego,zgodnieztabelnr 6.
6.Rnica midzydochodamiiwydatkamistanowiplanowanydeficytbudetuwwysokoci 2.749.705,00 z. , ktryzostaniepokrytyprzychodami
pochodzcymi z:
1) zacignitychkredytw2.749.705,00z.
7.Ustala siprzychody budetuwcznej wysokoci 7.298.056,00 z irozchodybudetuwcznej wysokoci 4.548.351,00 z. , zgodnieztabel7.
8.Ustala silimit zobowizaztytuu zaciganychkredytwzprzeznaczeniemna:
1) finansowanie planowanego deficytu budetuwwysokoci 3.516.030,00 z.
2) spatwczeniej zacignitychkredytwipoyczek 4.854.051,00 z.
9.W budecie tworzy sirezerwy:
- oglnwwysokoci 350.000,00 z
- celowwwysokoci 30.300,00 z zprzeznaczeniemnazarzdzanie kryzysowe
10.Dochodyiwydatkibudetu obejmujdochodyztytuu opatztytuu zezwolena sprzedanapojwalkoholowychiwydatkibudetu na realizacjzada
ujtychwgminnymprogramieprofilaktykiirozwizywaniaproblemwalkoholowychorazgminnymprogramieprzeciwdziaanianarkomanii,zgodnieztabelnr8
11.Wydatki budetu gminy obejmujplanowanekwotydotacji,zgodnieztabelnr9,wtym:
1) dlajednosteksektorafinanswpublicznychwpodzialenadotacje:podmiotowe,przedmiotoweicelowewcznej wysokoci 642.011,00 z.
2) dlajednostekspozasektorafinanswpublicznychwpodzialenadotacje:podmiotowe,przedmiotoweicelowe,wcznej wysokoci 693.754,00 z.
12.Ustala silimitywydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne,zgodnieztabelnr 10.
13.Ustala siplandochodwbudetu pastwa zwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami zgodnie
ztabel11.
14.Ustala siplanprzychodwiwydatkwFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejzgodnieztabelnr 12.
15.Ustala siplanprzychodwikosztwzakadwbudetowychzgodnieztabelnr 13.
16. 1.Upowania siBurmistrzaGminyiMiastado:
1) dokonywaniazmianwydatkwbiecych budetuwgranicachdziau, polegajcych na przesuniciach midzy rozdziaamiwzakresieuposaeniaiwynagradzaniaze
stosunku pracy.
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.
Strona 1 / 21
2.Upowania siBurmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawniedo dokonywania przeniesiewplaniewydatkwbiecych,
np.wobrbiewydatkwdziau zwizanychzrealizacjzadastatutowych jednostki budetowej.
PrzewodniczcaRadyGminyiMiastaBaszki
Agnieszka Biekowska
Tabela nr 1
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
DOCHODY BUDETUGMINYIMIASTANA2010ROK
Dzia
Rozdzia
4P
Nazwa
Planogem
(opcjonalnie)
biec e
400
40095
083
700
70005
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIEELEKTRYCZN, GAZIWOD
14 735,00
Pozostaa dziaalno
14 735,00
wpywyzus ug
14 735,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
110 795,00
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
110 795,00
047
22 377,00
075
88 418,00
750
75011
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
144 644,00
Urzdywojewdzkie
121 444,00
121 439,00
201
236
75023
Urzdy gmin
069
083
wpywyzus ug
097
wpywyzr nychdochodw
751
75101
201
754
75414
201
756
035
23 200,00
200,00
3000,00
20 000,00
2 508,00
Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa
2508,00
2508,00
BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA
1 000,00
Obrona cywilna
1000,00
1000,00
75601
5,00
6 664 056,00
Wpywyzpodatkudochodowegoodosbfizycznych
23 300,00
Podatek od dziaalnocigospodarczejosbfizycznych,opacanywformiekartypodatkowej
23 300,00
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Podpisany.
75615
Wpywyzpodatkurolnego,podatkule
nego, podatku od czynnocicywilnoprawnych,podatkwiopatlokalnychodosbprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych
031
podatek od nieruchomoci
032
podatek rolny
Strona 2 /
1253264,00
1082892,00
61 794,00
21
Tabela nr 1
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
DOCHODY BUDETUGMINYIMIASTANA2010ROK
Dzia
Rozdzia
4P
Nazwa
Planogem
(opcjonalnie)
biec e
400
40095
083
700
70005
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIEELEKTRYCZN, GAZIWOD
14 735,00
Pozostaa dziaalno
14 735,00
wpywyzus ug
14 735,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
110 795,00
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
110 795,00
047
22 377,00
075
88 418,00
750
75011
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
144 644,00
Urzdywojewdzkie
121 444,00
121 439,00
201
236
75023
Urzdy gmin
069
083
wpywyzus ug
097
wpywyzr nychdochodw
751
75101
201
754
75414
201
756
035
75615
23 200,00
200,00
3000,00
20 000,00
2 508,00
Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa
2508,00
2508,00
BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA
1 000,00
Obrona cywilna
1000,00
1000,00
75601
5,00
6 664 056,00
Wpywyzpodatkudochodowegoodosbfizycznych
23 300,00
Podatek od dziaalnocigospodarczejosbfizycznych,opacanywformiekartypodatkowej
23 300,00
1253264,00
1082892,00
031
podatek od nieruchomoci
032
podatek rolny
61 794,00
033
podatek len y
34 084,00
034
podatek od rodkwtransportowych
74 194,00
050
Wpywyzpodatkurolnego,podatkule nego,podatkuodspadkwidarowizn,podatkuodczynnocicywilnoprawnychorazpodatkwiopatlokalnychodosbfizycznych
75616
300,00
2300226,00
031
podatek od nieruchomoci
032
podatek rolny
1138958,00
033
podatek len y
13 103,00
034
podatek od rodkwtransportowych
036
Podatekodspadkwidarowizn
037
Opataodposiadaniapsw
800,00
043
65 944,00
050
069
15 200,00
66 480,00
54 480,00
75618
041
049
579 604,00
313 690,00
17 500,00
155 427,00
12 000,00
Strona 3 / 21
2940786,00
2845286,00
001
Podatekdochodowyodosbfizycznych
002
Podatekdochodowyodosbprawnych
95 500,00
041
54 480,00
049
12 000,00
75621
2845286,00
Podatekdochodowyodosbfizycznych
002
Podatekdochodowyodosbprawnych
95 500,00
Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci budetowych
80 000,00
091
50 000,00
092
pozostae odsetki
