You are on page 1of 21

UCHWAA NR XXXIII/216/10

RADYGMINYIMIASTABASZKI
zdnia7stycznia2010r.
w sprawie uchwalenia budetuGminyiMiastaBaszki na 2010 rok
Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591,z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,
poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,nr214,poz.1806,z2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568,z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203,
z2005r.Nr172,poz.1441,Nr175,poz.1457,z2006r.Nr17poz.128,Nr181,poz.1337,z2007r.Nr48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218,
z2008r.Nr180,poz.1111,nr223,poz.1458iz2009r.Nr52,poz.420)orazart.211,212,214,ustawyzdnia27sierpnia2009rokuofinansachpublicznych(Dz.
U.Nr157,poz.1240)iart.121ust.4i5ustawyzdnia27sierpnia2009rokuPrzepisywprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1241)
uchwala, co nastpuje:
1.Uchwala sibudetGminyiMiastaBaszki na 2010 rok.
2.Uchwala sidochody budetuwcznej wysokoci 32.699.388,00 z., zgodnieztabelnr1,wtym:
1) dochody biecewwysokoci 32.260.388,00 z.
2) dochody majtkowewwysokoci 439.000,00 z.
3.Wramachoglnejkwotydochodwwyodrbnia si:
1) planowandotacjzbudetu pastwa na realizacjzadazzakresuadministracjirzdowejzleconychgminiewwysokoci 4.664.940,00 z. zgodnieztabelnr 2,
2) planowandotacjotrzymanna realizacjzadawykonywanych na podstawie porozumie( umw)midzy jednostkami samorzduterytorialnegowwysokoci
100.000,00 z. zgodnieztabelnr3
4.Ustala siwydatki budetuwcznej wysokoci 35.449.093,00 z. , zgodnieztabelnr4,wtym:
1) wydatki biecewwysokoci 29.774.093,00 z.
2) wydatki majtkowewwysokoci 5.675.000,00 z
2a) zestawieniewydatkwmajtkowychwpodzialenarealizowanezadaniainwestycyjneprzedstawiatabelanr4a
5.Wramachoglnejkwotywydatkwwyodrbnia si:
1) wydatki na finansowanie zadazzakresuadministracjirzdowejzleconychgminiewwysokoci 4.664.940,00 z. zgodnieztabelnr 5.
2) wydatki na pomoc finansowudzielonjednostkom samorzduterytorialnego,zgodnieztabelnr 6.
6.Rnica midzydochodamiiwydatkamistanowiplanowanydeficytbudetuwwysokoci 2.749.705,00 z. , ktryzostaniepokrytyprzychodami
pochodzcymi z:
1) zacignitychkredytw2.749.705,00z.
7.Ustala siprzychody budetuwcznej wysokoci 7.298.056,00 z irozchodybudetuwcznej wysokoci 4.548.351,00 z. , zgodnieztabel7.
8.Ustala silimit zobowizaztytuu zaciganychkredytwzprzeznaczeniemna:
1) finansowanie planowanego deficytu budetuwwysokoci 3.516.030,00 z.
2) spatwczeniej zacignitychkredytwipoyczek 4.854.051,00 z.
9.W budecie tworzy sirezerwy:
- oglnwwysokoci 350.000,00 z
- celowwwysokoci 30.300,00 z zprzeznaczeniemnazarzdzanie kryzysowe
10.Dochodyiwydatkibudetu obejmujdochodyztytuu opatztytuu zezwolena sprzedanapojwalkoholowychiwydatkibudetu na realizacjzada
ujtychwgminnymprogramieprofilaktykiirozwizywaniaproblemwalkoholowychorazgminnymprogramieprzeciwdziaanianarkomanii,zgodnieztabelnr8
11.Wydatki budetu gminy obejmujplanowanekwotydotacji,zgodnieztabelnr9,wtym:
1) dlajednosteksektorafinanswpublicznychwpodzialenadotacje:podmiotowe,przedmiotoweicelowewcznej wysokoci 642.011,00 z.
2) dlajednostekspozasektorafinanswpublicznychwpodzialenadotacje:podmiotowe,przedmiotoweicelowe,wcznej wysokoci 693.754,00 z.
12.Ustala silimitywydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne,zgodnieztabelnr 10.
13.Ustala siplandochodwbudetu pastwa zwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami zgodnie
ztabel11.
14.Ustala siplanprzychodwiwydatkwFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejzgodnieztabelnr 12.
15.Ustala siplanprzychodwikosztwzakadwbudetowychzgodnieztabelnr 13.
16. 1.Upowania siBurmistrzaGminyiMiastado:
1) dokonywaniazmianwydatkwbiecych budetuwgranicachdziau, polegajcych na przesuniciach midzy rozdziaamiwzakresieuposaeniaiwynagradzaniaze
stosunku pracy.
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

2) dokonywaniazmianwzakresierocznychwydatkwmajtkowychwgranicachdziau do wysokoci umoliwiajcej realizacjzadania.

Strona 1 / 21

2.Upowania siBurmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawniedo dokonywania przeniesiewplaniewydatkwbiecych,
np.wobrbiewydatkwdziau zwizanychzrealizacjzadastatutowych jednostki budetowej.

1) dokonywaniazmianwydatkwbiecych budetuwgranicachdziau, polegajcych na przesuniciach midzy rozdziaamiwzakresieuposaeniaiwynagradzaniaze


stosunku pracy.
2) dokonywaniazmianwzakresierocznychwydatkwmajtkowychwgranicachdziau do wysokoci umoliwiajcej realizacjzadania.
2.Upowania siBurmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawniedo dokonywania przeniesiewplaniewydatkwbiecych,
np.wobrbiewydatkwdziau zwizanychzrealizacjzadastatutowych jednostki budetowej.
17.W zakresie wykonywania budetu upowania siBurmistrzaGminyiMiastaBaszkidolokowaniawtrakcierealizacjibudetu czasowo wolnych rodkw
budetowychnarachunkachwinnychbankachnibank prowadzcy obsugbudetu
18. 1.Upowania siBurmistrzaGminyiMiastadozacignicia zobowizanafinansowaniewydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjneoraznazadania
wynikajcezkontraktwwojewdzkich,zgodnieztabelnr 10.
2.Upowania siBurmistrzaGminyiMiastadozaciganiaw2010rokuzobowizaztytuuumw,ktrychrealizacjawrokunastpnym jest niezbdna dla
zapewnienia cigoci dziaaniaGminyiterminzapaty upywaw2011roku.
19.Zacza siprognozduguispat zobowizana2010rokilatanastpnezgodnieztabel14.
20.Wykonanie budetu powierza siBurmistrzowiGminyiMiastaBaszki.
21.Uchwaawchodziwyciezdniempodjciazmocobowizujcod1stycznia2010rokuipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwa
dzkiego.

PrzewodniczcaRadyGminyiMiastaBaszki
Agnieszka Biekowska

Tabela nr 1
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOCHODY BUDETUGMINYIMIASTANA2010ROK
Dzia

Rozdzia

4P

Nazwa

Planogem

(opcjonalnie)

biec e

400

40095

083

700

70005

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIEELEKTRYCZN, GAZIWOD

14 735,00

Pozostaa dziaalno

14 735,00

wpywyzus ug

14 735,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

110 795,00

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

110 795,00

047

Wpywyzop at za zarzd, uytkowanieiu ytkowanie wieczyste nieruchomo ci

22 377,00

075

Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa,j.s.t.Lubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnychumwopodobnymcharakterze

88 418,00

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

144 644,00

Urzdywojewdzkie

121 444,00

121 439,00

201

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

236

Dochody jednostki samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami

75023

Urzdy gmin

069

wpywyzr nych opat

083

wpywyzus ug

097

wpywyzr nychdochodw

751

75101

201

754

75414

201

756

035

23 200,00

200,00

3000,00

20 000,00

URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ, KONTROLI IOCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

2 508,00

Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa

2508,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

2508,00

BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA

1 000,00

Obrona cywilna

1000,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

1000,00

DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEKNIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIZANEZICHPOBOREM

75601

5,00

6 664 056,00

Wpywyzpodatkudochodowegoodosbfizycznych

23 300,00

Podatek od dziaalnocigospodarczejosbfizycznych,opacanywformiekartypodatkowej

23 300,00

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Podpisany.
75615
Wpywyzpodatkurolnego,podatkule
nego, podatku od czynnocicywilnoprawnych,podatkwiopatlokalnychodosbprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych
031

podatek od nieruchomoci

032

podatek rolny

Strona 2 /
1253264,00
1082892,00

61 794,00

21


Tabela nr 1
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOCHODY BUDETUGMINYIMIASTANA2010ROK
Dzia

Rozdzia

4P

Nazwa

Planogem

(opcjonalnie)

biec e

400

40095

083

700

70005

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIEELEKTRYCZN, GAZIWOD

14 735,00

Pozostaa dziaalno

14 735,00

wpywyzus ug

14 735,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

110 795,00

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

110 795,00

047

Wpywyzop at za zarzd, uytkowanieiu ytkowanie wieczyste nieruchomo ci

22 377,00

075

Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa,j.s.t.Lubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnychumwopodobnymcharakterze

88 418,00

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

144 644,00

Urzdywojewdzkie

121 444,00

121 439,00

201

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

236

Dochody jednostki samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami

75023

Urzdy gmin

069

wpywyzr nych opat

083

wpywyzus ug

097

wpywyzr nychdochodw

751

75101

201

754

75414

201

756

035

75615

23 200,00

200,00

3000,00

20 000,00

URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ, KONTROLI IOCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

2 508,00

Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa

2508,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

2508,00

BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA

1 000,00

Obrona cywilna

1000,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

1000,00

DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEKNIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIZANEZICHPOBOREM

75601

5,00

6 664 056,00

Wpywyzpodatkudochodowegoodosbfizycznych

23 300,00

Podatek od dziaalnocigospodarczejosbfizycznych,opacanywformiekartypodatkowej

23 300,00

Wpywyzpodatkurolnego,podatkule nego, podatku od czynnocicywilnoprawnych,podatkwiopatlokalnychodosbprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych

1253264,00

1082892,00

031

podatek od nieruchomoci

032

podatek rolny

61 794,00

033

podatek len y

34 084,00

034

podatek od rodkwtransportowych

74 194,00

050

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Wpywyzpodatkurolnego,podatkule nego,podatkuodspadkwidarowizn,podatkuodczynnocicywilnoprawnychorazpodatkwiopatlokalnychodosbfizycznych

75616

300,00

2300226,00

031

podatek od nieruchomoci

032

podatek rolny

1138958,00

033

podatek len y

13 103,00

034

podatek od rodkwtransportowych

036

Podatekodspadkwidarowizn

037

Opataodposiadaniapsw

800,00

043

Wpywyzop aty targowej

65 944,00

050

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

069

wpywyzr nych opat

15 200,00

Wpywyzinnychop at stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego napodstawie ustaw

66 480,00

54 480,00

75618

041

wpywyzop aty skarbowej

049

wpywyzinnychlokalnychop at pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrbnych ustaw

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.


75621

579 604,00

313 690,00

17 500,00

155 427,00

12 000,00

Strona 3 / 21

Udziaygminwpodatkachstanowi cychdochdbudetu pastwa

2940786,00

2845286,00

001

Podatekdochodowyodosbfizycznych

002

Podatekdochodowyodosbprawnych

95 500,00

041

wpywyzop aty skarbowej

54 480,00

049

wpywyzinnychlokalnychop at pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrbnych ustaw

12 000,00

75621

2845286,00

Podatekdochodowyodosbfizycznych

002

Podatekdochodowyodosbprawnych

95 500,00

Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci budetowych

80 000,00

091

Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat

50 000,00

092

pozostae odsetki

30 000,00

758

75801

292

75807

292

75831

292

801

80101

RNE ROZLICZENIA

19 079 667,00

Czowiatowasubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu terytorialnego

10 927 138,00

Subwencjeoglnezbudetu pastwa

10 927 138,00

Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagmin

7864557,00

Subwencjeoglnezbudetu pastwa

7864557,00

Czrwnowacasubwencjioglnejdlagmin

287 972,00

Subwencjeoglnezbudetu pastwa

287 972,00

OWIATAIWYCHOWANIE

951 179,00

Szkoy podstawowe

150 570,00

075

Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa, jednosteksamorzduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnychumwopodobnymcharakterze

50 070,00

083

wpywyzus ug

75 800,00

092

pozostae odsetki

24 700,00

80104

Przedszkola

205 609,00

110 593,00

075

Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa, jednosteksamorzduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnychumwopodobnymcharakterze

083

wpywyzus ug

91 516,00

092

pozostae odsetki

3500,00

80110

Gimnazja

319 400,00

083

wpywyzus ug

310 000,00

092

pozostae odsetki

9400,00

Stowkiszkolne

270 000,00

wpywyzus ug

270 000,00

80148

083

80195

083

851

85154

048

852

85212

Pozostaa dziaalno

5600,00

wpywyzus ug

5600,00

OCHRONA ZDROWIA

180 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

180 000,00

Wpywyzop at za zezwolenia na sprzedaalkoholu

180 000,00

POMOC SPOECZNA

5 111 404,00

wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego

4558626,00

4538906,00

201

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

236

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami

19 720,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektrewiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczcewzajciachwcentrumintegracjispoecznej

14 868,00

85213

201

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

203

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecychgmin

85214

203

85216

203

85219

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecychgmin

139 549,00

Zasiki stae

165 374,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecychgmin

165 374,00

Orodki pomocy spoecznej

222 087,00

212 087,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecychgmin

092

pozostae odsetki

85228

083

13 781,00

139 549,00

069

1087,00

Zasikiipomocwnaturzeorzaskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe

203

85220

90020

2940786,00

001

75647

900

Udziaygminwpodatkachstanowi cychdochdbudetu pastwa

10 000,00

Jednostkispecjalistycznegoporadnictwamieszkaniachronioneiorodki interwencjikryzysowej

5500,00

wpywyzr nych opat

5500,00

Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze

5400,00

wpywyzus ug

5400,00

GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA RODOWISKA

400,00

Wpywyiwydatkizwi zanezgromadzeniemrodkwzopat produktowych

400,00

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
040 0 Wpywyzop aty produktowej Podpisany.
Ogem biec e

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaem rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

Strona
4 / 21
400,00
32 260 388,00

90020

040

Wpywyiwydatkizwi zanezgromadzeniemrodkwzopat produktowych

400,00

Wpywyzop aty produktowej

400,00

Ogem biec e

32 260 388,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaem rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3
majtkowe

600

60016

662

700

70005

087

TRANSPORTICZNO

100 000,00

Drogi publiczne gminne

100 000,00

Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

100 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

339 000,00

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

339 000,00

wpywy ze sprzeda y sk adnikwmajtkowych

339 000,00

Ogem majtkowe

439 000,00

32 699 388,00

OGEM

Tabela nr 2
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOTACJEZBUDETU PASTWA NA REALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE


Dzia

Rozdzia

par. 4P

750

75011

201

751

75101

201

754

75414

201

852

85212

201

85213

201

Nazwa

Planna2010

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

121 439,00

Urzdywojewdzkie

121 439,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

121 439,00

URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ, KONTROLI IOCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

2 508,00

Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa

2508,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

2508,00

BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA

1 000,00

Obrona cywilna

1000,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

1000,00

POMOC SPOECZNA

4 539 993,00

wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego

4538906,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

4538906,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektrewiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczcewzajciachwcentrumintegracjispoecznej

1087,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

1087,00
4 664 940,00

OGEM

Tabela nr 3
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJZADAWYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE(UMW)MIDZY


JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO
Dzia

Rozdzia

par.

4P

600

60016

662

Nazwa

Planna2010

TRANSPORTICZNO

100 000,00

Drogi publiczne gminne

100 000,00

Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

100 000,00

OGEM

100 000,00

Tabela nr 4
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

WYDATKI BUDETUGMINYIMIASTABASZKI NA 2010 ROK


ID:Rozdzia
WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Dzia
Nazwa

Podpisany.
Plan

Wydatki

wydatki

ztego:

ztego:wydatki

dotacje na

wiadczenia

wydatki na

wypaty

obsuga

Wydatki

inwestycje

wtym:na

Strona 5
zakupiobjcie

biec e

jednostek

wynagrodzenia

zwizane

zadania

narzeczosb

programy

ztytuu

dugu

m a jtkowe

izakupy

programy

akcjiiudziaw

budetowych,

iskadkiod nich

zrealizacjich

biec e

fizycznych;

finansowane

porcze

inwestycyjne

finansowane

oraz wniesienie

/ 21

32 699 388,00

OGEM

Tabela nr 2
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOTACJEZBUDETU PASTWA NA REALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE


Dzia

Rozdzia

par. 4P

750

75011

201

751

75101

201

754

75414

201

852

85212

201

85213

201

Nazwa

Planna2010

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

121 439,00

Urzdywojewdzkie

121 439,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

121 439,00

URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ, KONTROLI IOCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

2 508,00

Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa

2508,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

2508,00

BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA

1 000,00

Obrona cywilna

1000,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

1000,00

POMOC SPOECZNA

4 539 993,00

wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego

4538906,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

4538906,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektrewiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczcewzajciachwcentrumintegracjispoecznej

1087,00

Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych gminie ustawami

1087,00
4 664 940,00

OGEM

Tabela nr 3
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJZADAWYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE(UMW)MIDZY


JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO
Dzia

Rozdzia

par.