30 000,00
758
75801
292
75807
292
75831
292
801
80101
RNE ROZLICZENIA
19 079 667,00
Czowiatowasubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu terytorialnego
10 927 138,00
Subwencjeoglnezbudetu pastwa
10 927 138,00
Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagmin
7864557,00
Subwencjeoglnezbudetu pastwa
7864557,00
Czrwnowacasubwencjioglnejdlagmin
287 972,00
Subwencjeoglnezbudetu pastwa
287 972,00
OWIATAIWYCHOWANIE
951 179,00
Szkoy podstawowe
150 570,00
075
50 070,00
083
wpywyzus ug
75 800,00
092
pozostae odsetki
24 700,00
80104
Przedszkola
205 609,00
110 593,00
075
083
wpywyzus ug
91 516,00
092
pozostae odsetki
3500,00
80110
Gimnazja
319 400,00
083
wpywyzus ug
310 000,00
092
pozostae odsetki
9400,00
Stowkiszkolne
270 000,00
wpywyzus ug
270 000,00
80148
083
80195
083
851
85154
048
852
85212
Pozostaa dziaalno
5600,00
wpywyzus ug
5600,00
OCHRONA ZDROWIA
180 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
180 000,00
180 000,00
POMOC SPOECZNA
5 111 404,00
wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego
4558626,00
4538906,00
201
236
19 720,00
14 868,00
85213
201
203
85214
203
85216
203
85219
139 549,00
Zasiki stae
165 374,00
165 374,00
222 087,00
212 087,00
092
pozostae odsetki
85228
083
13 781,00
139 549,00
069
1087,00
Zasikiipomocwnaturzeorzaskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe
203
85220
90020
2940786,00
001
75647
900
10 000,00
Jednostkispecjalistycznegoporadnictwamieszkaniachronioneiorodki interwencjikryzysowej
5500,00
5500,00
5400,00
wpywyzus ug
5400,00
400,00
400,00
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
040 0 Wpywyzop aty produktowej Podpisany.
Ogem biec e
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaem rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3
Strona
4 / 21
400,00
32 260 388,00
90020
040
400,00
400,00
Ogem biec e
32 260 388,00
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaem rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3
majtkowe
600
60016
662
700
70005
087
TRANSPORTICZNO
100 000,00
100 000,00
100 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
339 000,00
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
339 000,00
339 000,00
Ogem majtkowe
439 000,00
32 699 388,00
OGEM
Tabela nr 2
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
par. 4P
750
75011
201
751
75101
201
754
75414
201
852
85212
201
85213
201
Nazwa
Planna2010
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
121 439,00
Urzdywojewdzkie
121 439,00
121 439,00
2 508,00
Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa
2508,00
2508,00
BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA
1 000,00
Obrona cywilna
1000,00
1000,00
POMOC SPOECZNA
4 539 993,00
wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego
4538906,00
4538906,00
1087,00
1087,00
4 664 940,00
OGEM
Tabela nr 3
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
par.
4P
600
60016
662
Nazwa
Planna2010
TRANSPORTICZNO
100 000,00
100 000,00
100 000,00
OGEM
100 000,00
Tabela nr 4
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Podpisany.
Plan
Wydatki
wydatki
ztego:
ztego:wydatki
dotacje na
wiadczenia
wydatki na
wypaty
obsuga
Wydatki
inwestycje
wtym:na
Strona 5
zakupiobjcie
biec e
jednostek
wynagrodzenia
zwizane
zadania
narzeczosb
programy
ztytuu
dugu
m a jtkowe
izakupy
programy
akcjiiudziaw
budetowych,
iskadkiod nich
zrealizacjich
biec e
fizycznych;
finansowane
porcze
inwestycyjne
finansowane
oraz wniesienie
/ 21
32 699 388,00
OGEM
Tabela nr 2
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
par. 4P
750
75011
201
751
75101
201
754
75414
201
852
85212
201
85213
201
Nazwa
Planna2010
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
121 439,00
Urzdywojewdzkie
121 439,00
121 439,00
2 508,00
Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa
2508,00
2508,00
BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA
1 000,00
Obrona cywilna
1000,00
1000,00
POMOC SPOECZNA
4 539 993,00
wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego
4538906,00
4538906,00
1087,00
1087,00
4 664 940,00
OGEM
Tabela nr 3
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
par.
4P
600
60016
662
Nazwa
Planna2010
TRANSPORTICZNO
100 000,00
100 000,00
100 000,00
OGEM
100 000,00
Tabela nr 4
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
010
Plan
4
ROLNICTWOIOWIECTWO
5
1142015,00
Wydatki
wydatki
ztego:
ztego:wydatki
dotacje na
wiadczenia
wydatki na
wypaty
obsuga
Wydatki
inwestycje
wtym:na
zakupiobjcie
biec e
jednostek
wynagrodzenia
zwizane
zadania
narzeczosb
programy
ztytuu
dugu
m a jtkowe
izakupy
programy
akcjiiudziaw
budetowych,
iskadkiod nich
zrealizacjich
biec e
fizycznych;
finansowane
porcze
inwestycyjne
finansowane
oraz wniesienie
naliczane,
statutowych
zudziaem
igwarancji
zudziaem
wkadwdospek
zada;
rodkw,oktrych
rodkw,oktrych
prawa
mowawart.5ust.
mowawart.5ust.
handlowego.
1pkt2i3
1pkt2i3,
6
42 015,00
7
42 015,00
8
12 000,00
10
30 015,00
11
12
13
14
15
1100
16
17
18
1 100 000,00
000,00
01010
Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi
01030
Izby rolnicze
01095
400
- Pozostaa dziaalno
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIE
300 000,00
24 015,00
24 015,00
24 015,00
818 000,00
18 000,00
18 000,00
390 000,00
190 000,00
300 000,00
300 000,00
800 000,00
800 000,00
200 000,00
200 000,00
24 015,00
12 000,00
6000,00
190 000,00
Strona 6 / 21
40002
500
Dostarczanie wody
HANDEL
390 000,00
190 000,00
32 972,00
32 972,00
190 000,00
32 972,00
32 972,00
200 000,00
200 000,00
4 664 940,00
OGEM
Tabela nr 3
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
par.
4P
600
60016
662
Nazwa
Planna2010
TRANSPORTICZNO
100 000,00
100 000,00
100 000,00
OGEM
100 000,00
Tabela nr 4
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
010
Plan
4
ROLNICTWOIOWIECTWO
5
1142015,00
Wydatki
wydatki
ztego:
ztego:wydatki
dotacje na
wiadczenia
wydatki na
wypaty
obsuga
Wydatki
inwestycje
wtym:na
zakupiobjcie
biec e
jednostek
wynagrodzenia
zwizane
zadania
narzeczosb
programy
ztytuu
dugu
m a jtkowe
izakupy
programy
akcjiiudziaw
budetowych,
iskadkiod nich
zrealizacjich
biec e
fizycznych;
finansowane
porcze
inwestycyjne
finansowane
oraz wniesienie
naliczane,
statutowych
zudziaem
igwarancji
zudziaem
wkadwdospek
zada;
rodkw,oktrych
rodkw,oktrych
prawa
mowawart.5ust.
mowawart.5ust.
handlowego.
1pkt2i3
1pkt2i3,
6
42 015,00
7
42 015,00
12 000,00
10
11
30 015,00
12
13
14
15
1100
16
17
18
1 100 000,00
000,00
01010
Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi
01030
Izby rolnicze
01095
400
300 000,00
300 000,00
300 000,00
800 000,00
800 000,00
24 015,00
24 015,00
24 015,00
818 000,00
18 000,00
18 000,00
390 000,00
190 000,00
190 000,00
200 000,00
200 000,00
390 000,00
190 000,00
190 000,00
200 000,00
200 000,00
HANDEL
32 972,00
32 972,00
32 972,00
32 972,00
Pozostaa dziaalno
32 972,00
32 972,00
32 972,00
32 972,00
4 205 000,00
400 000,00
400 000,00
3 805
3 805 000,00
- Pozostaa dziaalno
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIE
24 015,00
12 000,00
6000,00
WENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
40002
500
50095
600
Dostarczanie wody
TRANSPORTICZNO
000,00
ZADANIAREALIZOWANEWDRODZE
UMWLUBPOROZUMIE
MIDZYJEDNOSTKAMI SAMORZDU
TERYTORIALNEGO
60014
60016
450 000,00
3755000,00
400 000,00
400 000,00
450 000,00
450 000,00
3355
3355000,00
000,00
700
70005
710
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
28 000,00
18 000,00
18 000,00
10 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
18 000,00
18 000,00
18 000,00
10 000,00
8000,00
10 000,00
10 000,00
105 000,00
105 000,00
105 000,00
105 000,00
DZIALALNOUSUGOWA
71004
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
71013
Pracegeodezyjneikartograficzne
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
3 262 442,00
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzdywojewdzkie
121 439,00
121 439,00
121 439,00
75022
Rady gmin
130 000,00
130 000,00
3904,00
75023
Urzdy gmin
2553599,00 2493599,00
2489499,00
75075
45 000,00
604 600,00
2 508,00
45 000,00
751
Pozostaa dziaalno
URZDYNACZELNYCHORGANW
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI
119 363,00
132 196,00
60 000,00
60 000,00
2076,00
3904,00
126 096,00
1893599,00
595 900,00
4100,00
45 000,00
27 000,00
18 000,00
604 600,00
602 600,00
530 821,00
71 779,00
2 508,00
2 508,00
2 508,00
2000,00
60 000,00
60 000,00
Strona 7 / 21
100 000,00
OGEM
Tabela nr 4
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
010
Plan
4
ROLNICTWOIOWIECTWO
5
1142015,00
Wydatki
wydatki
ztego:
ztego:wydatki
dotacje na
wiadczenia
wydatki na
wypaty
obsuga
Wydatki
inwestycje
wtym:na
zakupiobjcie
biec e
jednostek
wynagrodzenia
zwizane
zadania
narzeczosb
programy
ztytuu
dugu
m a jtkowe
izakupy
programy
akcjiiudziaw
budetowych,
iskadkiod nich
zrealizacjich
biec e
fizycznych;
finansowane
porcze
inwestycyjne
finansowane
oraz wniesienie
naliczane,
statutowych
zudziaem
igwarancji
zudziaem
wkadwdospek
zada;
rodkw,oktrych
rodkw,oktrych
prawa
mowawart.5ust.
mowawart.5ust.
handlowego.
1pkt2i3
1pkt2i3,
6
42 015,00
7
42 015,00
12 000,00
10
11
30 015,00
12
13
14
15
1100
16
17
18
1 100 000,00
000,00
01010
Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi
01030
Izby rolnicze
01095
400
300 000,00
300 000,00
300 000,00
800 000,00
800 000,00
24 015,00
24 015,00
24 015,00
818 000,00
18 000,00
18 000,00
390 000,00
190 000,00
190 000,00
200 000,00
200 000,00
390 000,00
190 000,00
190 000,00
200 000,00
200 000,00
HANDEL
32 972,00
32 972,00
32 972,00
32 972,00
Pozostaa dziaalno
32 972,00
32 972,00
32 972,00
32 972,00
4 205 000,00
400 000,00
400 000,00
3 805
3 805 000,00
- Pozostaa dziaalno
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIE
24 015,00
12 000,00
6000,00
WENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
40002
500
50095
600
Dostarczanie wody
TRANSPORTICZNO
000,00
ZADANIAREALIZOWANEWDRODZE
UMWLUBPOROZUMIE
MIDZYJEDNOSTKAMI SAMORZDU
TERYTORIALNEGO
60014
60016
450 000,00
3755000,00
400 000,00
400 000,00
450 000,00
450 000,00
3355
3355000,00
000,00
700
70005
710
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
28 000,00
18 000,00
18 000,00
10 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
18 000,00
18 000,00
18 000,00
10 000,00
8000,00
10 000,00
10 000,00
105 000,00
105 000,00
105 000,00
105 000,00
DZIALALNOUSUGOWA
71004
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
71013
Pracegeodezyjneikartograficzne
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
3 262 442,00
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzdywojewdzkie
121 439,00
121 439,00
121 439,00
75022
Rady gmin
130 000,00
130 000,00
3904,00
75023
Urzdy gmin
2553599,00 2493599,00
2489499,00
75075
75095
Pozostaa dziaalno
751
URZDYNACZELNYCHORGANW
119 363,00
132 196,00
60 000,00
60 000,00
2076,00
3904,00
126 096,00
1893599,00
595 900,00
4100,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
27 000,00
18 000,00
604 600,00
604 600,00
602 600,00
530 821,00
71 779,00
2000,00
2 508,00
2 508,00
2 508,00
2 508,00
2508,00
2508,00
2508,00
2508,00
356 449,00
356 449,00
354 949,00
102 635,00
252 314,00
1500,00
325 149,00
325 149,00
323 649,00
102 635,00
221 014,00
1500,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
30 300,00
30 300,00
30 300,00
30 300,00
161 337,00
161 337,00
161 337,00
60 000,00
60 000,00
75101
Urzdynaczelnychorganwwadzypastwowej,
kontroliiochronyprawa
754
756
75412
75414
Obrona cywilna
75421
Zarzdzanie kryzysowe
DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSB
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
FIZYCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEKPodpisany.