4P

600

60016

662

Nazwa

Planna2010

TRANSPORTICZNO

100 000,00

Drogi publiczne gminne

100 000,00

Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

100 000,00

OGEM

100 000,00

Tabela nr 4
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

WYDATKI BUDETUGMINYIMIASTABASZKI NA 2010 ROK


Dzia Rozdzia Nazwa

010

Plan

4
ROLNICTWOIOWIECTWO

5
1142015,00

Wydatki

wydatki

ztego:

ztego:wydatki

dotacje na

wiadczenia

wydatki na

wypaty

obsuga

Wydatki

inwestycje

wtym:na

zakupiobjcie

biec e

jednostek

wynagrodzenia

zwizane

zadania

narzeczosb

programy

ztytuu

dugu

m a jtkowe

izakupy

programy

akcjiiudziaw

budetowych,

iskadkiod nich

zrealizacjich

biec e

fizycznych;

finansowane

porcze

inwestycyjne

finansowane

oraz wniesienie

naliczane,

statutowych

zudziaem

igwarancji

zudziaem

wkadwdospek

zada;

rodkw,oktrych

rodkw,oktrych

prawa

mowawart.5ust.

mowawart.5ust.

handlowego.

1pkt2i3

1pkt2i3,

6
42 015,00

7
42 015,00

8
12 000,00

10

30 015,00

11

12

13

14

15
1100

16

17

18

1 100 000,00

000,00

01010

Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi

01030

Izby rolnicze

01095
400

- Pozostaa dziaalno
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIE

300 000,00

24 015,00

24 015,00

24 015,00

818 000,00

18 000,00

18 000,00

390 000,00

190 000,00

300 000,00

300 000,00

800 000,00

800 000,00

200 000,00

200 000,00

24 015,00

12 000,00

6000,00
190 000,00

Strona 6 / 21

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.


WENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

40002
500

Dostarczanie wody
HANDEL

390 000,00

190 000,00

32 972,00

32 972,00

190 000,00

32 972,00

32 972,00

200 000,00

200 000,00

4 664 940,00

OGEM

Tabela nr 3
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJZADAWYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE(UMW)MIDZY


JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO
Dzia

Rozdzia

par.

4P

600

60016

662

Nazwa

Planna2010

TRANSPORTICZNO

100 000,00

Drogi publiczne gminne

100 000,00

Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

100 000,00

OGEM

100 000,00

Tabela nr 4
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

WYDATKI BUDETUGMINYIMIASTABASZKI NA 2010 ROK


Dzia Rozdzia Nazwa

010

Plan

4
ROLNICTWOIOWIECTWO

5
1142015,00

Wydatki

wydatki

ztego:

ztego:wydatki

dotacje na

wiadczenia

wydatki na

wypaty

obsuga

Wydatki

inwestycje

wtym:na

zakupiobjcie

biec e

jednostek

wynagrodzenia

zwizane

zadania

narzeczosb

programy

ztytuu

dugu

m a jtkowe

izakupy

programy

akcjiiudziaw

budetowych,

iskadkiod nich

zrealizacjich

biec e

fizycznych;

finansowane

porcze

inwestycyjne

finansowane

oraz wniesienie

naliczane,

statutowych

zudziaem

igwarancji

zudziaem

wkadwdospek

zada;

rodkw,oktrych

rodkw,oktrych

prawa

mowawart.5ust.

mowawart.5ust.

handlowego.

1pkt2i3

1pkt2i3,

6
42 015,00

7
42 015,00

12 000,00

10

11

30 015,00

12

13

14

15
1100

16

17

18

1 100 000,00

000,00

01010

Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi

01030

Izby rolnicze

01095
400

300 000,00

300 000,00

300 000,00

800 000,00

800 000,00

24 015,00

24 015,00

24 015,00

818 000,00

18 000,00

18 000,00

390 000,00

190 000,00

190 000,00

200 000,00

200 000,00

390 000,00

190 000,00

190 000,00

200 000,00

200 000,00

HANDEL

32 972,00

32 972,00

32 972,00

32 972,00

Pozostaa dziaalno

32 972,00

32 972,00

32 972,00

32 972,00

4 205 000,00

400 000,00

400 000,00

3 805

3 805 000,00

- Pozostaa dziaalno
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIE

24 015,00

12 000,00

6000,00

WENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

40002
500

50095
600

Dostarczanie wody

TRANSPORTICZNO

15 000,00 385 000,00

000,00

ZADANIAREALIZOWANEWDRODZE
UMWLUBPOROZUMIE
MIDZYJEDNOSTKAMI SAMORZDU
TERYTORIALNEGO

60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

450 000,00

3755000,00

400 000,00

400 000,00

15 000,00 385 000,00

450 000,00

450 000,00

3355

3355000,00

000,00
700

70005
710

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

28 000,00

18 000,00

18 000,00

10 000,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

18 000,00

18 000,00

18 000,00

10 000,00

8000,00

10 000,00

10 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

DZIALALNOUSUGOWA

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

71013

Pracegeodezyjneikartograficzne

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

3454638,00 3 394 638,00

3 262 442,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzdywojewdzkie

121 439,00

121 439,00

121 439,00

75022

Rady gmin

130 000,00

130 000,00

3904,00

75023

Urzdy gmin

2553599,00 2493599,00

2489499,00

75075

Promocja jednostek samorzduterytorialnego

45 000,00

604 600,00
2 508,00

45 000,00

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.


75095

751

Pozostaa dziaalno

URZDYNACZELNYCHORGANW
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI

2 570 783,00 691 659,00

119 363,00

132 196,00

60 000,00

60 000,00

2076,00

3904,00

126 096,00

1893599,00

595 900,00

4100,00

45 000,00

27 000,00

18 000,00

604 600,00

602 600,00

530 821,00

71 779,00

2 508,00

2 508,00

2 508,00

2000,00

60 000,00

60 000,00

Strona 7 / 21

100 000,00

OGEM

Tabela nr 4
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

WYDATKI BUDETUGMINYIMIASTABASZKI NA 2010 ROK


Dzia Rozdzia Nazwa

010

Plan

4
ROLNICTWOIOWIECTWO

5
1142015,00

Wydatki

wydatki

ztego:

ztego:wydatki

dotacje na

wiadczenia

wydatki na

wypaty

obsuga

Wydatki

inwestycje

wtym:na

zakupiobjcie

biec e

jednostek

wynagrodzenia

zwizane

zadania

narzeczosb

programy

ztytuu

dugu

m a jtkowe

izakupy

programy

akcjiiudziaw

budetowych,

iskadkiod nich

zrealizacjich

biec e

fizycznych;

finansowane

porcze

inwestycyjne

finansowane

oraz wniesienie

naliczane,

statutowych

zudziaem

igwarancji

zudziaem

wkadwdospek

zada;

rodkw,oktrych

rodkw,oktrych

prawa

mowawart.5ust.

mowawart.5ust.

handlowego.