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE
134 067,00
27 270,00
Strona 8 / 21
75421
756
Zarzdzanie kryzysowe
DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSB
30 300,00
30 300,00
30 300,00
30 300,00
161 337,00
161 337,00
161 337,00
134 067,00
27 270,00
161 337,00
161 337,00
161 337,00
134 067,00
27 270,00
305 700,00
305 700,00
FIZYCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE
ZICHICHPOBOREM
75647
Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci
budetowych
757
305
700,00
75702
Obsugapapierwwartociowych,kredytw
305 700,00
305 700,00
305
RNE ROZLICZENIA
75814
75818
Rezerwyoglneicelowe
801
OWIATAIWYCHOWANIE
700,00
380 000,00
380 000,00
380 000,00
380 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
16 644
16 544
15 229 265,00
12 174 469,00
3 054 796,00
590 765,00
724 938,00
968,00
968,00
7814620,00
6731858,00
1082762,00
288 617,00
433 238,00
390 417,00
365 217,00
354 901,00
10 316,00
8536475,00 8536475,00
80101
Szkoy podstawowe
80103
80104
Przedszkola
1782944,00 1782944,00
1419996,00
1102980,00
317 016,00
80110
Gimnazja
4353150,00 4353150,00
4152450,00
3353150,00
799 300,00
80113
Dowoenieuczniwdoszk
370 000,00
370 000,00
370 000,00
41 400,00
328 600,00
80114
411 382,00
411 382,00
410 382,00
360 400,00
49 982,00
38 600,00
38 600,00
38 600,00
390 417,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
400 000,00
400 000,00
25 200,00
302 148,00
60 800,00
200 700,00
1000,00
szk
80146
Doksztacanieidoskonalenienauczycieli
80148
Stowkiszkolne
536 000,00
536 000,00
532 000,00
211 400,00
320 600,00
80195
Pozostaa dziaalno
226 000,00
126 000,00
126 000,00
18 380,00
107 620,00
OCHRONA ZDROWIA
180 000,00
180 000,00
180 000,00
75 700,00
104 300,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
65 700,00
94 300,00
1 111 669,00
861 115,00
250 554,00
2500,00
851
85153
Zwalczanie narkomanii
85154
Przeciwdziaanie narkomanii
852
POMOC SPOECZNA
38 600,00
4000,00
5 351 837,00
Zadania wasne
85205
Zadaniawzakresieprzeciwdziaania przemocy
5000,00
5000,00
5000,00
2500,00
16 181,00
16 181,00
16 181,00
16 181,00
wrodzinie
85213
85214
Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na
479 549,00
150 000,00
329 549,00
ubezpieczeniaemerytalneirentowe
85215
Dodatki mieszkaniowe
200 000,00
200 000,00
200 000,00
85216
Zasiki stae
179 374,00
179 374,00
179 374,00
85219
747 809,00
747 809,00
744 309,00
663 380,00
85228
Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi
43 200,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
252 400,00
252 400,00
80 929,00
3500,00
opiekucze
85295
Pozostaa dziaalno
252 400,00
Zadania zlecone
85212
4538906,00 4538906,00
151 892,00
134 767,00
17 125,00
4387014,00
1087,00
1087,00
1087,00
1087,00
1 000 000,00
600 000,00
600 000,00
20 000,00
90003
75 000,00
Oczyszczaniemiastiwsi
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Podpisany.
75 000,00
75 000,00
75 000,00
85 000,00
85 000,00
85 000,00
85 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
85213
900
580 000,00
RODOWISKA
90004
Utrzymaniezieleniwmiastachigminach
90015
Owietlenieulic,placwidrg
10 000,00
360 000,00
Strona 9 / 21
RODOWISKA
90003
Oczyszczaniemiastiwsi
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
90004
Utrzymaniezieleniwmiastachigminach
85 000,00
85 000,00
85 000,00
85 000,00
90015
Owietlenieulic,placwidrg
370 000,00
370 000,00
370 000,00
10 000,00
360 000,00
90095
Pozostaa dziaalno
470 000,00
70 000,00
70 000,00
10 000,00
60 000,00
KULTURAIOCHRONA
459 000,00
459 000,00
19 000,00
14 000,00
5 000,00
921
400 000,00
400 000,00
5675000,00
5675000,00
440 000,00
DZIEDZICTWANARODOWEGO
92109
270 000,00
270 000,00
270 000,00
92116
Biblioteki
170 000,00
170 000,00
170 000,00
92195
Pozostaa dziaalno
19 000,00
19 000,00
19 000,00
138 000,00
138 000,00
23 000,00
23 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
115 000,00
115 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
35449093,00 29774093,00
21922157,00
926
KULTURAFIZYCZNAISPORT
92601
Obiekty sportowe
92605
Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu
92695
Pozostaa dziaalno
OGEM
14 000,00
5000,00
115 000,00
115 000,00
10 000,00
16097277,00
5824880,00
1335765,00
6210471,00
305700,00
Tabela nr 4a
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
ZESTAWIENIEWYDATKWMAJTKOWYCHW2010ROKU.
Dzia
Rozdz.
Nakady na 2010 r.
Finansowanie
rodkiw.
010
1.100.000
01010
budowainfrastrukturykanalizacjiburzowej,sanitarnejiwodocigu(osiedle Borysawice)
300.000
200.000
kredyty
dotacje
inne
180.000
920.000
30.000
270.000
200.000
30.000
70.000
70.000
800.000
150.000
650.000
- Odnowa MiejscowociwKalinowej
650.000
650.000
- Odnowa MiejscowociwKamiennej
150.000
150.000
200.000
200.000
200.000
200.000
3.805.000
1.875.295
01095
400
40002
60014
60016
przebudowadrg:
30.000
1.829.705
100.000
450.000
450.000
450.000
450.000
3.355.000
1.875.295
1.379.705
100.000
200.000
200.000
- Gruszczyce - Olszynki
90.000
90.000
- Grzymaczew - Stawki
150.000
150.000
140.000
140.000
60.000
60.000
- Cienia
115.000
115.000
100.000
100.000
- Chociszew
130.000
130.000
- Rwna- Brudzew
150.000
150.000
- Wrzca - Porb y
60.000
60.000
- ubna - Podgajna
100.000
100.000
65.000
65.000
- Kodw- Suliszewice
1.885.000
1.785.000
90.000
70.295
20.000
20.000
10.000
10.000
700
70005
100.000
19.705
Strona 10 / 21
750
10.000
10.000
60.000
60.000
60.000
60.000
35449093,00 29774093,00
OGEM
21922157,00
16097277,00
5824880,00
1335765,00
6210471,00
305700,00
5675000,00
5675000,00
Tabela nr 4a
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
ZESTAWIENIEWYDATKWMAJTKOWYCHW2010ROKU.
Dzia
Rozdz.
Nakady na 2010 r.
Finansowanie
rodkiw.
010
1.100.000
01010
300.000
budowainfrastrukturykanalizacjiburzowej,sanitarnejiwodocigu(osiedle Borysawice)
200.000
kredyty
dotacje
inne
180.000
920.000
30.000
270.000
200.000
30.000
70.000
70.000
800.000
150.000
650.000
- Odnowa MiejscowociwKalinowej
650.000
650.000
- Odnowa MiejscowociwKamiennej
150.000
150.000
200.000
200.000
200.000
200.000
3.805.000
1.875.295
01095
400
40002
60014
60016
30.000
1.829.705
100.000
450.000
450.000
450.000
450.000
3.355.000
przebudowadrg:
1.875.295
1.379.705
100.000
200.000
200.000
- Gruszczyce - Olszynki
90.000
90.000
- Grzymaczew - Stawki
150.000
150.000
140.000
140.000
60.000
60.000
- Cienia
115.000
115.000
100.000
100.000
- Chociszew
130.000
130.000
- Rwna- Brudzew
150.000
150.000
- Wrzca - Porb y
60.000
60.000
- ubna - Podgajna
100.000
100.000
65.000
65.000
- Kodw- Suliszewice
1.885.000
1.785.000
90.000
70.295
20.000
20.000
10.000
700
10.000
10.000
10.000
60.000
60.000
60.000
60.000
100.000
100.000
100.000
100.000
400.000
400.000
50.000
50.000
350.000
350.000
5.675.000
2.825.295
75023
- opracowaniedokumentacjiBudowaRegionalnegoCentrumKulturywGruszczycach
900
90095
- opracowaniedokumentacjibudowlanejPrzystankuPKSwBaszkach
- remontbudynkwPl.Niepodlegoci 10,11
OGEM:
19.705
801
100.000
70005
750
2.749.705
100.000
Tabela nr 5
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Dzia Rozdzia
Nazwa
Plan
Wydatki
wydatki
wynagrodzenia
wydatki
dotacje
biec e
jednostek
iskadki od nich
zwizane
na
finansowane
wypaty
obsuga
Wydatki
inwestycje
ztytuu
dugu
m a jtkowe
izakupy
Strona 11 / 21
iudziaworaz
5.675.000
OGEM:
2.825.295
2.749.705
100.000
Tabela nr 5
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Nazwa
Plan
Wydatki
wydatki
wynagrodzenia
wydatki
dotacje
biec e
jednostek
iskadki od nich
zwizane
na
rzeczosb
budetowych,
naliczane,
zrealizacjich
zadania
fizycznych;
statutowych
biec e
obsuga
Wydatki
inwestycje
finansowane
ztytuu
dugu
m a jtkowe
izakupy
finansowane
iudziaworaz
zudziaem rodkw,
porcze
inwestycyjne
zudziaem rodkw,
wniesienie wkadw
oktrychmowawart.
igwarancji
oktrychmowa
dospek prawa
wart.5ust.1pkt2i3,
handlowego.
17
18
5ust.1pkt2i3
zada;
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
10
11
12
121439,00
121439,00
121439,00
119363,00
2076,00
121439,00
121439,00
121439,00
119363,00
2076,00
2508,00
2508,00
2508,00
2508,00
2508,00
2508,00
2508,00
2508,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
POMOC SPOECZNA
4539993,00 4539993,00
152979,00
135854,00
17125,00
4387014,00
4538906,00 4538906,00
151892,00
134767,00
17125,00
4387014,00 -
1087,00
1087,00
1087,00
4664940,00 4664940,00
277926,00
257725,00
75011
751
URZDYNACZELNYCHORGANW
wypaty
13
14
15
16
75101
Urzdynaczelnychorganwwadzy
pastwowej,kontroliiochronyprawa
754
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
IOCHRONAPRZECIWPOAROWA
75414
Obrona cywilna
852
85212
85213
1087,00
osoby pobierajceniektrewiadczenia
zpomocyspoecznej,niektrewiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce
wzajciachwcentrumintegracjispoecznej
OGEM
20201,00
0,00
4387014,00
Tabela nr 6
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Nazwa
Plan
Wydatki wydatki
wynagrodzenia
biec e jednostek
iskadki od nich
zrealizacjich
zadania
naliczane,
statutowych
biec e
budetowych,
wydatki na programy
wypaty
obsuga
Wydatki
inwestycje
rzeczosb
finansowanezudziaem
ztytuu
dugu
m a jtkowe
izakupy
fizycznych;
rodkw,oktrych
porcze
mowawart.5ust.1pkt
igwarancji
zada;
inwestycyjne
600
60014
10
11
12
finansowanezudziaem iudziaworaz
rodkw,oktrych
2i3,
13
zakupiobjcie akcji
wniesienie wkadwdo
2i3
wtym:naprogramy
14
15
16
TRANSPORTILCZNO
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
17
handlowego.