1pkt2i3

1pkt2i3,

6
42 015,00

7
42 015,00

12 000,00

10

11

30 015,00

12

13

14

15
1100

16

17

18

1 100 000,00

000,00

01010

Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi

01030

Izby rolnicze

01095
400

300 000,00

300 000,00

300 000,00

800 000,00

800 000,00

24 015,00

24 015,00

24 015,00

818 000,00

18 000,00

18 000,00

390 000,00

190 000,00

190 000,00

200 000,00

200 000,00

390 000,00

190 000,00

190 000,00

200 000,00

200 000,00

HANDEL

32 972,00

32 972,00

32 972,00

32 972,00

Pozostaa dziaalno

32 972,00

32 972,00

32 972,00

32 972,00

4 205 000,00

400 000,00

400 000,00

3 805

3 805 000,00

- Pozostaa dziaalno
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIE

24 015,00

12 000,00

6000,00

WENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

40002
500

50095
600

Dostarczanie wody

TRANSPORTICZNO

15 000,00 385 000,00

000,00

ZADANIAREALIZOWANEWDRODZE
UMWLUBPOROZUMIE
MIDZYJEDNOSTKAMI SAMORZDU
TERYTORIALNEGO

60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

450 000,00

3755000,00

400 000,00

400 000,00

15 000,00 385 000,00

450 000,00

450 000,00

3355

3355000,00

000,00
700

70005
710

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

28 000,00

18 000,00

18 000,00

10 000,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

18 000,00

18 000,00

18 000,00

10 000,00

8000,00

10 000,00

10 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

DZIALALNOUSUGOWA

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

71013

Pracegeodezyjneikartograficzne

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

3454638,00 3 394 638,00

3 262 442,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzdywojewdzkie

121 439,00

121 439,00

121 439,00

75022

Rady gmin

130 000,00

130 000,00

3904,00

75023

Urzdy gmin

2553599,00 2493599,00

2489499,00

75075

Promocja jednostek samorzduterytorialnego

75095

Pozostaa dziaalno

751

URZDYNACZELNYCHORGANW

2 570 783,00 691 659,00

119 363,00

132 196,00

60 000,00

60 000,00

2076,00

3904,00

126 096,00

1893599,00

595 900,00

4100,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

27 000,00

18 000,00

604 600,00

604 600,00

602 600,00

530 821,00

71 779,00

2000,00

2 508,00

2 508,00

2 508,00

2 508,00

2508,00

2508,00

2508,00

2508,00

356 449,00

356 449,00

354 949,00

102 635,00

252 314,00

1500,00

325 149,00

325 149,00

323 649,00

102 635,00

221 014,00

1500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

30 300,00

30 300,00

30 300,00

30 300,00

161 337,00

161 337,00

161 337,00

60 000,00

60 000,00

WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI


IOCHRONYPRAWAORAZ
SDOWNICTWA

75101

Urzdynaczelnychorganwwadzypastwowej,
kontroliiochronyprawa

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE IOCHRONA


PRZECIWPOAROWA

756

75412

Ochotnicze strae poarne

75414

Obrona cywilna

75421

Zarzdzanie kryzysowe
DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSB

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
FIZYCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEKPodpisany.
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE

134 067,00

27 270,00

Strona 8 / 21

75421
756

Zarzdzanie kryzysowe
DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSB

30 300,00

30 300,00

30 300,00

30 300,00

161 337,00

161 337,00

161 337,00

134 067,00

27 270,00

161 337,00

161 337,00

161 337,00

134 067,00

27 270,00

305 700,00

305 700,00

FIZYCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE
ZICHICHPOBOREM

75647

Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci
budetowych

757

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

305
700,00

75702

Obsugapapierwwartociowych,kredytw

305 700,00

305 700,00

305

ipoyczek jednosteksamorz du terytorialnego


758

RNE ROZLICZENIA

75814

Rne rozliczenia finansowe

75818

Rezerwyoglneicelowe

801

OWIATAIWYCHOWANIE

700,00
380 000,00

380 000,00

380 000,00

380 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

16 644

16 544

15 229 265,00

12 174 469,00

3 054 796,00

590 765,00

724 938,00

968,00

968,00

7814620,00

6731858,00

1082762,00

288 617,00

433 238,00

390 417,00

365 217,00

354 901,00

10 316,00

8536475,00 8536475,00

80101

Szkoy podstawowe

80103

Oddziayprzedszkolnewszko ach podstawowych

80104

Przedszkola

1782944,00 1782944,00

1419996,00

1102980,00

317 016,00

80110

Gimnazja

4353150,00 4353150,00

4152450,00

3353150,00

799 300,00

80113

Dowoenieuczniwdoszk

370 000,00

370 000,00

370 000,00

41 400,00

328 600,00

80114

Zespoy obs ugi ekonomiczno -administracyjnej

411 382,00

411 382,00

410 382,00

360 400,00

49 982,00

38 600,00

38 600,00

38 600,00

390 417,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

400 000,00

400 000,00

25 200,00

302 148,00

60 800,00

200 700,00

1000,00

szk

80146

Doksztacanieidoskonalenienauczycieli

80148

Stowkiszkolne

536 000,00

536 000,00

532 000,00

211 400,00

320 600,00

80195

Pozostaa dziaalno

226 000,00

126 000,00

126 000,00

18 380,00

107 620,00

OCHRONA ZDROWIA

180 000,00

180 000,00

180 000,00

75 700,00

104 300,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

65 700,00

94 300,00

6 463 506,00 6 463 506,00

1 111 669,00

861 115,00

250 554,00

2500,00

851

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie narkomanii

852

POMOC SPOECZNA

38 600,00

4000,00

5 351 837,00

Zadania wasne

85205

Zadaniawzakresieprzeciwdziaania przemocy

5000,00

5000,00

5000,00

2500,00

16 181,00

16 181,00

16 181,00

16 181,00

wrodzinie

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajceniektrewiadczeniazpomocy
spoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz
zaosoby uczestniczcewzajciach wcentrum
integracji spoecznej

85214

Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na

479 549,00

479 549,00 150 000,00

150 000,00

329 549,00

ubezpieczeniaemerytalneirentowe

85215

Dodatki mieszkaniowe

200 000,00

200 000,00

200 000,00

85216

Zasiki stae

179 374,00

179 374,00

179 374,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

747 809,00

747 809,00

744 309,00

663 380,00

85228

Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

252 400,00

252 400,00

80 929,00

3500,00

opiekucze

85295

Pozostaa dziaalno

252 400,00

Zadania zlecone

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszu

4538906,00 4538906,00

151 892,00

134 767,00

17 125,00

4387014,00

alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego

1087,00

1087,00

1087,00

1087,00

1 000 000,00

600 000,00

600 000,00

20 000,00

90003
75 000,00
Oczyszczaniemiastiwsi
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Podpisany.

75 000,00

75 000,00

75 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajceniektrewiadczeniazpomocy
spoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz
zaosoby uczestniczcewzajciachwcentrum
integracji spoecznej

900

GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA

580 000,00

RODOWISKA

90004

Utrzymaniezieleniwmiastachigminach

90015

Owietlenieulic,placwidrg

10 000,00

360 000,00

Strona 9 / 21

RODOWISKA

90003

Oczyszczaniemiastiwsi

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

90004

Utrzymaniezieleniwmiastachigminach

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

90015

Owietlenieulic,placwidrg

370 000,00

370 000,00

370 000,00

10 000,00

360 000,00

90095

Pozostaa dziaalno

470 000,00

70 000,00

70 000,00

10 000,00

60 000,00

KULTURAIOCHRONA

459 000,00

459 000,00

19 000,00

14 000,00

5 000,00

921

400 000,00

400 000,00

5675000,00

5675000,00

440 000,00

DZIEDZICTWANARODOWEGO

92109

Domyiorodki kultury, wietliceikluby

270 000,00

270 000,00

270 000,00

92116

Biblioteki

170 000,00

170 000,00

170 000,00

92195

Pozostaa dziaalno

19 000,00

19 000,00

19 000,00

138 000,00

138 000,00

23 000,00

23 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

115 000,00

115 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

35449093,00 29774093,00

21922157,00

926

KULTURAFIZYCZNAISPORT

92601

Obiekty sportowe

92605

Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu

92695

Pozostaa dziaalno

OGEM

14 000,00

5000,00
115 000,00

115 000,00

10 000,00

16097277,00

5824880,00

1335765,00

6210471,00

305700,00

Tabela nr 4a
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

ZESTAWIENIEWYDATKWMAJTKOWYCHW2010ROKU.
Dzia

Rozdz.

Nakady na 2010 r.

Finansowanie

rodkiw.

010

1.100.000

01010

budowainfrastrukturykanalizacjiburzowej,sanitarnejiwodocigu(osiedle Borysawice)

300.000

200.000

kredyty

dotacje

inne

180.000

920.000

30.000

270.000

200.000

opracowanie dokumentacjirozbud. wodociagu we Wocinie

30.000

rozbudowa sieci wod-kanna terenie Gminy

70.000

70.000

800.000

150.000

650.000

- Odnowa MiejscowociwKalinowej

650.000

650.000

- Odnowa MiejscowociwKamiennej

150.000

150.000

200.000

200.000

200.000

200.000

3.805.000

1.875.295

01095

400

40002

- dotacja na modernizacjkanau ciepowniczego wrazz przebudowukadu c.w.


600

60014

- przebudowa ul. PrzemysowejwrazzpowierzchniowymutrwaleniemcigudrgpowiatowychBaszki Kalinowa-Warta

60016

przebudowadrg:

30.000

1.829.705

100.000

450.000

450.000

450.000

450.000

3.355.000

1.875.295

1.379.705

100.000

200.000

200.000

- Gruszczyce - Olszynki

90.000

90.000

- Grzymaczew - Stawki

150.000

150.000

- Kamienna Wie- Kolonia

140.000

140.000

- Sudoy - Kolonia Klekoty

60.000

60.000

- Cienia

115.000

115.000

- Broczyn - Nowa Kolonia

100.000

100.000

- Chociszew

130.000

130.000

- Rwna- Brudzew

150.000

150.000

- Wrzca - Porb y

60.000

60.000

- ubna - Podgajna

100.000

100.000

65.000

65.000

Mroczki Mae - Mroczki Wielkie

- Kodw- Suliszewice

- ul. Spacerowa ,My ska Sportowa Projektowana

1.885.000

1.785.000

budowa chodnika - Borysawice - Wjcice

90.000

70.295

opracowanie dokumentacji- Jasionna

20.000

20.000

10.000

10.000

700

70005

100.000

19.705

wykup dziaek Sarny, elisaw


75023

- zakup sprztu informatycznego

Strona 10 / 21

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

750

10.000

10.000

60.000

60.000

60.000

60.000

35449093,00 29774093,00

OGEM

21922157,00

16097277,00

5824880,00

1335765,00

6210471,00

305700,00

5675000,00

5675000,00

Tabela nr 4a
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

ZESTAWIENIEWYDATKWMAJTKOWYCHW2010ROKU.
Dzia

Rozdz.

Nakady na 2010 r.

Finansowanie

rodkiw.

010

1.100.000

01010

300.000

budowainfrastrukturykanalizacjiburzowej,sanitarnejiwodocigu(osiedle Borysawice)

200.000

kredyty

dotacje

inne

180.000

920.000

30.000

270.000

200.000

opracowanie dokumentacjirozbud. wodociagu we Wocinie

30.000

rozbudowa sieci wod-kanna terenie Gminy

70.000

70.000

800.000

150.000

650.000

- Odnowa MiejscowociwKalinowej

650.000

650.000

- Odnowa MiejscowociwKamiennej

150.000

150.000

200.000

200.000

200.000

200.000

3.805.000

1.875.295

01095

400

40002

- dotacja na modernizacjkanau ciepowniczego wrazz przebudowukadu c.w.


600

60014

- przebudowa ul. PrzemysowejwrazzpowierzchniowymutrwaleniemcigudrgpowiatowychBaszki Kalinowa-Warta

60016

30.000

1.829.705

100.000

450.000

450.000

450.000

450.000

3.355.000

przebudowadrg:

1.875.295

1.379.705

100.000

200.000

200.000

- Gruszczyce - Olszynki

90.000

90.000

- Grzymaczew - Stawki

150.000

150.000

- Kamienna Wie- Kolonia

140.000

140.000

- Sudoy - Kolonia Klekoty

60.000

60.000

- Cienia

115.000

115.000

- Broczyn - Nowa Kolonia

100.000

100.000

- Chociszew

130.000

130.000

- Rwna- Brudzew

150.000

150.000

- Wrzca - Porb y

60.000

60.000

- ubna - Podgajna

100.000

100.000

65.000

65.000

Mroczki Mae - Mroczki Wielkie

- Kodw- Suliszewice

- ul. Spacerowa ,My ska Sportowa Projektowana

1.885.000

1.785.000

budowa chodnika - Borysawice - Wjcice

90.000

70.295

opracowanie dokumentacji- Jasionna

20.000

20.000

10.000

700

10.000

10.000

10.000

60.000

60.000

60.000

60.000

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

400.000

50.000

50.000

350.000

350.000

5.675.000

2.825.295

75023

- zakup sprztu informatycznego


80195

- opracowaniedokumentacjiBudowaRegionalnegoCentrumKulturywGruszczycach
900

90095

- opracowaniedokumentacjibudowlanejPrzystankuPKSwBaszkach

- remontbudynkwPl.Niepodlegoci 10,11
OGEM:

19.705

wykup dziaek Sarny, elisaw

801

100.000

70005

750

2.749.705

100.000

Tabela nr 5
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki

wydatki

wynagrodzenia

wydatki

dotacje

biec e

jednostek

iskadki od nich

zwizane

na

wiadczenia na wydatki na programy


rzeczosb

finansowane

wypaty

obsuga

Wydatki

inwestycje

ztytuu

dugu

m a jtkowe

izakupy

Strona 11 / 21

wtym:naprogramy zakupiobjcie akcji


finansowane

iudziaworaz

5.675.000

OGEM:

2.825.295

2.749.705

100.000

Tabela nr 5
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE


Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

wiadczenia na wydatki na programy

Wydatki

wydatki

wynagrodzenia

wydatki

dotacje

biec e

jednostek

iskadki od nich

zwizane

na

rzeczosb

budetowych,

naliczane,

zrealizacjich

zadania

fizycznych;

statutowych

biec e

obsuga

Wydatki

inwestycje

finansowane

ztytuu

dugu

m a jtkowe

izakupy

finansowane

iudziaworaz

zudziaem rodkw,

porcze

inwestycyjne

zudziaem rodkw,

wniesienie wkadw

oktrychmowawart.

igwarancji

oktrychmowa

dospek prawa

wart.5ust.1pkt2i3,

handlowego.

17

18

5ust.1pkt2i3

zada;

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10

11

12

121439,00

121439,00

121439,00

119363,00

2076,00

121439,00

121439,00

121439,00

119363,00

2076,00

2508,00

2508,00

2508,00

2508,00

2508,00

2508,00

2508,00

2508,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

POMOC SPOECZNA

4539993,00 4539993,00

152979,00

135854,00

17125,00

4387014,00

wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszu

4538906,00 4538906,00

151892,00

134767,00

17125,00

4387014,00 -

1087,00

1087,00

1087,00

4664940,00 4664940,00

277926,00

257725,00

75011
751

URZDYNACZELNYCHORGANW

wtym:naprogramy zakupiobjcie akcji

wypaty

13

14

15

16

WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI


IOCHRONYPRAWAORAZ
SDOWNICTWA

75101

Urzdynaczelnychorganwwadzy
pastwowej,kontroliiochronyprawa

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
IOCHRONAPRZECIWPOAROWA

75414

Obrona cywilna

852

85212

alimentacyjnego oraz skadkina ubezpieczenia


emerytalneirentowezubezpieczenia
spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

1087,00

osoby pobierajceniektrewiadczenia
zpomocyspoecznej,niektrewiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce
wzajciachwcentrumintegracjispoecznej

OGEM

20201,00

0,00

4387014,00

Tabela nr 6
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

WYDATKI NA POMOC FINANSOWUDZIELONJEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO


Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

wydatki zwizane dotacje na wiadczenia na

Wydatki wydatki

wynagrodzenia

biec e jednostek

iskadki od nich

zrealizacjich

zadania

naliczane,

statutowych

biec e

budetowych,

wydatki na programy

wypaty

obsuga

Wydatki

inwestycje

rzeczosb

finansowanezudziaem

ztytuu

dugu

m a jtkowe

izakupy

fizycznych;

rodkw,oktrych

porcze

mowawart.5ust.1pkt

igwarancji

zada;

inwestycyjne

600

60014

10

11

12

finansowanezudziaem iudziaworaz
rodkw,oktrych

2i3,

13

zakupiobjcie akcji

wniesienie wkadwdo

mowawart.5ust.1pkt spek prawa

2i3

wtym:naprogramy

14

15

16

TRANSPORTILCZNO

450000,00

450000,00

450000,00

Drogi publiczne powiatowe

450000,00

450000,00

450000,00

Dotacje celowe przekazane dla

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

17

handlowego.