18
powiatunainwestycjeizakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie(umw)
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
OGEM
Tabela nr 7
do Uchway Nr XXXIII/216/10
Strona 12 / 21
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
4664940,00 4664940,00
OGEM
277926,00
257725,00
20201,00
0,00
4387014,00
Tabela nr 6
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Nazwa
Plan
Wydatki wydatki
wynagrodzenia
biec e jednostek
iskadki od nich
zrealizacjich
zadania
naliczane,
statutowych
biec e
budetowych,
wydatki na programy
wypaty
obsuga
Wydatki
inwestycje
rzeczosb
finansowanezudziaem
ztytuu
dugu
m a jtkowe
izakupy
fizycznych;
rodkw,oktrych
porcze
mowawart.5ust.1pkt
igwarancji
zada;
inwestycyjne
600
60014
10
11
12
finansowanezudziaem iudziaworaz
rodkw,oktrych
2i3,
13
zakupiobjcie akcji
wniesienie wkadwdo
2i3
wtym:naprogramy
14
15
16
TRANSPORTILCZNO
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
450000,00
handlowego.
17
18
powiatunainwestycjeizakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie(umw)
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
OGEM
Tabela nr 7
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Nazwa
952
992
Plan na 2010
Przychodyzzacignitych poyczekikredytwnarynkukrajowym
7298056,00
kredytw
7298056,00
4548351,00
- kredytw
4548351,00
Tabela nr 8
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
DOCHODYIWYDATKINAREALIZACJZADAZZAKRESUPROFILAKTYKIIROZWIZYWANIAPROBLEMWALKOHOLOWYCH
Dzia
Rozdzia
851
85154
par.
048
85154
4P
Nazwa
OCHRONA ZDROWIA
180 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
180 000,00
180 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wydatki biec e
85153
Plan na 2010
160 000,00
Wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze
65 700,00
Zwalczanie narkomanii
20 000,00
Wydatki biec e
20 000,00
Wtymwynagrodzeniaipochodneodwynagrodze
10 000,00
OGEM WYDATKI
180 000,00
Tabela nr 9
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Dzia
Rozdzia
DOTACJE
Nazwa
Strona 13 / 21
Plan na 2010
450000,00
OGEM
450000,00
450000,00
Tabela nr 7
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Nazwa
952
992
Plan na 2010
Przychodyzzacignitych poyczekikredytwnarynkukrajowym
7298056,00
kredytw
7298056,00
4548351,00
- kredytw
4548351,00
Tabela nr 8
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
DOCHODYIWYDATKINAREALIZACJZADAZZAKRESUPROFILAKTYKIIROZWIZYWANIAPROBLEMWALKOHOLOWYCH
Dzia
Rozdzia
851
85154
par.
048
4P
85154
Nazwa
OCHRONA ZDROWIA
180 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
180 000,00
180 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wydatki biec e
85153
Plan na 2010
160 000,00
Wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze
65 700,00
Zwalczanie narkomanii
20 000,00
Wydatki biec e
20 000,00
Wtymwynagrodzeniaipochodneodwynagrodze
10 000,00
OGEM WYDATKI
180 000,00
Tabela nr 9
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
DOTACJE
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan na 2010
DLASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
400
40002
801
921
92109
92116
801
80101
80104
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
190 000,00
Dostarczanie wody
190 000,00
190 000,00
OWIATAIWYCHOWANIE
12 011,00
Przedszkole
12 011,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowanena podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
12 011,00
KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO
440 000,00
270 000,00
270 000,00
Biblioteki
170 000,00
170 000,00
DLAJEDNOSTEKSPOZASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
693 754,00
OWIATAIWYCHOWANIE
578 754,00
Szkoy podstawowe
288 617,00
Dotacjapodmiotowazbudetu dla jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorz du terytorialnego lub przez osobfizyczn
288 617,00
Przedszkola
290 137,00
Dotacjapodmiotowazbudetudlajednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Podpisany.
926
92605
290 137,00
Strona
14 / 21
KULTURAFIZYCZNAISPORT
115 000,00
Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu
115 000,00
- kredytw
4548351,00
Tabela nr 8
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
DOCHODYIWYDATKINAREALIZACJZADAZZAKRESUPROFILAKTYKIIROZWIZYWANIAPROBLEMWALKOHOLOWYCH
Dzia
Rozdzia
851
85154
par.
4P
048
85154
Nazwa
Plan na 2010
OCHRONA ZDROWIA
180 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
180 000,00
180 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wydatki biec e
85153
160 000,00
Wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze
65 700,00
Zwalczanie narkomanii
20 000,00
Wydatki biec e
20 000,00
Wtymwynagrodzeniaipochodneodwynagrodze
10 000,00
OGEM WYDATKI
180 000,00
Tabela nr 9
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
DOTACJE
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan na 2010
DLASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
400
40002
801
921
92109
92116
801
80101
80104
926
92605
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
190 000,00
Dostarczanie wody
190 000,00
190 000,00
OWIATAIWYCHOWANIE
12 011,00
Przedszkole
12 011,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowanena podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
12 011,00
KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO
440 000,00
270 000,00
270 000,00
Biblioteki
170 000,00
170 000,00
DLAJEDNOSTEKSPOZASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
693 754,00
OWIATAIWYCHOWANIE
578 754,00
Szkoy podstawowe
288 617,00
Dotacjapodmiotowazbudetu dla jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorz du terytorialnego lub przez osobfizyczn
288 617,00
Przedszkola
290 137,00
Dotacjapodmiotowazbudetudlajednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych
290 137,00
KULTURAFIZYCZNAISPORT
115 000,00
Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu
115 000,00
115 000,00
OGEM
1335765,00
Tabela nr 10
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
LIMITYWYDATKWNAWIELOLETNIEPROGRAMYINWESTYCYJNEWLATACH2010-2012
L.p.
ID:Wyszczeglnienie
WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
1.
2005-2011
UGiM
Nakady poniesione
do 31.12.2009 r.
2010
612.697
2011
96.030
2012
15 / 21
OGEM WYDATKI
180 000,00
Tabela nr 9
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
DOTACJE
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan na 2010
DLASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
400
40002
801
921
92109
92116
801
80101
80104
926
92605
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
190 000,00
Dostarczanie wody
190 000,00
190 000,00
OWIATAIWYCHOWANIE
12 011,00
Przedszkole
12 011,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowanena podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
12 011,00
KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO
440 000,00
270 000,00
270 000,00
Biblioteki
170 000,00
170 000,00
DLAJEDNOSTEKSPOZASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
693 754,00
OWIATAIWYCHOWANIE
578 754,00
Szkoy podstawowe
288 617,00
Dotacjapodmiotowazbudetu dla jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorz du terytorialnego lub przez osobfizyczn
288 617,00
Przedszkola
290 137,00
Dotacjapodmiotowazbudetudlajednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych
290 137,00
KULTURAFIZYCZNAISPORT
115 000,00
Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu
115 000,00
115 000,00
OGEM
1335765,00
Tabela nr 10
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
LIMITYWYDATKWNAWIELOLETNIEPROGRAMYINWESTYCYJNEWLATACH2010-2012
L.p.