18

powiatunainwestycjeizakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie(umw)
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

OGEM

Tabela nr 7
do Uchway Nr XXXIII/216/10

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

Strona 12 / 21
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

4664940,00 4664940,00

OGEM

277926,00

257725,00

20201,00

0,00

4387014,00

Tabela nr 6
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

WYDATKI NA POMOC FINANSOWUDZIELONJEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO


Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

wydatki zwizane dotacje na wiadczenia na

Wydatki wydatki

wynagrodzenia

biec e jednostek

iskadki od nich

zrealizacjich

zadania

naliczane,

statutowych

biec e

budetowych,

wydatki na programy

wypaty

obsuga

Wydatki

inwestycje

rzeczosb

finansowanezudziaem

ztytuu

dugu

m a jtkowe

izakupy

fizycznych;

rodkw,oktrych

porcze

mowawart.5ust.1pkt

igwarancji

zada;

inwestycyjne

600

60014

10

11

12

finansowanezudziaem iudziaworaz
rodkw,oktrych

2i3,

13

zakupiobjcie akcji

wniesienie wkadwdo

mowawart.5ust.1pkt spek prawa

2i3

wtym:naprogramy

14

15

16

TRANSPORTILCZNO

450000,00

450000,00

450000,00

Drogi publiczne powiatowe

450000,00

450000,00

450000,00

Dotacje celowe przekazane dla

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

handlowego.

17

18

powiatunainwestycjeizakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie(umw)
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

OGEM

Tabela nr 7
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

PRZYCHODYIROZCHODYBUDETU NA 2010 ROK


par.

Nazwa

952

992

Plan na 2010

Przychodyzzacignitych poyczekikredytwnarynkukrajowym

7298056,00

kredytw

7298056,00

Spaty otrzymanych krajowych poyczekikredytw

4548351,00

- kredytw

4548351,00

Tabela nr 8
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOCHODYIWYDATKINAREALIZACJZADAZZAKRESUPROFILAKTYKIIROZWIZYWANIAPROBLEMWALKOHOLOWYCH
Dzia

Rozdzia

851

85154

par.

048

85154

4P

Nazwa
OCHRONA ZDROWIA

180 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

180 000,00

Wpywyzop at za wydanie zezwolena sprzedaalkoholu

180 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Wydatki biec e

85153

Plan na 2010

160 000,00

Wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze

65 700,00

Zwalczanie narkomanii

20 000,00

Wydatki biec e

20 000,00

Wtymwynagrodzeniaipochodneodwynagrodze

10 000,00

OGEM WYDATKI

180 000,00

Tabela nr 9
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

Dzia

Rozdzia

DOTACJE
Nazwa

Strona 13 / 21

Plan na 2010

450000,00

OGEM

450000,00

450000,00

Tabela nr 7
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

PRZYCHODYIROZCHODYBUDETU NA 2010 ROK


par.

Nazwa

952

992

Plan na 2010

Przychodyzzacignitych poyczekikredytwnarynkukrajowym

7298056,00

kredytw

7298056,00

Spaty otrzymanych krajowych poyczekikredytw

4548351,00

- kredytw

4548351,00

Tabela nr 8
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOCHODYIWYDATKINAREALIZACJZADAZZAKRESUPROFILAKTYKIIROZWIZYWANIAPROBLEMWALKOHOLOWYCH
Dzia

Rozdzia

851

85154

par.

048

4P

85154

Nazwa
OCHRONA ZDROWIA

180 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

180 000,00

Wpywyzop at za wydanie zezwolena sprzedaalkoholu

180 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Wydatki biec e

85153

Plan na 2010

160 000,00

Wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze

65 700,00

Zwalczanie narkomanii

20 000,00

Wydatki biec e

20 000,00

Wtymwynagrodzeniaipochodneodwynagrodze

10 000,00

OGEM WYDATKI

180 000,00

Tabela nr 9
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOTACJE
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan na 2010

DLASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
400

40002

801

921

92109

92116

801

80101

80104

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

190 000,00

Dostarczanie wody

190 000,00

Dotacjaprzedmiotowazbudetu dla zakadu budetowego

190 000,00

OWIATAIWYCHOWANIE

12 011,00

Przedszkole

12 011,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowanena podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

12 011,00

KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

440 000,00

Domyiorodki kultury, wietliceikluby

270 000,00

dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury

270 000,00

Biblioteki

170 000,00

dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury

170 000,00

DLAJEDNOSTEKSPOZASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH

693 754,00

OWIATAIWYCHOWANIE

578 754,00

Szkoy podstawowe

288 617,00

Dotacjapodmiotowazbudetu dla jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorz du terytorialnego lub przez osobfizyczn

288 617,00

Przedszkola

290 137,00

Dotacjapodmiotowazbudetudlajednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Podpisany.
926

92605

290 137,00
Strona
14 / 21

KULTURAFIZYCZNAISPORT

115 000,00

Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu

115 000,00

- kredytw

4548351,00

Tabela nr 8
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOCHODYIWYDATKINAREALIZACJZADAZZAKRESUPROFILAKTYKIIROZWIZYWANIAPROBLEMWALKOHOLOWYCH
Dzia

Rozdzia

851

85154

par.

4P

048

85154

Nazwa

Plan na 2010

OCHRONA ZDROWIA

180 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

180 000,00

Wpywyzop at za wydanie zezwolena sprzedaalkoholu

180 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Wydatki biec e

85153

160 000,00

Wtym:wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze

65 700,00

Zwalczanie narkomanii

20 000,00

Wydatki biec e

20 000,00

Wtymwynagrodzeniaipochodneodwynagrodze

10 000,00

OGEM WYDATKI

180 000,00

Tabela nr 9
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOTACJE
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan na 2010

DLASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
400

40002

801

921

92109

92116

801

80101

80104

926

92605

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

190 000,00

Dostarczanie wody

190 000,00

Dotacjaprzedmiotowazbudetu dla zakadu budetowego

190 000,00

OWIATAIWYCHOWANIE

12 011,00

Przedszkole

12 011,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowanena podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

12 011,00

KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

440 000,00

Domyiorodki kultury, wietliceikluby

270 000,00

dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury

270 000,00

Biblioteki

170 000,00

dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury

170 000,00

DLAJEDNOSTEKSPOZASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH

693 754,00

OWIATAIWYCHOWANIE

578 754,00

Szkoy podstawowe

288 617,00

Dotacjapodmiotowazbudetu dla jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorz du terytorialnego lub przez osobfizyczn

288 617,00

Przedszkola

290 137,00

Dotacjapodmiotowazbudetudlajednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych

290 137,00

KULTURAFIZYCZNAISPORT

115 000,00

Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu

115 000,00

Dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom

115 000,00

OGEM

1335765,00

Tabela nr 10
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

LIMITYWYDATKWNAWIELOLETNIEPROGRAMYINWESTYCYJNEWLATACH2010-2012
L.p.
ID:Wyszczeglnienie
WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.

1.

Przebudowa drogi elisaw-Rwna

Okres realizacji wartoprzedsiwzicia


Podpisany.

2005-2011

Jednostka organizacyjna odp. Za realiz. lub koordynujca wykonanie zadania

UGiM

Nakady poniesione

Nakady finansowe planowane do poniesienia


Strona

do 31.12.2009 r.

2010

612.697

2011

96.030

2012

15 / 21

OGEM WYDATKI

180 000,00

Tabela nr 9
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOTACJE
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan na 2010

DLASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH
400

40002

801

921

92109

92116

801

80101

80104

926

92605

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

190 000,00

Dostarczanie wody

190 000,00

Dotacjaprzedmiotowazbudetu dla zakadu budetowego

190 000,00

OWIATAIWYCHOWANIE

12 011,00

Przedszkole

12 011,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowanena podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

12 011,00

KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

440 000,00

Domyiorodki kultury, wietliceikluby

270 000,00

dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury

270 000,00

Biblioteki

170 000,00

dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury

170 000,00

DLAJEDNOSTEKSPOZASEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH

693 754,00

OWIATAIWYCHOWANIE

578 754,00

Szkoy podstawowe

288 617,00

Dotacjapodmiotowazbudetu dla jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobprawninnnijednostka samorz du terytorialnego lub przez osobfizyczn

288 617,00

Przedszkola

290 137,00

Dotacjapodmiotowazbudetudlajednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych

290 137,00

KULTURAFIZYCZNAISPORT

115 000,00

Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu

115 000,00

Dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom

115 000,00

OGEM

1335765,00

Tabela nr 10
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

LIMITYWYDATKWNAWIELOLETNIEPROGRAMYINWESTYCYJNEWLATACH2010-2012
L.p.

Okres realizacji wartoprzedsiwzicia

Wyszczeglnienie

Przebudowa drogi elisaw-Rwna

1.

2005-2011

Jednostka organizacyjna odp. Za realiz. lub koordynujca wykonanie zadania

Nakady poniesione

Nakady finansowe planowane do poniesienia

do 31.12.2009 r.

2010

2011

2012

UGiM

612.697

96.030

UGiM

107.665

132.335

UGiM

9.150

100.000

160.850

UGiM

729.512

328.365

160.850

708.727

2.

Przebudowa drogi Zawady

2008-2011
240.000

3.

Budowa sieciwodocigowej, kanalizacji sanitarnej Baszki

2008-2012
270.000
1.218.727

Ogem:

Tabela nr 11
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOCHODY BUDETU PASTWA ZWIZANEZREALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJ ORAZ INNYCH


ZADAZLECONYCH USTAWAMI
Dzia

Rozdzia

par.

4P

750

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN.
Podpisany.
75011
Urzdywojewdzkie
069

Plan na 2010
100,00

Strona
16 / 21
100,00

Wpywyzr nych opat

100,00

Z tego: -opaty za wydane dowody osobiste

100,00

OGEM

1335765,00

Tabela nr 10
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

LIMITYWYDATKWNAWIELOLETNIEPROGRAMYINWESTYCYJNEWLATACH2010-2012
L.p.

Okres realizacji wartoprzedsiwzicia

Wyszczeglnienie

Przebudowa drogi elisaw-Rwna

1.

2005-2011

Jednostka organizacyjna odp. Za realiz. lub koordynujca wykonanie zadania

Nakady poniesione

Nakady finansowe planowane do poniesienia

do 31.12.2009 r.

2010

2011

2012

UGiM

612.697

96.030

UGiM

107.665

132.335

UGiM

9.150

100.000

160.850

UGiM

729.512

328.365

160.850

708.727

2.

Przebudowa drogi Zawady

2008-2011
240.000

3.

Budowa sieciwodocigowej, kanalizacji sanitarnej Baszki

2008-2012
270.000
1.218.727

Ogem:

Tabela nr 11
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOCHODY BUDETU PASTWA ZWIZANEZREALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJ ORAZ INNYCH


ZADAZLECONYCH USTAWAMI
Dzia

Rozdzia

par.

4P

750

75011

069

852

85212

Nazwa

Plan na 2010

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

100,00

Urzdywojewdzkie

100,00

Wpywyzr nych opat

100,00

Z tego: -opaty za wydane dowody osobiste

100,00

POMOC SPOECZNA

49 300,00

wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego

49 300,00

097

wpywyzr nychdochodw

13 300,00

098

Wpywyztytu uzwrotwwypaconych wiadczezfunduszualimentacyjnego

36 000,00

OGEM

49 400,00

Tabela nr 12
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

PRZYCHODYIWYDATKIMIEJSKO- GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA


na 2010 rok
Dz.

Rozdzia

900

Tre

Plan na 2010 rok

GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA RODOWISKA

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

Stan rodkwobrotowychnapocztek okresu sprawozdawczego 01.01.2010

2.000,00

- Przychody

26.000,00

- Wydatki

27.000,00

Stan rodkwobrotowychna31.12.2010r.

1.000,00

Ogem:

28.000,00

28.000,00

Tabela nr 13
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

400

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

PRZYCHODYIKOSZTY
ZGKiMwBASZKACH
na 2010 rok

Strona 17 / 21

1.218.727

Ogem:

729.512

UGiM

328.365

160.850

Tabela nr 11
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

DOCHODY BUDETU PASTWA ZWIZANEZREALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJ ORAZ INNYCH


ZADAZLECONYCH USTAWAMI
Dzia

Rozdzia

par.

4P

750

75011

069

852

85212

Nazwa

Plan na 2010

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

100,00

Urzdywojewdzkie

100,00

Wpywyzr nych opat

100,00

Z tego: -opaty za wydane dowody osobiste

100,00

POMOC SPOECZNA

49 300,00

wiadczenia rodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego

49 300,00

097

wpywyzr nychdochodw

13 300,00

098

Wpywyztytu uzwrotwwypaconych wiadczezfunduszualimentacyjnego

36 000,00

OGEM

49 400,00

Tabela nr 12
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

PRZYCHODYIWYDATKIMIEJSKO- GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA


na 2010 rok
Dz.

Rozdzia

900

Tre

Plan na 2010 rok

GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA RODOWISKA

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

90011

Stan rodkwobrotowychnapocztek okresu sprawozdawczego 01.01.2010

2.000,00

- Przychody

26.000,00

- Wydatki

27.000,00

Stan rodkwobrotowychna31.12.2010r.

1.000,00

Ogem:

28.000,00

28.000,00

Tabela nr 13
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

PRZYCHODYIKOSZTY
ZGKiMwBASZKACH
na 2010 rok
400

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

40002

Plan na 2010r.

Dostarczanie wody

- Przychody

5.661.698,10

w tym:

a) dotacja przedmiotowa

190.000,00

b) dotacja celowa

200.000,00

- Koszty

5.661.698,10
5.661.698,10

OGEM:

5.661.698,10

Tabela nr 14
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

Prognoza dugu na lata 2010-2014


2008

I DOCHODY

33 689 743,00

2009

35 770 753,00

2010

32 699 388,00

Strona 18 / 21
2011

35 252 671,00

2012

35 201 053,00

2013

35 804 778,00

2014

35 770 364,00

49 400,00

OGEM

Tabela nr 12
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

PRZYCHODYIWYDATKIMIEJSKO- GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA


na 2010 rok
Dz.

Rozdzia

900

Tre

Plan na 2010 rok

GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA RODOWISKA

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

90011

Stan rodkwobrotowychnapocztek okresu sprawozdawczego 01.01.2010

2.000,00

- Przychody

26.000,00

- Wydatki

27.000,00

Stan rodkwobrotowychna31.12.2010r.

1.000,00

Ogem:

28.000,00

28.000,00

Tabela nr 13
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

PRZYCHODYIKOSZTY
ZGKiMwBASZKACH
na 2010 rok
400

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

40002

Plan na 2010r.

Dostarczanie wody

- Przychody

5.661.698,10

w tym:

a) dotacja przedmiotowa

190.000,00

b) dotacja celowa

200.000,00

- Koszty

5.661.698,10
5.661.698,10

OGEM:

5.661.698,10

Tabela nr 14
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

Prognoza dugu na lata 2010-2014


2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I DOCHODY

33 689 743,00

35 770 753,00

32 699 388,00

35 252 671,00

35 201 053,00

35 804 778,00

35 770 364,00

1.1 Biec e

33 307 733,00

34 175 934,00

32 260 388,00

32 905 596,00

33 563 708,00

34 234 982,00

34 919 682,00

1.2 Majtkowe,wtym:

382 010,00

1594819,00

439 000,00

2347075,00

1637345,00

1569796,00

850 682,00

1.2.1 ze sprzeday maj tku

165 510,00

240 000,00

339 000,00

220 000,00

210 000,00

200 000,00

180 000,00

II WYDATKI

33 859 751,00

40 584 814,00

35 449 093,00

31 571 834,00

31 572 552,00

32 176 277,00

32 983 040,00

2.1 Biece, wtym:

29 860 252,00

31 220 580,00

29 774 093,00

30 071 834,00

30 372 552,00

30 676 277,00

30 983 040,00

2.1.2 obsuga dugu

452 244,00

671 317,00

305 700,00

614 946,00

214 578,00

214 784,00

64 749,00

2.1.3 porczeniaigwarancje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.w tym*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Majtkowe

3999499,00

9364204,00

5675000,00

1500000,00

1200000,00

1500000,00

2000000,00

III Dochody biece wydatki biece (1.1 2.1)

3447481,00

2955354,00

2486295,00

2833762,00

3191156,00

3558705,00

3936642,00

IV WYNIK BUDETU(I II )

-170 008,00

-4 814 061,00

-2 749 705,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2787324,00

nadwyka/deficyt

-170 008,00

-4 814 061,00

-2 749 705,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2782324,00

V PRZYCHODY

3169213,00

8121701,00

7298056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1 poyczkiikredyty,papierywarto ciowe (obligacje) razem

2610271,00

7150000,00

7298056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 942,00

971 701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

5.1.1.wtym*

5.2 wolne rodki

5.3 nadwyka

Strona 0,00
19 / 21

Ogem:

28.000,00

28.000,00

Tabela nr 13
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

PRZYCHODYIKOSZTY
ZGKiMwBASZKACH
na 2010 rok
400

WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIEWENERGIELEKTRYCZN, GAZIWOD

40002

Plan na 2010r.