Wyszczeglnienie
1.
2005-2011
Nakady poniesione
do 31.12.2009 r.
2010
2011
2012
UGiM
612.697
96.030
UGiM
107.665
132.335
UGiM
9.150
100.000
160.850
UGiM
729.512
328.365
160.850
708.727
2.
2008-2011
240.000
3.
2008-2012
270.000
1.218.727
Ogem:
Tabela nr 11
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
par.
4P
750
Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Podpisany.
75011
Urzdywojewdzkie
069
Plan na 2010
100,00
Strona
16 / 21
100,00
100,00
100,00
OGEM
1335765,00
Tabela nr 10
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
LIMITYWYDATKWNAWIELOLETNIEPROGRAMYINWESTYCYJNEWLATACH2010-2012
L.p.
Wyszczeglnienie
1.
2005-2011
Nakady poniesione
do 31.12.2009 r.
2010
2011
2012
UGiM
612.697
96.030
UGiM
107.665
132.335
UGiM
9.150
100.000
160.850
UGiM
729.512
328.365
160.850
708.727
2.
2008-2011
240.000
3.
2008-2012
270.000
1.218.727
Ogem:
Tabela nr 11
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
par.
4P
750
75011
069
852
85212
Nazwa
Plan na 2010
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
100,00
Urzdywojewdzkie
100,00
100,00
100,00
POMOC SPOECZNA
49 300,00
wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego
49 300,00
097
wpywyzr nychdochodw
13 300,00
098
36 000,00
OGEM
49 400,00
Tabela nr 12
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
900
Tre
90011
2.000,00
- Przychody
26.000,00
- Wydatki
27.000,00
Stan rodkwobrotowychna31.12.2010r.
1.000,00
Ogem:
28.000,00
28.000,00
Tabela nr 13
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
400
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
PRZYCHODYIKOSZTY
ZGKiMwBASZKACH
na 2010 rok
Strona 17 / 21
1.218.727
Ogem:
729.512
UGiM
328.365
160.850
Tabela nr 11
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
par.
4P
750
75011
069
852
85212
Nazwa
Plan na 2010
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
100,00
Urzdywojewdzkie
100,00
100,00
100,00
POMOC SPOECZNA
49 300,00
wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego
49 300,00
097
wpywyzr nychdochodw
13 300,00
098
36 000,00
OGEM
49 400,00
Tabela nr 12
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
900
Tre
90011
2.000,00
- Przychody
26.000,00
- Wydatki
27.000,00
Stan rodkwobrotowychna31.12.2010r.
1.000,00
Ogem:
28.000,00
28.000,00
Tabela nr 13
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
PRZYCHODYIKOSZTY
ZGKiMwBASZKACH
na 2010 rok
400
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
40002
Plan na 2010r.
Dostarczanie wody
- Przychody
5.661.698,10
w tym:
a) dotacja przedmiotowa
190.000,00
b) dotacja celowa
200.000,00
- Koszty
5.661.698,10
5.661.698,10
OGEM:
5.661.698,10
Tabela nr 14
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
I DOCHODY
33 689 743,00
2009
35 770 753,00
2010
32 699 388,00
Strona 18 / 21
2011
35 252 671,00
2012
35 201 053,00
2013
35 804 778,00
2014
35 770 364,00
49 400,00
OGEM
Tabela nr 12
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
Rozdzia
900
Tre
90011
2.000,00
- Przychody
26.000,00
- Wydatki
27.000,00
Stan rodkwobrotowychna31.12.2010r.
1.000,00
Ogem:
28.000,00
28.000,00
Tabela nr 13
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
PRZYCHODYIKOSZTY
ZGKiMwBASZKACH
na 2010 rok
400
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
40002
Plan na 2010r.
Dostarczanie wody
- Przychody
5.661.698,10
w tym:
a) dotacja przedmiotowa
190.000,00
b) dotacja celowa
200.000,00
- Koszty
5.661.698,10
5.661.698,10
OGEM:
5.661.698,10
Tabela nr 14
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
I DOCHODY
33 689 743,00
35 770 753,00
32 699 388,00
35 252 671,00
35 201 053,00
35 804 778,00
35 770 364,00
1.1 Biec e
33 307 733,00
34 175 934,00
32 260 388,00
32 905 596,00
33 563 708,00
34 234 982,00
34 919 682,00
1.2 Majtkowe,wtym:
382 010,00
1594819,00
439 000,00
2347075,00
1637345,00
1569796,00
850 682,00
165 510,00
240 000,00
339 000,00
220 000,00
210 000,00
200 000,00
180 000,00
II WYDATKI
33 859 751,00
40 584 814,00
35 449 093,00
31 571 834,00
31 572 552,00
32 176 277,00
32 983 040,00
29 860 252,00
31 220 580,00
29 774 093,00
30 071 834,00
30 372 552,00
30 676 277,00
30 983 040,00
452 244,00
671 317,00
305 700,00
614 946,00
214 578,00
214 784,00
64 749,00
2.1.3 porczeniaigwarancje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.w tym*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2 Majtkowe
3999499,00
9364204,00
5675000,00
1500000,00
1200000,00
1500000,00
2000000,00
3447481,00
2955354,00
2486295,00
2833762,00
3191156,00
3558705,00
3936642,00
IV WYNIK BUDETU(I II )
-170 008,00
-4 814 061,00
-2 749 705,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2787324,00
nadwyka/deficyt
-170 008,00
-4 814 061,00
-2 749 705,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2782324,00
V PRZYCHODY
3169213,00
8121701,00
7298056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2610271,00
7150000,00
7298056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558 942,00
971 701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.wtym*
5.3 nadwyka
Strona 0,00
19 / 21
Ogem:
28.000,00
28.000,00
Tabela nr 13
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
PRZYCHODYIKOSZTY
ZGKiMwBASZKACH
na 2010 rok
400
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD
40002
Plan na 2010r.