Dostarczanie wody

- Przychody

5.661.698,10

w tym:

a) dotacja przedmiotowa

190.000,00

b) dotacja celowa

200.000,00

- Koszty

5.661.698,10
5.661.698,10

OGEM:

5.661.698,10

Tabela nr 14
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

Prognoza dugu na lata 2010-2014


2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I DOCHODY

33 689 743,00

35 770 753,00

32 699 388,00

35 252 671,00

35 201 053,00

35 804 778,00

35 770 364,00

1.1 Biec e

33 307 733,00

34 175 934,00

32 260 388,00

32 905 596,00

33 563 708,00

34 234 982,00

34 919 682,00

1.2 Majtkowe,wtym:

382 010,00

1594819,00

439 000,00

2347075,00

1637345,00

1569796,00

850 682,00

1.2.1 ze sprzeday maj tku

165 510,00

240 000,00

339 000,00

220 000,00

210 000,00

200 000,00

180 000,00

II WYDATKI

33 859 751,00

40 584 814,00

35 449 093,00

31 571 834,00

31 572 552,00

32 176 277,00

32 983 040,00

2.1 Biece, wtym:

29 860 252,00

31 220 580,00

29 774 093,00

30 071 834,00

30 372 552,00

30 676 277,00

30 983 040,00

2.1.2 obsuga dugu

452 244,00

671 317,00

305 700,00

614 946,00

214 578,00

214 784,00

64 749,00

2.1.3 porczeniaigwarancje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.w tym*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Majtkowe

3999499,00

9364204,00

5675000,00

1500000,00

1200000,00

1500000,00

2000000,00

III Dochody biece wydatki biece (1.1 2.1)

3447481,00

2955354,00

2486295,00

2833762,00

3191156,00

3558705,00

3936642,00

IV WYNIK BUDETU(I II )

-170 008,00

-4 814 061,00

-2 749 705,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2787324,00

nadwyka/deficyt

-170 008,00

-4 814 061,00

-2 749 705,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2782324,00

V PRZYCHODY

3169213,00

8121701,00

7298056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1 poyczkiikredyty,papierywarto ciowe (obligacje) razem

2610271,00

7150000,00

7298056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 942,00

971 701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3 nadwyka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4 inne (np. prywatyzacja)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI ROZCHODY

2027504,00

3307640,00

4548351,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2787324,00

6.1. spata poyczekikredytw,wykuppapierwwarto ciowych

2027504,00

3307640,00

4548351,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2787324,00

VII SUMA BILANSUJCA(I+V=II+VI)

971 701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII SALDO (5.1)-(6.1)

582 767,00

3842360,00

2749705,00

-3 680 837,00

-3 628 501,00

-3 628 501,00

-2 787 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX STAN ZOBOWIZA(DUG)

6550331,00

7133098,00

10 975 458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1. na pocztek roku

6550331,00

7133098,00

10 975 458,00

13 725 163,00

10 044 326,00

6415825,00

2787324,00

7133098,00

10 975 458,00

13 725 163,00

10 044 326,00

6415825,00

2787324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.wtym*

5.2 wolne rodki

6.1.1.wtym*

8.1wtym*

9.1.1.wtym*

9.2 na koniec roku (9.1 +/- VIII + zobowizania wymagalne)

9.2.1. tym*

ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

X. Zobowizania Zwizkw

10.1wtymprzypadajce do spatywdanymroku

poyczkiikredytywykuppapierwwarto ciowych

Strona 20 / 21

5.661.698,10

OGEM:

5.661.698,10

Tabela nr 14
do Uchway Nr XXXIII/216/10
RadyGminyiMiastaBaszki
z dnia 07 stycznia 2010r.
(wzotych)

Prognoza dugu na lata 2010-2014


2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I DOCHODY

33 689 743,00

35 770 753,00

32 699 388,00

35 252 671,00

35 201 053,00

35 804 778,00

35 770 364,00

1.1 Biec e

33 307 733,00

34 175 934,00

32 260 388,00

32 905 596,00

33 563 708,00

34 234 982,00

34 919 682,00

1.2 Majtkowe,wtym:

382 010,00

1594819,00

439 000,00

2347075,00

1637345,00

1569796,00

850 682,00

1.2.1 ze sprzeday maj tku

165 510,00

240 000,00

339 000,00

220 000,00

210 000,00

200 000,00

180 000,00

II WYDATKI

33 859 751,00

40 584 814,00

35 449 093,00

31 571 834,00

31 572 552,00

32 176 277,00

32 983 040,00

2.1 Biece, wtym:

29 860 252,00

31 220 580,00

29 774 093,00

30 071 834,00

30 372 552,00

30 676 277,00

30 983 040,00

2.1.2 obsuga dugu

452 244,00

671 317,00

305 700,00

614 946,00

214 578,00

214 784,00

64 749,00

2.1.3 porczeniaigwarancje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.w tym*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Majtkowe

3999499,00

9364204,00

5675000,00

1500000,00

1200000,00

1500000,00

2000000,00

III Dochody biece wydatki biece (1.1 2.1)

3447481,00

2955354,00

2486295,00

2833762,00

3191156,00

3558705,00

3936642,00

IV WYNIK BUDETU(I II )

-170 008,00

-4 814 061,00

-2 749 705,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2787324,00

nadwyka/deficyt

-170 008,00

-4 814 061,00

-2 749 705,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2782324,00

V PRZYCHODY

3169213,00

8121701,00

7298056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1 poyczkiikredyty,papierywarto ciowe (obligacje) razem

2610271,00

7150000,00

7298056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 942,00

971 701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3 nadwyka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4 inne (np. prywatyzacja)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI ROZCHODY

2027504,00

3307640,00

4548351,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2787324,00

6.1. spata poyczekikredytw,wykuppapierwwarto ciowych

2027504,00

3307640,00

4548351,00

3680837,00

3628501,00

3628501,00

2787324,00

VII SUMA BILANSUJCA(I+V=II+VI)

971 701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII SALDO (5.1)-(6.1)

582 767,00

3842360,00

2749705,00

-3 680 837,00

-3 628 501,00

-3 628 501,00

-2 787 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX STAN ZOBOWIZA(DUG)

6550331,00

7133098,00

10 975 458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1. na pocztek roku

6550331,00

7133098,00

10 975 458,00

13 725 163,00

10 044 326,00

6415825,00

2787324,00

7133098,00

10 975 458,00

13 725 163,00

10 044 326,00

6415825,00

2787324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art.169ustawyzdnia30czerwca2005r.

7,36

11,12

14,84

12,19

10,90

10,73

7,97

z uwzgldnieniem* 2008-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,17

30,68

41,97

28,49

18,23

7,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art.243ustawyzdnia27sierpnia2009r.

9,43

8,74

8,99

9,60

z uwzgldnieniem* od 2011 (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

Art.243ustawyzdnia27sierpnia2009r.

7,97

z uwzgldnieniem* od 2014 (2)

0,00

5.1.1.wtym*

5.2 wolne rodki

6.1.1.wtym*

8.1wtym*

9.1.1.wtym*

9.2 na koniec roku (9.1 +/- VIII + zobowizania wymagalne)

9.2.1. tym*

X. Zobowizania Zwizkw

10.1wtymprzypadajce do spatywdanymroku

poyczkiikredytywykuppapierwwarto ciowych

XI WSKANIKI

Art.170ustawyzdnia30czerwca2005r.

z uwzgldnieniem*

*art.169ust.3orazart.170ust.3ustawyzdnia30czerwca2005r.Ofinansachpublicznychwlatach2008-2013
*art.243ust.3ustawyzdnia27sierpnia2009r.Ofinansachpubicznychodroku2014(informacyjniewlatach2011 2013)
(1) redniaarytmetycznazwzoruzart.243
(2) wskanik ( R+O)/D
ID: WAJUP-BPXEG-ZCRXG-LJWOG-OERJN. Podpisany.

Strona 21 / 21

You might also like