Dostarczanie wody
- Przychody
5.661.698,10
w tym:
a) dotacja przedmiotowa
190.000,00
b) dotacja celowa
200.000,00
- Koszty
5.661.698,10
5.661.698,10
OGEM:
5.661.698,10
Tabela nr 14
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
I DOCHODY
33 689 743,00
35 770 753,00
32 699 388,00
35 252 671,00
35 201 053,00
35 804 778,00
35 770 364,00
1.1 Biec e
33 307 733,00
34 175 934,00
32 260 388,00
32 905 596,00
33 563 708,00
34 234 982,00
34 919 682,00
1.2 Majtkowe,wtym:
382 010,00
1594819,00
439 000,00
2347075,00
1637345,00
1569796,00
850 682,00
165 510,00
240 000,00
339 000,00
220 000,00
210 000,00
200 000,00
180 000,00
II WYDATKI
33 859 751,00
40 584 814,00
35 449 093,00
31 571 834,00
31 572 552,00
32 176 277,00
32 983 040,00
29 860 252,00
31 220 580,00
29 774 093,00
30 071 834,00
30 372 552,00
30 676 277,00
30 983 040,00
452 244,00
671 317,00
305 700,00
614 946,00
214 578,00
214 784,00
64 749,00
2.1.3 porczeniaigwarancje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.w tym*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2 Majtkowe
3999499,00
9364204,00
5675000,00
1500000,00
1200000,00
1500000,00
2000000,00
3447481,00
2955354,00
2486295,00
2833762,00
3191156,00
3558705,00
3936642,00
IV WYNIK BUDETU(I II )
-170 008,00
-4 814 061,00
-2 749 705,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2787324,00
nadwyka/deficyt
-170 008,00
-4 814 061,00
-2 749 705,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2782324,00
V PRZYCHODY
3169213,00
8121701,00
7298056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2610271,00
7150000,00
7298056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558 942,00
971 701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3 nadwyka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VI ROZCHODY
2027504,00
3307640,00
4548351,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2787324,00
2027504,00
3307640,00
4548351,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2787324,00
971 701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582 767,00
3842360,00
2749705,00
-3 680 837,00
-3 628 501,00
-3 628 501,00
-2 787 324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX STAN ZOBOWIZA(DUG)
6550331,00
7133098,00
10 975 458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6550331,00
7133098,00
10 975 458,00
13 725 163,00
10 044 326,00
6415825,00
2787324,00
7133098,00
10 975 458,00
13 725 163,00
10 044 326,00
6415825,00
2787324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.wtym*
6.1.1.wtym*
8.1wtym*
9.1.1.wtym*
9.2.1. tym*
X. Zobowizania Zwizkw
10.1wtymprzypadajce do spatywdanymroku
poyczkiikredytywykuppapierwwarto ciowych
Strona 20 / 21
5.661.698,10
OGEM:
5.661.698,10
Tabela nr 14
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
I DOCHODY
33 689 743,00
35 770 753,00
32 699 388,00
35 252 671,00
35 201 053,00
35 804 778,00
35 770 364,00
1.1 Biec e
33 307 733,00
34 175 934,00
32 260 388,00
32 905 596,00
33 563 708,00
34 234 982,00
34 919 682,00
1.2 Majtkowe,wtym:
382 010,00
1594819,00
439 000,00
2347075,00
1637345,00
1569796,00
850 682,00
165 510,00
240 000,00
339 000,00
220 000,00
210 000,00
200 000,00
180 000,00
II WYDATKI
33 859 751,00
40 584 814,00
35 449 093,00
31 571 834,00
31 572 552,00
32 176 277,00
32 983 040,00
29 860 252,00
31 220 580,00
29 774 093,00
30 071 834,00
30 372 552,00
30 676 277,00
30 983 040,00
452 244,00
671 317,00
305 700,00
614 946,00
214 578,00
214 784,00
64 749,00
2.1.3 porczeniaigwarancje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.w tym*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2 Majtkowe
3999499,00
9364204,00
5675000,00
1500000,00
1200000,00
1500000,00
2000000,00
3447481,00
2955354,00
2486295,00
2833762,00
3191156,00
3558705,00
3936642,00
IV WYNIK BUDETU(I II )
-170 008,00
-4 814 061,00
-2 749 705,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2787324,00
nadwyka/deficyt
-170 008,00
-4 814 061,00
-2 749 705,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2782324,00
V PRZYCHODY
3169213,00
8121701,00
7298056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2610271,00
7150000,00
7298056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558 942,00
971 701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3 nadwyka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VI ROZCHODY
2027504,00
3307640,00
4548351,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2787324,00
2027504,00
3307640,00
4548351,00
3680837,00
3628501,00
3628501,00
2787324,00
971 701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582 767,00
3842360,00
2749705,00
-3 680 837,00
-3 628 501,00
-3 628 501,00
-2 787 324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX STAN ZOBOWIZA(DUG)
6550331,00
7133098,00
10 975 458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6550331,00
7133098,00
10 975 458,00
13 725 163,00
10 044 326,00
6415825,00
2787324,00
7133098,00
10 975 458,00
13 725 163,00
10 044 326,00
6415825,00
2787324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Art.169ustawyzdnia30czerwca2005r.
7,36
11,12
14,84
12,19
10,90
10,73
7,97
z uwzgldnieniem* 2008-2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,17
30,68
41,97
28,49
18,23
7,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Art.243ustawyzdnia27sierpnia2009r.
9,43
8,74
8,99
9,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Art.243ustawyzdnia27sierpnia2009r.
7,97
0,00
5.1.1.wtym*
6.1.1.wtym*
8.1wtym*
9.1.1.wtym*
9.2.1. tym*
X. Zobowizania Zwizkw
10.1wtymprzypadajce do spatywdanymroku
poyczkiikredytywykuppapierwwarto ciowych
XI WSKANIKI
Art.170ustawyzdnia30czerwca2005r.
z uwzgldnieniem*
*art.169ust.3orazart.170ust.3ustawyzdnia30czerwca2005r.Ofinansachpublicznychwlatach2008-2013
*art.243ust.3ustawyzdnia27sierpnia2009r.Ofinansachpubicznychodroku2014(informacyjniewlatach2011 2013)
(1) redniaarytmetycznazwzoruzart.243
(2) wskanik ( R+O)/D
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.
Strona 21 / 21